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<row _id="1"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.935.069-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÃO BATISTA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8378456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO DE EMPENHO CONSIDERANDO A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA FILHO NO EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00340</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008518701</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953252</Id></row>
<row _id="2"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO GOMES CO</Favorecido><IdFavorecido>8366320</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-S53MK- SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE LARANJA DA TERRA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04557</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04557</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953259</Id></row>
<row _id="3"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.289.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO BARCELOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8385299</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-B3FSR- SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ BREJETUBA E AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04554</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953260</Id></row>
<row _id="4"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.045.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALESKA MARIA AYRES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8406191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VALESKA MARIA AYRES RIBEIRO, CPF N°020.045.737-32, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, NO PERÍODO DO DIA 02/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-D02GQ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00152</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953266</Id></row>
<row _id="5"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.528.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÃO PAULO GALDINO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8360110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA OS DIAS 08/02/2022 A 10/02/2022, DE 15:00 HS AS 16:00 HS, COM OBJETIVO DE VISTÓRIA PARA ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÕES SOBRE ATAQUES DE MORCEGOS, COM POSSÍVEIS LOCALIZAÇÕES DE NOVOS ABRIGOS E CAPTURAS NOTURNAS NO MUNICÍPIO VILA VALÉRIO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00195</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953269</Id></row>
<row _id="6"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA CALABREZ MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8370431</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA EDNA CALABREZ MARTINS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00722</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>40</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>2212</CodigoAcao><Acao>APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953271</Id></row>
<row _id="7"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>STEPHANIA BISSOLI SAITER KLEIN </Favorecido><IdFavorecido>8402121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DA SERVIDORA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 28/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01749</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01749</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953272</Id></row>
<row _id="8"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01170</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00541</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953276</Id></row>
<row _id="9"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.215.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO PEGAS DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8407195</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-K6LS3 - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06168</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953277</Id></row>
<row _id="10"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.304.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILSON SAGRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8319513</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REQUISIÇÃO DE DIÁRIA - 2º TEN SAGRILLO - NF 900919 - 19/05/2022 - VITÓRIA ESEDOCs 2022-S320H000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00070</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019522815</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450106</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2149</CodigoAcao><Acao>ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953285</Id></row>
<row _id="11"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.768.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSME DAMIãO VALIM CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8358136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA ALFREDO CHAVES E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01214</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953290</Id></row>
<row _id="12"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8321334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 154/NOE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00358</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010633335</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953311</Id></row>
<row _id="13"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8321334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>pagamento½ (meia)DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES NO DIA 30/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO PRA Casa Militar. CONFORME A RD 991/SCM 2022-F3SSH 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01972</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010633335</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953312</Id></row>
<row _id="14"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00660</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953316</Id></row>
<row _id="15"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>569,3500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL REISEN ACERBI</Favorecido><IdFavorecido>8393378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 15/6 PARA PARTICIPAÇAO CURSO PJE CONFORME PORTARIA 536-CARGO ASSESSOR DE JUIZ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02165</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01388</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000018502022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953339</Id></row>
<row _id="16"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, IBATIBA/ES, RD N° 9850, 2022-B7QQ7000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05216</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953340</Id></row>
<row _id="17"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA BARBOZA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8401082</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-4HWNF - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 14/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06543</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05390</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953346</Id></row>
<row _id="18"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>187,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO ZUCOLOTTO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8393517</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01754</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002867863</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953359</Id></row>
<row _id="19"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIMAS PEREIRA  MACIEL </Favorecido><IdFavorecido>8394531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Cancelamento de saldo não utilizado. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00601</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00580</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953372</Id></row>
<row _id="20"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8350387</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 26/05, REALIZAR REVISTA PRISIONAL, PARA LINHARES/ES, 2022-D9R8F000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05052</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953377</Id></row>
<row _id="21"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.298.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANA DEL CARO PEDRINI</Favorecido><IdFavorecido>8324532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-HV77N - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05305</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05305</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953386</Id></row>
<row _id="22"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.775.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO VALLADARES RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8373160</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, MARATAÍZES/ES, RD N° 937, 2022-KB5NX000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07283</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05467</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953400</Id></row>
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<row _id="26"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8345197</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-NHTD1 - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02877</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02837</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953422</Id></row>
<row _id="27"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>982,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.582.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIANCARLO MERCES RIZZI</Favorecido><IdFavorecido>8384557</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 3,0 (meia) Diárias - GIANCARLO MERCES RIZZI-09558237736 - Encontro de Gestores de LAB-LD em Brasília/DF 26/09/2022 a 29/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02712</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953428</Id></row>
<row _id="28"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.823.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8327926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-997GF - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07530</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953433</Id></row>
<row _id="29"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA BEATRIZ MATTAR VILLELA RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8362468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/10/2022  PARA DIVINO SÃO LOURENÇO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03394</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>2051</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953438</Id></row>
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<row _id="34"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.922.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8325190</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00483</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00363</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953464</Id></row>
<row _id="35"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM</Favorecido><IdFavorecido>8331736</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20652 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06455</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05978</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953473</Id></row>
<row _id="36"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAMARA BARBOSA PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8407147</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/06/2022 PARA BOM JESUS DO NORTE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01422</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953484</Id></row>
<row _id="37"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA - Conduzir os servidores da SUBAPI Cláudia Pessin e Bernard Ferraz ao município de Venda Nova do Imigrante para ações de monitoramento do programa criança feliz na primeira infância.	PROCESSO: 2022-04PG2000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01669</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953509</Id></row>
<row _id="38"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.312.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILDO FRANCISCO MOULAN</Favorecido><IdFavorecido>8363362</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRISA ONLINE Nº 19751 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS  - ARACRUZ X VITORIA X ARACRUZ - 29/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10877</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953512</Id></row>
<row _id="39"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.176-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8324058</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00786</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021724712</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953514</Id></row>
<row _id="40"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMAR SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8341203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-44HWT - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO,  COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08692</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05263</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953515</Id></row>
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<row _id="42"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-CC09J - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ PIÚMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02992</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02992</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953518</Id></row>
<row _id="43"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.273.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IDELBERTH LUIGI PEREIRA DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8366263</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01158</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953520</Id></row>
<row _id="44"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3023,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO SANTANA ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8393844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM 20 (VINTE) DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ATENDER VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO AS AGENDAS DO SR. GOVERNADOR. CONFORME CI Nº 05/2022 Á PEÇA #2, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #11 DO PROCESSO E-DOCS 2022-7VVF3 .000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00237</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953521</Id></row>
<row _id="45"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-MFHVW - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ALEGRE E OUTROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA SOBRE SINALIZAÇAO VIÁRIA -  4 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02994</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02994</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953522</Id></row>
<row _id="46"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/03,ESCOLTA DE CUSTODIADODA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD Nº 401,2022-3FK6Z 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02270</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953524</Id></row>
<row _id="47"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>112,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MOREIRA ANTONIO VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8351445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29 A 30/11, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO INTERNAÇÃO NO HOSPITAL - EM SÃO JOSÉ DE CALÇADOS/ES, PROCESSO 2021-1RZ41.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00107</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09605</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953537</Id></row>
<row _id="48"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.454.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349669</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/08/2022 PARA ECOPORANGA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01868</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01537</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953544</Id></row>
<row _id="49"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.598.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KLEDISON ALAN RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8402375</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DO DOCE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00017</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019546458</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953545</Id></row>
<row _id="50"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOELSON RIBEIRO MOULIN</Favorecido><IdFavorecido>8326580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS - CAP MOULIN 901470 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO NA SEDE DO CIDEC CONFORME DIRETRIZ 01/2022Processo 2022-FPTFM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00062</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00064</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450106</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2149</CodigoAcao><Acao>ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953546</Id></row>
<row _id="51"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>506,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8380630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01100</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>82752022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953549</Id></row>
<row _id="52"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.094.106-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO FIUZA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8325493</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 A 20/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM JAGUARÉ,  AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO SELO ARTE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00626</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00626</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2025</CodigoAcao><Acao>APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953564</Id></row>
<row _id="53"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA HELENA BOSI</Favorecido><IdFavorecido>8374667</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SAINDO DE LINHARES, NO DIA 17/05/2022 ? PROCESSO 2022-0JV2M.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01449</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953567</Id></row>
<row _id="54"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA JESUS SILVA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8350003</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação por devolução da Diária nº 18729.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03080</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02833</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953569</Id></row>
<row _id="55"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.553.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO ABREU GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8350428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBITIRAMA Nº: 9186, 2022-J1HS2000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03075</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953571</Id></row>
<row _id="56"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.164.646-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO JOSE RAMOS NICOLAO</Favorecido><IdFavorecido>8386038</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-52H02 - RD - LUCIO NICOLAO - 23-03-2022 - VITÓRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00526</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00526</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004117502</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953584</Id></row>
<row _id="57"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8328227</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03,REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE COLATINA ,  2022-3QGG8000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01735</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01735</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953585</Id></row>
<row _id="58"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO FRAGA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8398823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03, REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM COLATINA, RD Nº54,  2022-5QGG5000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01742</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01742</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953586</Id></row>
<row _id="59"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANNA SOSSAI SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368552</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-KJX2H - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03522</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03522</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953593</Id></row>
<row _id="60"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.327.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANETE GAVA</Favorecido><IdFavorecido>8406844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE IBATIBA, AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 04, 06 E 10 A 12/05/2022.MOTIVO: Levar servidores ao município.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01364</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00991</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953595</Id></row>
<row _id="61"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.863.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO CLAUDINO PESSANHA</Favorecido><IdFavorecido>8394929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, DIA 06/05.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00637</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953596</Id></row>
<row _id="62"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.464.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO LOPES SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8375173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 29/03, CONSULTA DO PRESO CRISTIANO NASCIMENTO EVANGELISTA NO HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, PARA VILA VELHA/ES, Nº: Nº: 052/2022, 2022-759K2000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02794</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02794</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953597</Id></row>
<row _id="63"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.842.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANILDO COITINHO SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8360131</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-65TK5 - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03641</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953600</Id></row>
<row _id="64"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.466.368-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIANE KAMIMURA CONDI</Favorecido><IdFavorecido>8339039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 15/06/2022, DE 06:00 HS, AS 22:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ARACRUZ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª FAVESU E ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAB Nº214/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00807</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00807</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953601</Id></row>
<row _id="65"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.693.819-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELCI DO BELEM GAZZONI</Favorecido><IdFavorecido>8394843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CORREÇÃO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00635</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00634</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953602</Id></row>
<row _id="66"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARTA IGNEZ MAGNAGO</Favorecido><IdFavorecido>8336872</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19190 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERITENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - 09/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03620</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03620</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953606</Id></row>
<row _id="67"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.675.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO DE QUEIROZ FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8393495</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Reforço de Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em  2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00169</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010482504</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953607</Id></row>
<row _id="68"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.222.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON PIRES JANJACOMO</Favorecido><IdFavorecido>8376486</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-W8VM1 - SAÍDA 26/09/2022 E RETORNO 26/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06499</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06499</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953611</Id></row>
<row _id="69"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8347361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1QV69 - RD - 13-10-2022 - ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO - LINHARES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02238</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02238</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001427589</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953612</Id></row>
<row _id="70"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVIAN CARVALHO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8363884</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20882 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GGUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 22/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06339</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953615</Id></row>
<row _id="71"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.268-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO OTAVIO BACHEGA</Favorecido><IdFavorecido>8358235</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 16/09/2022 PARA JOÃO NEIVA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01780</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01780</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953616</Id></row>
<row _id="72"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.298.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANA DEL CARO PEDRINI</Favorecido><IdFavorecido>8324532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-FFX13 - SAÍDA 02/02/2022 E RETORNO 02/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01168</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01216</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953619</Id></row>
<row _id="73"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8370219</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-LHKBM - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 17/10/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12955</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06965</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953620</Id></row>
<row _id="74"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS</Favorecido><IdFavorecido>8319971</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-69D2J - SAÍDA 22/09/2022 RETORNO 24/09/2022 DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06398</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953628</Id></row>
<row _id="75"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.308.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE DE ALMEIDA PAULA MACEDO</Favorecido><IdFavorecido>8370397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21005 - VISITA PARA VERIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ - 23/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06442</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953653</Id></row>
<row _id="76"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.137.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICHARD SOARES MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8389160</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02163</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014774571</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953654</Id></row>
<row _id="77"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.599.486-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8390058</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA  -  VIAGEM EM 12/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01235</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953661</Id></row>
<row _id="78"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>506,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8380630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 29/09 A 01/10 DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01053</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>81012022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953662</Id></row>
<row _id="79"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.484.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELION DO NASCIMENTO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8395729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-920X6 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06572</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06572</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953663</Id></row>
<row _id="80"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO ALEXANDRE PADUA</Favorecido><IdFavorecido>8368910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-PM8G4 - SAÍDA 05/10/2022 E RETORNO 05/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06592</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06592</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953664</Id></row>
<row _id="81"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INGRID RUBIA REIS ZANETTI</Favorecido><IdFavorecido>8367510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho de uma diaria e meia - Reunião técnica entre o Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil do município de Mimoso do Sul, visando realizar orientações acerca do acompanhamento das condicionalidades e do atendimento do Cadastro Único.processo: 2022-JQ244000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00710</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00710</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953665</Id></row>
<row _id="82"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>858,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.506.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELINGTON BRAIDA MARRE</Favorecido><IdFavorecido>8318437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02584</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00904</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953669</Id></row>
<row _id="83"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-B1N5B - SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05231</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05231</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953672</Id></row>
<row _id="84"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.218.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO HENRIQUE SIRTOLI</Favorecido><IdFavorecido>8344283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/07, ATENDER TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR DEMANDAS PARA /GET/SEJUS, PARA COLATINA/ES, 2022-95MZJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04769</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04769</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953673</Id></row>
<row _id="85"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TONY AURELIO AMORIM PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8349294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de liquidação referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação do 1º Encontro do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, no Município de Santa Teresa/ES, no dia 11 de maio de 2022. Processo 2022-NSLN9.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00440</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00249</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953687</Id></row>
<row _id="86"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERLIANA ERVATI GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8371859</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-G09F7 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE GUARAPARI P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07092</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05759</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953699</Id></row>
<row _id="87"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.454.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349669</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022, PARA  O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00727</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953701</Id></row>
<row _id="88"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-7L3LB - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE IBATIBA P/ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08897</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06985</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953703</Id></row>
<row _id="89"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILSON VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8334467</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA Iconha - ES. NO DIA 14/10/2022 A FIM DE PARTICIPARVA DE tividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1449 / SCM / 2022-39Z6S 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02610</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002699304</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953705</Id></row>
<row _id="90"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.594.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUCIO DAS CANDEIAS</Favorecido><IdFavorecido>8332513</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00697</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953710</Id></row>
<row _id="91"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.728.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO EDER DE CRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8344949</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ECOPORANGA RD Nº279, 2022-KW2JM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01816</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953713</Id></row>
<row _id="92"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.411.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALDIMARA MARTINS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8336844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00093</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008585897</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953714</Id></row>
<row _id="93"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELSON ALMEIDA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8332915</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A AGUIA BRANCA EM 14/04/2022 A 15/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00305</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>722</CodigoSubFuncao><SubFuncao>TELECOMUNICAÇÕES</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2156</CodigoAcao><Acao>RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953715</Id></row>
<row _id="94"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.336.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8346672</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00020</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3670</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953720</Id></row>
<row _id="95"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>195,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.552.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO SALOMÃO LUBIANA</Favorecido><IdFavorecido>8398636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.07 em viagem a Barra de São Francisco e Colatina para participar de Audiências Públicas para elaboração da LDO/2023 - Processo E-Docs 2022-8N187 - Jul/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00348</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007021147</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953727</Id></row>
<row _id="96"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK LIBERATO ROMAIS</Favorecido><IdFavorecido>8362175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2021-S7C8X - SAÍDA 20/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00084</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00509</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953728</Id></row>
<row _id="97"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.088.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLON BARBIERI MARTINELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349854</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 3222, 2022-J0S2C000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08193</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06578</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953732</Id></row>
<row _id="98"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSE MARY SANTANA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8406242</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIO DE IBATIBA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS  08 E 17/08/2022.MOTIVO: Visita técnica para demandas de saúde mental e possibilidades de implantação de consultório na rua e Reunião técnica com a equipe de saúde mental e oficina com coordenadores de APS e demais pontos de atenção.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02637</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953734</Id></row>
<row _id="99"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEANE BRAGA DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8356225</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 e 1/2 + 50% Diária para Colatina-ES, ida no dia 01/02/2022 e retorno no dia 02/02/2022, a fim de realizar evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo de responsabilidade desta Secretaria, RD. 113/2022-NOE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00221</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00086</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008051846</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953740</Id></row>
<row _id="100"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.367.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMERSON LUIZ VASCONCELOS BERMUDES</Favorecido><IdFavorecido>8394702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18210 REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OITIVAS DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR Nº 2021-S20F6 - ARACRUZ NO DIA 25/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01209</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01737</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953745</Id></row>
<row _id="101"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.231.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO PEROVANI</Favorecido><IdFavorecido>8357257</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20797 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - DIA 15/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06805</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953747</Id></row>
<row _id="102"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.157.385-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8397204</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01372</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>4129</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953751</Id></row>
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<row _id="104"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.496.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILLA RANNY MORAES RAPOSO</Favorecido><IdFavorecido>8407391</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA ALEGRE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01816</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953767</Id></row>
<row _id="105"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMIR PAULO RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8400650</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS,  EM FAVOR DO SERVIDOR ADEMIR PAULO RAMOS, CPF N° 675.054.067-87, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELAS CONTRATADAS, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA (CONTRATOS 031/2013), ATÍLIO VIVÁCQUA (CONTRATO 004/2020) E ÁGUA DOCE DO NORTE (CONTRATO 194/2021), NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-38KM4000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03149</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02473</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953768</Id></row>
<row _id="106"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMEU LUIZ DE PODESTA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8408241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROMEU LUIZ DE PODESTA JUNIOR, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 23/09/2022, CONF. RD Nº 378/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL18601</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07311</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022024096290</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953770</Id></row>
<row _id="107"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.584.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8397026</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do 1º Sgt QPMP-C Sergio Fernandes, RG 15.716-7/NF 853875 e para o Cb QPMP-C Leandro Bottan, RG 21.420-9/NF 3254500 com destino até o município de Vitória - ES, no dia 19 de Abril de 2022. Com o objetivo de realizar entrega de documentos (IPM's) oriundos do 8º BPM na Promotoria de Justiça Criminal de Vitória Junto à Auditoria Militar MPES, bem como entregar procedimento administrativo no HPM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01277</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00818</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953772</Id></row>
<row _id="108"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>null000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00097</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00359</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953773</Id></row>
<row _id="109"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTEFANES TAVARES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-R9DQ8 - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 14/02/2022, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01092</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953790</Id></row>
<row _id="110"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01341</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953794</Id></row>
<row _id="111"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.139.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Adriana Brasil Vargas</Favorecido><IdFavorecido>8405906</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO - 2022-FDF6J - RD 13-04-2022 - ADRIANA BRASIL VARGAS - Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00993</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00751</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010865896</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953795</Id></row>
<row _id="112"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2143,8300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.215.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN</Favorecido><IdFavorecido>8380540</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02/08 A 06/08 DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01221</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00747</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64482022</CodigoProcesso><Processo>PERÍODO DE 01/02 A 23/12/2013 EEEFM STELITA RAMOS CH 22H (CARIACICA)</Processo><ProcessoAssunto>DESIGNACAO TEMPORARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953801</Id></row>
<row _id="113"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERLIANA ERVATI GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8371859</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-JFL2G - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE GUARAPARI P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05857</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04977</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953811</Id></row>
<row _id="114"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.868.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGIANE KIEPER NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8339243</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-HM5N1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03195</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02593</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953815</Id></row>
<row _id="115"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMAR SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8341203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-T82BS - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01424</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953826</Id></row>
<row _id="116"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS GUILHERME JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8345492</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES -  2022-NHZK1.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09259</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953827</Id></row>
<row _id="117"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.559.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8326568</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00120</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953828</Id></row>
<row _id="118"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.984.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA MACHADO LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8385746</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1KM70 - SAÍDA 10/10/2022 E RETORNO 10/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09448</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953829</Id></row>
<row _id="119"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00516</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953830</Id></row>
<row _id="120"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANA DE MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8336775</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NOTA DE LIQUIDAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOSPROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00563</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012923053</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>55</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953831</Id></row>
<row _id="121"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.358.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO</Favorecido><IdFavorecido>8346710</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022, PARA  O MUNICIPIO DE ANCHIETA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00938</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953832</Id></row>
<row _id="122"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>612,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.506.126-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES</Favorecido><IdFavorecido>8345165</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO  ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01551</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00993</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>78542022</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PRONTUARIO 02728560012 EM RAZAO DE COMETIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO</Processo><ProcessoAssunto>PROCESSO ADMINISTRATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953833</Id></row>
<row _id="123"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO SALGADO</Favorecido><IdFavorecido>8324819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-56JW4 - SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05847</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04968</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953836</Id></row>
<row _id="124"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>667,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO SIPOLATTI</Favorecido><IdFavorecido>8351953</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA DRº GUSTAVO SIPOLATTI, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE, NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00056</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010304734</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>16</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2238</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>16901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953838</Id></row>
<row _id="125"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>678,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.923-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT</Favorecido><IdFavorecido>8341305</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00008</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE INTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>189</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2227</CodigoAcao><Acao> ELAB, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ORCAMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953844</Id></row>
<row _id="126"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.362.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI RIGO CERIACO</Favorecido><IdFavorecido>8401123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA  O MUNICIPIO DE COLATINA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00587</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00549</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953847</Id></row>
<row _id="127"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.710.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THALLES SABADIM LINHARES</Favorecido><IdFavorecido>8367859</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20123 - ENCONTRO REGIONAL - LEGISLAÇÃO E PROTOCOLOS DO RH - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05367</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953848</Id></row>
<row _id="128"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>292,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 15/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00562</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3662</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953853</Id></row>
<row _id="129"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>632,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.893.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DE LYRA CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8386877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL  DO ESTADO, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00748</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>41342022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953856</Id></row>
<row _id="130"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.527.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO RAMOS OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365890</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 05/05/2022, DE 7:00 HS AS 16:00 HS, DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00833</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00569</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953860</Id></row>
<row _id="131"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.064.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE</Favorecido><IdFavorecido>8336430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de Diária. Viagem 10/10 ? Reunião para discutir sobre ?Pesquisa do Café? na Fazenda Experimental de Linhares, 18/10 ? Fórum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Ibiraçu e 1º Encontro Capixaba de Sistema Agro Florestal em Aracruz, 21/10 - Fórum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Piúma Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-MCM83 (https://e-docs.es.gov.br).	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02495</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953866</Id></row>
<row _id="132"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.787.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAUDECI ROSA CABRAL</Favorecido><IdFavorecido>8330881</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA 2022NL00877 (LAUDECI ROSA CABRAL).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01328</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>46592022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953881</Id></row>
<row _id="133"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.703.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349880</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 26 E 28/04/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, PANCAS, MANTENOPOLIS E CONDUZIR SERVDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAUDE,  CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 088/092/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #264 E #266.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01212</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021259975</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953883</Id></row>
<row _id="134"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO MARINS CO</Favorecido><IdFavorecido>8326453</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-PL2K0, 2022-Z9GQ3, 2021-HWJ42, 2020- B7901, 2021-84RXQ, 2022-F6WZR, 2022-9FZ2V, 2022-BRVHS, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES, MUQUI, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, ICONHA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 30/03  A 01/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TFQ3L.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01686</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953884</Id></row>
<row _id="135"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>813,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AMERICO VILLAS BOAS</Favorecido><IdFavorecido>8365169</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AS DIÁRIAS DE MARCOS AMERICO VILLAS BOAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 123º FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO/GRUPOS DE TRABALHO DE ESCOLAS DE GOVERNO. PERIODO: 14/09/2022 A 16/09/2022. LOCAL: GOIÂNIA / GO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01281</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953891</Id></row>
<row _id="136"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.406.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS PAULO LEITE TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8405336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/10/2022  PARA DIVINO SÃO LOURENÇO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02325</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953901</Id></row>
<row _id="137"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS</Favorecido><IdFavorecido>8314782</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-9H9JP - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07093</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05768</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953904</Id></row>
<row _id="138"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8338813</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE07153</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953908</Id></row>
<row _id="139"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO  DA JUSTIÇA -  CARIACICA/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE07103</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953937</Id></row>
<row _id="140"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.849.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEVITON DE SOUZA SERRA</Favorecido><IdFavorecido>8317123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21350  PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE07175</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953939</Id></row>
<row _id="141"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>755,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.787.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERMES JOSÉ DAROS FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8384971</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06 A 06/07/2022 PARA  MARIANA - MG000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01950</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953942</Id></row>
<row _id="142"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.302.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8354370</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento da despesa com meia diária em nome do servidor Thiago Antonio Rogerio Merlo, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 18/08/2022. Conforme autorizado à peça #6 do Processo 2022-XMCC2.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01305</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00770</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023203232</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953943</Id></row>
<row _id="143"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.075.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARLENE BOA</Favorecido><IdFavorecido>8366698</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA ARLENE BOA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NOS DIAS 12 A 15/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00544</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00544</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>40</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>2212</CodigoAcao><Acao>APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953949</Id></row>
<row _id="144"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.768.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSME DAMIãO VALIM CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8358136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01955</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953950</Id></row>
<row _id="145"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON MEIRELES GUERZET</Favorecido><IdFavorecido>8318532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-WGDDC - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04784</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04240</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953962</Id></row>
<row _id="146"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN</Favorecido><IdFavorecido>8360328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01754</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00077</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3707</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953968</Id></row>
<row _id="147"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.632.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACIARA DA VITÓRIA</Favorecido><IdFavorecido>8405283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-9GRH4 - SAÍDA 22/02/2022 E RETORNO 22/02/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01649</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953975</Id></row>
<row _id="148"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.068.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATHALIA LORENCINI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8404714</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação referente a diária da servidora Nathalia Lorencini do Nascimento, para participar de reunião, no município de rio novo do sul/es, dia 18.01.2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00046</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00069</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953976</Id></row>
<row _id="149"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.842.316-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAN CARLOS QUINTÃO</Favorecido><IdFavorecido>8405093</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00655</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015719134</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953980</Id></row>
<row _id="150"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENYS LOBO CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8388954</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Denys Lobo Carvalho com o intuito de organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, de entrega de materiais do projeto Campeões de Futuro, nos municípios de São Roque do Canaã e Santa Leopoldina/ES e realizar vistorias técnicas e fotográficas do evento e de todas as demais ações pertinentes aos encontros, além de acompanhar o Secretário de Estado de Esporte e Lazer na viagem, nos dias 20 e 21/10/2022. Conforme requisição n° 327/2022 à peça #293.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02267</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953981</Id></row>
<row _id="151"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8406079</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 07/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00074</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007983667</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480903</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48903</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342953982</Id></row>
<row _id="152"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.795.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO LEMA DEL RIO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8372881</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19420 - CONVIDADO A PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR - VITÓRIA X ECOPORANGA X VITÓRIA - 20/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09715</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03879</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954006</Id></row>
<row _id="153"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.147.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO DELUCA MONTHAY</Favorecido><IdFavorecido>8346456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA  RESSARCIMENTO NO DIA 16/06 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITENCIARIA REGIONAL- PRBSF, BARRA DE SÃO FRANCISCO, RD N° 129/2022,  2022-R5ZFL000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08801</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05496</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954007</Id></row>
<row _id="154"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>79,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.438.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY DA GAMA RODRIGUES CARVALHO </Favorecido><IdFavorecido>8370463</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01490</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01213</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954011</Id></row>
<row _id="155"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO MARCOS CEZAR RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8347640</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 , Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Itarana - ES, (RD. 306/2022 - Noe), PROC. 2022-H4ND9.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00588</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012276369</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954012</Id></row>
<row _id="156"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLGA AMORIM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8385748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-XPTX5  - SAÍDA 10/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12830</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06914</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954015</Id></row>
<row _id="157"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINA RUAS PALOMARES</Favorecido><IdFavorecido>8373223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00325</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00578</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954016</Id></row>
<row _id="158"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINA RUAS PALOMARES</Favorecido><IdFavorecido>8373223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS CULTURAIS, CAROLINA RUAS, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01309</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00578</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954017</Id></row>
<row _id="159"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.616.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON GOMES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8337798</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/09/2022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, INCAPER E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LARANJA DA TERRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01101</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00664</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013351576</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954018</Id></row>
<row _id="160"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO CLEMENTINO MARTINS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8370446</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 22/04, REALIZAR ESCOLTA PARA CONSULTA/EXAMES DE PRESO NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - BAIXO GUANDU, RD Nº 74, 2022-VSBVC000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04985</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954021</Id></row>
<row _id="161"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX MIRANDANEVES</Favorecido><IdFavorecido>8332340</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Motivo da Viagem: produção de materias para programa agrocultura000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00161</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015710178</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>722</CodigoSubFuncao><SubFuncao>TELECOMUNICAÇÕES</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2156</CodigoAcao><Acao>RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954023</Id></row>
<row _id="162"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.707.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MISTURA DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8358328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-MRX4W - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 17/01/2022, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00325</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954025</Id></row>
<row _id="163"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANUSA DE SOUZA CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8384285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20257 - VISITA DE ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: SALA DE RECURSOS, TRABALHO COLABORATIVO JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS EEEFM HORÁCIO PLÍNIO E EEEFM CÂNDIDA PÓVOA - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 02/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05516</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954033</Id></row>
<row _id="164"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALLAN D. HOFFMANN TAVARES</Favorecido><IdFavorecido>8408769</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar lotado no 5ºBPM, que se deslocou até o município da Vitória - ES, no dia 05 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar entrega de processos administrativos disciplinares e conselho de disciplina.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04986</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954039</Id></row>
<row _id="165"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.111.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA</Favorecido><IdFavorecido>8341409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E GUAÇUI000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00178</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954040</Id></row>
<row _id="166"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE</Favorecido><IdFavorecido>8387071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Rodolfo Augusto dos Anjos Mageste com o intuito de produzir conteúdo de texto e imagens para as páginas institucionais da Sesport e acompanhar o secretário em visita aos municípios de Nova Venécia, Ponto Belo, Barra de São Francisco e Vila Pavão/ES, onde serão entregues materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro, além da inauguração do ginásio poliesportivo de Ponto Belo, em agenda que terá a presença do governador Renato Casagrande. Do dia 12/04/2022 a 15/04/2022, conforme requisição nº 094/2022, á peça #38.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01024</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954042</Id></row>
<row _id="167"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8318927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20587 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 25/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB15250</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05898</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954046</Id></row>
<row _id="168"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8345197</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-NSKL2 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03894</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02922</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954047</Id></row>
<row _id="169"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.761.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8340639</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-L2W31 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06865</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954092</Id></row>
<row _id="170"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>612,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.628.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI</Favorecido><IdFavorecido>8380527</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01124</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>86982022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954095</Id></row>
<row _id="171"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.945.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8331715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/10/2022  PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02378</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01987</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954096</Id></row>
<row _id="172"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Cachoeiro de Itapemirim, em 25/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00300</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954098</Id></row>
<row _id="173"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LOURIVAL DE PAULA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8407716</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR LOURIVAL DE PAULA DIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 22/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00842</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00333</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954099</Id></row>
<row _id="174"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Thalita Silva Pereira</Favorecido><IdFavorecido>8394636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de  despesas com 1 e ½ diárias em favor da servidora Thalita Silva Pereira, em viagem aos municípios de Conceição da Barra e São Mateus/ES nos dias 04 e  05/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00027</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010606577</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954106</Id></row>
<row _id="175"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.796.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYCON RIBEIRO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8400314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES  NO DIA 20/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04147</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954111</Id></row>
<row _id="176"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.795.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISKALARTT DUARTE RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8400353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 14/04/2022 ? PROCESSO 2022-4WGV4.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01446</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954112</Id></row>
<row _id="177"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.762.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEDERSON MORANDI VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8398310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01327</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00768</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954114</Id></row>
<row _id="178"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNA VENTURINI RIZZI</Favorecido><IdFavorecido>8405277</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18071 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILANDIA X COLATINA - 09/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00754</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954119</Id></row>
<row _id="179"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.022.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE DIAS FERRREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8405425</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE DIAS FERREIRA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 05/10/2022, CONF. RD Nº 071/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL18445</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02562</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012866835</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954123</Id></row>
<row _id="180"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.905.315-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA</Favorecido><IdFavorecido>8335369</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em visita Técnica com a Comitiva da Embaixada Americana na região do Caparaó - Processo E-Docs 2022-S3HGX - Set/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00464</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019534948</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954129</Id></row>
<row _id="181"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.944.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRA ARAÚJO BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8406220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento complementar de 1,0 (uma) diária em viagem requisitada no período de 09/06 a 13/06/2022 E 15/06 À 17/06/2022, considerando que a servidora fez jus à diária complementar utilizado no dia 19/06 à 20/06/2022, acompanhar o Sr. Governador em agendas no município de Ecoporanga com objetivo de cobertura de foto e vídeo, conforme a justificativa ao  boletim na peça #345 de acordo com processo 2022-GBRPR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01000</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011631353</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954133</Id></row>
<row _id="182"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.822.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO</Favorecido><IdFavorecido>8398127</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para São José do Calçado - 28.07.2022 - ANTÔNIO RAPOSO - 3546721000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02138</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954136</Id></row>
<row _id="183"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>406,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESSE JESUS DA HORA</Favorecido><IdFavorecido>8324352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER A EXPERIÊNCIA DO RPPS BAIANO NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (ERP) QUE FAZ A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01485</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00471</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008636346</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>278</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA</Fonte><CodigoOrgao>60</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>9</CodigoFuncao><Funcao>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>2</CodigoPrograma><Programa>PREVIDÊNCIA SOCIAL </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954138</Id></row>
<row _id="184"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAGNO DE SÁ</Favorecido><IdFavorecido>8405400</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19526 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA VALÉRIO E ATÍLIO VIVÁCQUA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 08/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04461</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954150</Id></row>
<row _id="185"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-S8GXJ - SAÍDA 02/06/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04747</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04208</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954153</Id></row>
<row _id="186"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1220,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.473.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARTONI MOREIRA SAMPAIO</Favorecido><IdFavorecido>8386583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias para a servidora Martoni Moreira Sampaio com o intuito de chefiar, acompanhar e dar suporte a delegação capixaba de mulheres com deficiência que representam a seleção capixaba paralímpica, para participação em evento esportivo nacional do projeto paralímpico da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de basquetebol em cadeira de rodas. Na cidade do Rio de Janeiro/RJ, do dia 11/05/2022 a 15/05/2022, conforme requisição n° 120/2022 á peça #31.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01025</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954160</Id></row>
<row _id="187"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.410.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL VITOR ALMONFREY</Favorecido><IdFavorecido>8366801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Aula do CAO (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais). CAPITÃO DANIELEDOCS 2022-SNQKS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01421</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020000334</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>129</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954164</Id></row>
<row _id="188"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.983.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALVIMAR FRANCISCO LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8373669</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária em viagem a Itapemirim no dia 12/09/22, conduzindo o servidor Roney Costa Severo para visita técnica de Fiscalização de obra estadual em execução nesta cidade. Proc. 2022-Z7S1H000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05052</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01982</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023700645</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954166</Id></row>
<row _id="189"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.524.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA RODRIGUES COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8351796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES COSTA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 188/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB27194</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01108</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011610911</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954171</Id></row>
<row _id="190"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.336.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8346672</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01689</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3670</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954180</Id></row>
<row _id="191"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.829.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8346255</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18830 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES EM 18/05/2022 NO AUDITÓRIO DA SEDU - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07496</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02968</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954187</Id></row>
<row _id="192"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.328.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WASHINGTON FELIPE DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8390455</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS RESSARCIMENTO COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27/04 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, COLATINA/ES N° 0147, 2022-7W0G3.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05888</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04464</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954198</Id></row>
<row _id="193"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>218,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO BAETA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8345435</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 10 A 11/08/2022 - PARTICIPAR DO CURSO DE DEON E RADIOCOMUNICAÇÃO NA ESESP EM VITÓRIA/ES - 2022-DD5FF000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE07469</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07469</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954220</Id></row>
<row _id="194"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>952,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.528.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÃO PAULO GALDINO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8360110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 07/11/2022 a 25/11/2022, com destino a municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com objetivo de participar de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. Vistória para atendimento a notificações sobre ataques de morcegos, com possíveis localizações de novos abrigos e capturas noturnas.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01585</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01585</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954221</Id></row>
<row _id="195"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.890.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA TAMYRES VIEIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8404896</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-8JWLX - SAÍDA 22/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE VIX P/ JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02004</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01781</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954225</Id></row>
<row _id="196"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPY WILLIAM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8401583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPY WILLIAM DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/06/2022, CONF. RD Nº 155/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB21642</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019321534</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954228</Id></row>
<row _id="197"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIGUEL BOZZI MALACARNE</Favorecido><IdFavorecido>8373577</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, TRATOU-SE DE UMA TRASFERENCIA HOSPITALAR PARA LINHARES,2022-WBLL6  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03534</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01820</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954253</Id></row>
<row _id="198"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO</Favorecido><IdFavorecido>8369547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-S853H - SAÍDA 05/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10782</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954254</Id></row>
<row _id="199"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.304.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO VENTURA TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327516</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MARILANDIA NO DIA 13/06/2022, CONF. RD Nº 140/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB20299</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01500</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004416675</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954255</Id></row>
<row _id="200"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.948.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIA FREIRE BRUNO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8385161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A  VIAGEM DO  SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA  NO DIA 03/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03980</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02453</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954265</Id></row>
<row _id="201"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.174-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA SAMIRA DA SILVA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8405864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do SFO, no DIA 19/01/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00096</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954266</Id></row>
<row _id="202"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.197.614-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXSANDRO RODRIGUES DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8344716</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para cobrir despesas com diária realizada no dia 21/04/2022, escolta de preso para SÃO DOMINGOS DO NORTE - RD n°-628.  2022-3KN6H000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05094</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03855</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954272</Id></row>
<row _id="203"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.553.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO ABREU GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8350428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00105</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01497</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954284</Id></row>
<row _id="204"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.806.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER</Favorecido><IdFavorecido>8406458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18876 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X ALEGRE X APIACÁ X GUAÇUÍ X VITÓRIA - DIA 24 E 25/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02840</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954289</Id></row>
<row _id="205"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.848-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANZ RUPERT VIANA CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8395449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Franz Rupert, em viagem aos municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado/ES nos dias 19, 20 e 21/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00209</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006662978</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA CIVIL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954291</Id></row>
<row _id="206"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.126.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARILSON VENTURA</Favorecido><IdFavorecido>8368453</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO ARILSON VENTURA EM VIAGEM SAINDO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM DESTINO AO MUNUCÍPIO DE SERRA NOS DIAS 28 E 29/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00096</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00069</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017676182</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>40</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>2212</CodigoAcao><Acao>APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954303</Id></row>
<row _id="207"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA SIAN CAPAZ</Favorecido><IdFavorecido>8376165</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00318</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00547</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>40</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>2212</CodigoAcao><Acao>APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954311</Id></row>
<row _id="208"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.887.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALACE DA SILVA PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8344616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA RD N°9306, 2022-S7P6J000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08175</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954314</Id></row>
<row _id="209"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMERSON CARDOZO</Favorecido><IdFavorecido>8360106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES RD Nº 227, 2022-8W3FK000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02874</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01766</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954325</Id></row>
<row _id="210"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO LUIZ GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8342353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Devolução da diária nº 19195.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00498</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954328</Id></row>
<row _id="211"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8347693</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3J64H - SAÍDA 01/06/2022 E RETORNO 01/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06196</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954333</Id></row>
<row _id="212"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8347693</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-MBFX5 - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07802</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954334</Id></row>
<row _id="213"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8323276</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/08/2022 PARA CASTELO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02583</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01511</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954336</Id></row>
<row _id="214"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO ALEMAES STEPHANATO</Favorecido><IdFavorecido>8325066</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Participar do evento de recolhimento dos veículos e a entrega dos veículos novos. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-T1QHR (https://e-docs.es.gov.br).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01589</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00853</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954340</Id></row>
<row _id="215"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8328227</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS EM  LINHARES / SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 2022-DRSGS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06856</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06856</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954353</Id></row>
<row _id="216"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.969.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CINTIA ROBERTA BENTO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8391178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 0,5 (meia) diária, para viagem ao município de Alfredo Chaves ES no dia 05/10/2022, a fim de assessorar o Secretario Edmar, que ira ministrar palestra, na Semana do Vereador. Cargo: Assessora Especial. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00149</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE INTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>189</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2227</CodigoAcao><Acao> ELAB, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ORCAMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954354</Id></row>
<row _id="217"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.976.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO MACAL FASOLO</Favorecido><IdFavorecido>8333734</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA NO MUNICÍPIO  DE MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 05 E 06/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HTDC5000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02980</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02980</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954356</Id></row>
<row _id="218"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.309.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDERSON MACHADO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8406481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA BUSCAR CADEIRAS,GAVETEIROS E ARMÁRIOS BENS MOVEIS DOADOS AO HDAMF PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESPIRITO SANTO -VITORIA ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00176</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023058808</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954362</Id></row>
<row _id="219"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.362.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI RIGO CERIACO</Favorecido><IdFavorecido>8401123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/08/2022 PARA NOVA VENECIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01973</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954365</Id></row>
<row _id="220"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO GOMES CO</Favorecido><IdFavorecido>8366320</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3MW40 - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE LARANJA DA TERRA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07411</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05944</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954367</Id></row>
<row _id="221"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.340.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO ANDREAON</Favorecido><IdFavorecido>8378051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20592 - ACOMPANHAR VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS (TELEVISORES) ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNPAES, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TÉCNICO ROMÁRIO DA GTI NA VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO - BOA ESPERANÇA - DIA 26/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06306</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05839</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954368</Id></row>
<row _id="222"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.279.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLÁUDIO GIL PAIVA LAMAS</Favorecido><IdFavorecido>8391575</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para Conduzir a Van (MSK-7670) até Cariacica, para que seja realizado a vistoria obrigatória para a emissão do certificado de transporte de passageiros.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00621</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00389</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954370</Id></row>
<row _id="223"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1220,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.148.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE MEDEIROS FAGUNDES</Favorecido><IdFavorecido>8365600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. FELIPE MEDEIROS FAGUNDES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00505</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00322</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2303</CodigoAcao><Acao>PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954371</Id></row>
<row _id="224"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8405051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVARENGA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 02/02/2022, CONF. RD Nº 015/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02995</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006490286</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954390</Id></row>
<row _id="225"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8350387</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA GUARAPARI RD N°9551, 2022-G0473000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05814</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03464</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954398</Id></row>
<row _id="226"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.503.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ</Favorecido><IdFavorecido>8366857</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03602</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02246</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954402</Id></row>
<row _id="227"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRÉ VIEIRA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8371582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamebnto de 1 diária e 1/2 + 50% para os municípios de Bom Jesus do Norte e Apiacá-ES no dia 16 a 17 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-903/2020 - SCM - NOE - Processo 2022-LR1DG  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01771</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015202274</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954403</Id></row>
<row _id="228"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>646,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.978.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MARTINS ALTOE</Favorecido><IdFavorecido>8375979</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor MARCELO ALTOÉ, para viagem de Vitória a Brasília, no período de 01 a 02/06/2022, para participar da Audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal. E-Docs: 2022-JLW2M.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01918</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01093</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954408</Id></row>
<row _id="229"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.058.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACKSON COSTA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8338713</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - 2022-N68R0 - RD - 02 e 03-06-2022 ? JACKSON COSTA LIMA ? COLATINA E NOVA VENECIA -ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02689</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016369890</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954409</Id></row>
<row _id="230"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.564.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX BARCELLOS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342533</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/03/2022, PARA  O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00878</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00558</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954412</Id></row>
<row _id="231"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE VENÂNCIO</Favorecido><IdFavorecido>8376191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-PHR0P - SAÍDA 22/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE VIX P/ JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01761</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954413</Id></row>
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<row _id="233"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO DE AGUIAR LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8407442</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/04/2022, PARA  O MUNICIPIO DE CASTELO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00927</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00927</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954420</Id></row>
<row _id="234"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.976.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS MAGNAGO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8401095</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18901 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADO - VITÓRIA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X VITÓRIA - 25/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03137</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954421</Id></row>
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<row _id="236"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO HENRIQUE MENDES  COSTALONGA</Favorecido><IdFavorecido>8387020</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00095</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954425</Id></row>
<row _id="237"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.162.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSON NUNES CORRÊA</Favorecido><IdFavorecido>8396919</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-6FVGV - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 25/01/2022, DE VIX P/ VIANA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTALAÇÃO DE WEBCANS E COMPUTADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00296</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00837</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022005234846</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954432</Id></row>
<row _id="238"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.750.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA</Favorecido><IdFavorecido>8393817</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/09/2022 PARA VARGEM ALTA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02205</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01836</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954436</Id></row>
<row _id="239"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.090.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZ</Favorecido><IdFavorecido>8375390</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZ, PARA ASSESSORAR A EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE ENTREGAS DE INVESTIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DO CASTELO, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-XF29DQ,AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #5 2022-Q23WBR, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-HGVWS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00736</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2256</CodigoAcao><Acao> MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954438</Id></row>
<row _id="240"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.605.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8373995</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-HSMZH - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04529</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954441</Id></row>
<row _id="241"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO SALGADO</Favorecido><IdFavorecido>8324819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-LNM81 - SAÍDA 30/10/2022 E RETORNO 31/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13644</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954447</Id></row>
<row _id="242"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.459.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/01 A 17/01, ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS  RD Nº 009, 2022-LPW61.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03166</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954452</Id></row>
<row _id="243"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.723.936-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO ANDRADE DO PRADO</Favorecido><IdFavorecido>8348474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02,REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA O UCTP EM CARIACICA, RD Nº 051  2022-BFC34 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01760</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01760</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954453</Id></row>
<row _id="244"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>79,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8331211</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01016</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954455</Id></row>
<row _id="245"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILDO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8320272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00730</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016367993</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954464</Id></row>
<row _id="246"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.503.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ</Favorecido><IdFavorecido>8366857</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 18/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00946</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00946</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954467</Id></row>
<row _id="247"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ ANHAIA VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8372164</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18179 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES COM AS SUPERINTENDENCIAS DE AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ - 17/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01725</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01725</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954468</Id></row>
<row _id="248"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8336702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00952</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00616</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012205051</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954489</Id></row>
<row _id="249"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN DE MATOS CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8357670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 05/10/2022 a 06/10/2022, com destino a Iúna, com objetivo de participar de Vistoria de Licenciamento Ambiental - Proc. 18598/2022 Programa Caminhos do Campo.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03228</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954493</Id></row>
<row _id="250"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN DE MATOS CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8357670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA O DIA 07/07/2022 COM DESTINO A DOMINGOS MARTINS E OBJETIVO REALIZAR Diligência e oitivas no Processo Administrativo Disciplinar E-Docs 2021-5H7WK000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02049</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00957</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954494</Id></row>
<row _id="251"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON VALPASSOS REUTER MOTA</Favorecido><IdFavorecido>8318645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06 A 01/07/2022 PARA FUNDÃO, SANTA TERESA E IBIRAÇU000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01964</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01220</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954501</Id></row>
<row _id="252"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.391.986-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HILTON ROSA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8323190</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>lPagamento de MEIA DIÁRIA, para  viagem ao Município de Marataizes, na data de dia 27/01/2022, para atendimento ao PAF 01229/2022, Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00095</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00101</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954502</Id></row>
<row _id="253"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>728,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.689.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OELITON JOSE SALVADOR</Favorecido><IdFavorecido>8324738</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA OS DIAS 02/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01152</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00540</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao>INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954505</Id></row>
<row _id="254"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>448,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8344666</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - 2022-QWR92 - RD - Antônio Carlos de Assis - 20/06/2022 à 23/06/2022 - Anchieta, Piúma, Marataízes, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Brejetuba e Muniz Freire                                     000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02934</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018569972</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954511</Id></row>
<row _id="255"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SORAYA MARTINS MALACARNI</Favorecido><IdFavorecido>8315205</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA  O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01837</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01108</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954528</Id></row>
<row _id="256"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEI NUNES REIS</Favorecido><IdFavorecido>8352096</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Dores do Rio Preto e Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 .A FIM DE TRABALHAR EM  Missão Institucional . CONFORME A RD 257 /NOTAER / SCM / 2022-5X1H2 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03052</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02425</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004807352</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954529</Id></row>
<row _id="257"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1438,4700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WINSTON DOS SANTOS VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8392704</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 11 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 04 E 05/02-09 A 12/02-17 A 19/02 E 23 A 26/02 CONFORME PORTARIA 24-CARGO OFICIAL DE JUSTIÇA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00492</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00379</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000003142022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954539</Id></row>
<row _id="258"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.989.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOVANE ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8373116</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/05 NA ESCOLTA DE PRESO PARA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA-PEVV V, RD N° 060/2022, 2022-ZG7JV  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07349</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04170</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954546</Id></row>
<row _id="259"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.201-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GALDERES MAGALHÃES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8377701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diária para Participar da reunião com diretoria do Incaper no dia 13/04/2022 em Vitória.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00750</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00335</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954554</Id></row>
<row _id="260"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.461-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA M VILELA MUGRABI</Favorecido><IdFavorecido>8405050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MARCIANA VILELA MUGRABI, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU, SOORETAMA E PANCAS NOS DIAS 14, 18 A 19 E 25/07/2022, CONF. RD Nº 002, 003 E 004/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB24250</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013601961</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954560</Id></row>
<row _id="261"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.959.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO VIEIRA DE SOUZA </Favorecido><IdFavorecido>8371030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 29/07, CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS ? EPEN ? ESCOLA PENITENCIÁRIA/ SEJUS,  2022-TK962000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07134</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04875</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954567</Id></row>
<row _id="262"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.461-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA M VILELA MUGRABI</Favorecido><IdFavorecido>8405050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MARCIANA VILELA MUGRABI, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NO DIA 30/08/2022, CONF. RD Nº 006/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB29917</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013601961</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954577</Id></row>
<row _id="263"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO BARROS DA SILVA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8373177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 21 Á 22/02, REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES EM SÃO MATEUS, 2022-04603000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01494</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00779</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954581</Id></row>
<row _id="264"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LARISSA FELIPE GUEDES</Favorecido><IdFavorecido>8348511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesa, conforme a solicitação de diárias online nº 19517 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X ICONHA X RIO NOVO DO SUL X VITÓRIA - 28/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10604</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954582</Id></row>
<row _id="265"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARE-ES, NO DIA 15/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02186</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3662</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954583</Id></row>
<row _id="266"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8348845</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18888 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO CRJS E REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES SOBRE PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E ATUALIZAÇÃO PFA - AUDITÓRIO SEDU - MUNIZ FREIRE X VITÓRIA X MUNIZ FREIRE NO DIA 18/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07628</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954584</Id></row>
<row _id="267"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.929.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO BARCELOS NARDOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8348071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do Subsecretário Bruno Barcelos Nardotto para realizar viagem do município de Vitória aos municípios de Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, na data de 21/07/2022. Motivo: Diligenciar os fluxos operacionais nas AREs de Alegre/ES e Cachoeiro de Itapemirim/ES. E-Docs: 2022-9GJW8.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02582</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01519</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954585</Id></row>
<row _id="268"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.755-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO SOUZA BRITO</Favorecido><IdFavorecido>8406067</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF 14/07/2022, 17/07/2022 E 19/07/2022 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02106</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004067661</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954596</Id></row>
<row _id="269"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMANDA FERRAZ MACÊDO</Favorecido><IdFavorecido>8407863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20342 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL: SALA DE RECURSOS E TRABALHO COLABORATIVO REALIZADO PELAS TÉCNICAS NEAPIE, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 09/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13810</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954597</Id></row>
<row _id="270"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALACE DA ROCHA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8407140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 05 E 08/08/2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02911</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01210</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954599</Id></row>
<row _id="271"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANNA CLARA APARECIDA OSORIO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8406666</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA  13 A 14/10/2022, REFERENTE A VISITA TÉCNICA CONTRATO 006/2018 EM LINHARES E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO Nº   2022-HTCMJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10118</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06930</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954600</Id></row>
<row _id="272"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8407316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA  COM  PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 07/06 03 09 13/07 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01139</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01139</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016664438</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954602</Id></row>
<row _id="273"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.384.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ LUIZ CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8352580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor José Luiz para Cachoeiro ES, no dia 20/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-32FWG.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00694</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00694</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002496524</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954605</Id></row>
<row _id="274"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.861.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA POLONI GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8365523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20163 - ENCONTRO PRESENCIAL: MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA IMPULSIONA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 01/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05126</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954609</Id></row>
<row _id="275"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2420,9600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO</Favorecido><IdFavorecido>8317695</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA 5ª JARI, JANEIRO DE 2022. PROC. EDOCS 2021-9S2P7000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00688</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021007940437</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954612</Id></row>
<row _id="276"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO SALLES</Favorecido><IdFavorecido>8345143</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA - 2 SGT SALLES NF 2778297 ? LARANJA DA TERRA 20-09-2022 - VISTORIA DE REGULARIZAÇÃOProcesso 2022-889XL000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00161</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00161</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954618</Id></row>
<row _id="277"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1265,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8380630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01192</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01192</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>91912022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954648</Id></row>
<row _id="278"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CLAUDIO CESAR RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8393481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02343</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020664215</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954653</Id></row>
<row _id="279"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO SALES LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8387796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para São Roque do Canaã/ES, no dia 25/10/2022.Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-QGZP3.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00905</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00905</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018224733</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954654</Id></row>
<row _id="280"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.304.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINÍCIUS CORTELETTI ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8403944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21446 - FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES - PDDE/FNDE  DIA 22/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE07268</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954655</Id></row>
<row _id="281"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.646-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNARD SANTOS FERRAZ</Favorecido><IdFavorecido>8401541</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA COM 4 E MEIA DIÁRIAS - Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte em Colatina no período de 19 a 23/09.	PROCESSO: 2022-P48GJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00625</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00625</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2203</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954657</Id></row>
<row _id="282"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-23,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KAROLINY MENDES DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8408327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação para acerto no valor000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06286</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06190</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954658</Id></row>
<row _id="283"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO DIEGO DOS SANTOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8342924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO PARCIAL DE DIARIASProcesso 2022-7420T000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00070</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954662</Id></row>
<row _id="284"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.342.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VAGNER CONSTANTINO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - HEUE, PARA VITORIA/ES, 2022-28Q3W000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03234</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03234</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954665</Id></row>
<row _id="285"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.110.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TANIA REGINA SALEZZE GAMA</Favorecido><IdFavorecido>8350279</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>189701 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 30/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03259</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03259</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954670</Id></row>
<row _id="286"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.448.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8333217</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação por Devolução da Diária nº 18762.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03332</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02883</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954671</Id></row>
<row _id="287"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIANE HOFFNER DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8404329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-R3LK9 - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E JAGUARE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03992</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03992</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954672</Id></row>
<row _id="288"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>442,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.350.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FILIPE LANGONI</Favorecido><IdFavorecido>8358826</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00162</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>532022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>665</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>9999</CodigoPrograma><Programa>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao>VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS </Acao><CodigoModalidade>92</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954673</Id></row>
<row _id="289"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.543.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALLACE MONFRADINI DE MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8398180</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para GUAÇUÍ/ES em 27 de Outubro de 2022 a favor de WALLACE MONFRADINI DE MATTOS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01477</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01477</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954678</Id></row>
<row _id="290"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE ARAUJO PORRECA</Favorecido><IdFavorecido>8333717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte	PROCESSO: 2022-DCRVP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00531</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2203</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954692</Id></row>
<row _id="291"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>4842,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.461.530-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMEU SCHEIBE NETO</Favorecido><IdFavorecido>8378892</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS JANEIRO DE 2022. Processo 2021-5M5CJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01255</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00264</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954693</Id></row>
<row _id="292"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.674.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8400344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA 2º TEN ANDERSON NF 901985 LARANJA DA TERRA 10-03-2022 - VISTORIA DE LICENCIAMENTOProcesso 2022-3MVXH000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00179</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00112</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954694</Id></row>
<row _id="293"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLOVES ANTONIO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8354598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-854HR - SAÍDA 22/02/2022 E RETORNO 22/02/2022, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01353</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954695</Id></row>
<row _id="294"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.017.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTOS BARRAQUE FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8339364</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-QZSFK - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 03/08/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06483</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954697</Id></row>
<row _id="295"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.804.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZALDO AGUIAR RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8406974</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR  DESPESA  COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 08 10 26/07 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01416</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01220</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007099462</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954698</Id></row>
<row _id="296"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLARICE ROMEIRO CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8330145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Itapemirim no dia 14 a 15/09/2022	Processo: 2022-J1MGJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00808</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00617</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013004536</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954701</Id></row>
<row _id="297"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.101.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ANTONIO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8395605</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00173</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003507440</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954703</Id></row>
<row _id="298"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECIR CARNEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8348155</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/07 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CARIACICA/ES, RD N° 3053, 2022-2H7WB  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07526</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05895</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954706</Id></row>
<row _id="299"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8364451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18641 - FORMAÇÃO BUSCA ATIVA ESCOLAR - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - 05 E 06/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02312</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02676</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954707</Id></row>
<row _id="300"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8316188</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Municipio de Iconha-ES no periodo de 16/05/2022 a 17/05/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 724/NOE. Processo 2022-CXK8T000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01266</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022009681565</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954708</Id></row>
<row _id="301"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-6ZJ5Q - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 24/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08221</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954727</Id></row>
<row _id="302"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.264.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN MARCIA GONÇALVES MACIEL DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8407058</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIAN MARCIA GONÇALVES MACIEL DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, STª MARIA DE JETIBA E BREJETUBA NOS DIAS 21, 28/09 E 04 A 05/10/2022, CONF. RD Nº 159, 160 E 161/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL19007</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006906156</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954732</Id></row>
<row _id="303"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIA MORAES ACHA</Favorecido><IdFavorecido>8404414</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01 PARA REALIZAR VISTORIA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM COLATINA RD N01, 2021-XK6H1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00049</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954742</Id></row>
<row _id="304"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUGO MILARE TOSATO</Favorecido><IdFavorecido>8401951</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO  DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA  NO PERÍODO DE 03/06/2022, : CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM PARA O INTERIOR PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-5CM91D NA PEÇA#358 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-7X2TP.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00861</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006428571</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954750</Id></row>
<row _id="305"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLOVES ANTONIO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8354598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-R64VJ - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 29/08/2022, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07289</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05885</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954751</Id></row>
<row _id="306"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>561,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.598.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMAR MOREIRA CAMATA</Favorecido><IdFavorecido>8366054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 1,5 (uma e meia) diárias, acrescida do percentual de 20% para ajuda transporte urbano, para viagem Belo Horizonte -MG nos dias 29 e 30/08/2022 a fim da participação como debatedor no painel ?Boas Práticas em Transparência? do evento, II Semana do Controle Interno. Tema: GRC como instrumento de melhoria da Gestão Pública?. Cargo: Secretario de Estado.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00416</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE INTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>189</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2227</CodigoAcao><Acao> ELAB, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ORCAMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954758</Id></row>
<row _id="307"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALNYSON FERREIRA PIAO POMPERMAYER</Favorecido><IdFavorecido>8389062</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/05 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO EM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 092/2022, 2022-W69FG000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05664</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04587</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954764</Id></row>
<row _id="308"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-292,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI PAGOTTO FIOREZE</Favorecido><IdFavorecido>8393504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>null000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00033</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021565795</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954781</Id></row>
<row _id="309"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.587.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIA FERNANDA DE MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8408035</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19832 REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE LÍNGUA INGLESA DO CENTRO ESTADUAL DE IDIOMAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 09/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04611</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04867</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954784</Id></row>
<row _id="310"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUBERTO MORAES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8388172</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022 A 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, 1- VIAGEM DIA 19/04/2022 COM DESTINO A ITARANA COM OBJETIVO DE LEVAR MOVEIS AO E. LOCAL DE ITARANA. 2-VIAGEM DIA 20/04/2022 COM DESTINO A COLATINA COM OBJETIVO DE SUPRIMENTOS (MATERIAIS DE ALMOXARIFADO)000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00720</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00494</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954797</Id></row>
<row _id="311"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.300.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Naftali Travezani de Oliveira</Favorecido><IdFavorecido>8408944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA, SAINDO DE LINHARES, NO DIA 24/08/2022 ? PROCESSO 2022-C2HM2.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03698</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954798</Id></row>
<row _id="312"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA BONATTO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8333486</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17887 - EVENTO DO PROETI E FUNPAES, PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - DIA 22 À 24/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00673</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954799</Id></row>
<row _id="313"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.373-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8347596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00135</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3720</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954803</Id></row>
<row _id="314"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENZO GAMA SOARES </Favorecido><IdFavorecido>8384063</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RENZO GAMA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 17 A 18/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02563</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3987</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954805</Id></row>
<row _id="315"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.554.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THARCISIO MARABOTI BINOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8404892</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR THARCISIO MARABOTI BINOTTI, EM 19/08, 25/08, 26/08, 12 E 14/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #112, 116, 120, 126, E 130.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01544</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01301</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954808</Id></row>
<row _id="316"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.572.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FÁBIO ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8406326</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VISTORIA NA ESCOLA SALESIANO, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, NO DIA 25/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01622</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954810</Id></row>
<row _id="317"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUISMAR JOSE LAMEIRA CAZAROTO</Favorecido><IdFavorecido>8368470</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE LINHARES, NO DIA 20/09/2022 ? PROCESSO 2022-B2N9Z.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03751</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954817</Id></row>
<row _id="318"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.678.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DE CARLI SCAQUETTI</Favorecido><IdFavorecido>8349126</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05 NA REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA FÚNEBRE, SÃO MATEUS/ES, RD N° 078, 2022-GHD0F 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07023</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954820</Id></row>
<row _id="319"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.834.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEIVIDY NUNES MEDEIROS DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8367432</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 03/06,VIAGEM DE ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHAPSVV,  2022-ZZ64R000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06468</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04801</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954823</Id></row>
<row _id="320"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.657.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON SANTOS ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8343321</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/05, VIAGEM COMO MOTORISTA DA DIRETORA ADJUNTA PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL E TOKENEM VITÓRIA, 2022-CT61M 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05833</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04147</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954836</Id></row>
<row _id="321"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.975.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELBERT ALVES SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339093</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05 PARA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0165/2022, 2022-RHH35000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05545</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04000</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954848</Id></row>
<row _id="322"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.652.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO VERTUANI</Favorecido><IdFavorecido>8322258</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação das diárias para Conduzir o Diretor Presidente aos municípios de Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro nos dias 01 a 03/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00098</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954849</Id></row>
<row _id="323"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.394.026-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8323282</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 26/07/2022 PARA CASTELO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01591</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954850</Id></row>
<row _id="324"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.808.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA RAMOS FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8377665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MAYARA RAMOS FIGUEIREDO CPF: 124.808.677-57, PARA FISCALIZAÇÃO DE TRECHO DE CONSERVA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 10/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01760</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954851</Id></row>
<row _id="325"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>406,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8334241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1118. PROCESSO Nº 2022-4KK6P000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09927</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954864</Id></row>
<row _id="326"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) VISITA TECNICA A BASE  DO SAMU NOS MUNICIPIOS DE MANTENOPOLIS, ALTO RIO NOVO E PANCAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 191/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #294.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01927</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954873</Id></row>
<row _id="327"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00118</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954874</Id></row>
<row _id="328"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEISEL HASTENREITER LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8333665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>null000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS01035</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06840</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954876</Id></row>
<row _id="329"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NASSER SALMAN GRHIAZI</Favorecido><IdFavorecido>8358349</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Colatina - ES, no dia 11 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar bens patrimoniais.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00692</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00530</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954878</Id></row>
<row _id="330"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.944.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRA ARAÚJO BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8406220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 18/03/2022 COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA ORGANIZAR E PRODUZIR IMAGENS EM FOTO E VÍDEO DO MESMO NAS AGENDAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-JN9QH3 NA PEÇA #134 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-GBRPR. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00487</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011631353</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954895</Id></row>
<row _id="331"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.253.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA PEREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8399353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20 Á 21/01 REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-RN57S000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00437</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019174734</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954899</Id></row>
<row _id="332"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.787.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCICLEI BISSOLI DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8398510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pgto 2,0 diárias, de 17 a 19.02 em viagem à Boa Esperança e Ecoporanga para conduzir o Secretário em reuniões nas Prefeituras para discutir o desenvolvimento ambiental nos Municípios - Processo E-Docs 2022-LDDWQ - Fev/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00101</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014915632</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954911</Id></row>
<row _id="333"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.506.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGOR DE JESUS NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8399176</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) Diária NOVA VENECIA. 13/10/2022 a 14/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06451</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954912</Id></row>
<row _id="334"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRACE KELLY DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8409077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/10/2022 .000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04257</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954913</Id></row>
<row _id="335"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.554.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8345513</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01080</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00500</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954920</Id></row>
<row _id="336"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1170,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02052</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3700</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954922</Id></row>
<row _id="337"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1950,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NOS DIAS 29 A 31/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02342</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3700</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954923</Id></row>
<row _id="338"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>253,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA DA CRUZ SARNAGLIA</Favorecido><IdFavorecido>8389921</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Visita técnica, reuniões e afins - santa teresa - saída dia 21 de março, com retorno previsto para o dia seguinte000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00493</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>17172022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954924</Id></row>
<row _id="339"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.115.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONES CARLOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8380804</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDIONES CARLOS SILVA, CPF N°122.115.797-36, PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DOS PROCESSOS 2022- 7NZ1Q (MARECHAL FLORIANO), 2022-S66LG, 2021-P68LC, S66LG (AFONSO CLÁUDIO), 2022-84Z9D (IÚNA). - AVALIAÇÃO DO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DOS PROCESSOS 2021-WS3GH (CONCEIÇÃO DO CASTELO), 2021-SDBNW (DOMINGOS MARTINS), 2021-T4W7C, 2021-6FT4L, 2021-74JQV, 2021-7T4WB, 2021-6XB8Q, 2021-STVDH (AFONSO CLÁUDIO), 2021-KB3RB, 2021-K16KL, (IÚNA), 2021-X35HD (CASTELO), 2021-X7BHF (IBATIBA), NO DIAS 15 A 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-23DSQ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01357</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00582</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954926</Id></row>
<row _id="340"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.113.961-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALTER FERREIRA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8409234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALTER FERREIRA ALVES, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 13/10/2022, CONF. RD Nº 028/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL18590</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE10785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010234581</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954937</Id></row>
<row _id="341"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.678.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNELLY DA SILVA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8372518</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-XDQC6 - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 04/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05504</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04686</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954942</Id></row>
<row _id="342"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.423.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA MARIA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8400505</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - LUCIANA MARIA DE SOUZA, referente ao evento de Renovação da parceria do Projeto Homem que é Homem da Polícia Civil/ES, dia 11/07/2022, no município de Marataízes/ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01974</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00997</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954952</Id></row>
<row _id="343"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.876.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8318371</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 13.10 em viagem a Guaçuí realizar visita técnica para mobilização sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-W08QR - Out/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00498</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021877883</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954955</Id></row>
<row _id="344"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8379564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO APRA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20760 - PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CEB - E DAS SESSÕES PLENÁRIAS, DESTE CEE - ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ - DIA 27/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07131</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06438</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>3694</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954957</Id></row>
<row _id="345"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>379,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.445.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO SANTA CLARA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8380563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL, NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 03 a 04 DE NOVEMBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01213</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01213</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>93842022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954991</Id></row>
<row _id="346"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.505.726-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8321528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2022. Processo 2021-5M5CJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00267</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954992</Id></row>
<row _id="347"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2220,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.700.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAQUELINE DE MIRANDA KIEFER</Favorecido><IdFavorecido>8376210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª CJDP/DETRAN/ES EXERCÍCIO DE 2022.PROC. EDOCS 2021-8TX0Z000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00028</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021007180229</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342954996</Id></row>
<row _id="348"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.688.314-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGNEZ CRISTINA BARBOSA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8407024</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE NO DIA 21/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01595</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955013</Id></row>
<row _id="349"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.033.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIESKA SILVA PAGOTTO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8408511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20304 REFERENTE 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 05/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13762</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05392</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955017</Id></row>
<row _id="350"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME GOMES PASSABÃO TRES</Favorecido><IdFavorecido>8407917</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA - 20158 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 04/08/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13281</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955020</Id></row>
<row _id="351"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME GOMES PASSABÃO TRES</Favorecido><IdFavorecido>8407917</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20170 - ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 18/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB14188</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955021</Id></row>
<row _id="352"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.681.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTUR FERREIRA COUTO</Favorecido><IdFavorecido>8406975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-CD9LR - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE PONTO BELO P/ MUCURICI, COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AO PAV DE MONTANHA DEVIDO AO DEFICT DE SERVIDORES - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13568</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955048</Id></row>
<row _id="353"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.681.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTUR FERREIRA COUTO</Favorecido><IdFavorecido>8406975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-M62CT - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE NO ATENDIMENTO DO PAV - 4 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04924</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03437</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955049</Id></row>
<row _id="354"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>520,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS JOSÉ SIMÕES</Favorecido><IdFavorecido>8406663</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesas com 04 (quatro) diárias ao servidor Vinicius José Simões com o intuito de realizare Palestra nas escolas de João Neiva e Ibiraçu no dia 23 de junho e Pancas nos dias 28, 29, 30 de junho e 01 de julho de 2022, dispondo sobre os programas da Sesport para os alunos e atletas das unidades de ensino estaduais. Conforme requisição n° 197/2022 á peça #78.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01706</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00529</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955056</Id></row>
<row _id="355"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8377896</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PATA ITARANA/ES, RD Nº. 575, 2022-TLQWJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04862</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03744</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955063</Id></row>
<row _id="356"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO CESAR RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8407976</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 29/09/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES EM LINHARES/ES. RD Nº 014. PROCESSO Nº 2022-409Q1.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08332</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06667</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955064</Id></row>
<row _id="357"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.154.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL FURTADO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8343549</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do  militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02530</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955067</Id></row>
<row _id="358"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2576,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.510.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MATHEUS AUGUSTO SCARDUA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8384950</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diária em favor militar que se deslocou até a Cidade da Salvador - BA, no dia 27 de janeiro de 2022, retornando no dia 03 de fevereiro de 2022. Com objetivo de participar do I Simpósio - Operações Especiais e a Atividade de Salto Livre Operacional.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00377</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955074</Id></row>
<row _id="359"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.965.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONIQUE GOMES LIMA PETERLE</Favorecido><IdFavorecido>8406192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-FC87S - SAÍDA 25/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA LEVAR EXAMINADORES DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02148</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01919</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955079</Id></row>
<row _id="360"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.196.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Wilkes Sperandio Guida</Favorecido><IdFavorecido>8405589</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 22/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00631</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022000804128</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955082</Id></row>
<row _id="361"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.725.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LARA NASCIMENTO SCHERRER</Favorecido><IdFavorecido>8406260</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LARA NASCIMENTO SCHERRER, PARA ACOMPANHAR A FORMATURA PRESENCIAL DA SEGUNDA OFERTA DOS CURSOS PRESENCIAIS DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, DIA 05/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02451</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01260</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955084</Id></row>
<row _id="362"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.295.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CESAR AUGUSTO MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8407642</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03482</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955085</Id></row>
<row _id="363"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Waleska das Neves Prati</Favorecido><IdFavorecido>8407697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00016</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100905</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10905</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955086</Id></row>
<row _id="364"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANESSA KAPITSKI JACOBSEN</Favorecido><IdFavorecido>8406765</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00415</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955088</Id></row>
<row _id="365"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.572.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FÁBIO ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8406326</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VISTORIA NA ESCOLA SALESIANO, EM VARGEM ALTA/ES, DIA 22.09.2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02704</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01342</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955089</Id></row>
<row _id="366"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>195,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.354.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO CUNHA MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8406891</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 13/10/2022 a 14/10/2022, com destino a Castelo, com objetivo de participar de Visita Institucional as gerencias locais dos municipios de Castelo é Muniz Freire.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03338</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955092</Id></row>
<row _id="367"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1131,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.387.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE LOURENCO DE OLIVEIRA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8407770</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03221</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00927</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955093</Id></row>
<row _id="368"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1443,4100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.256.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRACIENE PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8389521</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 3 DIARIAS  JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 1º, 14 a 15, 21 a 22, e 28/09/2022 (14, 21 e 28/09/2022 - Ibitirama, 1º, 15 e 22/09/2022 - Iúna) CONFORME PORTARIA 753 CARGO JUIZA DE DIREITO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05536</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000020242022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4162</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA (uso exclusivo do TJES)</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955102</Id></row>
<row _id="369"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA</Favorecido><IdFavorecido>8320092</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - 2022-CW4G1 - RD - 09-02-2022- Agenor Henrique Pitanga - Irupi-ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00401</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022009643021</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955103</Id></row>
<row _id="370"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES  -  2022-M86GD.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10444</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07343</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955104</Id></row>
<row _id="371"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 20/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VIANA/ES, 2022-Q1TVB000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08131</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955105</Id></row>
<row _id="372"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA RD N°9357, 2022-NMR4V000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05176</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955106</Id></row>
<row _id="373"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O  O DIA 02/02/22 - DESTINO: CARIAICA - RD  Nº 6771.Processo 2022-1D4XS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02727</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955107</Id></row>
<row _id="374"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>569,3500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.194.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISMAR FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8407625</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A  COLATINA NOS DIAS 13/6 A 15/06 PARA PARTICIPAÇAO CURSO PJE CONFORME PORTARIA 446-CARGO ASSESSOR DE JUIZ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04043</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000018382022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955114</Id></row>
<row _id="375"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.174-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA SAMIRA DA SILVA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8405864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 02.06.2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02998</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955122</Id></row>
<row _id="376"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.276-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SILVA VIEIRA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8405882</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17626 REFERENTE VISITA TÉCNICA E ENTREGA DE OBRA NAS ESCOLAS EEEFM DERMEVAL LEITE RIBEIRO, EEEFM SEBASTIÃO COIMBRA ELIZEU E CEIER ÁGUIA BRANCA - DIA: 28 E 29/12/2021. E-DOCS 2022-300JV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00930</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00242</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002430506</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955123</Id></row>
<row _id="377"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANILO CARDOSO OURIQUE</Favorecido><IdFavorecido>8405814</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO das despesas com DIÁRIA, referente a Visita técnica ao Hospital São José do Calçado - HSJC no dia 10/03/2022, RD 16, PEÇA #46, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #48, 49 E #52, RD 17, PEÇA #55 VIAGEM AO Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho - HDAMF no dia 16/03/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #56 A #58,  e VIAGEM ao Hospital Maternidade Silvio Àvidos - HMSA no dia 31/03/2022, RD 18, PEÇA #61, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS, peça #73.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB11031</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007760760</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955126</Id></row>
<row _id="378"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.458.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELLEN SALVADOR MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8372464</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20339 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL: SALA DE RECURSOS E TRABALHO COLABORATIVO REALIZADO PELAS TÉCNICAS NEAPIE, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 09/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13811</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955136</Id></row>
<row _id="379"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1462,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 16 A 18/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00614</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3822</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955137</Id></row>
<row _id="380"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3217,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/07 A 05/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02010</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3822</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955138</Id></row>
<row _id="381"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1874,0400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO ALVES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8348210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/10 PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIOES NO CNJ E CONGRESSO DE INOVAÇAO, TECNOLOGIA E DIREITO CONFORME PORTARIA 1133-CARGO ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR PARA ASSUNTOS JURIDICOS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08538</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02542</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7007190272022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955140</Id></row>
<row _id="382"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANAINA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8344920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/02, ESCOLTA DO INTERNO JONATAS CARVALHO, BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA VIANA/ES, Nº: 0037/2022, 2022-W38PH000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03329</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955143</Id></row>
<row _id="383"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.314.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8400398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 04/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00097</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023176459</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955144</Id></row>
<row _id="384"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>195,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.552.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO SALOMÃO LUBIANA</Favorecido><IdFavorecido>8398636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.07 em viagem a Barra de São Francisco e Colatina para participar de Audiências Públicas para elaboração da LDO/2023 - Processo E-Docs 2022-8N187 - Jul/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00473</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007021147</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955145</Id></row>
<row _id="385"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR LAZARO PALLAORO</Favorecido><IdFavorecido>8395379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAUROREFERENTE A 06 DIARIAS AO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALLAORO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-VVTV7 (HSJC)000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00588</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021785287</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>55</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955167</Id></row>
<row _id="386"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR LAZARO PALLAORO</Favorecido><IdFavorecido>8395379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAUROREFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SEVRIDOR GILMAR LAZARO PALLAOROPROCESSO NO E-DOCS 2022-VVTV7 (HSJC)000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00711</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021785287</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>55</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955168</Id></row>
<row _id="387"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.771.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUISA POMPERMAIER MOTTE</Favorecido><IdFavorecido>8399883</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 009, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUISA POMPERMAIER MOTTE, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 18/10/2022, CONF. RD Nº 020/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB38031</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE11002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014622326</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955171</Id></row>
<row _id="388"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.930.576-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIA DA MATTA MACHADO DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8401624</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18484 REFERENTE EVENTO CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ E VISITA À ESCOLAS -VITÓRIA X GUAÇUÍ X VITÓRIA - DIA: 07 E 08/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05156</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955182</Id></row>
<row _id="389"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.209.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HÉLIO RODRIGO CHEQUETTO</Favorecido><IdFavorecido>8404874</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-LVMBG - SAÍDA 04/10/2022 E RETORNO 04/10/2022, DE BARRA S. FRANCISCO P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12342</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06594</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955183</Id></row>
<row _id="390"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.209.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HÉLIO RODRIGO CHEQUETTO</Favorecido><IdFavorecido>8404874</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1GKFK- SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE BARRA S. FRANCISCO P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12168</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06438</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955184</Id></row>
<row _id="391"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR MARTINS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8402437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DIARIA  DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 16/06/2022 a 17/06/2022, assessoramento da vice-governadora em agenda oficial,  em razão de Viagem a Município  Bom Jesus do Norte e Apiacá - ES (RD. 097/2022 - GAB SEC), Processo 2022-FPDZJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01758</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011108686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955185</Id></row>
<row _id="392"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL DIAS FRITZ FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8401015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO, DESTINADO PARA COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GABRIEL FRITZ FREITAS DIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS E DENTRE OUTRAS ASSINATURAS DE AUTORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 12/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #3, E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#6 2022-KTD189 NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-LJGQP.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00159</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00108</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2256</CodigoAcao><Acao> MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955220</Id></row>
<row _id="393"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.705.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO ALVES PONCIDONIO</Favorecido><IdFavorecido>8402084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM  1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02757</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01906</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955226</Id></row>
<row _id="394"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAISNARA DOS SANTOS BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8405358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Devolução da Diária nº 18521.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00278</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955234</Id></row>
<row _id="395"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANESSA PEREIRA BRANDÃO</Favorecido><IdFavorecido>8405024</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VANESSA PEREIRA BRANDÃO PARA PARTICIPAREM DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00142</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955236</Id></row>
<row _id="396"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.718.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HENRIQUE DA CUNHA AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8401484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 31/01/2022 RELATIVA À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR  JOSE HENRIQUE DA CUNHA AZEVEDO 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00011</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00355</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955237</Id></row>
<row _id="397"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMAR LOUZADA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8408142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 13/07/2022 ? PROCESSO 2022-JF61H.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02775</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01880</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955242</Id></row>
<row _id="398"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA HELENA BOSI</Favorecido><IdFavorecido>8374667</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA, SAINDO DE LINHARES, NO DIA 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-DNCQD. CI. N.º 071/2022 ? INTERNAÇÃO/NORTE/IASES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01203</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955250</Id></row>
<row _id="399"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANA MARCIA FOERSTE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8397023</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA - Agência Itinerante do TrabalhoPROCESSO: 2022-MT54P000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01060</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>26</CodigoPrograma><Programa>INCLUIR</Programa><CodigoAcao>2867</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955251</Id></row>
<row _id="400"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE</Favorecido><IdFavorecido>8321546</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21112 - REPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELO CEFOPE NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EM MUNIZ FREIRE-ES E EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA-ES - 05/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06733</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06733</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955256</Id></row>
<row _id="401"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.392.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISELI DE SOUZA FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8373139</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21111 - REPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELO CEFOPE NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EM MUNIZ FREIRE-ES E EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA-ES - 05/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06734</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06734</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955257</Id></row>
<row _id="402"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8351386</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA - Conduzir os Conselheiros CEAS Clarice Romeiro, Maria José, Fernanda Mota, Rander Benedito, Carlos Ajur, Débora Pores e Lourdinha Gripa para participação de reunião descentralizada no município de Boa Esperança.PROCESSO: 2022-3F96X000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00765</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00765</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955259</Id></row>
<row _id="403"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-5Z052 - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 08/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06698</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955260</Id></row>
<row _id="404"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1924,5500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.572.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELTHON NEVES FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8389576</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 07, 13 a 14, 20 a 21, 31/10/2022.  , CONFORME PORTARIA 1097-CARGO JUIZ DE DIREITO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02431</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02431</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000017152020</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4162</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA (uso exclusivo do TJES)</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955262</Id></row>
<row _id="405"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333739</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, PROCESSO Nº  2022-DCH99.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06912</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06912</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955264</Id></row>
<row _id="406"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIA MORAES ACHA</Favorecido><IdFavorecido>8404414</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM MARATAIZES/ES , PROCESSO Nº 2022-TXG0D.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06915</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06915</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955265</Id></row>
<row _id="407"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALISSON MALAVASI DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8386272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02334</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017380483</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955267</Id></row>
<row _id="408"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8350025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-TG9MV - SAÍDA 25/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE07277</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955271</Id></row>
<row _id="409"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.164.646-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO JOSE RAMOS NICOLAO</Favorecido><IdFavorecido>8386038</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-5CVBS - Requisição de diária - 10/10/2022 - LUCIO JOSÉ RAMOS NICOLAO - Colatina/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02392</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02392</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004370724</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955281</Id></row>
<row _id="410"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>858,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.415-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE SILVEIRA VILASBOAS</Favorecido><IdFavorecido>8378016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho destinado de diárias ao servidor FELIPE SILVEIRA VILASBOAS  para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-6X0WJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00918</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00918</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955284</Id></row>
<row _id="411"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>79,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.253.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAIAS SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343494</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ERVÁLIA/MG RD N°303, 2022-0K65J000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01666</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01543</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955300</Id></row>
<row _id="412"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES. RD N° 914. PROCESSO Nº 2022-JQM06.  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09272</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955304</Id></row>
<row _id="413"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA ANTECIPADA DE DIÁRIA NO DIA 04/04/2022 PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA, RD Nº 480, PROCESSO: 2022-V7S1C000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04833</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955313</Id></row>
<row _id="414"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.139.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA FELIX TAVARES</Favorecido><IdFavorecido>8406256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-5B3QG - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 22/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07115</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955319</Id></row>
<row _id="415"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.102.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME TONANI FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8373851</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/08 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,  2022-V9FMT000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07182</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05794</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955320</Id></row>
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<row _id="418"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE</Favorecido><IdFavorecido>8339026</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 Á 17/03, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-V14XP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01979</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01225</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955334</Id></row>
<row _id="419"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CECIL TEODORO MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8332480</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 15 A 18/02/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00777</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955340</Id></row>
<row _id="420"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO SALLES</Favorecido><IdFavorecido>8345143</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS - 2ºSGT SALLES NF2778297 - GUARAPARI/ES - INSTRUÇÃO IEMA.Processo 2022-FDN4Z000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00220</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955342</Id></row>
<row _id="421"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL GUALANDI FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8372665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA  DOMINGOS MARTINS/ES -  2022-JKX15.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10476</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955348</Id></row>
<row _id="422"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.947.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO HENRIQUE DELPUPO MAURI</Favorecido><IdFavorecido>8366410</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Conforme solicitação via Chamado GLPI ID: 40075 realizado pelo logística do 4º BBM -Venda Nova do Imigrante, realizar manutenção corretiva na repetidora localizada no sítio deMarechal Floriano e Pedra Azul, responsá vel pelo atendimento a referida Cia.EDOCs 2022-LQBHJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00182</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955352</Id></row>
<row _id="423"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.112-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOELMA GADELHA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8385200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-RJL6C -  SAÍDA  24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA  1 e 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13149</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955355</Id></row>
<row _id="424"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>135,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.035.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DARCY SANTOS ARRUDA</Favorecido><IdFavorecido>8320502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município de Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-WP9SQ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05115</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955357</Id></row>
<row _id="425"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.035.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DARCY SANTOS ARRUDA</Favorecido><IdFavorecido>8320502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIAS PARA VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02791</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00766</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955358</Id></row>
<row _id="426"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>616,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.271.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO BINS</Favorecido><IdFavorecido>8363369</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO para cobrir despesas com diária antecipada no dia 05 a 10/06, atender a convocação da Epen para o curso de Capacitação continuada, Para Viana/ES, 2022-6PBH3000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05425</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03683</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955361</Id></row>
<row _id="427"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.839.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO KAIZER DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8362415</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19123 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X RIO BANANAL X VITÓRIA - 07/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09117</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03551</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955362</Id></row>
<row _id="428"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR COELHO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 06 A 07/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01746</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00078</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3706</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955363</Id></row>
<row _id="429"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR COELHO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO LUIZ CESAR COELHO COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NOS DIAS 17 A 18/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02200</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00078</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3706</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955364</Id></row>
<row _id="430"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.110.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA LUCIA DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8322882</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANA LUCIA DE LIMA - VIAGENS Á REALIZAR EM:  06/10,  07/10,  08/10  e  09/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01277</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>304</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955389</Id></row>
<row _id="431"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>265,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.279.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8324613</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21033 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X BREJETUBA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 17 E18/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06690</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06690</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>133</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>362</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><CodigoPrograma>33</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><CodigoAcao>6089</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955391</Id></row>
<row _id="432"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.728.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO EDER DE CRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8344949</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA, 2022-QW107.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06844</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06844</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955393</Id></row>
<row _id="433"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO LUIS CERRI</Favorecido><IdFavorecido>8316133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>21061 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 06/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE06485</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06485</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955397</Id></row>
<row _id="434"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.068.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATHALIA LORENCINI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8404714</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA NATHALIA LORENCINI DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO ANTIGO COLÉGIO SALESIANO, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, DIA 11/08.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01798</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955410</Id></row>
<row _id="435"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Jeferson de Aquino Prado</Favorecido><IdFavorecido>8405322</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JEFERSON DE AQUINO PRADO QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELLE DA SILVA COELHO QUEIROZ E  MARISANE OLIVIA DE VASCONCELOS BARCELOS,  PARA REALIZAREM VISITAS ÀS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AO SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO ES, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE CONHECER E APOIAR SUAS ATIVIDADES. A VIAGEM OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00430</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00430</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955411</Id></row>
<row _id="436"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.071.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUDWIG VIKTOR SCHEIDEGGER</Favorecido><IdFavorecido>8398889</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00524</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00524</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955413</Id></row>
<row _id="437"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMARIO CAVALCANTE WANDERLEI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8401265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Osmario Cavalcante Wanderlei Junior, para Colatina/ES, no dia 17/03/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-1R92T.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00232</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001439185</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955417</Id></row>
<row _id="438"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDPO BAHIENSE PONTES</Favorecido><IdFavorecido>8346694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03,BUSCAR MATERIAIS NO ALMOXARIFADO SEJUS EM VITÓTIA RD Nº056, 2022-DVP6H 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01481</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955426</Id></row>
<row _id="439"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.466-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA COURA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8340628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS  09 a 11/03/2022, PARA  O MUNICIPIO DE CARIACICA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00477</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00477</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955428</Id></row>
<row _id="440"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.808.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA RAMOS FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8377665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A1,5 DIÁRIA  EM FAVOR DA SERVIDORA MAYARA RAMOS FIGUEIREDO, CPF N° 124.808.677-57, PARA FISCALIZAÇÃO DE TRECHO DE CONSERVA NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NOS DIAS 15 E 16/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1VK16000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00637</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955429</Id></row>
<row _id="441"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.905.315-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA</Favorecido><IdFavorecido>8335369</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesas com 1,0 diária, de 01 a 02.06 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em evento referente a Semana do Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-3HHSS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00159</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002849244</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955430</Id></row>
<row _id="442"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.701.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8328419</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante e Mantenópolis, com objetivo de  Participação na 6° Feira de Avicultura e Suínocultura Capixaba - FAVESU,  Vistoria prévia para registro de estabelecimento ? Ed. Leite ? Mantenópolis - REGISTRO DEAGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - LEITE E DERIVADOS - Processo SEP 83098380 - Responsável: Ednaldo Jose Rodrigues - MANTENÓPOLIS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00733</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00733</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2025</CodigoAcao><Acao>APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955431</Id></row>
<row _id="443"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO RODRIGUES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8346033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9420, 2022-PB59L000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03402</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03402</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955435</Id></row>
<row _id="444"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8351386</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias - 2022-3PC8L - Processo de diária dentro do estado para o servidor José Maria da Silva Oliveira, 02 e 03.2022 nos municípios de São Mateus, Nova Venécia e Barra de São Francisco/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00463</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00463</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955436</Id></row>
<row _id="445"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>616,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FELIPE BONAPARTE</Favorecido><IdFavorecido>8337466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA OS DIAS 03/06/2022 A 30/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ,  1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS.        000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00737</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00737</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955439</Id></row>
<row _id="446"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR PERUZINI</Favorecido><IdFavorecido>8319688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-53B93 - SAÍDA 31/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03924</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03924</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955444</Id></row>
<row _id="447"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8330737</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias -  22022-3HDQ1 - Processo de diária para o servidor, localizar bens que foram retirados do local sem informação de destino, nos municípios de São Mateus, Barra de São Francisco e Nova Venécia, nos dias 02 a 03 de junho de 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00457</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955445</Id></row>
<row _id="448"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO PICACIO ADRIANO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8378522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE LINHARES, NO DIA 22/07/2022 ? PROCESSO 2022-162WJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02013</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955458</Id></row>
<row _id="449"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>448,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.580.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIAN BORGES CORTELETTI</Favorecido><IdFavorecido>8390230</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou ddo QCG, município de Vitória - ES, até os municípios de Aracruz, Colatina, Santa Tereza e Domingos Martins - ES, no dia 25 de julho de 2022, com retorno previsto para o dia 29 de julho de 2022. No intuito de prosseguir, juntamente com a equipe técnica da empresa BYNE a sede do 5BPM (Aracruz), sede do 8BPM (Colatina), DPM de São Roque - 8CiaInd (Santa Tereza), sede da 8CiaInd (Santa Tereza), COPOM/1º PEL da 6CiaInd (Domingos Martins), DPM de Parajú - 6CiaInd, para estruturação, ampliação dos pontos de rede e implantação do projeto Consoles de despacho IP da PMES, com a instalação de Gateway e Consoles de despacho, conforme processo 2021-WG6NB.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01250</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01250</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955459</Id></row>
<row _id="450"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Marilândia/ES, no dia 29/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-RDNXB.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01271</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00855</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018972850</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955466</Id></row>
<row _id="451"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ ANECHINI</Favorecido><IdFavorecido>8318045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 e 1/2 diária para os Municípios de Colatina, Linhares e São Mateus/ES no período de 23/02/2022 a 24/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 056/NOTaer.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00406</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00510</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012307132</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955472</Id></row>
<row _id="452"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRÍCIA LITTIG MARGOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8400466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO- Para cobrir despesa com a 1/2 (meia) diária em nome da servidora  PATRÍCIA LITTIG MARGOTTO - Motivo da Viagem: Participação solenidade de Ordem de Serviço para a reforma do CRAS - Período da viagem:30/08/22PROCESSO:2022-TCZMR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00970</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00695</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020573693</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955473</Id></row>
<row _id="453"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.725.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELINO CANDIDO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8337630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 35/2022 (DIA 31/05/2022) -  TRANSPORTAR SERVIDOR PARA CURSO E-DOCS DAY NA SESA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00134</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955479</Id></row>
<row _id="454"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.603.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO GARCIA AMARANTES</Favorecido><IdFavorecido>8386870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS)EDOCs 2022-F4LC1 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00534</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00357</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010654531</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>129</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955481</Id></row>
<row _id="455"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-13328,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8334762</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00300</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01401</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4779</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955482</Id></row>
<row _id="456"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>537,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.742.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GELCIMAR MOREIRA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8326450</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO  REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA  REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA BUSCAR PACIENTES JOSÉ MARIANO DE LIMA NO HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA CLÍNICA MEDIMAGEM,DAVI DA SILVA LINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE SEBASTIANA DE FREITAS, ALAIDE DAVI DA SILVA, CELINA AMARAL DA SILVA VIEIRA,ALEXASANDRAFERREIRA DE MORAES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MILTON DOMICIANO FILHO PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA,CRISTIANE GONÇALVES LIMA PARA HOSPITAL SÁO JOSÉ EM COLATINA,LEVAR APARELHOS MUNITOR CARDÍACO DA UTI DO HDAMF PARA CONSERTO NA FIRMA INOVARTEC EM VITÓRIA,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA.          000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00012</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011390530</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955485</Id></row>
<row _id="457"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>728,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DOS SANTOS ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8369960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, CONFORME: RD N°02/2022 NEVA na #4 ? Marilândia ES de 17 à 18/01/2022, RD N°03/2022 NEVA na #5 ? Aracruz ES em 21/01/2022, RD N°04/2022 NEVA na #6 ? São Mateus ES de 24 à 28/01/2022,  CONFORME AUTORIZAÇÃO #000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00279</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011963260</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955486</Id></row>
<row _id="458"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1170,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR ALVES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8352856</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES, NOS DIAS 28 A 29/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02340</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3655</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955490</Id></row>
<row _id="459"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.697.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANA PEREIRA DA POSSES</Favorecido><IdFavorecido>8337903</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00021</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955492</Id></row>
<row _id="460"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8316495</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18519 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MUCURICI, PONTO BELO E MONTANHA - 12 E 13/04/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01882</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955498</Id></row>
<row _id="461"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.808.416-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>YANDER DE OLIVEIRA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8343564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA  RESSARCIMENTO NO DIA 16/06, TRANSFERENCIA DE PRESOS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PRBSF, 2022-240GT000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07288</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05497</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955499</Id></row>
<row _id="462"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.333.561-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO HENRIQUE MARCAL</Favorecido><IdFavorecido>8360034</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00712</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3727</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP4                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955501</Id></row>
<row _id="463"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>588,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.763.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIENE ROSA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8370402</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2022 À 12/06/2022 ORGANIZANDO E PREPARANDO EVENTO COM A PRESENÇA DO SR. GOVERNADOR NOS SEGUINTES  MUNICÍPIOS  DE VILA PAVÃO NA SOLENIDADE DE REPASSE DO FUNPAES. NOMUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS.NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, NA SOLENIDADE DE REPASSE DO FUNPAES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-701QSP NA PEÇA #324 DO PROCESSO E-DOCS 2022-6M69D. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00913</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00023</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955502</Id></row>
<row _id="464"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.797.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS VICTOR GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8406327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD401/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 24 a 25/03/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00724</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00352</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018241241</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955517</Id></row>
<row _id="465"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER MONTEIRO DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8352036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9263, 2022-DCPW1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03716</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955527</Id></row>
<row _id="466"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.636.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO HENRIQUE FERREIRA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8376691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 23/02/2022. CI. N.º 050/2022 - GER. UNIP-SUL/IASES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00654</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00754</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955547</Id></row>
<row _id="467"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO LUIZ FINAMORE</Favorecido><IdFavorecido>8364224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA NOS DIAS 19 E 20/10/2022, CONF. RD Nº 093 E 094/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL19135</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00920</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011661299</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955548</Id></row>
<row _id="468"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8353322</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 014/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL15149</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE08569</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007176501</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955550</Id></row>
<row _id="469"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1638,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO NOGUEIRA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8388934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30.04.2022 A 05.05.2022, PARA REUNIÃO PAB NACIONAL E PARTICIPAÇÃO NA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-302V5.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00215</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955561</Id></row>
<row _id="470"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>481,1400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.315.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8389554</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COMPELEMENTO DE -1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 04 a 07/07/2022, 11 a 14/07/2022, 18 a 22/07/2022, PARA CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 827-CARGO JUIZ CORREGEDOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02921</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01845</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7004126092022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955564</Id></row>
<row _id="471"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.341.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEIVILSON HENRIQUE MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8400504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Linhares - ES, nos dias 02 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de transportar viaturas para baixa patrimonial 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01990</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955565</Id></row>
<row _id="472"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.556.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÃO MARCELO DE CASTRO </Favorecido><IdFavorecido>8399041</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO MARCELO DE CASTRO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 12/08/2022, CONF. RD Nº 027/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL14006</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016762366</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955568</Id></row>
<row _id="473"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-481,1400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.315.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8389554</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00112</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7002943032022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955569</Id></row>
<row _id="474"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIANE OLIVEIRA MATOSO</Favorecido><IdFavorecido>8404075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 12/07/2022 ? PROCESSO 2022-H48JB.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02647</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01822</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955571</Id></row>
<row _id="475"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.969.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CINTIA ROBERTA BENTO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8391178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 0,5 (meia) diária, para viagem ao município de Alfredo Chaves ES no dia 05/10/2022, a fim de assessorar o Secretario Edmar, que ira ministrar palestra, na Semana do Vereador. Cargo: Assessora Especial. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00502</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE INTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>189</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2227</CodigoAcao><Acao> ELAB, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ORCAMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955576</Id></row>
<row _id="476"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.711.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CORREA DIAS FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8393651</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 06/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CORREA DIAS FILHO  QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS  DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFOSNSO CLAUDIO/ES. CONFORME REQUISIÇÃO 2022-4XTDBX NA PEÇA  #340 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA  #344 NO PROCESSO E-DOCS 2022-HBG9G. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00321</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012432884</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100905</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10905</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955577</Id></row>
<row _id="477"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>195,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLARICE ROMEIRO CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8330145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-TJ7S3 - LIUIDAÇÃO ref. Solicitação de diária para dentro do Estado - Município de Muniz Freire/ES, 09 A 10/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00100</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00151</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020689023</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955578</Id></row>
<row _id="478"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.551.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO BORGO FEITOSA</Favorecido><IdFavorecido>8320412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00436</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3669</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955580</Id></row>
<row _id="479"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO SERGIO ALVES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8406035</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 05 16 19 27 29/04 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00941</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010463142</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955583</Id></row>
<row _id="480"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.038.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>YAGO LEAL PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8390440</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Domingos Martins - ES no Período de 09/02/2022 a 10/02/2022, a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 129/NOE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00254</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011260118</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955591</Id></row>
<row _id="481"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>274,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILENE DA SILVA WECK</Favorecido><IdFavorecido>8396612</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MILENE DA SILVA WECK, COM VIAGEM PARA VITORIA E SERRA NOS DIAS 09 A 10 E 23/08/2022, CONF. RD Nº 037 E 038/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL18208</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002657478</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2719</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955599</Id></row>
<row _id="482"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.551.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO BORGO FEITOSA</Favorecido><IdFavorecido>8320412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01150</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3669</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955601</Id></row>
<row _id="483"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00544</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955605</Id></row>
<row _id="484"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.770.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO MILAGRES OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8386159</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco - ES NO DIA 12/07/2022 a 13/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM  Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1017 / SCM / 2022-P7HPF.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01813</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017213143</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955606</Id></row>
<row _id="485"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.780.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALDIR CORTE DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368029</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00013</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00409</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955611</Id></row>
<row _id="486"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>369,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MESSILVA DOS SANTOS LOPES FAGUNDES</Favorecido><IdFavorecido>8406091</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA  COM  PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DIAS 08 26/04 10 12 16/05  ACOMPANHAR PACIENTES DO HRAS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00943</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00830</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016571277</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955620</Id></row>
<row _id="487"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.836.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FELIPE FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8325718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00012</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006060269</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955623</Id></row>
<row _id="488"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.479.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ ANTONIO SAMPAIO</Favorecido><IdFavorecido>8388888</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO SAMPAIO, CPF N° 353.479.967-49, PARA VISITA TÉCNICA: OBRA-PROCESSO Nº 2021-58S8K - CONTRATO Nº 010/2022 ? VIABRÁS ENGENHARIA ? ES375 (DUAS BARRAS)-INHAUMA-MONTE ALEGRE- MUNICÍPIO DE ICONHA/ES - SERVIÇO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, NO DIA 21/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00527</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955628</Id></row>
<row _id="489"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.669.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMILSON MOREIRA DA FRAGA</Favorecido><IdFavorecido>8346739</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00017</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955633</Id></row>
<row _id="490"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8372655</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03, REALIZAR CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE CDPCOL/COLATINA, RD N°41, 2022-KXMN5000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01935</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01741</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955639</Id></row>
<row _id="491"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.796.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYCON RIBEIRO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8400314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 15/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03657</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955642</Id></row>
<row _id="492"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.289.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO BARCELOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8385299</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1T85B- SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04953</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04370</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955650</Id></row>
<row _id="493"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>819,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA KEILLA MARCONDES</Favorecido><IdFavorecido>8347709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA SABRINA KEILLA MARCONDES AZEVEDO, CPF: 076.136.697-00, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022018808806 E E-DOCS 2022-R6LN6.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00291</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955658</Id></row>
<row _id="494"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.556.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANNESSA ROCHA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8400496</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação da despesa com 1/2 diária dentro do Estado.  Acompanhar a Secretária no evento Pensando o Desenvolvimento Social para 2023 no dia 18/08.PROCESSO: 2022-QRL77000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00919</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00659</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955659</Id></row>
<row _id="495"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.965.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONIQUE GOMES LIMA PETERLE</Favorecido><IdFavorecido>8406192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-8XF6S - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 10/04/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03314</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955665</Id></row>
<row _id="496"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO MILANEZI</Favorecido><IdFavorecido>8319826</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-CM808 - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05736</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04858</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955666</Id></row>
<row _id="497"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GENEZIO LOPES DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8340821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 19.08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01867</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955675</Id></row>
<row _id="498"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>419,4100</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.238.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ ALBERTO LORDES</Favorecido><IdFavorecido>8389483</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 24/03 PARA ACOMPANHAR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 156-CARGO AGENTE DE SEGURANÇA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00872</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00638</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7001646582022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955681</Id></row>
<row _id="499"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8349626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 20 A 21/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01408</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3708</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955703</Id></row>
<row _id="500"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO RODRIGUES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8393732</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para acompanhar a subsecretária Ana Claudia Buffon na reunião presencial do Conselho Desenvolvimento Regional Sustentável da Microrregião Sudoeste Serrana, no município de Conceição do Castelo no dia 21/06. Processo 2022-LJ97R.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00644</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015020333</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955713</Id></row>
<row _id="501"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.525.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS BARCELOS RODRIGUES AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8365838</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO - 2022-F3DPJ - Requisição de Diária - Thaís Rodrigues - 26/01/2022 - Linhares-ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00071</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010622446</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955714</Id></row>
<row _id="502"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO PEREIRA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8354164</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 26/09/2022 A 28/09/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Capacitação GEAPP.Pernoite em Vitória.		000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01990</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01347</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2025</CodigoAcao><Acao>APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955715</Id></row>
<row _id="503"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA BARBOZA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8401082</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2021-XRTJR - IS 2196 - PAGAMENTO REALIZADO POR INDENIZAÇÃO CONFORME DADOS DO PROCESSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO EM DEZEMBRO DE 2021 - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00009</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955735</Id></row>
<row _id="504"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.984.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO ALVES NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8340810</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/07/2022 PARA SÃO MATEUS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01904</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01580</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955738</Id></row>
<row _id="505"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO SALGADO</Favorecido><IdFavorecido>8324819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-5BR7L - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07614</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955743</Id></row>
<row _id="506"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.379.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MôNICA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8330635</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 21454  VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07969</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955751</Id></row>
<row _id="507"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8379564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18806 - PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CEB - E DAS SESSÕES PLENÁRIAS, DESTE CE - ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ - DIA 17/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02715</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02949</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>3694</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955762</Id></row>
<row _id="508"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.309.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHAEL WELVERSON ANDRE DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8364007</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02,COMPARECER NO DEPÓSITO DIGEA/SEJUS COM FINALIDADE DE RETIRAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA UP EM VIANA/ES  RD Nº05,  2022-B89CM 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03079</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01321</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955775</Id></row>
<row _id="509"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA ESTER MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8345665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-32Z46 - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 24/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13557</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955784</Id></row>
<row _id="510"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA ESTER MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8345665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-PW31L - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05463</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03584</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955785</Id></row>
<row _id="511"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO BARROS DA SILVA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8373177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26 A 27/04, PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE DE RESSOCIALIZAÇÃO, ACOMPANHANDO A SUBSECRETÁRIA NA REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS EM COLATINA/ES, 2022-Z2VZD000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02997</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02428</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955811</Id></row>
<row _id="512"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.016-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITALO DE SOUZA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8329450</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02055</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01713</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955815</Id></row>
<row _id="513"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>452,7000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.160.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL CANI FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8389451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/8 PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 864-CARGO COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06464</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01949</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7005534352022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955828</Id></row>
<row _id="514"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>150,9000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.160.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL CANI FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8389451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 15/7 PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 762-CARGO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05718</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01754</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7004732372022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955829</Id></row>
<row _id="515"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRÉ VIEIRA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8371582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 146/NOE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00288</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015202274</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955839</Id></row>
<row _id="516"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL PEROVANO BERNARDO</Favorecido><IdFavorecido>8407887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1071/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01901</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01547</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012588073</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955846</Id></row>
<row _id="517"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333739</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6875, 2022-SQQPQ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00919</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955853</Id></row>
<row _id="518"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.516.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA CRUZ DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8390814</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesa com 01 e 1/2 diária nos dias 21 a 22/07/2022, destino Nova Venécia- ES, para atuar como palestrante no Seminário Municipal Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único e realização de Reunião Técnica do Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único do município.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00446</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955855</Id></row>
<row _id="519"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01168</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00686</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955863</Id></row>
<row _id="520"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LESLIE NEITZEL</Favorecido><IdFavorecido>8368782</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19107 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - ESCOLAS DA SRE LINHARES - DIAS 06 A 08/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03370</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03510</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955864</Id></row>
<row _id="521"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO FERNANDES SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8397136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO FERNANDES SOUZA, CPF N°106.029.777-97, PARA VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE TRECHO DE CONSERVA, NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, IRUPI, IÚNA, MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DO DIA 11 A 14/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JXP07.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01323</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00960</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955867</Id></row>
<row _id="522"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.967.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM</Favorecido><IdFavorecido>8333639</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20251 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - BOM JESUS DO ITABAPOANA X VILA VELHA X BOM JESUS DO ITABAPOANA - 05/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05491</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05266</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955869</Id></row>
<row _id="523"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI PAGOTTO FIOREZE</Favorecido><IdFavorecido>8393504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD051/22 - GAB) em razão de viagem a Mucurici, Ponto Belo e São Mateus (ES) de 13 a 14/04/22 para assessorar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00991</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021565795</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955871</Id></row>
<row _id="524"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 01/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00172</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3662</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955876</Id></row>
<row _id="525"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 08/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00499</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3662</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955877</Id></row>
<row _id="526"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 19/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01905</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3662</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955878</Id></row>
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<row _id="529"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.246.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8369705</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diária para participar de Workshop de Estruturação do Programa Estadual da Cadeia do Leite em Vitória/ES dia 30/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01175</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955881</Id></row>
<row _id="530"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8336987</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESAS DESPESA COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO ?SEXTA PRETA? E COMO PALESTRANTE COM O TEMA ?PROJETOS DE POLÍTICAS DE CULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO? NA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E FUNDÃO. AMBOS EVENTOS IDEALIZADOS PELO COLETIVO CULTURAL ABÁ TYBA CULTURA E PAZ, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00823</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955882</Id></row>
<row _id="531"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.501.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO</Favorecido><IdFavorecido>8351053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 28/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MUCURICI/ES. RD Nº 4077. PROCESSO Nº 2022-DTMZZ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10413</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06688</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955883</Id></row>
<row _id="532"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.501.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO</Favorecido><IdFavorecido>8351053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 24/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 864, 2022-VZQHT 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07903</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04885</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955884</Id></row>
<row _id="533"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.501.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO</Favorecido><IdFavorecido>8351053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AGUIA BRANCA RD N°446, 2022-LF550000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03868</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02534</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955885</Id></row>
<row _id="534"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.219.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NECULAN DE CASTRO PIONA</Favorecido><IdFavorecido>8326900</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20277 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13439</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955887</Id></row>
<row _id="535"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-616,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAISON DE BORTOLO INACIO</Favorecido><IdFavorecido>8377285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00788</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955890</Id></row>
<row _id="536"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>616,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.036.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENZO ANDRE LUCHI EWALD</Favorecido><IdFavorecido>8347581</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01 a 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE, PARA VIANA/ES, 2022-8TMKD000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03807</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02570</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955900</Id></row>
<row _id="537"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DOS SANTOS ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8369960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 A 07/10/2022, CONF. RD Nº 017/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB34113</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011963260</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955912</Id></row>
<row _id="538"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.066.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO MEDEIROS MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8378746</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19704 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 28 E 29/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10891</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955915</Id></row>
<row _id="539"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>616,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.482.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI</Favorecido><IdFavorecido>8343503</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01 A 06/05, ATENDER A CONVOCAÇÃO DA EPEN PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CHEFE DE EQUIPE, PARA VIANA/ES, Nº: 049/2022, 2022-G59J9000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03839</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02586</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955918</Id></row>
<row _id="540"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL DUARTE BOECHAT</Favorecido><IdFavorecido>8317678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00584</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955919</Id></row>
<row _id="541"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>759,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI</Favorecido><IdFavorecido>8380588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01658</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>65272022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955921</Id></row>
<row _id="542"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8338813</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9426, 2022-6V249000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04335</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03378</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955925</Id></row>
<row _id="543"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.725.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX BRASIL AMBROSIO</Favorecido><IdFavorecido>8381314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD Nº 238   2022-G7CFH 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02626</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955930</Id></row>
<row _id="544"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.449.315-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIVALDO RAMOS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-6L922- SAÍDA 02/06/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04678</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04147</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955931</Id></row>
<row _id="545"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.201-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GALDERES MAGALHÃES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8377701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação da diária para Participar da reunião com diretoria do Incaper no dia 13/04/2022 em Vitória.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00531</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00335</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955935</Id></row>
<row _id="546"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.244.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUDMILA JOSE BARBOSA </Favorecido><IdFavorecido>8391180</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARA ANTECIPADA NO DIA 18 A 19/05, ACOMPANHAMENTO DE AULA INAUGURAL DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIANAL NA PRBSF, PSMECOL, CPFCOL E PSMCOL, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E COLATINA/ES, Nº: 44, 2022-TWV5B 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03828</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02934</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955961</Id></row>
<row _id="547"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-LGTFW - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03364</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03199</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955967</Id></row>
<row _id="548"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Thalita Silva Pereira</Favorecido><IdFavorecido>8394636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias em favor da servidora Thalita Silva Pereira, em viagem oficial  aos municípios de Vila Pavão e Vila Valério nos dias 08 e 09/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00076</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00085</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007137561</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955972</Id></row>
<row _id="549"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.459.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALTER NUNES SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8399270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALTER NUNES SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 12, 13 A 14 E 27 A 28/06/2022, CONF. RD Nº 008, 010 E 011/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL12135</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00221</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010832960</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955974</Id></row>
<row _id="550"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8362952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. da despesas em visita in loco para acompanhar: Termo de convênio nº 007/2021 (Afonso Cláudio), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina. nos dias 05 e 06 de setembro/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01546</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00673</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022005609559</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955977</Id></row>
<row _id="551"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>561,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO CASTRO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8327124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para o secretário representar o Turismo do Espírito Santo na Feira EBS 2022 nos dias 01/06 e 02/06/2022. Processo 2022-BLCPC. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00515</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008596541</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955980</Id></row>
<row _id="552"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO CASTRO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8327124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação do servidor no encontro Líder Central Serrana, município de Itarana, no dia 17/02. Processo 2022-1L05S.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00158</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955981</Id></row>
<row _id="553"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON JOSE LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8395029</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  DE  1 e ½  DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIDO DE  11/03/2022 a 12/03/2022 A FIM DE Organizar  evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito .conforme RD 349/ NOE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00693</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001224012</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955983</Id></row>
<row _id="554"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON JOSE LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8395029</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Iúna - ES NO DIA 08/09/2022 a 09/09/2022 A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1333 / NOE / SCM / 2022-1HB0D000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02619</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001224012</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955984</Id></row>
<row _id="555"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.653.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA DE PAULA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8340182</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA RD Nº 013,2022-4QL59 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04061</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955985</Id></row>
<row _id="556"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO FLAVIO MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8321963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20799 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 15/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB16168</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06245</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955988</Id></row>
<row _id="557"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8320352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18703 - PRÊMIO - ESCOLA QUE COLABORA - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 03/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06662</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955990</Id></row>
<row _id="558"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2219,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.676.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX MAURO ROCHA DA SILVA FERRAZ</Favorecido><IdFavorecido>8394169</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 5ª CJDP/DETRAN/ES MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.PROC. EDOCS 2021-4GKS1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00776</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955993</Id></row>
<row _id="559"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.175.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO MORAES ALVIN</Favorecido><IdFavorecido>8352212</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09060</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342955999</Id></row>
<row _id="560"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME GOMES PASSABÃO TRES</Favorecido><IdFavorecido>8407917</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20170 - ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 18/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05989</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956000</Id></row>
<row _id="561"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO SALLES</Favorecido><IdFavorecido>8345143</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS ? SALLES NF 2778297 ? LARANJA DA TERRA E AFONSO CLÁUDIO 04.03.2022 ? VISTORIAProcesso 2022-C81XG000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00231</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956002</Id></row>
<row _id="562"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.946.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO MUTZ RATZKE</Favorecido><IdFavorecido>8359684</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) PC POC FRANCISCO MUTZ RATZKE - NF 2472473 - Santa Maria de Jetibá - 25-08-202000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02493</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01249</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956006</Id></row>
<row _id="563"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.295.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CESAR AUGUSTO MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8407642</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01751</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956007</Id></row>
<row _id="564"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8398283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COLATINA NO DIA 17/01/2022, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00092</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023618399</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956009</Id></row>
<row _id="565"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>632,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.909.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIDNEY DE SOUZA LIMA.</Favorecido><IdFavorecido>8380668</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00276</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>10282022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956012</Id></row>
<row _id="566"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLÉSIO LISBOA DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8370086</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento da diária ao servidor CLESIO LISBOA DO CARMO para visita técnica a F.E. Mendes da Fonseca para acompanhar os técnicos da empresa OI que irão instalar equipamentos para melhoria do atendimento da demanda de telefonia e transmissão de dados no dia 06/10/2022. Processo 2022-8HLB9.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02519</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00882</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956014</Id></row>
<row _id="567"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.193.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA REGINA STOFEL REGIS</Favorecido><IdFavorecido>8371687</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20705 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB15477</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956019</Id></row>
<row _id="568"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.460.899-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE</Favorecido><IdFavorecido>8366028</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de uma diária (RD278/22 - NOE) em favor de Tiago Augusto Peters Lange em razão de viagem a Anchieta (ES) de 27 a 28/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00563</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007520942</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956022</Id></row>
<row _id="569"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.460.899-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE</Favorecido><IdFavorecido>8366028</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. Diária de  ½ (meia)  29/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Santa Maria de Jetibá - ES, (RD. 982/2022 - Noe), Processo 2022-98JL2.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01895</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007520942</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956023</Id></row>
<row _id="570"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.181.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERASMO PINTO DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8365668</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-HR7S8 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05724</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03733</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956025</Id></row>
<row _id="571"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO DE AZEVEDO PAIVA</Favorecido><IdFavorecido>8340095</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária (RD15/22 - NOE) em favor de Márcio de Azevedo Paiva em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00110</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013632521</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956057</Id></row>
<row _id="572"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>756,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.795.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN JULIO CESAR CORREA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8385966</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para realizar operação verão, no DIA 20/01/22 a 24/01/22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00171</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008213463</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956058</Id></row>
<row _id="573"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8315500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03392</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00970</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956066</Id></row>
<row _id="574"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.349.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEAN BREDA QUEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8408021</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19834 REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE LÍNGUA INGLESA DO CENTRO ESTADUAL DE IDIOMAS - BOA ESPERANÇA X VITÓRIA X BOA ESPERANÇA NO DIA 09/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB11453</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04820</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956069</Id></row>
<row _id="575"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.798.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS</Favorecido><IdFavorecido>8327458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022 ? PROCESSO 2022-N2FQM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03482</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02199</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956078</Id></row>
<row _id="576"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMO MENEZES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8358574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 09/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER GSSP/SEJUS, PARA COLATINA/ES, 2022-VT4W1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06361</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956085</Id></row>
<row _id="577"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>130,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRELIANO MARCIO MARETO FONTAN</Favorecido><IdFavorecido>8394124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRELIANO MARCIO MARETO FONTAN, CPF N° 068.765.357-62, PARA REPRESENTAR A SEAG NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DE ITINGA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES  CONFORME CONVITE ANEXO (PEÇA #2), NO PERÍODO DO DE 21 A 22/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9ZVN000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02357</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01897</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956087</Id></row>
<row _id="578"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.334.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ULISSES TAVARES DE MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8406614</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1 E ½ (UMA  DIÁRIA E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 24/03/2022 Á 25/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01121</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956097</Id></row>
<row _id="579"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.912.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8402898</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/07/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO RIO PANCAS, EM ATENDIMENTO DE META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, MUNICÍPIO DE COLATINA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00761</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00555</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004775132</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956099</Id></row>
<row _id="580"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-VXH79 - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 26/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09051</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956105</Id></row>
<row _id="581"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.790.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO SUIM DA ENCARNACAO</Favorecido><IdFavorecido>8395130</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11/08, ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PSIQUIATRICO NA UCTP, PARA CARIAICICA/ES, 2022-FKCCV000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06650</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956106</Id></row>
<row _id="582"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURIANE MORELLATO FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8367617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 23/02/2022 PARA INSPEÇÃO DO CARTÃO VACINAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/005/2022 PEÇA #33 E AUTORIZADA NA PEÇA #36.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00303</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956108</Id></row>
<row _id="583"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ MULIN</Favorecido><IdFavorecido>8339526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2020-3VN6H - Liquidação de diária (30/09/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00832</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2020003150195</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956114</Id></row>
<row _id="584"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMAR SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8341203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00186</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04885</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956115</Id></row>
<row _id="585"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA , p/viagem realizada do município de LINHARES a BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-1BJ7P.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01167</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00825</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956123</Id></row>
<row _id="586"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.947.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO RODRIGUES CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8314828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 31/08/2022  EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LBRFZ PEÇA #243 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #245 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00245</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100905</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10905</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956160</Id></row>
<row _id="587"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8369451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, IBATIBA /ES, RD N° 9960, 2022-P9S4Z000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07300</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956166</Id></row>
<row _id="588"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>274,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.963.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEAN EDUARDO MATACHON</Favorecido><IdFavorecido>8347799</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>JEAN  EDUARDO  MATACHON  -  VIAGEM EM 12/07   e   17  a   18/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01347</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956170</Id></row>
<row _id="589"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.974.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MOAB SANTOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>solicitação de diária em favor do 3° Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0/NF 2969270 e para o Cb QPMP-C Wesley Goulart Bergamini, RG 22.377-1/NF 2871629, que se deslocaram até o município da Vitória - ES, no dia 24 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de levar a RP 4906 para realizar revisão, na Orvel Renault de Vitoria e entregar 02 (dois) Kits de Etilômetro modelo ALCO-SENSOR IV no BPTran para aferição, bem como receber 03 (três) Kits de etilômetros DRAGER/ALCOTESTE 7510 e 12 (doze) etilômetros passivos modelo IBROW 10, conforme Cl 011/2022/BPTran000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00603</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00456</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956173</Id></row>
<row _id="590"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.285.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDA DE OLIVIERA LISBOA</Favorecido><IdFavorecido>8407376</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-HF6QH - SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04882</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04298</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956174</Id></row>
<row _id="591"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-V2XM9 - SAÍDA 17/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03910</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03599</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956180</Id></row>
<row _id="592"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>382,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NIVALDO ALVES BRAGANÇA</Favorecido><IdFavorecido>8373833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-31H9F - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE GUAÇUI P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE  DE ATENDIMENTO E SUPORTE NA CRT- 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03034</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02988</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956186</Id></row>
<row _id="593"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01430</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00848</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956188</Id></row>
<row _id="594"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.631.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8400320</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-4DZG5 - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 26/07/2022, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA ECV - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06119</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956193</Id></row>
<row _id="595"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>201,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.176.546-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TABATA TEJO</Favorecido><IdFavorecido>8345901</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19560 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - ATILIO VIVÁCQUA X VITÓRIA X ATILIO VIVÁCQUA - 28 E 29/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04250</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956196</Id></row>
<row _id="596"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEYDE VIEIRA GOMES COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8390909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DA SERVIDORA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 28/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02508</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01747</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956197</Id></row>
<row _id="597"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.464.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEISON RODRIGUES DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8346451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02772</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956205</Id></row>
<row _id="598"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>145,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO MOTTA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8408831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO  REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ALAN ARAUJO OLIVEIRA PARA HOSP EVAN VITORIA DESTINO VITORIA 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01000</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00542</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017858751</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956206</Id></row>
<row _id="599"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>179,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUNIO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8389510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 15 A 16/02 PARAFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CIVIL  CONFORME PORTARIA 7 - CARGO TECNICO JUDICIARIO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00179</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000294652022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956207</Id></row>
<row _id="600"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO CASTRO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8327124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da abertura do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES no dia 28/05. Processo 2022-1P3S0.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00281</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956227</Id></row>
<row _id="601"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA SADER SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8402291</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, EM 05/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #84.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00724</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00724</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956229</Id></row>
<row _id="602"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.365.651-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENIO REBELLO ARANTES</Favorecido><IdFavorecido>8393873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SUBSECRETÁRIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DENIO REBELLO, PARA PARTICIPAR, REPRESENTANDO A SECTIDES, DE AGENDAS E ENTREGAS JUNTO COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, DIA 27/05. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00715</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00715</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956230</Id></row>
<row _id="603"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.107.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANIEL SCHERRER CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8314867</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 02/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE COLATINA/ES, PARA COLATINA/ES, 2022-P5P1V000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03310</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03310</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956232</Id></row>
<row _id="604"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.058.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAERTE MOZELLI VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8341068</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1NG2N - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE MUQUI P/ VARGEM ALTA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03947</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03947</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956233</Id></row>
<row _id="605"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR BARRETO</Favorecido><IdFavorecido>8342612</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Solicitação de diária para o servidor IP Júlio Cesar Barreto. referente ao evento de Lançamento do Projeto Homem que é Homem da Polícia Civil/ES, dia 29/06/2022, no município de Linhares/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00887</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00887</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956251</Id></row>
<row _id="606"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.812.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA BIMBATO VIEIRA RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8396772</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-4H6HT- SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04414</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956255</Id></row>
<row _id="607"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDPO BAHIENSE PONTES</Favorecido><IdFavorecido>8346694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para cobrir despesas com diária realizada no dia 19/04/2022, escolta de preso para VITÓRIA - RD 084.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03854</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03854</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956258</Id></row>
<row _id="608"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANK SILVA INÁCIO</Favorecido><IdFavorecido>8385248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-GBHJ1.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01644</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01644</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956259</Id></row>
<row _id="609"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.112-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOELMA GADELHA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8385200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-XK9BR - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 23/06/2022, DE VIX P/ IUNA E IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04349</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956261</Id></row>
<row _id="610"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>487,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI PAGOTTO FIOREZE</Favorecido><IdFavorecido>8393504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO 2 e ½ (duas e meia) +DIARIA  50% PARA Municípios de Cachoeiro e Venda do Imigrante NO DIA 19.07.2022 a 21.07.2022 A FIM DE  Assessorar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial .CONFORME A RD 116 / SCM 2022-VLPZT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01882</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021565795</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956266</Id></row>
<row _id="611"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.677.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VAZ CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8323293</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.06 em viagem a Linhares para participar do evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-XBVMK - Jul/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00352</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022022973987</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956271</Id></row>
<row _id="612"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Thalita Silva Pereira</Favorecido><IdFavorecido>8394636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação visando cobrir despesas com  1 e ½ diárias em favor da servidora Thalita Silva Pereira, em viagem oficial aos municípios Brejetuba, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante/ES nos dias 26 e 27/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00232</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004624919</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956272</Id></row>
<row _id="613"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8384710</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 1,5 (uma e meia) diária referente deslocamento para visita técnica ao IML e Perícia de Linhares, objetivando análise da infraestrutura do imóvel cedido pela Polícia Rodoviária Federal, no período de 02/08/2022 a 03/08/2022, no município de LINHARES/ES. Processo 2022-SNHW2.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01116</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956279</Id></row>
<row _id="614"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PEDROSA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366150</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 05/08/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM VILA PAVÃO, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS: SIMLAM 71/2013, SIMLAM 5185/2013 , SIMLAM 5184/2013.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01044</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956280</Id></row>
<row _id="615"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANUSA DE SOUZA CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8384285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20257 - VISITA DE ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: SALA DE RECURSOS, TRABALHO COLABORATIVO JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS EEEFM HORÁCIO PLÍNIO E EEEFM CÂNDIDA PÓVOA - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 02/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05282</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956285</Id></row>
<row _id="616"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.605.505-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISPINIANO FRANCISCO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365703</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/05, CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE CDRL/LINHARES - ES, 2022-W1KZW 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05183</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956299</Id></row>
<row _id="617"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1202,8400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.186-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO SOARES GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8389285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDICAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ITAGUACU NOS DIAS 02, 09, 16, 23 e 30/08/2022, CONFORME PORTARIA 785-CARGO JUIZ DE DIREITO 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01794</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01794</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000032402022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4162</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA (uso exclusivo do TJES)</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956300</Id></row>
<row _id="618"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>752,2500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.585.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Jadir José Marchezi Júnior</Favorecido><IdFavorecido>8371992</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PCD 40,1 - DIARIA COMPLEMENTAR DEVIDO DECRETO 11.117000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00195</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>842022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>665</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>9999</CodigoPrograma><Programa>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao>VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS </Acao><CodigoModalidade>92</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956301</Id></row>
<row _id="619"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3510,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00498</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3662</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956304</Id></row>
<row _id="620"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1358,1000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.721.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEALDO ZAIDAN JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8389347</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ACOMPANHAR JUIZES CORREGEDORES , CONFORME PORTARIA 832-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01878</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01878</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7005304902022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956309</Id></row>
<row _id="621"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIUS CESAR FELIX DE MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8355514</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03/08, VERIFICAÇÃO DA COZINHA QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO NO PSSM, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-W8D8M000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05272</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956313</Id></row>
<row _id="622"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.187.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8337708</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA O DIA 14/06/2022 com destio a Vila Valerio com objetivo de Ida a Valério para participação na Feira de Agronegócio de Vila Valério - AGRINORTE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01201</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00830</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao>INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956318</Id></row>
<row _id="623"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMAR SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8341203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-MK1H3 - SAÍDA 23/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04650</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956321</Id></row>
<row _id="624"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDICLEIA COSTA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8366494</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18699 REFERENTE CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 03/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02354</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02715</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956325</Id></row>
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<row _id="626"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.561.916-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO JULIANO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8320587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2022  PARA MIMOSO DO SUL000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02345</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956330</Id></row>
<row _id="627"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DERONI DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8324236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00024</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023543236</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2238</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956332</Id></row>
<row _id="628"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>819,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.651.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ HENRIQUE PAVAN</Favorecido><IdFavorecido>8360565</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO  DE 2 E ½ DIARIAS PARA DR. LUIZ HENRIQUE MIGUEL PAVAN, TRECHO VITORIA X BRASILIA, COM IDA DIA 06/04/2022 E VOLTA DIA 08/04/2022. PARA PARTICIPAR DA 8º RODADA DE REPACTUAÇÃO DO ACORDO RIO DOCE. PROCESSO 2022-FF1J9. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00276</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010882389</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2238</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956344</Id></row>
<row _id="629"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVANIA FERREIRA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8355797</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Apropriação de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18492 - CIRCUITO DE GESTÃO - VT 01 - EXECUÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X MANTENÓPOLIS X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 12/04/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01869</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956345</Id></row>
<row _id="630"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.027.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSELINO PEIXOTO VENTORIM</Favorecido><IdFavorecido>8352399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-R0KTR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02343</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01662</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956349</Id></row>
<row _id="631"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.804.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORDAN DE ANDRADE ESTEVÃO</Favorecido><IdFavorecido>8401078</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesas com 7,5 (sete e meia) diárias ao servidor Jordan de Andrade Estevão Com o intuito de produzir conteúdo para as páginas institucionais da Secretaria de Esportes e Lazer para acompanhar o secretário em agendas, que acontecerão entre segunda-feira (20) e sexta-feira (24), nos municípios de Guarapari, Aracruz, Divino de São Lourenço e Colatina/ES. Conforme requisição n° 196/2022 à peça #179.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01528</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956350</Id></row>
<row _id="632"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>406,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.473.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO VIEIRA HOLLANDA</Favorecido><IdFavorecido>8333142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação Diária de  1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de MARCELO VIEIRA HOLLANDA em razão de Viagem a  São Paulo - SP  , (RD. 57/2022 - Noe), PROC. 2022-G57MT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00452</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00412</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011481895</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956359</Id></row>
<row _id="633"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>791,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.084.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE MARINHO DE GODOY</Favorecido><IdFavorecido>8374314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA - CAP MARINHO - NF 2981793 - SÃO PAULO/SP 18/07/2022 - DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE REALIZAR VISTA TÉCNICA A UNIDADE DE RESPOSTA ESPECIALIZADA EM DESASTRES DO CBPMESP, O GAEDProcesso 2022-FPM5X000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00145</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956362</Id></row>
<row _id="634"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO RODRIGUES ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8396717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE  1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE  24/06 À 25/06/2022 ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA ORGANIZAR E PRODUZIR IMAGENS DO MESMO NAS SEGUINTES AGENDAS, ANÚNCIOS DE REPASSES DE RECURSOS, ASSINATURA DE CONVÊNIOS E DE ORDENS DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONFORME  REQUISIÇÃO  2022-Q7TH8B  NA PEÇA #380 NO PROCESSO E-DOCS 2022-XXWL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01007</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023460865</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956365</Id></row>
<row _id="635"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO MATEUS</Favorecido><IdFavorecido>8377324</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/07/2022 ? PROCESSO 2022-QT8ZJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03011</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02000</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956370</Id></row>
<row _id="636"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA SIMORA CARNEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8358533</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 25/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00366</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956386</Id></row>
<row _id="637"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.299.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO AUGUSTO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8339616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-QDFSD - SAÍDA 11/08/2022 E RETORNO 11/08/2022, DE GUARAPARI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06790</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05546</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956391</Id></row>
<row _id="638"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA</Favorecido><IdFavorecido>8345862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°604, 2022-9SB7Z000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04796</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03670</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956400</Id></row>
<row _id="639"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.383.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENAN FALQUETO MESQUITA</Favorecido><IdFavorecido>8328702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária (RD23/22 - NOE) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00118</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015771439</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956418</Id></row>
<row _id="640"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE ARAUJO PORRECA</Favorecido><IdFavorecido>8333717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte	PROCESSO: 2022-DCRVP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00710</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2203</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956424</Id></row>
<row _id="641"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>759,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.064-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MANOEL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8380641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02105</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>65272022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956425</Id></row>
<row _id="642"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-759,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.064-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MANOEL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8380641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AJUSTE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00140</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00806</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>65272022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956426</Id></row>
<row _id="643"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>253,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.064-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MANOEL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8380641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA E SERVIDORES REALIZAREM A FISCALIZAÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE DESIGNAÇÃO 33/2022-7, PROCESSO TC  4533/2018, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01429</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00668</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57332022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956427</Id></row>
<row _id="644"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO</Favorecido><IdFavorecido>8338154</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Reforço parcial de diária para modificação do sub-item da despesa Dentro do Estado para Fora do Estado. Servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00078</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956434</Id></row>
<row _id="645"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14544,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.763.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO LANZE</Favorecido><IdFavorecido>8385123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAIS DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00073</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017320066</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2095</CodigoAcao><Acao>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2573</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956435</Id></row>
<row _id="646"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8350077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho referente a diária DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE BARBOSA , PARA CONDUZIR A SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO, para acompanhamento da chamada referente a contratação de profissionais, em caráter temporário, para atuação em cursos de Educação Profissional Técnica, Edital Nº. 022/2021, CEET Talmo Luiz Silva, no município de João Neiva/ES, dia 26.01.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00118</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956436</Id></row>
<row _id="647"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.517.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA GOMES PIMENTA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8378659</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17828 REFERENTE VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS EMEF BELIZÁRIO GUSMÃO E EEEFM BAIXO QUARTEL - VITÓRIA X GOVERNADOR LINDEMBERG X LINHARES X VITORIA - DIA: 14/02/2022. E-DOCS 2022-P7NXL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00345</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00732</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956447</Id></row>
<row _id="648"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.857.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8317152</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE QUE REPRESENTARÁ O SECRETÁRIO NA 1° FEIRA DA AGRICULTURA DE MONTANHA, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, NOS DIAS 22 E23/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4F0M9000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02919</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02305</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956450</Id></row>
<row _id="649"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.895.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE MASSARIOL MORI</Favorecido><IdFavorecido>8389887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-MM3L2 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ BREJETUBA E AFONOS CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04947</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04365</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956453</Id></row>
<row _id="650"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.397.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME REIS CAPELI VAZ</Favorecido><IdFavorecido>8400136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-K537J - SAÍDA EM 22/03/2022 E RETORNO EM 22/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM FINALIDADE DE MUDANÇA DO PAV DE DOMINGOS MARTINS - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02356</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02424</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956454</Id></row>
<row _id="651"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAICON ANTONIO NICOLI DO VALLE</Favorecido><IdFavorecido>8407395</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 25/07/2022 - PROCESSO 2022-74GJV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02876</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956455</Id></row>
<row _id="652"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCYELE SUBTIL DAS NEVES GOMIDE</Favorecido><IdFavorecido>8402159</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITARANA, MONTANHA E NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 04/06/2022, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA TURMA CONTRATO SENAI (E-DOC'S - 2021-Z539P) E CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO E EDUAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO SENAC - (E-DOC'S 2021-FC4ZB), CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADAS AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-JRKDV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00262</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00203</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2064</CodigoAcao><Acao>CAPACITAR PARA EMPREENDER</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956457</Id></row>
<row _id="653"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.538.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONE EVERSON COUTINHO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8403206</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JONE EVERSON COUTINHO DE OLIVEIRA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 21/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00176</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480903</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48903</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956463</Id></row>
<row _id="654"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>292,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI PAGOTTO FIOREZE</Favorecido><IdFavorecido>8393504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Pedra Azul e Domingos Martins - ES no Período 09.02.2022 a 10.02.2022 a fim de Assessorar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. Conforme RD 012/GABSEC.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00245</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021565795</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956469</Id></row>
<row _id="655"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1462,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MAIA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8353313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 24 A 26/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02010</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3668</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956472</Id></row>
<row _id="656"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.926-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ACÁCIO RADAEL DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8352344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 5:00 HS AS 17:00 HS, EM  SERRA,  PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE NOVOS VEÍCULOS, COM RECOLHIMENTO DE UMA CAMIONETE PARA GL DE GUAÇUÍ.        000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00565</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956474</Id></row>
<row _id="657"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.222.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON PIRES JANJACOMO</Favorecido><IdFavorecido>8376486</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-VDX2B - SAÍDA 03/03/2022 E RETORNO 03/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01821</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956475</Id></row>
<row _id="658"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO MILANEZI</Favorecido><IdFavorecido>8319826</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2021-919WX - SAÍDA 11/01/2021 E RETORNO 11/01/2021, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00045</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956484</Id></row>
<row _id="659"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.899.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UALACE RODRIGO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8406101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UALACE RODRIGO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 04 A 05/08/2022, CONF. RD Nº 010/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL13261</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00930</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014942030</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956486</Id></row>
<row _id="660"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8368718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 23 A 24/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00402</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3719</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956487</Id></row>
<row _id="661"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.516.698-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISEU BARRETO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8358913</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07/2022 A 08/07/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, PARA VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SIB - SUBPROJETO DE INVESTIMENTO BÁSICO DO PNCF - PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NAS REGIÕES DE SÃO MATEUS ES E NOVA VENÉCIA.ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01296</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00912</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2246</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956490</Id></row>
<row _id="662"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON MEIRELES GUERZET</Favorecido><IdFavorecido>8318532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-PVDKL - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07432</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05957</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956495</Id></row>
<row _id="663"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-195,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.991.636-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Márlei Vieira Fernandes</Favorecido><IdFavorecido>8393872</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>null000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00157</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00445</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2203</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956496</Id></row>
<row _id="664"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ MULIN</Favorecido><IdFavorecido>8339526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2020-3VN6H - Solicitação de pagamento diária (10/08/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00659</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2020003150195</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956498</Id></row>
<row _id="665"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DOS SANTOS ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8369960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA MARATAIZES E SÃO MATEUS NOS DIAS 20/04 E 10 A 11/05/2022, CONF. RD Nº 010 E 011/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07135</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011963260</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956499</Id></row>
<row _id="666"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8340752</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NOTA DE LIQUIDAÇÃO  PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA -  PARA LINHARES NO DIA 18/03/2022 - VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO  À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES. SAÍDA ÀS 08H E RETORNO ÀS 18H.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00216</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956518</Id></row>
<row _id="667"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>442,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.135.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8342460</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18250 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIAS 23 À 25/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01342</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>133</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>362</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><CodigoPrograma>33</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><CodigoAcao>6089</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956525</Id></row>
<row _id="668"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL DOS SANTOS BELONE</Favorecido><IdFavorecido>8407111</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS - SD BELONE NF 4152620 - SERRA 28/07/2022 À 28/07/2022 - INSTRUÇÃO COM AS EQUIPES K9 MOBILIZÁVEIS.Processo 2022-F972F000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00665</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00463</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>129</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956538</Id></row>
<row _id="669"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMANDA KOHLER SALVIATO</Favorecido><IdFavorecido>8403986</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-JJSFJ - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 16/02/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01204</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01401</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956546</Id></row>
<row _id="670"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUGO MILARE TOSATO</Favorecido><IdFavorecido>8401951</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS  NO PERÍODO DE 11/01/2022, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO PARA  CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO SR. GOVERNADOR EM VIAGEM PARA OINTERIOR. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2C1K7X NA PEÇA #5 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-7X2TP.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00021</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006428571</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956548</Id></row>
<row _id="671"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.857.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8317152</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ITAGUAÇU, ITARANA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 13 E 14/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00085</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956552</Id></row>
<row _id="672"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-SDFHG- SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08222</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06400</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956564</Id></row>
<row _id="673"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.447.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO SILVA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8349598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>null000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00527</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02544</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956565</Id></row>
<row _id="674"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO SERGIO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8384128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM MEIA diárias, em favor do servidor SAULO SERGIO DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SANTA TEREZA no dia 30/03/2022, visitar o posto de atendimento, vinculado à ARE da Serra. Processo 2022-7KHMT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00788</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00621</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956566</Id></row>
<row _id="675"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA NASCIMENTO CANAL</Favorecido><IdFavorecido>8390848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para cobrir despesa  com diária antecipada no dia 06/06, Reunião junto a Diretoria Geral de Engenharia e Arquitetura e outros, no que concerne ao licenciamento ambiental da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC. Para Cachoeiro de Itapemirim - ES, 2022-LTPM5000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04495</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03566</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956567</Id></row>
<row _id="676"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1512,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DOS SANTOS ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8369960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, NOVA VENECIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 29/08 A 02/09, 12 A 16/09 E 03 A 07/10/2022, CONF. RD Nº 015, 016 E 017/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL14873</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011963260</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956568</Id></row>
<row _id="677"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.844-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8360061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BERNAURY LUIS QUITE A. DE D. VASCONCELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01716</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00400</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>4271</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956569</Id></row>
<row _id="678"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BOM JESUS FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8377981</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 01/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, Nº: 502, 2022-6B2SW000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03849</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956572</Id></row>
<row _id="679"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARINA DO NASCIMENTO LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8407237</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS  REF DIAS 28 30/08 E 11/09  TRANSFERENCIA DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01700</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01482</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004559249</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956573</Id></row>
<row _id="680"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.330.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGER LUIZ PIAZZAROLO</Favorecido><IdFavorecido>8408727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A  VIAGEM DO  SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03986</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02468</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956578</Id></row>
<row _id="681"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NIVALDO ALVES BRAGANÇA</Favorecido><IdFavorecido>8373833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-K4050 - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATENDIMENTO E TREINAMENTO DE SERVIDOR - 4 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04066</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03735</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956580</Id></row>
<row _id="682"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00406</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956581</Id></row>
<row _id="683"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI</Favorecido><IdFavorecido>8329259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00301</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956583</Id></row>
<row _id="684"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.720.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DELSON SALVADOR LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8346753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19104 - VERIFICAR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS, LISTAS CONCLUINTES DOS ENSINO MÉDIO DE 2021 E ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO - 07/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03490</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03618</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956599</Id></row>
<row _id="685"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.577.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA SANTOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8407454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/10/2022  PARA STA MARIA DE JETIBA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02333</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01945</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956608</Id></row>
<row _id="686"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.265.986-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEAZI ALBINO DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8407559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19838 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-S8NP0 - SÃO MATEUS - 07 E 08/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04337</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956610</Id></row>
<row _id="687"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-G9B4G - SAÍDA 10/08/2022 E RETORNO 10/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06597</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956617</Id></row>
<row _id="688"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.128.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGIANE ANDRADE BIAZATI</Favorecido><IdFavorecido>8352659</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, NO MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, RD Nº 19/2022 - PROCESSO 2022-49V9L.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02481</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956619</Id></row>
<row _id="689"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIS PORTO</Favorecido><IdFavorecido>8330622</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/018/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #179.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02469</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956620</Id></row>
<row _id="690"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRACIELLE ALVES SANTIAGO</Favorecido><IdFavorecido>8350645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20227 - PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? EM VILA VELHA NO DIA 05/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05540</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05249</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956649</Id></row>
<row _id="691"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO SOEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8338768</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 23/02/2022, DE 7:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00343</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956653</Id></row>
<row _id="692"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.838.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLÁUDIA PESSIN MACHADO VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8397325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-4WRMK - Concessão de diária para a servidora Claudia Pessin Machado Vieira para acompanhar nas gravações do Documentário Institucional pelo Ministério da Cidadania , referente as práticas de visita domiciliar e intersetoralidade do Programa Criança Feliz (PCF).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00017</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>39</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</Programa><CodigoAcao>2262</CodigoAcao><Acao> IMPLANT PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956654</Id></row>
<row _id="693"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.666-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357480</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARA ANTECIPADA NO DIA 31/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FORMAL E DIÁLAGO COM A DIREÇÃO DA ESCOLA AMERICA SILVARES, PARA SÃO MATEUS/ES, Nº: 48, 2022-KGMGX 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03823</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02929</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956660</Id></row>
<row _id="694"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTIG</Favorecido><IdFavorecido>8397241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTIG, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 30/03 A 01/04/2022, CONF. RD Nº 025/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03987</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008257522</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956661</Id></row>
<row _id="695"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PETER LIRIO LANES</Favorecido><IdFavorecido>8330584</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 017/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL17032</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03699</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013733576</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956667</Id></row>
<row _id="696"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.207.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARLINY ARMANI VICOZI</Favorecido><IdFavorecido>8319944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01097</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00517</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956672</Id></row>
<row _id="697"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8342523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-0CH0S - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 01/08/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -   1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09683</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05576</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956679</Id></row>
<row _id="698"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-B0F12- SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10419</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05854</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956680</Id></row>
<row _id="699"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.458.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCIRO LAMAO LAZZARINI</Favorecido><IdFavorecido>8334881</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02573</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956683</Id></row>
<row _id="700"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-BZ83F - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB11195</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956684</Id></row>
<row _id="701"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD</Favorecido><IdFavorecido>8350825</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA LUIZA CAROLINA DANTAS FARAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01634</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>4122</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956686</Id></row>
<row _id="702"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.575.266-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8356790</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO- diária  em favor da subsecretaria Sra. Sandra Shirley de Almeida, Processo de diária para  Colatina2022-DSW8B000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00489</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00443</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956687</Id></row>
<row _id="703"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8369451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 09/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6819, 2022-XTLZF000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01031</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956692</Id></row>
<row _id="704"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.039.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO TADEU CAON</Favorecido><IdFavorecido>8334003</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, JOÃO TADEU CAON para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao Município de ECOPORANGA/ES, na data de 12/07/2022, para atendimento ao PAF 15995/2022. E-Docs: 2022-MWS8D.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02376</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01402</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956707</Id></row>
<row _id="705"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.206.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO AHNERT</Favorecido><IdFavorecido>8314947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00150</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022005568355</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956711</Id></row>
<row _id="706"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.576.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8336994</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para Dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00154</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00154</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956712</Id></row>
<row _id="707"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.843.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ FRANCISCO LANDI DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 11/02/2022, 7:00 AS 15:00 HS, EM VITORIA, LEVAR E PEGAR: MATERIAL NA GEDLAB E COMPUTADORES NO NTI PARA SUPRIR DEMANDAS DA GERCI. TIRA DÚVIDA REFERENTE A PROCESSO NO GELCOF.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00258</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956715</Id></row>
<row _id="708"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.053.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE GOMES DA MATA</Favorecido><IdFavorecido>8379222</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 02/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6766, 2022-5H0NZ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00599</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00599</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956716</Id></row>
<row _id="709"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>632,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.909.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIDNEY DE SOUZA LIMA.</Favorecido><IdFavorecido>8380668</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00142</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>9042022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956717</Id></row>
<row _id="710"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.614.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA SANTOS COLODETTE </Favorecido><IdFavorecido>8406249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SABRINA SANTOS COLODETTE, PARA BUSCA DE INSUMOS, MATERIAIS E PENDENCIAS DOS EIXOS DE GASTRONOMIA, COSTURA, ESTÉTICA E SAÚDE NA SECTIDES E EM SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE VITORIA/ES, DIA 01/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01782</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956731</Id></row>
<row _id="711"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.560.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO VICENTE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8340336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á  23/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03408</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956733</Id></row>
<row _id="712"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.245-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KELY CRISTINA DE GOIS SANTOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8404931</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-N9574- SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 19/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07954</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956735</Id></row>
<row _id="713"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DARLETE GOMES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8343742</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20482 REFERENTE DIÁLOGO SOBRE O RACISMO E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS COM ESTUDANTES DO NONO ANO E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS ALTO RIO POSSMOSER E GRAÇA ARANHA - VITÓRIA (SEDU) X SANTA MARIA DE JETIBÁ (ESCOLA ALTO RIO POSSMOSER E ESCOLA GRAÇA ARANHA) X VITÓRIA (SEDU) - DIA: 25 E 26/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06156</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05616</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956739</Id></row>
<row _id="714"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>195,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Christiane Vargas de Souza Menezes</Favorecido><IdFavorecido>8405260</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CHRISTIANE VARGAS DE SOUZA MENEZES, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, AOS MUNICIPIOS DE ALEGRE E GUAÇUI, NO PERIODODE 13 A 14/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02114</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01311</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>8295</CodigoAcao><Acao>AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956740</Id></row>
<row _id="715"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA HELENA BOSI</Favorecido><IdFavorecido>8374667</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DEVOLUÇÃO  NA CONTA C NO DIA 24/10/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR(A) MARIA HELENA BOZI, CONF. EXTRATO PEÇA #24.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00106</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02558</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956749</Id></row>
<row _id="716"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.862.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ADRIANO DE JESUS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8376181</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO DIA 07/07, VIAGEM PARA OITIVA PARA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA NA CORREGEDORIA/SEJUS NA CIDADE DE VITÓRIA /ES,  2022-VP3D6000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10572</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06426</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956766</Id></row>
<row _id="717"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8372655</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03, REALIZAR CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE CDPCOL/COLATINA, RD N°41, 2022-KXMN5000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02576</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01741</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956767</Id></row>
<row _id="718"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>588,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.553.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELO JEFFERSON DEMONIER</Favorecido><IdFavorecido>8369846</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD690/22 - NOE) em razão de viagem a Montanha (ES) de 13 a 16/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N4BQ3.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01359</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016317663</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956768</Id></row>
<row _id="719"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUZANA MALIKOSKI</Favorecido><IdFavorecido>8377151</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, VERIFICAÇÃO DA COZINHA QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO NO PSSM, PARA ARACRUZ/ES, 2022-7VG52000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07291</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956799</Id></row>
<row _id="720"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUZANA MALIKOSKI</Favorecido><IdFavorecido>8377151</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/09, VISITA PARA ESTUDO DE PROJETO DE COZINHA INTERNA, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-8B1RB000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08941</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956800</Id></row>
<row _id="721"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2108,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.407.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITOR LESSA</Favorecido><IdFavorecido>8384378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCO 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01544</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00986</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>72152022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956812</Id></row>
<row _id="722"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA CASAGRANDE MACEDO</Favorecido><IdFavorecido>8360478</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para atender convocação da diretoria para participar de Reunião na sede no dia 13/04/2022 em Vitória000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00544</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956814</Id></row>
<row _id="723"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.116.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL BATTISTIN BRUNORO</Favorecido><IdFavorecido>8396753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL BATTISTIN BRUNORO, CPF N° 042.116.147-70, PARA VISITA TÉCNICA ? CONTRATO Nº 431/2019 E 433/2019 ? ÁREA 06 E 08 ? RODOCON, NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 01 A 04/02/2021 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3PMPK000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00264</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956818</Id></row>
<row _id="724"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CYNTIA FIGUEIRA GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8384784</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00006</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00170</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956828</Id></row>
<row _id="725"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO GOMES CO</Favorecido><IdFavorecido>8366320</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-TJ7RW - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE LARANJA DA TERRA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03300</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956835</Id></row>
<row _id="726"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.764.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDINEY DA CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8336479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA VIANA RD Nº 0062, 2022-F1F04 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03952</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956836</Id></row>
<row _id="727"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.373.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO</Favorecido><IdFavorecido>8343088</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01039</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00483</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956839</Id></row>
<row _id="728"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1BRGS - SAÍDA 10/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03678</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956840</Id></row>
<row _id="729"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-RN8P9 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03170</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02517</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956841</Id></row>
<row _id="730"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-DF73S - SAÍDA 28/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00566</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00907</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956842</Id></row>
<row _id="731"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.016.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8328033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTo de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1177/22 - NOE) em razão de viagem Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-16JTH.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02319</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022000987165</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956843</Id></row>
<row _id="732"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.239.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÃO VICTOR VARGAS MESQUITA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8358718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO DIA 08/06/2022 , E PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIA 22/06/2022 com destino a Alegre com objetivo de  Participação em evento, WORKSHOP: PLANO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DORIO ITAPEMIRIM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01863</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00874</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956848</Id></row>
<row _id="733"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8370219</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-00Z08 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12792</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06889</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956851</Id></row>
<row _id="734"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8370219</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-R3Q1D - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12176</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06447</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956852</Id></row>
<row _id="735"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8370219</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-07N02 - SAIDA 26/01/2022 E RETORNO 26/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00739</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956853</Id></row>
<row _id="736"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR</Favorecido><IdFavorecido>8323352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-9JXBS - SAÍDA 30/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07441</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956881</Id></row>
<row _id="737"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUDIERRYS SANTOS FURLAN</Favorecido><IdFavorecido>8346042</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 -PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09192</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956885</Id></row>
<row _id="738"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KLEBER VICENTE BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8344236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar lotado na DTIC, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de agosto de 2022. No intuito de realizar a reestruturação da rede lógica e telefonia da sede do 12ºBPM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02305</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01364</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956889</Id></row>
<row _id="739"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>79,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.524.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8343635</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA TEIXEIRA DE FREITAS/BA, Nº: 579, 2022-0B9DB000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03085</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02512</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956890</Id></row>
<row _id="740"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>130,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.096.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8377447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesas com 01 (uma) diária, para comparecer nos municípios de Irupi e Ibitirama, Assinatura da Ordem de serviço para construção de Campo Bom de Bola no Centro e do acordo de cooperação técnica paraRevitalização Do Campo de Grama Sintética da Sede, no dia 28 e 29/06/2022,  Requisição nº 211/2022 peça#184. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01626</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00001</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956892</Id></row>
<row _id="741"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-B057R - SAÍDA 29/03/2022 E RETORNO 29/03/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02506</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02519</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956895</Id></row>
<row _id="742"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>420,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO SANTANA ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8393844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/05 Á 07/05/2022, PREPARANDO E ORGANIZANDO EVENTO COM PRESENÇA DO SR. GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE, MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO PARA  ASSINATURA DE CONVÊNIO E REPASSE DE RECURSOS PARA A REFORMA DO CRAS.MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTE, PARA ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNPAES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CXZG2T  NA PEÇA #248 NO PROCESSO E-DOCS 2022-7VVF3.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00692</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956898</Id></row>
<row _id="743"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.117.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOANA DARQUE DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8406235</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA  COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 29 31MAR E 04 ABR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00590</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00622</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016483039</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956911</Id></row>
<row _id="744"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER</Favorecido><IdFavorecido>8319318</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22,  para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-R7GG2 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05498</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018832022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956929</Id></row>
<row _id="745"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8315500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01695</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956931</Id></row>
<row _id="746"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBENS PEREIRA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8322709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01908</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01584</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956932</Id></row>
<row _id="747"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMANDA STAFANATO VEREDIANO</Favorecido><IdFavorecido>8406574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19532 - AÇÃO COM OS ESTUDANTES DA TURMA DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR NA EEEFM CABOCLO BERNARDO ACOMPANHANDO A APOIE-LINHARES - VITÓRIA X ARACRUZ X VITÓRIA - 21/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04006</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03993</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956934</Id></row>
<row _id="748"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>286,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO AMORIM LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8356220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do Maj QOCPM Irio Doria Junior, RG 17.207-7/NF 866778, Cap QOAPM Marcelo Amorim Lopes, RG 15.981-5/NF 856074, Sub Ten QPMP-C Robson Marcos Cristo, RG 17.892-5 / NF 873229 e para o 1º Sgt QPMP-C Kleber Vicente Borges, RG 14.850-8 / NF 847462, que se deslocarão do QCG,localizado em Vitória- ES, à empresa Engesig Indústria e Comércio LTDA, adaptadora contratada pela General Motors do Brasil, sediada em Mogi das Cruzes-SP, no dia 26 de Maio de 2022. Com a finalidade de verificar protótipos de viaturas tipo PICKUP, descaracterizada 4X4, para o serviço de telecomunicações da PMES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01282</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956949</Id></row>
<row _id="749"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8352732</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Baixo Guandu - ES NO DIA 11/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1189/ CEPG/ 2022-R53N5   000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02117</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018768305</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956950</Id></row>
<row _id="750"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.722.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITOR PINHEIRO SIMMER</Favorecido><IdFavorecido>8398183</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Requisição de Diárias - ITARANA 10.05.22, VITOR PINHEIRO SINEMERAno	2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01190</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956954</Id></row>
<row _id="751"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>403,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.758.005-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEBER SILVA GONÇALVES</Favorecido><IdFavorecido>8361687</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 17/10/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar de Capacitação monitoramento do Psilidio. Diaárias para o período de 19/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participação em curso de avaliação de imóveis rurais.	Pernoite em Vitória - Diárias	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02160</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01466</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2246</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956963</Id></row>
<row _id="752"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação na Audiência Pública da Frente Parlamentar de Conservação da Biodiversidade Capixaba. Processo 2022-2CWTT. no dia 01/06/2022. Processo 2022-VM8ZM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00552</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00295</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956966</Id></row>
<row _id="753"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS LUCAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 08 E 14/07/2022, CONF. RD Nº 159 E 162/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB23106</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010703953</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956969</Id></row>
<row _id="754"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30 A 31/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00749</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3672</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956970</Id></row>
<row _id="755"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.336.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8346672</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00186</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3670</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956971</Id></row>
<row _id="756"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MAIA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8353313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL MAIA RANGEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 05 A 06/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00743</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3668</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956984</Id></row>
<row _id="757"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.250.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO MARION GUIO</Favorecido><IdFavorecido>8341373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01843</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00623</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956985</Id></row>
<row _id="758"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01259</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342956995</Id></row>
<row _id="759"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.978.486-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVINHA MARTINS DE OLIVEIRA FIRME</Favorecido><IdFavorecido>8372894</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 21 Á 22/02, REALIZAR VISITA NAS UNIDADES EM SÃO MATEUS, 2022-T3L9N000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00633</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957016</Id></row>
<row _id="760"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.076.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8343815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6702, 2022-QTML9000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00641</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957018</Id></row>
<row _id="761"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.255.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACIMAR HILÁRIO BARBOSA </Favorecido><IdFavorecido>8370298</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM NOME DE JACIMAR HILARIO BARBOSA, CPF: 578.255.997-72, PARA VISITA TÉCNICA - MUNICÍPIOS DOMINGOS MARTINS/ ES -VARGEM ALTA /ES -SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 15-02-2022 A 18/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00241</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957021</Id></row>
<row _id="762"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO SALGADO</Favorecido><IdFavorecido>8324819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-4B7X2 - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01589</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01589</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957022</Id></row>
<row _id="763"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.486.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EZIO VENTURA DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8345714</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP, VITÓRIA/ES, RD N° 63/2022, 2022-M1KVN 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06257</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04357</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957027</Id></row>
<row _id="764"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>672,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA TONIATO CAUS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8377787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para produzir matéria jornalística e fotos para o documento Balanço Social do Incaper no período de 11 a 28/07/22 em Mimoso do Sul, Itapemirim, Montanha, Colatina e Mantenópolis.. Convênio 875018/2018 - Plataforma mais Brasil.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01034</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00562</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957028</Id></row>
<row _id="765"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.771.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8357692</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1 DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 09/06/2022 E 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-46CPL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02325</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957030</Id></row>
<row _id="766"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.368.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIENE DELLAQUA BERGAMIN</Favorecido><IdFavorecido>8384766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18651 - FORMAÇÃO BUSCA ATIVA ESCOLAR - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - 05 E 06/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02308</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02672</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957034</Id></row>
<row _id="767"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.340.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO ANDREAON</Favorecido><IdFavorecido>8378051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18880 - VISITA COM A EQUIPE DA PARC À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CECCON (ESCOLA PREMIADA) - 20/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03030</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957038</Id></row>
<row _id="768"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.739.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTHUR EMILIO COAN</Favorecido><IdFavorecido>8342915</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 08hs  e retorno às 17hs do dia 27/10/2022, para vistoria de rodovias da malha sob a responsabilidade da SR-III. Proc. 2022-Z876Q000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03412</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02443</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023712502</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957041</Id></row>
<row _id="769"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>112,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DA ROCHA MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8340361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA, SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇAREFERENTE A 2 DIARIAS DE R$56,00 CADA.PROCESSO NO E-DOCS 2020-XJH9P (HSJC)000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00030</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE01556</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2020023125791</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>55</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957064</Id></row>
<row _id="770"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMIREZ GRISONI GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8360202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para vistoriar o serviço de construção de padrão de entrada de energia elétrica na Fazenda Experimental Bananal do Norte (FEBN).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00397</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957077</Id></row>
<row _id="771"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>292,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI PAGOTTO FIOREZE</Favorecido><IdFavorecido>8393504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Pedra Azul e Domingos Martins - ES no Período 09.02.2022 a 10.02.2022 a fim de Assessorar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. Conforme RD 012/GABSEC.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00297</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021565795</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957082</Id></row>
<row _id="772"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1792,6900</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS SIMOES FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8406223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE  3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA E ITAGUAÇU NOS DIAS 06 A 09/6  PARA CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 591-CARGO DESEMBARGADOR CORREGEDOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04687</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01467</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7003483512022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957092</Id></row>
<row _id="773"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2304,8900</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS SIMOES FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8406223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E APIACA NOS DIAS 30/5 A 03/06  PARA CORREIÇAO CONFORME PORTARIA452-CARGO DESEMBARGADOR CORREGEDOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04040</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01203</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7003296432022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957093</Id></row>
<row _id="774"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.588-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORMA LUCIA MORENO SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8344435</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>17830 - REUNIÃO DE PLANEJAMENTO CIRCUITO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2022 NAS ESCOLAS EEEFM PROFª. LUIZA BASTOS FARIA, EEEFM FLORESTA DO SUL, CEEFMTI MANUEL DUARTE DA CUNHA E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO EM PEDRO CANÁRIO/ES - 15/02/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00714</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00714</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957097</Id></row>
<row _id="775"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA SADER SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8402291</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, EM 18 E 19/01/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS# 12 E 13).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00192</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00192</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957099</Id></row>
<row _id="776"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.174-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA SAMIRA DA SILVA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8405864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 10/02/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00338</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00338</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957100</Id></row>
<row _id="777"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR</Favorecido><IdFavorecido>8323352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-7L4V1 - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 16/02/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01268</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957105</Id></row>
<row _id="778"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLOVES ANTONIO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8354598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-K0TFT - SAÍDA 08/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE P/ GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01261</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01261</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957106</Id></row>
<row _id="779"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.469.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO</Favorecido><IdFavorecido>8326518</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-F3HWF - RD - LUCELIA FEHLBERG PEREIRA - 26/09/2022 com destino a ARACRUZ a fim de atender demandas do BID.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02224</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02224</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010625323</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957115</Id></row>
<row _id="780"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>759,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELINO COLOMBIANO RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8378652</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01082</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>65272022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957120</Id></row>
<row _id="781"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,4100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.461.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8389293</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 04/10 PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA  1059-CARGO ANALISTA JUDICIARIO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02336</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7006797052022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957123</Id></row>
<row _id="782"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00926</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00926</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957127</Id></row>
<row _id="783"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>500,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.394.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOSUELDE NICOLI</Favorecido><IdFavorecido>8401914</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor MARCOSUELDE NICOLI, Viabilizar a realização de inspeções e monitoramentos em estabelecimentos que realizam atividades sujeitas à vigilância sanitária e de capacitações para as Vigilâncias Sanitárias (VISAS) Municipais - conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #174.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE10234</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05487</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006402156</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957132</Id></row>
<row _id="784"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.958.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX WENDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8395398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02208</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020373717</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957135</Id></row>
<row _id="785"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.071.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO</Favorecido><IdFavorecido>8396172</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação de empenho haja vista ressarcimento do valor da diária por parte do servidor. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01428</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01358</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957139</Id></row>
<row _id="786"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.101.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAINA VETTORAZZI VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8409272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Requisição de diária - 30/09/2022, SANTA LEOPOLDINA, TAINA VETTORAZZI VARGAS-11110157754000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01436</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01436</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957143</Id></row>
<row _id="787"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTA MARIA BICALHO</Favorecido><IdFavorecido>8372397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19084 - PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CEB - E DAS SESSÕES PLENÁRIAS, DESTE CE - PRESIDENTE KENNEDY X VITÓRIA X PRESIDENTE KENNEDY - DIA 14/06/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03548</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>3694</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957152</Id></row>
<row _id="788"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1617,1500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS SIMOES FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8406223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 14 A 18/02 PARA CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 40 - cargo Desembargador Corregedor000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00913</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000705112022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957156</Id></row>
<row _id="789"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1472,0200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.821.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA</Favorecido><IdFavorecido>8389353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29 A 31/8 PARA PARTICIPAÇAO DO 17ª CONGRESSO DE INOVAÇÃO DO PODER JUDICIARIO E CONTROLE ORGANIZADO PELO CONIP CONFORME PORTARIA 765-CARGO SECRETARIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05767</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7004095862022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957157</Id></row>
<row _id="790"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8338134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-ZZKH8 - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB12261</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06535</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957162</Id></row>
<row _id="791"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8338134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-L92FF - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 15/03/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02684</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957163</Id></row>
<row _id="792"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE AFREDO CHAVES-ES, NOS DIAS 26 A 27/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02993</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00610</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3672</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957164</Id></row>
<row _id="793"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.594.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUCIO DAS CANDEIAS</Favorecido><IdFavorecido>8332513</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 08/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00756</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957174</Id></row>
<row _id="794"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8318927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21502 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB19455</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957176</Id></row>
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<row _id="798"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEROLD VALIN DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8344553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 26/02/2021 DA SERVIDOR -  HEROLD VALIN DE SOUZA, CPF: 103.476.027-03 COM  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 02/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6768, 2022-59STH000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00085</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00839</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957189</Id></row>
<row _id="799"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>442,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZANGELA MASCARELLO TRABACH</Favorecido><IdFavorecido>8406650</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19042 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - AFONSO CLAUDIO X VITORIA X AFONSO CLAUDIO - 01 À 03/06/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03575</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03575</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>133</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>362</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><CodigoPrograma>33</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><CodigoAcao>6089</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957196</Id></row>
<row _id="800"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY LANES DE ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8373562</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-NH13C - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERTESA , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04137</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957198</Id></row>
<row _id="801"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.125.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICHARD COLNAGO LOURENÇO MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8404345</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01371</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00078</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016145045</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957199</Id></row>
<row _id="802"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.554.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRTES BASILIO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8350978</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesas com 1/2 diária no dia 09/06/2022, destino Cachoeiro de Itapemirim - ES, para  visita para encerramento da Formação de MSE -CREAS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00380</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00380</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957201</Id></row>
<row _id="803"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Christiane Vargas de Souza Menezes</Favorecido><IdFavorecido>8405260</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SUBSECRETÁRIA CHRISTIANE VARGAS DE SOUZA MENEZES, PARA PARTICIPAR DO BUY ES - EVENTO FOLHA BUSINESS, EM SÃO PAULO/SP, NO PERIODO DE 08 A 09/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00764</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>8295</CodigoAcao><Acao>AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957203</Id></row>
<row _id="804"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.089.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIANE LUCIANO</Favorecido><IdFavorecido>8351248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 09/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA, RD Nº681, 2022-QF824000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03775</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957205</Id></row>
<row _id="805"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON PEREIRA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8406441</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01408</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00601</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002966077</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957212</Id></row>
<row _id="806"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.089.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIANE LUCIANO</Favorecido><IdFavorecido>8351248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA, RD Nº. 567, 2022-5G4KB000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03748</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957213</Id></row>
<row _id="807"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.193.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA REGINA STOFEL REGIS</Favorecido><IdFavorecido>8371687</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20404 - REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO - SEDU E SRES - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - DIA 11/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13925</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05510</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957225</Id></row>
<row _id="808"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.197.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAGNO SANTOS ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8372415</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/02,CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CTT.40 NA ESCOLA PENITENCIÁRIA EM VIANA RD Nº041,2022-3Z83J000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02961</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01479</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957226</Id></row>
<row _id="809"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.082.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEBERT FERREIRA HELMER</Favorecido><IdFavorecido>8318675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 30 de dezembro de 2021. Com o objetivo de realizarem levantamentos em apoio à Operação de Inteligência da DINT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00563</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00330</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957229</Id></row>
<row _id="810"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRÉ VIEIRA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8371582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>pagamento 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA  Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1498 / SCM/NOE / 2022-LR1DG 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02956</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02341</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015202274</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957232</Id></row>
<row _id="811"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBENS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365230</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 13/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 529, 2022-0VNQS 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04567</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957235</Id></row>
<row _id="812"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RACHEL ELEONOR CARNEIRO </Favorecido><IdFavorecido>8321764</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município de IBATIBA /Secretaria Municipal de Saúde /APS . Motivo: apresentação da proposta de Consultório de Rua000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03147</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00589</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017196962</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957236</Id></row>
<row _id="813"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1317,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.011.176-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8380606</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO III SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE/RJ, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01664</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00799</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64312022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957243</Id></row>
<row _id="814"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.721.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8323107</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA  REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC SAFRANCINEIA DA SILVA BARBOSA AO HMSJ COLATINA ES,LAVINIA RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,TALIANA SOUZA OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA.COTA JULHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00979</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004976109</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957244</Id></row>
<row _id="815"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>537,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.721.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8323107</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC VALDEVINO DOS SANTOS CUNHA AO HEVV VITORIA - ES, ACOMP PAC EGNALDO LIMA DA SILVA HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC CINTHIA ALVES LUCIANO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC CLAUDIO VINDOURO DOS SANTOS HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA AGOSTO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01291</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004976109</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957245</Id></row>
<row _id="816"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON DE SOUZA CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8366730</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> RAMON DE SOUZA CARVALHO  -  VIAGEM EM 15/06/202.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01497</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00827</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957248</Id></row>
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<row _id="823"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>19026,5100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURO ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8333038</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Tarefa oficial - Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-4QVZ8000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00050</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00026</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003858278</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2151</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957280</Id></row>
<row _id="824"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8350387</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES,  2022-BQ81Z 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07195</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04353</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957287</Id></row>
<row _id="825"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO JOVIANO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8331686</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 31/05/2022, DE  7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, VISTORIA EM PROPRIEDADE COM VACINAÇÃO ASSITIDA, INSPEÇÃO PEDIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01539</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00720</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957288</Id></row>
<row _id="826"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>145,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.037.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI</Favorecido><IdFavorecido>8353689</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19742 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SÃO ROQUE DO CANAÃ X VITORIA X SÃO ROQUE DO CANAÃ - 29 E 30/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04190</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04190</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957299</Id></row>
<row _id="827"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TONY AURELIO AMORIM PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8349294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho da estrada que liga o Parque do Forno Grande, Castelo/ES, no dia 28/06. Processo 2022-0FS37.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00365</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00365</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957301</Id></row>
<row _id="828"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA MARANGONI DE ALMEIDA </Favorecido><IdFavorecido>8380914</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 29 a 30/06/2022, destino Colatina - ES, Participação na 1ª Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00414</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957302</Id></row>
<row _id="829"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIANS ARAÚJO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8407859</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19275 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS CITADAS - ARACRUZ - 21/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04014</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957313</Id></row>
<row _id="830"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.384.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO BELO COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8321481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19683 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO NOVO ENSINO MÉDIO - VITORIA X ECOPORANGA X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA - 05 E 06/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04035</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957317</Id></row>
<row _id="831"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>218,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.469.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CLARA KRETLI CONRADO</Favorecido><IdFavorecido>8405648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-QKVC5 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02871</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02871</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957363</Id></row>
<row _id="832"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-700,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.096.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8377447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação parcial de empenho para modificação do Sub-item da Despesa Fora do Estado para Dentro do Estado com diárias do servidor José Maria de Abreu Júnior no exercício de 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00552</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00001</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957364</Id></row>
<row _id="833"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELINO DA CUNHA RAMALDES</Favorecido><IdFavorecido>8405183</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-945G4 - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02911</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02911</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957366</Id></row>
<row _id="834"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.218.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8372712</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O UCTP EM CARIACICA RD N°016,2022-09H1P  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01958</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957368</Id></row>
<row _id="835"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO MARCOS MARFREDI</Favorecido><IdFavorecido>8397429</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18375 - REUNIÃO COM O SECRETÁRIO VITOR AMORIM DE ANGELO - DEVOLUTIVA DO TRABALHO DA SRECOL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA: 05/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02016</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957371</Id></row>
<row _id="836"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>616,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL ONILL GONÇALVES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8375752</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 03 Á 08/04, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA NA EPEN EM VIANA RD N°50, 2022-L3JQ1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02025</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957372</Id></row>
<row _id="837"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUDYSON PEREIRA LUCHI</Favorecido><IdFavorecido>8372065</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 04 Á 08/04, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUA NA EPEN EM VIANA, 2022-G4G66000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02018</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957374</Id></row>
<row _id="838"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.482.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO GOMES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405365</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2  diária em favor do  servidor Sergio Gomes dos Santos   Conduzir os servidores Renan Cunha Araújo, Vinicius Fabio Ferreira Silva e Perez Augustinho e Danilo Ferraz paraacompanhar e Fiscalizar o Cultura em Toda parte no Município de Vargem Alta e Acompanhar e Fiscalizar o Edital de Circulação de Teatro em Afonso Claudio - ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00239</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957375</Id></row>
<row _id="839"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.753.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL BATISTA LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8406744</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 31/03/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01099</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957376</Id></row>
<row _id="840"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.112.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8372144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA EPEN  EM VIANA RD Nº 036,2022-5XVJK 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02072</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957377</Id></row>
<row _id="841"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.063.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO VICTOR SANTOS BENEVENUTI</Favorecido><IdFavorecido>8400276</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-X02XB - SAÍDA 01/04/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02745</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02745</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957378</Id></row>
<row _id="842"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>406,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIS LUCIO PROTTA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8350885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO 1 e 1/2 PARA São Paulo / SP NO PERIODO DE 29 / 03 / 2022 a 30 / 03 / 2022  AFIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico . CONFORME A RD 85 / NOTAER.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00755</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00112</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016756594</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957384</Id></row>
<row _id="843"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1683,9800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.850.036-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Daniel Barrioni de Oliveira</Favorecido><IdFavorecido>8370884</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA E ICONHA NOS DIAS 24 A 27/05 PARA CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 451-CARGO JUIZ CORREGEDOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04045</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01208</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7003099882022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957385</Id></row>
<row _id="844"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1096,3700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.850.036-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Daniel Barrioni de Oliveira</Favorecido><IdFavorecido>8370884</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DO CASTELO E BREJETUBA NOS DIAS 04 A 07/04  PARA CORREIÇAO CONFORME PORTARIA222-CARGO JUIZ CORREGEDOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02439</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00745</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7002089092022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957386</Id></row>
<row _id="845"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAVANA DE FREITAS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8341740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/03/2022, PARA  O MUNICIPIO DEDOMINGOS MARTINS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00675</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00470</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957389</Id></row>
<row _id="846"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ HENRIQUE NOBRE BOF</Favorecido><IdFavorecido>8356336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, LANÇAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA DO RIO ITAPEMIRIM REFERENTE AO PROGRAMA DE PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00322</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00246</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017616644</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957410</Id></row>
<row _id="847"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.484.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON</Favorecido><IdFavorecido>8345536</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/07/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA UNIDADE PRISIONAL EM SÃO MATEUS/ES, 2022-8Q0J5   000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10220</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06384</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957411</Id></row>
<row _id="848"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8329053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARAALFREDO CHAVES E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02095</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01746</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957433</Id></row>
<row _id="849"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.595.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLIANA PERONI CARMINATI</Favorecido><IdFavorecido>8367831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DDiárias para o período de 11/10/2022 e 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participar na REUNIÃO ORDINÁRIA do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH), no dia 11 de outubro de 2022, às 10h, que será realizada no auditório da Agência Estadual de Recursos Hídricos ? AGERH e na Apresentação da Estrutura da AGERH á Diretoria FCCBH que será realizado no dia 11 de outubro de 2022, às 13:30h, no auditório da Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH e Participação na reunião para o Acordo de Cooperação IFES, AGERH e o Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas (bolsas para estágio de atuação nos CBH's, no dia 17 de outubro de 2022, às 15h, no gabinete da Reitoria do IFES em Vitória.		000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02153</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957436</Id></row>
<row _id="850"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA BARBOSA MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8395246</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/09/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01005</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020635136</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2229</CodigoAcao><Acao> ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957437</Id></row>
<row _id="851"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.714.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON SILVA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8372928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA RD Nº 135, 2022-891TC000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02748</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01770</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957444</Id></row>
<row _id="852"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON VALPASSOS REUTER MOTA</Favorecido><IdFavorecido>8318645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 12/08/2022 PARA SANTA TERESA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01891</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957445</Id></row>
<row _id="853"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESCLEY HENRIQUE SILVA MARION</Favorecido><IdFavorecido>8370094</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diária para participar do Workshop de Estruturação do Programa Estadual da Cadeia do Leite no município de Vitória - ES, no dia 30 de maio de 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01177</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00445</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957449</Id></row>
<row _id="854"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.482.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA COGO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357007</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19928 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - CONCEIÇÃO DO CASTELO X VITÓRIA X CONCEIÇÃO DO CASTELO - 05/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB11439</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04797</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957453</Id></row>
<row _id="855"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO CASTRO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8327124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00273</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00177</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008676389</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957454</Id></row>
<row _id="856"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.307.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8369743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DA SUBSECRETÁRIA SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE, EM ARACRUZ/ES, DIA 10/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01602</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00835</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957456</Id></row>
<row _id="857"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.336.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRÍCIO SANTANA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8375325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-2TNX7 - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01286</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957458</Id></row>
<row _id="858"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JENNIFER GAMA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8348770</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-4J0D7.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02241</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01624</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957462</Id></row>
<row _id="859"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO</Favorecido><IdFavorecido>8332853</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-2QF2M - SAÍDA 26/05/2022  E RETORNO 26/05/2022 , DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05844</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03842</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957463</Id></row>
<row _id="860"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.921.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO SARAIVA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8340929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA  + 50%PARA Colatina - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 383/NOE 2022-524KK.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00770</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020027134</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957470</Id></row>
<row _id="861"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO</Favorecido><IdFavorecido>8369547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-39NW3 - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05057</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957471</Id></row>
<row _id="862"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.614.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8368603</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO MARCEL VITOR MAGALHAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 23 A 24/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00692</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3673</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957474</Id></row>
<row _id="863"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUREO MARQUES SIMONETTI</Favorecido><IdFavorecido>8358654</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO NO DIA 01/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03603</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02247</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957488</Id></row>
<row _id="864"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.616.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8350216</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/01, REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº 014 2022-RQJTL  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01767</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957489</Id></row>
<row _id="865"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.130.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON LUIZ KUNSCH</Favorecido><IdFavorecido>8324475</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária (RD152/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-NWPKR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01660</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016948433</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957498</Id></row>
<row _id="866"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIANIA DA SILVA DINIZ</Favorecido><IdFavorecido>8377228</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/02 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA (TECIDO) DA PSMECOL EM COLATINA, 2022-WQF1L000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00822</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957499</Id></row>
<row _id="867"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>924,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.034.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER SCHULZ DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8370580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAGAMENTO  DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE  14/03 Á 19/03/2022, CONDUZINDO O SUBSECRETARIO SR. VALTER RODRIGUES NA PREPARAÇÃO DA IDA E POSTERIORMENTE ORGANIZANDO EVENTO  COM A PRESENÇA  DO SR. GOVERNADOR NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS, PRESIDENTE KENNEDY, ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS, ALTO RIO NOVO, ENTREGA DE ESCOLA, JAGUARÉ, ASSINATURA DE REPASSE DE RECURSO DO FUNDO CIDADES, PINHEIROS, ORDEM DE SERVIÇO DO CONTORNO DE PINHEIROS, E ASSINATURA DE REPASSE DE RECURSO DO FUNDO CIDADES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-FNLFRV NA PEÇA#185 NO  PROCESSO E-DOCS 2022-TWKTR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00452</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020995073</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957500</Id></row>
<row _id="868"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>937,5400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO ALVES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8348210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 07/06 PARA REUNIAO NO CNJ E SEMINARIO CONFORME PORTARIA 495-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04322</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01302</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7003349242022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957516</Id></row>
<row _id="869"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.162.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSON NUNES CORRÊA</Favorecido><IdFavorecido>8396919</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-9GWN0 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01868</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957522</Id></row>
<row _id="870"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8338134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-GFKBV - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 10/03/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02162</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957524</Id></row>
<row _id="871"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL GUALANDI FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8372665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES,RD Nº6856  2022-JZ9CJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02506</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01204</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957525</Id></row>
<row _id="872"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TONY AURELIO AMORIM PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8349294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do governador nos municípios de Dores do Rio Preto e Guaçuí no dia 20/05/2022. Processo 2022-4JZMW.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00501</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00263</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957526</Id></row>
<row _id="873"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.088.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLON BARBIERI MARTINELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349854</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA RD N°525, 2022-T8KV6000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06489</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957533</Id></row>
<row _id="874"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA EBERMANN SALES</Favorecido><IdFavorecido>8345017</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18048 - 2ª VISITA TÉCNICA- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X COLATINA - DIA 07/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01216</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01216</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957534</Id></row>
<row _id="875"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>819,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL MARTINS MARCHEZINI</Favorecido><IdFavorecido>8408679</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA com aquisição de 2,5 diárias em viagem oficial a Brasília/DF, para Encontro Jurídico do CONFAP -CNPq, nos dias 25 e 26/08.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00364</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>17</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2232</CodigoAcao><Acao> APOIO A FORMULACAO, ESTRUTURACAO E DESENVOLVI                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957537</Id></row>
<row _id="876"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILAS VIEIRA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8383955</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 20/06/2022, CONF. RD Nº 022/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB25330</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02793</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019122117</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957547</Id></row>
<row _id="877"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA MARIA BISSOLI</Favorecido><IdFavorecido>8385322</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR SAINDO DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 16/08/2022 ? PROCESSO 2022-BJ1VL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03216</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957548</Id></row>
<row _id="878"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>113,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.651.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMILIA BRITO</Favorecido><IdFavorecido>8379320</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/07/2022 PARA BELO HORIZONTE -MG000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02151</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01296</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957555</Id></row>
<row _id="879"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUBERTO MORAES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8388172</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Ressarcimento de despesa com diárias para os dias 04/10 e 05/10/2022 viagens a Nova Venécia e Cachoeiro de Itapemirim. Despesas com diárias para viagens nos dias 11/10/2022 com destino ao Município de Linhares com com objetivo de recolher amostras de leite e entrega ao GEDLAB, e dia 14/10/2022 com destino ao Município de Nova Venécia com objetivo de entrega de cadeiras e logarinas	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03288</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01453</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957556</Id></row>
<row _id="880"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUBERTO MORAES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8388172</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Ressarcimento de despesas com diárias conforme prestação de contas juntada a peça 176 e 179, com viagens nos dias 06/07/2022 com destino a Cachoeiro de Itapemirim (meia-diária) , dia 12/07/2022 com destino a São Mateus (meia-diária) , e dia 09/08/2022 com destino a Nova Venécia (meia-diária) com objetivo de transportar suprimentos aos escritórios regionais /locais e moveis (cadeiras) . autorização do Ordenador de despesas a peça 183.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02511</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957557</Id></row>
<row _id="881"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-GLF42 - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 22/09/2022, DE IBATIBA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB11700</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957576</Id></row>
<row _id="882"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-Q0PZF - SAÍDA 03/06/2022 E RETORNO 03/06/2022, DE IBATIBA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06395</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957577</Id></row>
<row _id="883"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-ZS5C9 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE IBATIBA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05269</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03563</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957578</Id></row>
<row _id="884"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBIA FERREIRA BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8316730</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 01 A 03/04/2022, CONF. RD Nº 008/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09415</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020721363</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957583</Id></row>
<row _id="885"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.289.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO BARCELOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8385299</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-RW1P6 - SAÍDA 25/01/2022 E RETORNO 27/01/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA E BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00593</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00962</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957589</Id></row>
<row _id="886"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEDERSON CARVALHO LOBATO</Favorecido><IdFavorecido>8374711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-JT4JL - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01832</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01560</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957591</Id></row>
<row _id="887"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.220.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19594 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10889</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957604</Id></row>
<row _id="888"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>616,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.587.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUBIA DE OLIVEIRA CALAES</Favorecido><IdFavorecido>8373025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 03 A 08/04 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, PARA VIANA/ES,  2022-65XMN000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05278</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957605</Id></row>
<row _id="889"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.974.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO ROQUE COLNAGO</Favorecido><IdFavorecido>8344040</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária para o período de 17/09/2022, com destino a Aracruz , com objetivo de Fiscalização em evento Agropecuário (Leilão Solidário).	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02979</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01304</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957607</Id></row>
<row _id="890"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ MULIN</Favorecido><IdFavorecido>8339526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00008</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE00041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2020003150195</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957611</Id></row>
<row _id="891"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8395940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  PARA COBRIR  DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 20/12 TRANSF. PACIENTE PARA FORA DA SEDE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00028</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE01928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021002797393</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957615</Id></row>
<row _id="892"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.142.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIANE NUNES ROBBI</Favorecido><IdFavorecido>8406041</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2021-8WG3P - PAGAMENTO (28/12/2021) DE DIÁRIA PARA SERVIDORA FRANCIANE NUNES ROBBI COCCO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00001</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE01276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021007221711</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957616</Id></row>
<row _id="893"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.053.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE GOMES DA MATA</Favorecido><IdFavorecido>8379222</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS  DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 10/12/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CASTELO/ES, Nº 6640 PROCESSO 2021-3SNJS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00264</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957617</Id></row>
<row _id="894"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR SANTANA ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8399364</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  PARA COBRIR  DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DIA 22/12 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00016</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE01971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021001911320</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957618</Id></row>
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<row _id="898"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>280,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.848.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMANDA GOMES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8354345</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA AMANDA GOMES RIBEIRO, NOS DIAS 09/06, 26/07, 02/08, 13/12 E 21/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #44, 43, 54, 57, E 59.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00039</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE01655</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957624</Id></row>
<row _id="899"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>952,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCEMAR PARAISO DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355448</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29 E 30/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #590, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, E 628.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00041</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE01696</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957625</Id></row>
<row _id="900"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES</Favorecido><IdFavorecido>8351474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/11, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES, RD Nº 2149,  PROCESSO 2021-8D07Q.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00384</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09739</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957626</Id></row>
<row _id="901"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMO MENEZES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8358574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/01 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA -ASRE/GINTER EM COLATINA, 2022-61V7C000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00162</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957643</Id></row>
<row _id="902"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.737.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PENHA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8338700</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01428</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001591285</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957645</Id></row>
<row _id="903"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.308.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO CEOTTO PIRES </Favorecido><IdFavorecido>8369863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/04, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-0DB11000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03787</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957646</Id></row>
<row _id="904"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.534.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA SOUSA SANT?ANNA</Favorecido><IdFavorecido>8363630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-RK0TW - RD 21-06-2022 - Adriana Sant'Anna - Santa Maria de Jetibá000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01339</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019089777</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957649</Id></row>
<row _id="905"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.503.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO PAULO PECINI</Favorecido><IdFavorecido>8385202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 30/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01710</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01710</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957652</Id></row>
<row _id="906"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1680,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUGO MILARE TOSATO</Favorecido><IdFavorecido>8401951</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO 2022NE00050, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ATENDER VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO AS AGENDAS DO SR. GOVERNADOR. CONFORME CI Nº 001/2022 Á PEÇA #2, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #17 DO PROCESSO E-DOCS 2022-7X2TP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00329</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006428571</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957656</Id></row>
<row _id="907"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.137.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURICIO TRUGILHO</Favorecido><IdFavorecido>8361759</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA OS DIAS 21/06/2022 A 22/06/2022, 7:00 AS 17:00 HS, EM ALEGRE PARA Representar conjuntamente o Idaf no Workshop do Plano de Ação de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00845</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00845</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2072</CodigoAcao><Acao>CAMPANHAS EDUCATIVAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957659</Id></row>
<row _id="908"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2207,5400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RACHEL DURÃO CORREIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8407828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE  2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 22 A 24/6 PARA PARTICIPAÇAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORES JUDICIARIAS CONFORME PORTARIA 567-CARGO DESEMBARGADORA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01437</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01437</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7003330182022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957660</Id></row>
<row _id="909"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRELIANO MARCIO MARETO FONTAN</Favorecido><IdFavorecido>8394124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRELIANO MARCIO MARETO FONTAN, CPF N°068.765.357-62, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO FUNSAF IV NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, IÚNA E MUNIZ FREIRE/ES, E PARTICIPAR DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DO PÓLO DE PISCICULTURA DA REGIÃO DO CAPARAÓ E ENTORNO NOS DIAS 23 A 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4S2BD.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01567</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957671</Id></row>
<row _id="910"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO SANTANA ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8393844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS ) DIÁRIAS  NO PERÍODO DE 16/02 Á 17/02/2022 E 18/02 Á 19/02/2022  : PREPARANDO E ORGANIZANDO EVENTO COM A PRESENÇA DO SR. GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS JOSÉ MARTINS, E NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, PARA ENTREGA DAS OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTA RITA, NO DISTRITO DE JACUPEMBA. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-98Z145 NA PEÇA#102, DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-7VVF3.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00268</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957673</Id></row>
<row _id="911"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.845.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTO LUIZ GOES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8353055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/06 A 10/06 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA TECNOAGRO EM LINHARES, E DIA 14/06/2022 PARA ATIVIDADE NA BARREIRA DE BOM JESUS DO NORTE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01681</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00805</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957675</Id></row>
<row _id="912"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTEFANES TAVARES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-K8KL2 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02771</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02771</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957677</Id></row>
<row _id="913"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA</Favorecido><IdFavorecido>8345862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTONO NO DIA 15/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N° 327,  2022-R71CB 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02115</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957682</Id></row>
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<row _id="919"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON OLIVEIRA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8406092</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2  (DUAS  DIÁRIAS E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 04/07/2022 Á  06/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01792</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957713</Id></row>
<row _id="920"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX MIRANDANEVES</Favorecido><IdFavorecido>8332340</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 21/06/2022 PARA JOÃO NEIVA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00293</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>722</CodigoSubFuncao><SubFuncao>TELECOMUNICAÇÕES</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2156</CodigoAcao><Acao>RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957714</Id></row>
<row _id="921"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAGNO DE SÁ</Favorecido><IdFavorecido>8405400</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19526 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA VALÉRIO E ATÍLIO VIVÁCQUA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 08/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04306</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957718</Id></row>
<row _id="922"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.887.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALACE DA SILVA PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8344616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/05,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA, 2022-35TKV  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04181</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957720</Id></row>
<row _id="923"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.762.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GENILSON ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8356925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01543</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00240</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022005282497</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957727</Id></row>
<row _id="924"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>949,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00720</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00720</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957733</Id></row>
<row _id="925"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.558.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIMAR JOVINO DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8394901</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIMAR JOVINO DE CARVALHO - ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I DESTA SEP, PARA VISITA TÉCNICA A OBRA DA CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROJETO REFLORESTAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 25/08/2022, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-R1WQ7F, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-C5H30M, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-K4NP0.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00405</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00405</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2256</CodigoAcao><Acao> MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957738</Id></row>
<row _id="926"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANA MARCIA FOERSTE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8397023</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Agência Itinerante do Trabalho em São Mateus nos dias 23 e 24/09.	Processo: 2022-SMZM7000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00025</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470906</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>26</CodigoPrograma><Programa>INCLUIR</Programa><CodigoAcao>2867</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47906</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957741</Id></row>
<row _id="927"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIANE ALMEIDA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8405538</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/08/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01556</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01556</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957744</Id></row>
<row _id="928"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>858,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8331565</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR NO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00606</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010033337</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957745</Id></row>
<row _id="929"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO DE AGUIAR LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8407442</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/07/2022 PARA LINHARES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01653</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957748</Id></row>
<row _id="930"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.572.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FÁBIO ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8406326</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VISTORIA NA ANTIGA ESCOLA SALESIANO, EM VARGEM ALTA, DIA 13/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02322</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957750</Id></row>
<row _id="931"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.139.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA FELIX TAVARES</Favorecido><IdFavorecido>8406256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-S4FDW - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01945</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957752</Id></row>
<row _id="932"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.757.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8333701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO  ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim ? ES NO DIA 25/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1252 / CEPG / NOE / 2022-BJ6SH. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02281</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008538135</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957753</Id></row>
<row _id="933"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8370219</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3ZRDF - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02156</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957756</Id></row>
<row _id="934"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8407316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF 17/07 ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL DÓRIO SILVA/SERRA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01376</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016664438</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957761</Id></row>
<row _id="935"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.790.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO SUIM DA ENCARNACAO</Favorecido><IdFavorecido>8395130</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/01, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA CASA EM COLATINA RD N°03, 2022-4LCNP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00930</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00713</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957765</Id></row>
<row _id="936"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMARIO CAVALCANTE WANDERLEI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8401265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Osmario Cavalcante Wanderlei Junior, para Colatina/ES, no dia 11/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00157</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007639686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957773</Id></row>
<row _id="937"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT SALGADO NERYS</Favorecido><IdFavorecido>8390403</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Brejetuba - ES NO DIA 20/08/2022 A FIM TRABALHAR EM DE Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1232 / NOE / CEPG / 2022-PM769 .000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02170</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00263</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017529489</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957775</Id></row>
<row _id="938"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.376.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENNER RIBEIRO LANTIMAN</Favorecido><IdFavorecido>8390739</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO com Reembolso/Indenização de meia diária em favor do servidor, DENNER RIBEIRO LANTIMAN, de viagem realizada do município de VITÓRIA ao município de COLATINA no dia 01/06/2022, para atendimento dos chamados nº CSS 94667, 94803, 95029 e 94948. Edoc?s 2022-Q4RK6000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01810</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957777</Id></row>
<row _id="939"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS</Favorecido><IdFavorecido>8314782</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 28/03/2022 em Castelo000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01859</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02000</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957778</Id></row>
<row _id="940"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido> EDUARDO MEIRELLES</Favorecido><IdFavorecido>8401578</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00034</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00224</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022000470639</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957784</Id></row>
<row _id="941"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.345.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRIANE KüSTER</Favorecido><IdFavorecido>8330648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00135</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022022023394</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957787</Id></row>
<row _id="942"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01019</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00627</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957796</Id></row>
<row _id="943"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.902.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SILVA THEMOTEO</Favorecido><IdFavorecido>8385273</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20507 - PALESTRA EDUCATIVA - VITORIA X C. DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 16/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB14352</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957804</Id></row>
<row _id="944"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.674.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8400344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA 2º TEN ANDERSON NF 901985 LARANJA DA TERRA 10-03-2022 - VISTORIA DE LICENCIAMENTOProcesso 2022-3MVXH000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00284</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00112</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957805</Id></row>
<row _id="945"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ MULIN</Favorecido><IdFavorecido>8339526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 08 E 10/02/2022 DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00228</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2020003150195</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957818</Id></row>
<row _id="946"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO LUIZ GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8342353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20373 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS - VITÓRIA X VILA VALERIO X SÃO GABRIEL DA PALHA X NOVA VENECIA X VILA PAVÃO X BOA ESPERANÇA X PONTO BELO X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIRO X VITÓRIA - 15 À 19/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13864</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05472</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957822</Id></row>
<row _id="947"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO LUIZ GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8342353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19848 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X ÁGUA DOCE DO NORTE X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA - 11 A 15/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB11542</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957823</Id></row>
<row _id="948"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>448,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON VALPASSOS REUTER MOTA</Favorecido><IdFavorecido>8318645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 07/03/2022, PARA  O MUNICIPIO DE IBIRAÇU000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00819</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957824</Id></row>
<row _id="949"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>292,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR MARTINS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8402437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO. DIÁRIA 1 e ½ + 50% PARA Município de Domingos Martins  NO DIA 11/06/2022 a 12/06/2022 A FIM DE ASSESSORAMENTO DA VICE-GOVERNADORA EM AGENDA OFICIAL. CONFORME A RD 092/SCM 2022-FPDZJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01460</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011108686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957839</Id></row>
<row _id="950"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.425.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA</Favorecido><IdFavorecido>8384687</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Instalação de infraestrutura para instalação dolink da rede PCES,  dias 10 A 11/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00626</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00446</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957840</Id></row>
<row _id="951"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.887.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALACE DA SILVA PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8344616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/05,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE, 2022-DQQF9  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07506</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04182</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957842</Id></row>
<row _id="952"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.645.988-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE RODRIGUES FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8394859</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação visando cobrir despesas com 5 (cinco) diárias em favor do servidor Jorge Rodrigues Filho, em viagem ao município de São Mateus/ES no período de 04 à 09/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00120</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022024102521</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957843</Id></row>
<row _id="953"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>148,4800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISMENIA SCHAEFFER FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8362776</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIFERENÇA DE  1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, SAO GABRIEL DA PALHA E JOAO NEIVA NOS DIAS 12 E 13/05, PARA Vistoria para reavaliação de bens imóveis ativos pertencentes ao patrimônio deste Poder Judiciário, na condição de membro da Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis no exercício da atividade de Inventário, CONFORME PORTARIA 284-CARGO ENGENHEIRA CIVIL, TENDO EM VISTA A RESOLUÇÃO 009000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01616</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7002518732022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957844</Id></row>
<row _id="954"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.264-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NAILA PESSOA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325388</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIA 08/03/22 A 09/03/22, DE 7:00 HS AS 17:00 HS,  EM MUNIZ FREIRE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA NOVA MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATADA PARA ASSUMIR O FRIGORIFICO UNIÃO - SIE 122.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00406</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957860</Id></row>
<row _id="955"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.630.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA DE SOUZA PEDRINI</Favorecido><IdFavorecido>8349780</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA - SGT BM PEDRINI NF 2656817 - SÃO MATEUS 23.03.2022 - VISITA TÉCNICAProcesso 2022-0P5N5000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00234</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957863</Id></row>
<row _id="956"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO VALADARES GOTTARDI</Favorecido><IdFavorecido>8351668</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de meia diária em viagem a São Mateus e Vila Valério no dia 22/09/22, para vistoria de obras em execução nestas cidades e participar de reunião com o prefeito de Vila Valério. Proc. 2022-8TX3F000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03003</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007180303</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957872</Id></row>
<row _id="957"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUDIR ALMEIDA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8332807</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-W1GNT - SAÍDA 03/03/2022 E RETORNO 04/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01950</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957878</Id></row>
<row _id="958"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.372.691-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8364341</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-V0V19 - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA  E JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05424</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04636</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957885</Id></row>
<row _id="959"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.666-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357480</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/07/2022, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E PARTICIPAR DE FORMATURA DO ENSINO MÉDIO NA PRBSF, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E  SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-JCVWT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08028</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013281235</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957890</Id></row>
<row _id="960"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.536-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DRIELE DE OLIVEIRA FREITAS PONCIO</Favorecido><IdFavorecido>8406964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 13/07/2022 PARA SUPERVISÃO DOS PONTOS DE TESTAGEM (COVID-19), CONFORME REQUISIÇÃO NVS/SRSC - Nº 007/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #61.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01642</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00697</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957897</Id></row>
<row _id="961"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINE DE AZEVEDO TURETA</Favorecido><IdFavorecido>8355774</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3QW6K - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE CONCEIÇÃO DO CASTELO P/ IÚNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07109</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957905</Id></row>
<row _id="962"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO LEPPAUS</Favorecido><IdFavorecido>8320500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 18 A 19/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02576</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3664</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957906</Id></row>
<row _id="963"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO SILVA DAL COL</Favorecido><IdFavorecido>8368447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17963 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS - SEDU - ECOPORANGA X VITÓRIA X ECOPORANGA - DIA 23/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00581</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957911</Id></row>
<row _id="964"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.294.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8316145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diaria :Viagem a Aracruz.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00195</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017992304</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>722</CodigoSubFuncao><SubFuncao>TELECOMUNICAÇÕES</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2156</CodigoAcao><Acao>RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957917</Id></row>
<row _id="965"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLÉSIO LISBOA DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8370086</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação da diária ao servidor CLESIO LISBOA DO CARMO para visita técnica a F.E. Mendes da Fonseca para acompanhar os técnicos da empresa OI que irão instalar equipamentos para melhoria do atendimento da demanda de telefonia e transmissão de dados no dia 06/10/2022. Processo 2022-8HLB9.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01667</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00882</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957926</Id></row>
<row _id="966"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.460.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUCIMAR DE JESUS CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8406193</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JUCIMAR DE JESUS CARDOSO, CPF N°097.460.477-10, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIOS DE MUQUI E VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 25 A 27/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6KW88000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00209</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957932</Id></row>
<row _id="967"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.034.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER SCHULZ DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8370580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA ) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2022 a 16/07/2022, CONDUZINDO O SUBSECRETÁRIO Sr. VALTER RODRIGUES NA PREPARAÇÃO DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO CAMPO BOM DE BOLA E PRAÇA SAUDÁVEL, NO BAIRRO ALTO BOA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-174QJG NA PEÇA #507 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-TWKTR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01156</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020995073</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957935</Id></row>
<row _id="968"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>339,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.547.681-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SOARES FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8401775</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) Diária para Rio de Janeiro RAFAEL SOARES FIGUEIREDO-02954768185000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02548</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957941</Id></row>
<row _id="969"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO RODRIGUES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8346033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 03/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES. RD Nº 10509. PROCESSO Nº 2022-K2C10.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL08469</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06814</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957942</Id></row>
<row _id="970"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.674.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8400344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA ? 2º TEN ANDERSON NF 901985 ? AFONSO CLÁUDIO 31-08-2022 - VISTORIA DE LICENCIAMENTOProcesso 2022-LHXJT000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00203</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957943</Id></row>
<row _id="971"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BELISA PEREIRA SOSSAI</Favorecido><IdFavorecido>8384537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 16 A 19/02/2022, CONF. RD Nº 001/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05893</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01511</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014121947</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957949</Id></row>
<row _id="972"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8368718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 23 A 24/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00414</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3719</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957958</Id></row>
<row _id="973"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8368718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 16 A 17/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00611</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3719</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957959</Id></row>
<row _id="974"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8368718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 23 A 24/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00689</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3719</CodigoProcesso><Processo>COMO MAP1                                                                                                                                             </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957960</Id></row>
<row _id="975"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.460.899-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE</Favorecido><IdFavorecido>8366028</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00530</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007520942</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957968</Id></row>
<row _id="976"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA</Favorecido><IdFavorecido>8345862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES RD  Nº213  2022-48FXZ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01107</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957969</Id></row>
<row _id="977"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.780.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALDIR CORTE DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368029</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDIR CORTE DOS SANTOS, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE Anchieta, NO DIA 24/02.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00287</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957974</Id></row>
<row _id="978"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00271</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957977</Id></row>
<row _id="979"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>756,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.909.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8354291</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 4,5 (TRES E MEIA) DIARIAS NO PERÍODO DE 03/07 À 07/07/2022. MOTIVO: PREPARANDO E ORGANIZANDO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2022 NOS MUNICÍPIOS DE: BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-TF1SX7 NA PEÇA #484 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-7XLZX.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01086</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006443098</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957983</Id></row>
<row _id="980"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8336702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2022 A 08/03/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00207</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012205051</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957992</Id></row>
<row _id="981"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO AURELIO CONTARATO</Favorecido><IdFavorecido>8331905</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPS-SERRA Nº 038, 2022-269LB000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03394</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342957996</Id></row>
<row _id="982"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>840,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.068.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO ALVES CANIÇALI</Favorecido><IdFavorecido>8385653</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 07, 12 A 14 E 19 A 21/07/2022.MOTIVO: Capacitação em Normas, procedimentos e protocolos de Sala de Vacinas para profissionais da imunização e APS dos Municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba e Venda Nova000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02199</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958001</Id></row>
<row _id="983"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-WRQNN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04040</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03709</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958004</Id></row>
<row _id="984"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8352925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIA 04/04/2022 A 07/04/2022, DE 8:00 HS AS 8:00 HS, VISTORIA EM IMÓVEL DE PRODUÇÃO DE MAMÃO E NOTIFICAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO (MONTANHA), FISCALIZAÇÃO EM PINHEIROS E BOA ESPERANÇA. APÓS ASSISTIR CURSO SOBRE MONILÍASE DO CACAUEIRO EM NOVA VENÉCIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00571</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00429</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao>INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958005</Id></row>
<row _id="985"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>265,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.279.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8324613</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21033 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X BREJETUBA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA NOS DIAS 17 E 18/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07555</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06690</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>133</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>362</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><CodigoPrograma>33</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><CodigoAcao>6089</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958006</Id></row>
<row _id="986"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.871.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELA DE SOUZA CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8350179</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE +(30%) REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18 A 19/04/2022 PARA OFICINA DE VALIDAÇÃO PROJETO DE FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, ORGANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE: REGIONALIZAÇÃO E OFICINA DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL (PROADI), CONFORME SRSC/APS/Nº 018/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50.OBS: VALOR DA REQUISIÇÃO RETIFICADO APÓS SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS  PEÇAS #54 E #55.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00780</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00358</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958009</Id></row>
<row _id="987"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>962,2700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY SANDRO CAMPANA DOS</Favorecido><IdFavorecido>8389436</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 04,18,25 E 31/8 CONFORME PORTARIA 841-CARGO JUIZ DE DIREITO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03040</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01897</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000200272022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4162</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA (uso exclusivo do TJES)</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958010</Id></row>
<row _id="988"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAMILLA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8405666</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-TQCJH - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02771</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02736</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958011</Id></row>
<row _id="989"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.406.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Caio Fabricius Gonçalves Farias</Favorecido><IdFavorecido>8384090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para elaboração de vídeos para compor a publicação Balanço Social do Incaper no período de 21 a 28/07/22 em Linhares, Mantenópolis e  Colatina. Convênio 875018/2018.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01073</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00579</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958019</Id></row>
<row _id="990"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS LUCAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00110</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010703953</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958035</Id></row>
<row _id="991"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACKSON SOUZA DUARTE</Favorecido><IdFavorecido>8356087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 11/08/2022 PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA, PARA VERIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA ÚNICA FINAL DO CONVÊNIO, CONFORME REQUISIÇÃO PATRIMÔNIO/SRSC Nº 002/2022 E AUTORIZAÃO NA PEÇA #21.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01937</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958037</Id></row>
<row _id="992"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.177.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVERTON PEREIRA EVALDO</Favorecido><IdFavorecido>8346362</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL, GUARAPARI-ES, 2022-1R16Q000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07044</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958042</Id></row>
<row _id="993"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8323276</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00075</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958045</Id></row>
<row _id="994"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.150.536-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO COSTA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8352556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES-ES, NOS DIAS 19 A 20/09/2022.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02262</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>4128</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958053</Id></row>
<row _id="995"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.839.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO KAIZER DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8362415</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19545 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAIXO GUANDU - 22/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04034</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03961</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958056</Id></row>
<row _id="996"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.006.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON ROZAS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de meia diária (RD541/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 17/04/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-8NJ3J.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00962</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007034506</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958060</Id></row>
<row _id="997"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8349445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DE PALHA-ES, NOS DIAS 30 A 31/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02072</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3716</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958061</Id></row>
<row _id="998"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.406.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIVANIO MENDES DO PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8404875</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO  REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO TECNICO NA SESA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00469</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023667596</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958065</Id></row>
<row _id="999"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>162,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA CARVALHO TETZNER LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8406409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA RENATA CARVALHO TETZNER LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 08/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01890</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00211</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3921</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958071</Id></row>
<row _id="1000"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.947.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO RODRIGUES CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8314828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUIDIO/ES NO DIA 24/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00040</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015913398</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480903</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48903</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958074</Id></row>
<row _id="1001"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADALZIRA FERREIRA PAGANI</Favorecido><IdFavorecido>8361563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO NEIVA NO DIA 29/09/2022.MOTIVO: Visita Técnica.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03293</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958079</Id></row>
<row _id="1002"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MURILO BOSA VAGO</Favorecido><IdFavorecido>8401512</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de empenho referente a despesa de 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 23/03 da Palestra Desenvolvimento Turístico e Oportunidades no Município de Venda Nova do Imigrante e no dia 24/03 com Visitas Técnicas e encontros com lideranças no município de Santa Teresa. Processo 2022-CRN04. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00206</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958085</Id></row>
<row _id="1003"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.413.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8340843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>diária em favor de 02 (dois) militares da DINT, que se deslocaram do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 07 de maio de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Inteligência da DINT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03230</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00931</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958097</Id></row>
<row _id="1004"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3H56X - SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02492</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958105</Id></row>
<row _id="1005"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO JOVIANO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8331686</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 18/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAME DE RAIVA DE PROPRIEDADE SUSPEITA COM ÓBITOS DE ANIMAIS, BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.                   E-DOCS:2022-G09GH       000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00383</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958112</Id></row>
<row _id="1006"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.342.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDER PRADO SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8397497</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00737</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020343966</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958115</Id></row>
<row _id="1007"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>646,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO ZUCOLOTTO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8393517</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00749</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002867863</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958117</Id></row>
<row _id="1008"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-313,2500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.515.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MENEZES LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8354737</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00676</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00416</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000699042022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958118</Id></row>
<row _id="1009"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>379,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8380630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO, CITAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS - SAÍDA 17/03/2022 COM RETORNO PREVISTO EM 18/03/2022 AS 16:00 HORAS 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00211</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00211</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>14572022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958121</Id></row>
<row _id="1010"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RACHEL FREIXO CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8396883</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DA SERVIDORA RACHEL FREIXO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERMODAL, REPRESENTANDO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM SAO PAULO/SP, DIA 16/03.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00615</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00429</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>8295</CodigoAcao><Acao>AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958124</Id></row>
<row _id="1011"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEIDA MARIA AYRES</Favorecido><IdFavorecido>8330454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORES, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES, RD Nº 07/2022- PROCESSO 2022-MLQMH.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01400</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01400</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958126</Id></row>
<row _id="1012"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.174-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA SAMIRA DA SILVA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8405864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 24/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00472</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00472</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958127</Id></row>
<row _id="1013"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>195,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Rogério da Silva Athayde</Favorecido><IdFavorecido>8402526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE DO PROCON/ES, ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE  PARA REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS DE ALFREDO CHAVES, PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM E PARTICIPAÇÃO DO 9° MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, REALIZADO PELO PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27,28 E 29/07, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CARLOS CAIADO BARBOSA, SENDO A VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 27/07 A 28/07/2022, COM RETORNO PREVISTO AS 18 HORAS DO DIA 28/07/2022.A DESPESA SERÁ REALIZADA CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA #4.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00107</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>68</CodigoPrograma><Programa>DEFESA DO CONSUMIDOR</Programa><CodigoAcao>1052</CodigoAcao><Acao>INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958132</Id></row>
<row _id="1014"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.022.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO</Favorecido><IdFavorecido>8396287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO, CPF N°472.022.467-91, PARA VISITA TÉCNICA PARA O PROGRAMA CALÇAMENTO RURAL, NOS MUNICÍPIOS DE DORES DO RIO PRETO, AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, LARANJA DA TERRA E RIO NOVO DO SUL/ES, NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-M5BD3.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02272</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958134</Id></row>
<row _id="1015"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.553.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO ABREU GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8350428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8935, 2022-QC8B6 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01498</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958149</Id></row>
<row _id="1016"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.030.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8390893</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA0 09/02, REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº020, 2022-KF2GM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01490</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958150</Id></row>
<row _id="1017"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.823.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8327926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-1V51M - SAÍDA 16/03/2022 RETORNO 17/03/2022 DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 2 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02322</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02322</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958153</Id></row>
<row _id="1018"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.614.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8373378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-WLDN3 - RD - LUIS BASTOS - 23-03-2022 - Viagem Piúma-ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00511</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00511</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022022367403</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958159</Id></row>
<row _id="1019"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-4,0400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO ALVES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8393670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação do saldo de empenho do membro da JARI I, devido a novos procedimentos de pagamento das comissões do DETRAN ES, através das folha de pagamento de pessoal. Processo 2021-FJPCH.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02389</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021010981245</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958160</Id></row>
<row _id="1020"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.983.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALVIMAR FRANCISCO LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8373669</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO - 2022-B9818 - RD - 24 a 26-06-2022 - ALVIMAR FRANCISCO LOPES - ALFREDO CHAVES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01897</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01384</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008350238</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958170</Id></row>
<row _id="1021"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO LEPPAUS</Favorecido><IdFavorecido>8320500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 04 A 05/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02407</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3664</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958172</Id></row>
<row _id="1022"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEMERI PEREIRA PORTELA</Favorecido><IdFavorecido>8363641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de meia diária em viagem a Colatina no dia 23/08/22, em visita técnica de fiscalização as obras do contr. 088/2021 - Reforma do Serviço Médico Legal - SML. Proc. 2022-V634W000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02733</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01888</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021224847</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958174</Id></row>
<row _id="1023"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8354458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00901</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3666</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958176</Id></row>
<row _id="1024"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.081.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOGO LEVI DAVILA</Favorecido><IdFavorecido>8346611</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor DIOGO LEVI D'ÁVILA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, em 12/04/2022, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-K9QR6.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01163</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00824</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958185</Id></row>
<row _id="1025"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTEFANES TAVARES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-X3G56- SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06230</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04800</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958192</Id></row>
<row _id="1026"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.758.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMARKES BENTO AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8363428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD441/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00802</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001254905</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958195</Id></row>
<row _id="1027"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-XD50J - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE IBATIBA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09288</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958199</Id></row>
<row _id="1028"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8316564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/07/2022 PARA VARGEM ALTA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01608</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01354</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958201</Id></row>
<row _id="1029"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1071,9200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.862.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO COELHO DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8358342</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Visita técnica, reuniões e afins: Viagem será realizada para os municípios Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba e Iconha para reuniões sobre o TAG 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00344</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>14692022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958202</Id></row>
<row _id="1030"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>506,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.323.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8380703</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Enfoc 2022 - Polo Santa Teresa/ES - 29/08/2022 a 31/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01433</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00918</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>74892022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958205</Id></row>
<row _id="1031"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA</Favorecido><IdFavorecido>8373189</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/03/2022, CONF. RD Nº 094/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03313</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01593</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013159544</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958211</Id></row>
<row _id="1032"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NASCIMENTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8343447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA MUQUI000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01474</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958222</Id></row>
<row _id="1033"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.556.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANNESSA ROCHA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8400496</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO da despesa com 1/2 diária dentro do Estado. Acompanhar a Secretária na visita a obra de reforma e ampliação do CRAS e nas entidades: APAE, Cáritas Diocesana, Inspetoria Nossa Senhora da Penha, PRO VITAE, Núcleo Pedra e Casa Verde no dia 09/08.	PROCESSO: 2022-2X4KL000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00882</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002380128</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958226</Id></row>
<row _id="1034"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO RODRIGUES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8346033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES, 2022-0SLG4000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06532</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958237</Id></row>
<row _id="1035"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>448,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLENIR CARNEIRO XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8360378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MANACLARA MARTINS DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,VALDIR PEREIRA NASCIMENTO AO HRAS SÃO MATEUS ES,EDILENE GOMES SOARES A CLINICA CDI PARA EXAMES COLATINA ES,RAFAELA RODRIGUES ANDRADE AO HMSJ COLATINA ES,SEBASTIÃO GAITOLINE AO HRAS SÃO MATEUS ES,SJOSAFA OLIVEIRA ALVES AO HMSJ COLATINA ES,JOSE BRAGA DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00282</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003159794</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958247</Id></row>
<row _id="1036"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>627,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLENIR CARNEIRO XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8360378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARCILENE RAMALHO AO HJSN VITORIA ,TAYNARA ALVES PEREIRA AO HMSJ COLATINAES, CRISTIANE GONÇALVES VIANA AO HMSJ COLATINAES,VALENTINA BARBOSA ANDRE AO HMSJ COLATINAES,LARISSA DE SALLES FERNANDES SILVA AO H.STA RITA VITORIAES,JOSE AUGUSTO MIRANDA AO H.STA RITA VITORIAES, MARIA CARDOSO BARBOSA AP HEVV VITORIAES, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00283</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003159794</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958248</Id></row>
<row _id="1037"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01390</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00642</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958251</Id></row>
<row _id="1038"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>560,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO SERGIO ALVES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8406035</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  PARA COBRIR DESPESA  COM DIÁRIAS REF. DIAS  06 1012 14 16 20 21 22 24 26/07 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02157</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01221</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010463142</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958252</Id></row>
<row _id="1039"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR PERUZINI</Favorecido><IdFavorecido>8319688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-53B93 - SAÍDA 31/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06041</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03924</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958253</Id></row>
<row _id="1040"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1695,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8386327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de despesas com 20,5 (vinte e meia) diárias ao servidor Adilson Ferreira para conduzir os árbitros e servidores da SESPORT FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES INFANTIS? na cidade de Guarapari- ES de 05 a 11/06, ?CAMPEONATO BRASILEIRO DE PESCA? na cidade do Rio de Janeiro-RJ de 12 a 19/06 e ?FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES JUVENIS? NA CIDADE DE Guarapari-ES de 19 a 25/06/2022.. Conforme requisição n° 170/2022 á peça #197. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01616</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958259</Id></row>
<row _id="1041"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.616.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER</Favorecido><IdFavorecido>8396268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA REALIZAR REUNIÃO DE DIAGNOSTICO E MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NOS MUNICIPIOS DE MUNIZ FREIRE, IUNA E GUAÇUI/ES, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02776</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958264</Id></row>
<row _id="1042"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS GUILHERME JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8345492</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9098,2022-8542R 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02063</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958265</Id></row>
<row _id="1043"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-8VGFT - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02721</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02721</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958270</Id></row>
<row _id="1044"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.512.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO FELIX PESSANHA</Favorecido><IdFavorecido>8381233</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO FÉLIX PESSANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01385</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3731</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958282</Id></row>
<row _id="1045"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.556.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANNESSA ROCHA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8400496</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesas com 2022-BRVZ7 - PROCESSO DE DIÁRIA EM FAVOR DE VANNESSA ROCHA GOMES - ECOPORANGA, 19.06 a 20.06.22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00945</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958287</Id></row>
<row _id="1046"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE DA SILVA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8406217</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022, COM OBJETIVO DE  CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM AO INTERIOR PARA AGENDAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME A REQUISIÇÃO  2022-8QMNF6 NA PEÇA#52 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-6QF6T.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00400</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958298</Id></row>
<row _id="1047"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANE SARTORI</Favorecido><IdFavorecido>8333998</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO JUCU BRAÇO SUL, PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE FUNDO MÓVEL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE CHAVES, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00239</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017789098</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958306</Id></row>
<row _id="1048"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANE SARTORI</Favorecido><IdFavorecido>8333998</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS REIS MAGOS E PIRAQUEAÇÚ EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00048</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00036</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017789098</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958307</Id></row>
<row _id="1049"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.682.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO VERONICA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8390437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária (RD108/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) em 16/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01066</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012688268</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958308</Id></row>
<row _id="1050"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.814.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN LOPES DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8388683</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SANTA TERESA E ITAGUAÇU NOS DIAS 16 E 18 A 20/03/2022. MOTIVO: Visita Técnica para reunião com o secretário de saúde de Santa Teresa e Visita Técnica ao município de Itaguaçu para apoio técnico nas notificações de casos de câncer de pele ocupacionais, atendidos pelo Programa de Assistência Dermatológica (PAD) da UFES/HUCAM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00886</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004269695</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958312</Id></row>
<row _id="1051"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°545, 2022-92WH9000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06291</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03662</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958314</Id></row>
<row _id="1052"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-1170,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 2022OB00773, NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2022NL00719 TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO REGISTRO CONTÁBIL. ONDE SE LÊ: 33901415 - FORA DO ESTADO, LEIA-SE: 33901414 - DENTRO DO ESTADO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00017</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3700</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958315</Id></row>
<row _id="1053"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.880.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8324453</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02,ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO CREFES EM VILA VELHA/ES ,RD Nº015 2022-GWZWD000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04328</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01166</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958317</Id></row>
<row _id="1054"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.806.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER</Favorecido><IdFavorecido>8406458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19224 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - TI - VITÓRIA X BREJETUBA X VITÓRIA - DIA 15/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09630</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03687</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958331</Id></row>
<row _id="1055"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAICON ANTONIO NICOLI DO VALLE</Favorecido><IdFavorecido>8407395</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 31/08/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03530</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958332</Id></row>
<row _id="1056"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS ALBERTO MORGAN</Favorecido><IdFavorecido>8339711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pgto 2,5 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - SEAMA - Processo E-Docs 2022-ST0BD - Mai/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00334</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020115312</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958345</Id></row>
<row _id="1057"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8336702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00517</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00372</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012205051</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958353</Id></row>
<row _id="1058"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>728,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.689.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OELITON JOSE SALVADOR</Favorecido><IdFavorecido>8324738</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 01/11/2022 a 28/11/2022, com destino aos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03556</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01572</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao>INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958355</Id></row>
<row _id="1059"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISANDRO SANTOS PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8349898</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/12, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 219/21, PROCESSO 2021-PLV14000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00385</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09689</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958358</Id></row>
<row _id="1060"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.371.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AYLTON DE OLIVEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8348298</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 07/12/21, ESCOLTAR INTERNO: Júlio Sergio Dias da Silva,  RD Nº0167,  PROCESSO  2021-JPPPZ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00390</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09613</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958359</Id></row>
<row _id="1061"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.431.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSUE AHNERT</Favorecido><IdFavorecido>8384203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 07/12/21, CONSULTA MÉDICA DO INTERNO WELLINGTON MORAES DA SILVA COM ORTOPEDISTA NO HEVVV EM VILA VELHA/ES,  PROCESSO 2021-56QMN 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00392</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09687</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958360</Id></row>
<row _id="1062"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMERSON CARDOZO</Favorecido><IdFavorecido>8360106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 17/12/21,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA PEDRO CANÁRIO/ES, Nº 2185, PROCESSO  2021-4MLWJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00407</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09882</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958364</Id></row>
<row _id="1063"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>112,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLELITON PATTA RABELLO</Favorecido><IdFavorecido>8374271</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS VOM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NOS DIAS 30/11/2021 A 01/12/2021, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 216, PROCESSO  2021-8BJD9000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00411</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09819</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958366</Id></row>
<row _id="1064"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.407.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON FERREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368993</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/11, CONDUZIR SERVIDORES DA CENTRAL DO EGRESSO PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA (PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA) REALIZADA NO AUDITÓRIO DO PSVV EM VILA VELHA/ES,  RD N°196, PROCESSO 2021-NP719000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00334</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09931</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958367</Id></row>
<row _id="1065"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.407.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON FERREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368993</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/12, ESCOLTAR INTERNO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES NA SERRA/ES,  RD N°209, PROCESSO 2021-NP4J1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00335</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09933</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958368</Id></row>
<row _id="1066"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.265.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL BRAGATTO</Favorecido><IdFavorecido>8377886</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA  25/11/2021, CURSO DE INTRODUÇÃO E-DOCS NA ESESP EM VITÓRIA/ES, PROCESSO 2021-PK2XQ 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00352</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09435</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958369</Id></row>
<row _id="1067"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANIA MARIA CABRAL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18402 - MONITORAMENTO DAS ESCOLAS - AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DOMINGOS MARTINS - DIA: 11 À 13/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02087</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958374</Id></row>
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<row _id="1069"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA JULIATI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8408084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19486 - ENCONTRO COM AS EQUIPES DAS UNIDADES ESCOLARES: EEEFM DR. EMÍLIO ROBERTO ZANOTTI, EEPEF PADRE EZEQUIEL, EEPEF VALE DA VITÓRIA E VISITA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS, PARA DIÁLOGO REFERENTE AOS PROCESSOS AVALIATIVOS DA REDE ESTADUA - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 12 E 13/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04937</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958398</Id></row>
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<row _id="1071"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8316495</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20043 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X LINHARES X VITORIA - 12/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04928</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958402</Id></row>
<row _id="1072"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.983.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALVIMAR FRANCISCO LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8373669</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-QNH3J - RD - ALVIMAR FRANCISCO LOPES - 14-07-2022 - Cachoeiro de Itapemirm/ ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01528</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01528</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022018373606</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958403</Id></row>
<row _id="1073"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.373.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO</Favorecido><IdFavorecido>8343088</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 18 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar a Banda de Música da PMES, conforme CI /PMES/DAF/NUCLEODETRANSPORTE/Nº 08/2022, peça #16.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01097</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958404</Id></row>
<row _id="1074"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VINÍCIUS FRINHANI</Favorecido><IdFavorecido>8361732</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIA 05/07/2022 A 06/07/2022 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS COM OBJETIVO DE Realizar fiscalização em lavouras de mamão a pedido do GEDSIV000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00953</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao>INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958406</Id></row>
<row _id="1075"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.365.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO PAGANOTI MARINATO</Favorecido><IdFavorecido>8332386</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/07/2022 PARA ALEGRE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02422</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01448</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958427</Id></row>
<row _id="1076"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO MASCARENHAS DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8406536</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR RONALDO MASCARENHAS DE JESUS, conforme solicitação peça #2 e autorização peça #14.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03241</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014116089</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958428</Id></row>
<row _id="1077"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LARISSA MUNIZ PRUDENCIO</Favorecido><IdFavorecido>8341200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00481</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958429</Id></row>
<row _id="1078"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.253.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8405250</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AMÉRICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES.  -  VIAGENS EM  04/03   e   07/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00340</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958430</Id></row>
<row _id="1079"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.192.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERISLEY LENKE MARCILINO</Favorecido><IdFavorecido>8388665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA- SGT LENKE, NF 2777096 - ARACRUZ/ES 17.03.2022 - DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO EFETIVO DO CERD EM ENCHENTE E INUNDAÇÕES NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ESProcesso 2022-8DM05000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00129</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>129</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958431</Id></row>
<row _id="1080"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NASSER SALMAN GRHIAZI</Favorecido><IdFavorecido>8358349</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Colatina - ES, no dia 11 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar bens patrimoniais.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00528</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00528</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958436</Id></row>
<row _id="1081"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.130.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCUS ALEXANDRE ALMEIDA GUELER</Favorecido><IdFavorecido>8405363</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03/022, PARA  O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00536</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00536</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958439</Id></row>
<row _id="1082"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>201,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.901.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA</Favorecido><IdFavorecido>8325091</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19555 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - 28 E 29/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04087</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958444</Id></row>
<row _id="1083"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.451.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8364887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesas com 01,5 diária - Conduzir o servidor Bernard Santos Ferraz para participação de reunião de divulgação do Programa Criança Feliz no município de Venda Nova do Imigrante-ES. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00515</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00515</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958449</Id></row>
<row _id="1084"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NASSER SALMAN GRHIAZI</Favorecido><IdFavorecido>8358349</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Anchieta ? ES, no dia 18 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de militares.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00973</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958454</Id></row>
<row _id="1085"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.981.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO MARCOS FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8339423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE 4,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES SÃO GABRIEL DA PALHA: 2021-F674C, NOVA VENÉCIA 2021-4JFP1 E 2022-87W0C, RIO BANANAL 2020-BQD5D, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-FQH31, JOÃO NEIVA 2021-R0LZN e 2021-4Z6Q5, MARILÂNDIA 2021-N7KTT VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IBIRAÇU 2022-9G9HW, SÃO GABRIEL DA PALHA 2022-22S8J, NOVA VENÉCIA 2022-V4FB4, SÃO DOMINGOS DO NORTE 2022-CFVG7, BOA ESPERANÇA 2022-Z7D7G E ECOPORANGA/ES 2022-H7Q8R e 2022-2G4HB, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JGPHQ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02149</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958460</Id></row>
<row _id="1086"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.616.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA LUCIA DE LIMA PANSINI</Favorecido><IdFavorecido>8371523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA PANSINI - GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES/SEP, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 13/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#2 2022-5BPM1Z), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-LFX28N), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-ZJQBC.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00310</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00310</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2256</CodigoAcao><Acao> MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958463</Id></row>
<row _id="1087"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.276-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SILVA VIEIRA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8405882</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20105 - VISITA TÉCNICA NA ESCOLA EEEFM PROFESSOR DOMINGOS UBALDO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 21/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05025</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958464</Id></row>
<row _id="1088"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.635.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EUZEBIO JOSE S. DA PENHA</Favorecido><IdFavorecido>8325563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00301</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00301</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>722</CodigoSubFuncao><SubFuncao>TELECOMUNICAÇÕES</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2156</CodigoAcao><Acao>RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958466</Id></row>
<row _id="1089"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-700,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS DA DESPESA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00421</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3700</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958480</Id></row>
<row _id="1090"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRÉ VIEIRA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8371582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01449</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015202274</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958481</Id></row>
<row _id="1091"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAN CLEIDE DOS ANJOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8393489</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01426</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016575434</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958482</Id></row>
<row _id="1092"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>195,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.154.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANI NUNES CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8345277</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JULIANI NUNES CAMPOS JOHANSON - SUBSECRETARIA DA SUBEO/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 13/07/2022 E 14/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-X9F00C E Nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA: #10 2022-Q87QLB), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-DL767.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00313</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00313</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2256</CodigoAcao><Acao> MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958516</Id></row>
<row _id="1093"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-119,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.079.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA GUZZO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8360789</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação por Devolução da diária nº 19152.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03990</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03560</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958523</Id></row>
<row _id="1094"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,4100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.481.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO</Favorecido><IdFavorecido>8389357</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE  MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 29/6 PARA VISITAR CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME PORTARIA 635 - CARGO ANALISTA JUDICIARIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01521</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000935532022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958527</Id></row>
<row _id="1095"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.780.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO NORONHA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8342684</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES E DO SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00461</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958528</Id></row>
<row _id="1096"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS ZUQUETTO</Favorecido><IdFavorecido>8390150</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO DE EMPENHO CONSIDERANDO QUE A VIAGEM CANCELADA CONFORME CI. N.º 079/2022 ? ADM/INTERNAÇÃO/NORTE/IASES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01768</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01716</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958530</Id></row>
<row _id="1097"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.517.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONNAS GONÇALVES SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8406748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/07/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DE USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00790</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00529</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013182320</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2229</CodigoAcao><Acao> ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958539</Id></row>
<row _id="1098"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMANDA FERRAZ MACÊDO</Favorecido><IdFavorecido>8407863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00737</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958549</Id></row>
<row _id="1099"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8406079</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 19/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE  NOVA VENÉCIA/ES . CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-V5NKTL NA PEÇA #25 . DE ACORDO COM O  PROCESSO E-DOCS 2022-THRCL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00023</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020676048</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100905</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10905</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958550</Id></row>
<row _id="1100"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8406079</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 21/09/2022  EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FIRMINO DA SILVA FILHO,QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2VS7H NA PEÇA #355  E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #359  DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-THRCL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00288</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020676048</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100905</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10905</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958551</Id></row>
<row _id="1101"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8406079</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 05/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00007</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003738482</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480903</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2500</CodigoAcao><Acao>OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48903</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958552</Id></row>
<row _id="1102"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALACE DA ROCHA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8407140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 19 E 22/08/2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03096</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01210</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958555</Id></row>
<row _id="1103"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>253,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.768.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXIA KAROLINE LIRIO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8406612</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES FAZEREM A COBERTURA JORNALÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE LICITAÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA - PROCESSO 1405/2021 - NAS CIDADE DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00509</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>17832022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958557</Id></row>
<row _id="1104"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.557.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER SANTOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8406194</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER SANTOS DA SILVA, CPF N° 099.557.337-99, PARA VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E ICONHA/ES NOS DIAS 22 A 25-02-2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01137</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00390</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958558</Id></row>
<row _id="1105"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>819,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.158.865-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8390044</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/03/2022, PARA  BRASILIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00546</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00546</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>1104</CodigoAcao><Acao>ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958559</Id></row>
<row _id="1106"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1474,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00280</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958561</Id></row>
<row _id="1107"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>500,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO LUIZ FINAMORE</Favorecido><IdFavorecido>8364224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTAÇÃO DA Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor RICARDO LUIZ FINAMORÊ, para ser utilizado no decorrer do Exerc. 2022, conforme solicitação, peça #2, e autorização da Chefe de Gabinete, peça #6.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03175</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00920</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011661299</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958564</Id></row>
<row _id="1108"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.806.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGOR DE PAUçA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8368539</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00664</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010244078</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958565</Id></row>
<row _id="1109"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA ESTER MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8345665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-M9NVV -  SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 14/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02171</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958569</Id></row>
<row _id="1110"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.351.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8367541</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18152 - 1ª RENIÃO FORMATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X BARRA DE SÃO FRANCISCO  15/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01713</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01713</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958572</Id></row>
<row _id="1111"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.449.315-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIVALDO RAMOS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-Q1GJ5- SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02510</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02510</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958573</Id></row>
<row _id="1112"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1120,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.711.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIA GOETSCH BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8401057</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA FABRICIA GOETSCH BARBOSA NO EXERCÍCIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00222</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958575</Id></row>
<row _id="1113"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>130,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.978.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MARTINS ALTOE</Favorecido><IdFavorecido>8375979</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Valor p/cobrir despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor, MARCELO ALTOÉ, para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos dias 23 e 24/08/2022, para participar da Feira Internacional do Mármore e Granito - Cachoeiro Stone Fair 2022. Processo 2022-90HRW.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01726</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958578</Id></row>
<row _id="1114"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.526.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO TOREZANI</Favorecido><IdFavorecido>8340337</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS ? 2° SGT TOREZANI NF 2777932 ? ALTO RIO NOVO-ES 17-08-2022 ? VISTORIAProcesso 2022-NG106000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00139</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00139</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958579</Id></row>
<row _id="1115"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEROLD VALIN DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8344553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA  NO DIA 27/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE/ES, 2022-54VTM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05549</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05549</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958580</Id></row>
<row _id="1116"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.215.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO PEGAS DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8407195</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-Z6X1S - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05744</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05744</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958583</Id></row>
<row _id="1117"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.694.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS INÁCIO MENEGARDO</Favorecido><IdFavorecido>8390045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Lucas Inácio , para Brejetuba dia 04/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WK2F0.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00738</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022022331190</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958586</Id></row>
<row _id="1118"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.474.873-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Carlos Morais Guilherme Filho</Favorecido><IdFavorecido>8408167</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, CARLOS MORAIS GUILHERME FILHO, p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, no dia 03/08/2022, para Atendimento ao PAF 19.245/2022 (Operação Especial Café). Processo 2022-K1HMH.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01696</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01696</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958587</Id></row>
<row _id="1119"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.493.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Gabriel Angeli Braga</Favorecido><IdFavorecido>8408223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação de diáriaEDOCs 2022-B6DVD000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00468</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00404</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>129</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958591</Id></row>
<row _id="1120"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.454.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349669</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/08/2022 PARA AGUIA BRANCA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01667</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01667</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958594</Id></row>
<row _id="1121"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8379564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20618 - PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CEB - E DAS SESSÕES PLENÁRIAS, DESTE CE - ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ - DIA 30/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05954</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05954</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao>PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>3694</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958595</Id></row>
<row _id="1122"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA MARANGONI DE ALMEIDA </Favorecido><IdFavorecido>8380914</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 29 a 30/06/2022, destino Colatina - ES, Participação na 1ª Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00409</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>357</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958615</Id></row>
<row _id="1123"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.991.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVANA CATROLI GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8348054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 08/02/2022, CONF. RD Nº 031/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01333</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022022333191</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958618</Id></row>
<row _id="1124"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1138,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.064-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MANOEL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8380641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO - ÁGUA DOCE DO NORTE - SAÍDA DIA 21/03/2022 COM RETORNO PREVISTO EM 25/03/2022 AS 19 HORAS 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00411</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>17702022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958619</Id></row>
<row _id="1125"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.095.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8396671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 19/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00684</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958625</Id></row>
<row _id="1126"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMERSON CARDOZO</Favorecido><IdFavorecido>8360106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 646, 2022-7GT3Q000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05324</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03949</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958628</Id></row>
<row _id="1127"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.176-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8324058</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00001</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021724712</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958640</Id></row>
<row _id="1128"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER MONTEIRO DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8352036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VIANA /ES, Nº: 9195, 2022-G29D8000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03653</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02758</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958647</Id></row>
<row _id="1129"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>79,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO LOYOLA PERINI</Favorecido><IdFavorecido>8361177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 2022-GGSPQ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04244</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958651</Id></row>
<row _id="1130"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.662.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE DA SILVA BARROS ANDRE</Favorecido><IdFavorecido>8344111</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17982 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS - SEDU - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS NO DIA 23/02/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00578</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958653</Id></row>
<row _id="1131"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO ZUCOLOTTO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8393517</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO ½ meia PARA Municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO DE 17.03.2022 A FIM DEAssessoramento do Exmo. Sr. Governador em agenda oficialAssessoramento do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. CONFORME A RD38/ NOE 2022-3J6HF. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00682</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002867863</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958657</Id></row>
<row _id="1132"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK JOSE SOUTO</Favorecido><IdFavorecido>8361556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00447</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3703</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958659</Id></row>
<row _id="1133"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.495.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARNOR DIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8394538</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO BARCELLOS, CPF N° 797.959.277-87, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RODRIGO MOTTA (SUBINF) PARA VISITA TÉCNICA A OBRA REFERENTE AO PROCESSO 2021-54G90, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 05/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MB6GW000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02451</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02451</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958664</Id></row>
<row _id="1134"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.068.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATHALIA LORENCINI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8404714</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA NATHALIA LORENCINI DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO ANTIGO COLÉGIO SALESIANO, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, DIA 11/08.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01153</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958667</Id></row>
<row _id="1135"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>406,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORINO ALVARES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8399686</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para cobrir despesa com 1/5 diária para o servidor Vitorino Alvares Ribeiro realizar visita Técnica na AGERGS- Agência estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e EGR - Empresa Pública Gaúcha de rodovias, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 a 22/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00173</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320206</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>130</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</SubFuncao><CodigoPrograma>60</CodigoPrograma><Programa>CONCESSÕES E PARCERIAS ES</Programa><CodigoAcao>4158</CodigoAcao><Acao>REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32206</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958668</Id></row>
<row _id="1136"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.832.016-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DEOTI E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8358933</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/09/2022 PARA GOV. LINDENBERG E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01847</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01847</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958680</Id></row>
<row _id="1137"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8351386</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 24/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00528</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00528</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958683</Id></row>
<row _id="1138"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLA SIMONETTI PASOLINI</Favorecido><IdFavorecido>8351533</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18052 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA NO DIA 07/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00847</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958709</Id></row>
<row _id="1139"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.120.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN LOPES SEPULCHRO TELPIS</Favorecido><IdFavorecido>8356311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00461</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958712</Id></row>
<row _id="1140"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RACINE FREGONA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8372935</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - OBJETIVO: ESCOLTAR INTERNO PARA VIANA - RD 0146.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09246</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07341</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958713</Id></row>
<row _id="1141"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON PEREIRA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8406441</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de 1 diária e 1/2 + 50% para o município de Castelo-ES no dia 15 a 17 de junho, Em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-900/2020 - SCM - NOE - Processo 2022-3MTM7  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01566</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00601</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002966077</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958715</Id></row>
<row _id="1142"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NASCIMENTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8343447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA  O MUNICIPIO DE IBIRAÇU000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00925</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958720</Id></row>
<row _id="1143"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.890.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8316834</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Pinheiros e Boa Esperança - ES, no dia 21 de abril de 2022, retornando no dia 22 de Abril de 2022. No qual acompanharam o Sr. Comandante Geral da PMES em agendas de interesse institucional.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01205</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00780</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958735</Id></row>
<row _id="1144"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO ALEXANDRE PADUA</Favorecido><IdFavorecido>8368910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3VRCK - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05799</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04922</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958738</Id></row>
<row _id="1145"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO RODRIGUES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8346033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, RD Nº6838  2022-TRV9H 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02030</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958752</Id></row>
<row _id="1146"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.912.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8402898</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA NO DIA13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00323</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004775132</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958756</Id></row>
<row _id="1147"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-048LB - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02967</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958757</Id></row>
<row _id="1148"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO VITOR RADAELLI BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8397042</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ecoporanga - ES, no dia 10 de março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar escolta de preso para audiência judicial.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00830</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00577</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958780</Id></row>
<row _id="1149"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA CRISTINA BERGAMIM</Favorecido><IdFavorecido>8396587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19035 - PARTICIPAR DA CONVERSA DE GESTÃO + DIÁLOGOS COM A SUPERVISÃO COM OS DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SRE DE AFONSO CLÁUDIO - VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X VITORIA - 31/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03227</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03353</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958781</Id></row>
<row _id="1150"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO MONTENEGRO BAYER</Favorecido><IdFavorecido>8372532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 10/06/2022, PARA  O MUNICIPIO DEMARILANDIA E LINHARES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01187</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00992</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958782</Id></row>
<row _id="1151"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIZOLETO FERREIRA NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8323288</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para realizar serviços de atribuição do DEMP, em SÃO JOSÉ DO CALÇADO no DIA 14/01/22 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00018</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958789</Id></row>
<row _id="1152"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.463.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WENDEL WILLY FERREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351355</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, LEVAR OS INTERNOS RODOLFO GOMES DE SOUZA, SAMUEL LOPES DOS SANTOS E WELDER CABRAL DE MOURA DE TRANSFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA II ? PSME II, PARA VIANA/ES, 2022-XTDM2000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03998</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958793</Id></row>
<row _id="1153"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.978.486-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVINHA MARTINS DE OLIVEIRA FIRME</Favorecido><IdFavorecido>8372894</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/06, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA EM VISITA PCRI PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER E VISITAR CAEF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-4G842000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04159</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958795</Id></row>
<row _id="1154"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.460.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUCIMAR DE JESUS CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8406193</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA,  EM FAVOR DO SERVIDOR JUCIMAR DE JESUS CARDOSO, CPF N°097.460.477-10, PARA ACOMPANHAMENTO OBRA PAVIMENTAÇÃO EMPRESA MGP-CONTRATO 143-2021 - ALFREDOCHAVES/ES. MEDIÇÕES OBRAS DE CONSERVAS EMPRESA RODOCON-CONTRATO-434/2019 TRECHOS DE RIO BANANAL/ES E SOORETAMA/ES, NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NXPCP000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03697</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958797</Id></row>
<row _id="1155"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.115.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAIANA RIBEIRO RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8394399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA RAIANA RIBEIRO RANGEL EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 17/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01444</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00189</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958799</Id></row>
<row _id="1156"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.800.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GINA DENISE BARRETO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8334836</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00906</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00525</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2303</CodigoAcao><Acao>PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958802</Id></row>
<row _id="1157"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-G2CVT - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 07/04/2022, DE IÚNA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE participacao do treinamento de gestao do sistema de agendamento,que acontecera no auditorio sede do Detran/ES. - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02890</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02850</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958806</Id></row>
<row _id="1158"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.603.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO GARCIA AMARANTES</Favorecido><IdFavorecido>8386870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>INSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DOS NOVOS VEÍCULOS AUTOBOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS)EDOCs 2022-8CH0S000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00600</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>129</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958810</Id></row>
<row _id="1159"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.796.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYCON RIBEIRO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8400314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 23/03/22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01058</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00984</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958811</Id></row>
<row _id="1160"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.525.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS BARCELOS RODRIGUES AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8365838</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO - 2022-XJG87 - Requisição de diária - Thaís Rodrigues - 11/05/2022 - Linhares-ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01263</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00947</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023124847</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958815</Id></row>
<row _id="1161"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>292,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8342485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesas com  1 1/2 diária nos dias 24 a 25/03 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00255</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>49</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958818</Id></row>
<row _id="1162"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>756,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.795.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN JULIO CESAR CORREA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8385966</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para realizar operação verão, no DIA 27/01/22 a 31/01/22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00110</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010640892</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958819</Id></row>
<row _id="1163"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.070.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8375330</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/04, VIAGEM PARA OITIVA PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE - CORREGEDORIA REFERENTE AO PROCESSO DISCIPLINAR, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES,2022-BZ03M000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04598</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04598</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958835</Id></row>
<row _id="1164"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.444.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LARISSA SIMÕES NOSSA</Favorecido><IdFavorecido>8404661</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da reunião com o fiscal da SR II do DER em Cachoeiro do Itapemirim, à cerca do contrato nº 011/2022 ref. à prestação de serviços de execução de base estabilizada com mistura de escória de aciaria (Revsol), em rodovias não pavimentadas nos municípios de Castelo e São José do Calçado no dia 13/07. Processo 2022-JH384.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00413</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013367944</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958836</Id></row>
<row _id="1165"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.406.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Caio Fabricius Gonçalves Farias</Favorecido><IdFavorecido>8384090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Elaboração de vídeos para compor a publicação Balanço Social do Incaper no período de 21 a 28/07/22 em Linhares, Mantenópolis e  Colatina.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00579</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00579</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958838</Id></row>
<row _id="1166"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.719.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA</Favorecido><IdFavorecido>8390426</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIAS PARA Baixo Guandu - ES NO DIA 11/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM  Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1190 /CEPG / 2022-2RTR5 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02118</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002264195</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958844</Id></row>
<row _id="1167"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA</Favorecido><IdFavorecido>8345862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PANCAS RD Nº287, 2022-L9F07000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01773</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01605</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958850</Id></row>
<row _id="1168"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>156,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.978.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MARTINS ALTOE</Favorecido><IdFavorecido>8375979</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor MARCELO ALTOÉ, p/ viagem ao RIO DE JANEIRO, dia 15/06/2022, para Participar do Evento Mercado de Carbono no Brasil: Experiências e Tendências. Processo 2022-RQDQD.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01778</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01264</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958852</Id></row>
<row _id="1169"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA RD N°9412, 2022-PHT5P000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04345</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958853</Id></row>
<row _id="1170"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIS LUCAS VALIATI</Favorecido><IdFavorecido>8372075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA  RD Nº298,2022-7XB8J000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01814</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01814</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958863</Id></row>
<row _id="1171"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITOR TADEU CARVALHO MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367575</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,TRASFERENCIA DE INTERNO PARA VIANA RD Nº 0322022-7NRB7 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01823</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958864</Id></row>
<row _id="1172"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-4,0400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.827.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO ALVES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8395048</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação do saldo de empenho do membro da JARI I, devido a novos procedimentos de pagamento das comissões do DETRAN ES, através das folha de pagamento de pessoal. Processo 2021-FJPCH.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02393</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021010981245</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958866</Id></row>
<row _id="1173"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.728.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO EDER DE CRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8344949</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ECOPORANGA RD Nº279, 2022-KW2JM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01643</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958867</Id></row>
<row _id="1174"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.284.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TYAGO RIBEIRO HOFFMANN</Favorecido><IdFavorecido>8358922</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, TYAGO HOFFMANN, PARA PARTICIPAR DA FENARTES - VIII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 18/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00438</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00438</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958871</Id></row>
<row _id="1175"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.397.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME REIS CAPELI VAZ</Favorecido><IdFavorecido>8400136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-K537J - SAÍDA EM 22/03/2022 E RETORNO EM 22/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM FINALIDADE DE MUDANÇA DO PAV DE DOMINGOS MARTINS - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02424</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02424</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958874</Id></row>
<row _id="1176"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR</Favorecido><IdFavorecido>8323352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-GHFLJ - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02122</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958879</Id></row>
<row _id="1177"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENALDO VIEIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352337</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 11/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00510</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958884</Id></row>
<row _id="1178"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>300,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACKSON SOUZA DUARTE</Favorecido><IdFavorecido>8356087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACKSON SOUZA DUARTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #4.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01374</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958885</Id></row>
<row _id="1179"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NIVALDO ALVES BRAGANÇA</Favorecido><IdFavorecido>8373833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-43KVN - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE VIX P/ B.S. FRAMCISCO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATENDIMENTO E TREINAMENTO DE SERVIDOR - 4 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06432</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958892</Id></row>
<row _id="1180"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.576.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE GHAZI ALTOE</Favorecido><IdFavorecido>8378020</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E DIÁRIA NO DIA 16/06 PARA LEVAR INTERNOS TRABALHADOR DO DIGEA PARA O PSC, CARIACICA/ES, RD N° 69/2022, 2022-0L2DZ 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07474</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958899</Id></row>
<row _id="1181"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO HEMERLY</Favorecido><IdFavorecido>8341423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA PEDRO CANÁRIO E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01241</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958902</Id></row>
<row _id="1182"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMAR SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8341203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-39SVV - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO,  COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04697</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04697</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958905</Id></row>
<row _id="1183"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.901.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAURIONE FAUSTINO</Favorecido><IdFavorecido>8372832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/05,CONDUZIR ÔNIBUS PARA REVISÃO E ESCOLTARPRESO PARA A CONSULTA MÉDICA - VITÓRIA E SERRA, 2022-P02X1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04122</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958907</Id></row>
<row _id="1184"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3574,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.721.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEALDO ZAIDAN JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8389347</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE  13,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 04 a 08/07/2022, de 11 a 15/07/2022 e de 18 a 22/07/2022, PARA ACOMPANHAR OS JUIZES CORREGEDORES EM TRABALHO DE CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 658-CARGO ANALISTA JUDICIARIO I 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01567</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7004135682022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958908</Id></row>
<row _id="1185"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA</Favorecido><IdFavorecido>8345862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA/ES, 2022-2PRGS 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04912</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04912</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958921</Id></row>
<row _id="1186"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.666-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357480</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER GSSP/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-6W778000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05253</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05253</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958923</Id></row>
<row _id="1187"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.343.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIEL RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8338924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para participar da capacitação em políticas de crédito rural, nos dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro do Itapemiriom / ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00640</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958924</Id></row>
<row _id="1188"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>195,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.136-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN</Favorecido><IdFavorecido>8374024</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho para  Exposul/2022, nos dias 4 e 5 de Agosto.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00647</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958925</Id></row>
<row _id="1189"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.287.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUY DANIEL KOEHLER BORGO</Favorecido><IdFavorecido>8385908</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-LWK9M - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 26/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05258</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958944</Id></row>
<row _id="1190"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.739.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON CONSTANTINO PONTES</Favorecido><IdFavorecido>8367879</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-5H82P - RD - Hudson Pontes 28 e 29-07-2022 - Colatina, Pancas e Baixo Guandu.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01633</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004462281</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958947</Id></row>
<row _id="1191"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GENEZIO LOPES DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8340821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 27/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01056</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00732</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958950</Id></row>
<row _id="1192"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR SALDANHA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO  REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA PAULA SILVA DA FONSECA PARA HMSA EM COLATINA,LAVINIA EYSHILLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA TORCAR PNEUS E PASTILHAS FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,DIOMOCIDIO DO CARMO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, DESTINO COLATINA,VITORIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00982</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012002958</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958951</Id></row>
<row _id="1193"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEIDSON DA CONCEIÇÃO MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8370846</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6881, 2022-LRSS3000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00846</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00697</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958954</Id></row>
<row _id="1194"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.140.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONE HENRIQUE TIMM</Favorecido><IdFavorecido>8361049</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA OS DIAS 09/06/2022 A 10/06/2022, DE 07:30 AS 20:00,  para participar da TecnoAgro 2022 em Linhares-ES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01092</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00770</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958956</Id></row>
<row _id="1195"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>557,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.954.536-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO</Favorecido><IdFavorecido>8345828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS EXERCÍCIO  2022. ref  .  :  41.1/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00459</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00213</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>1342022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>665</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>9999</CodigoPrograma><Programa>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao>VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS </Acao><CodigoModalidade>92</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958957</Id></row>
<row _id="1196"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.546.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAYCE MONTENEGRO LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8407272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GLAYCE MONTENEGRO LIMA, EM 31/03, 01, 04, 05 E 06/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 06.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00645</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00594</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958960</Id></row>
<row _id="1197"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.817.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONI SOARES CONTAIFER</Favorecido><IdFavorecido>8330134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 05/05/2022, PARA  O MUNICIPIO DE CARIACICA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01016</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00855</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958963</Id></row>
<row _id="1198"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.521.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Angélica de Almeida </Favorecido><IdFavorecido>8407459</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00058</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00428</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958964</Id></row>
<row _id="1199"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEIDA MARIA AYRES</Favorecido><IdFavorecido>8330454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,TRANSFERIR PRESA ENTRE UNIDADES PRISIONAIS  PARA CARIACICA RD Nº 16,2022-DTDB7  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02647</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958970</Id></row>
<row _id="1200"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.196.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8344407</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/05 NA ESCOLTA DE PRESA NO VELÓRIO DE SUA MÃE, BOM JESUS DO NORTE/ES, RD N° 55/2022, 2022-GK3TR000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06277</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958972</Id></row>
<row _id="1201"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.464.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEISON RODRIGUES DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8346451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do  militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02522</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958977</Id></row>
<row _id="1202"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBENS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365230</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/03, VIAGEM AO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRA CARIACICA/ES ? TRANSFERENCIA DE PRESO, 2022-CSQLG000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03259</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958981</Id></row>
<row _id="1203"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON JOSE LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8395029</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE  1 e ½  DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIDO DE  11/03/2022 a 12/03/2022 A FIM DE Organizar  evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito .conforme RD 349/ NOE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00615</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001224012</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958984</Id></row>
<row _id="1204"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO SANT'ANA GUALBERTO</Favorecido><IdFavorecido>8387685</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-MD94Q - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 07/07/2022, DE GUARAPARI P/MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05632</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04772</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958987</Id></row>
<row _id="1205"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON PEREIRA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8406441</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA  50% PARA Alfredo Chaves - ES NO DIA 30/07/2022 a 31/07/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM  Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1103 / CEPG / NOE / 2022-3MTM7.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01974</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00601</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002966077</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342958995</Id></row>
<row _id="1206"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.380.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENAN CUNHA ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8345416</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN CUNHA ARAUJO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURAL EM TODA PARTE, EM VIAGEM A MARATAIZES ENTRE OS DIAS 3 ABRIL A 1ª DE MAIO DE 2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00513</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959000</Id></row>
<row _id="1207"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SILVA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA em favor do servidor RAFAEL SILVA DOS SANTOS para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES no dia 28/07/2022 para realizar movimentação de estação de trabalho, fazer instalação elétrica e telefônica. Edoc?s 2022-8TBV1.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02221</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01542</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959003</Id></row>
<row _id="1208"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-238,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCIANO MANTOVANELI AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8380821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00091</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959008</Id></row>
<row _id="1209"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.842.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAEL PROTE</Favorecido><IdFavorecido>8409184</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) Diária Mimoso do Sul. 13/10/2022 a 14/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02875</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959013</Id></row>
<row _id="1210"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS LUCAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/10/2022, CONF. RD Nº 220/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL18531</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022010703953</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959016</Id></row>
<row _id="1211"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>765,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.628.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI</Favorecido><IdFavorecido>8380527</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO PARA JURISDICIONADOS ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 19 A 25 DE JUNHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00554</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50122022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959021</Id></row>
<row _id="1212"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>588,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR SANTOS MARCOLAN</Favorecido><IdFavorecido>8400981</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01505</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008251872</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959024</Id></row>
<row _id="1213"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.620.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO SILVA BARBOZA</Favorecido><IdFavorecido>8353225</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES,  até o município de Nova Venécia - ES, no dia 30 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar a Mudança do Capitão Rangel do 2ºBPM para o município de VitoriaES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02449</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01446</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959053</Id></row>
<row _id="1214"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEROLD VALIN DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8344553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>null000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NS00773</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959063</Id></row>
<row _id="1215"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.305-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLPHO TOREZANI NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8355848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00303</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959066</Id></row>
<row _id="1216"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8316188</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>liquidação ½ (meia) diária pra Domingos Martins - ES no dia 13/08/2022 a fim de trabalhar em  Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1195/ cepg / 2022-CXK8T000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02133</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022009681565</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959071</Id></row>
<row _id="1217"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.604-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESSICA MARIA DA SILVA LUNA</Favorecido><IdFavorecido>8398583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00008</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959074</Id></row>
<row _id="1218"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.714.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL CESAR BARCELLOS BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8331102</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO - 2022-6GMMJ - RD 07/07/2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02021</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022005255686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959081</Id></row>
<row _id="1219"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO CHAGAS FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8351309</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/07/2022 PARA DOMINGOS MARTINS ***COMPLEMENTAÇÃO***000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01964</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01631</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959085</Id></row>
<row _id="1220"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.857.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX DE JESUS MICAELLA</Favorecido><IdFavorecido>8345168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00121</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00148</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959089</Id></row>
<row _id="1221"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-QJ7RD- SAÍDA 30/06/2022 E RETORNO 30/06/2022, DE IBATIBA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05272</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04541</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959093</Id></row>
<row _id="1222"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8369451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 02/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6770, 2022-KM262000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01036</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959096</Id></row>
<row _id="1223"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GINA CARLA BARRETO ZAPE</Favorecido><IdFavorecido>8381398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Gina Carla Barreto Zape para Colatina/ES, no dia 28/06/2022. Conforme autorizado á peça #7 do processo 2022-HLP08 .000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00797</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00625</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012654908</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959101</Id></row>
<row _id="1224"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8352925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIA 05/07/2022 A 07/07/2022, DE 08:00 HS AS 08:00 HS, EM MONTANHA, Vistoria em imóvel de produção de mamão e notificação de corte compulsório.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01368</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00952</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao>INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959105</Id></row>
<row _id="1225"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JADIR TOSTA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8345942</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-SSG5H - PERÍODO DA VIAGEM:  13/06 a 15/06. SAÍDA ARACRUZ P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04728</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04193</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959112</Id></row>
<row _id="1226"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA PEREIRA COIMBRA</Favorecido><IdFavorecido>8406492</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ANGELA PEREIRA COIMBRA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, NO MUNICIPIO E CARIACICA/ES, NO PERIODO DE 09 A 11/03.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00412</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959114</Id></row>
<row _id="1227"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.052.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEDSON PINTO FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8403828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20871 - VISITA DE ASSESSORAMENTO - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 19/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06843</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06263</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959140</Id></row>
<row _id="1228"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON INÁCIO CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8341940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, a Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES. conforme requisição n° 195 à peça #188. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00523</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959148</Id></row>
<row _id="1229"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIMAS PEREIRA  MACIEL </Favorecido><IdFavorecido>8394531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para Cobrir despesas com 1/2 diária dentro do estado para o servidor Dimas Pereira Maciel, a ser realizada no dia 30.05.2022 nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00766</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959154</Id></row>
<row _id="1230"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>260,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.359-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8393618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA VILA VALEREIO, MIMOSO DO SUL, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 11, 12, 16 A 17 E 17/03/2022, CONF. RD Nº 027, 028, 029 E 030/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08497</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012205428</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959155</Id></row>
<row _id="1231"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.053.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE GOMES DA MATA</Favorecido><IdFavorecido>8379222</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/05 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD Nº: 9585, 2022-4M7KZ   000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07097</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959158</Id></row>
<row _id="1232"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.053.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE GOMES DA MATA</Favorecido><IdFavorecido>8379222</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6735, 2022-RJ8GB000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01437</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00597</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959159</Id></row>
<row _id="1233"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>395,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.299.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THALES DEL PUPPO ALTOÉ</Favorecido><IdFavorecido>8379618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02715</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>1104</CodigoAcao><Acao>ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959160</Id></row>
<row _id="1234"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>195,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.666.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8393715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diárias para reunião no ELDR de Alfredo Chaves, Iconha, Jeronimo Monteiro e Cachoeiro de Itapemirim nos dia 02 e 03/02/2022. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00185</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959163</Id></row>
<row _id="1235"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.081.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO BARONE NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8343923</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Concessão de 1,5 (uma e meia) diária para viagem a Bom Jesus do Norte/ES, dias 16 e 17/03/2022, em atendimento a OSI nº 002/2022 que visa a inspeção à obra objeto do Contrato nº 042/2018 celebrado pelo DER, referente à prestação de serviços de restauração do pavimento da Rodovia ES-297, trecho Bom Jesus do Norte (Posto Fiscal Divisa RJ/ES) ao entroncamento com a Rodovia BR-101. Cargo Auditor do Estado.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00120</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE INTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>189</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2227</CodigoAcao><Acao> ELAB, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ORCAMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959173</Id></row>
<row _id="1236"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>678,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELLEN NASCIMENTO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8396560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de LIQUIDAÇÃO - Concessão de diária para serem utilizadas pela Conselheira, Sra. Daniellen Nascimento Gomes, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/ES mediante previsão de viagem para o Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte a serviço do CONSEA/ES (10 A 13/03/2022).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00209</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>26</CodigoPrograma><Programa>INCLUIR</Programa><CodigoAcao>2201</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959181</Id></row>
<row _id="1237"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8340528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária para Vargem Alta,  Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes para representar o governador na inauguração do Eco.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01225</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959184</Id></row>
<row _id="1238"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.528.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SHIRLEIDY BAETA SANTOS REIS</Favorecido><IdFavorecido>8314769</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18111 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO  BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 10/03/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01654</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01654</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959205</Id></row>
<row _id="1239"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.805.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO RODRIGUES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8346033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE  GUAÇUI/ES, RD Nº 9021 - PROCESSO 2022-R069N.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01368</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959206</Id></row>
<row _id="1240"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.063.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO VICTOR SANTOS BENEVENUTI</Favorecido><IdFavorecido>8400276</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-3WNVM - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10632</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05982</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959216</Id></row>
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<row _id="1244"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS DE MENDONÇA NARCIZO</Favorecido><IdFavorecido>8350018</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/12, COMPARECER A DIRETORIA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA-DSP PARA REALIZAR A RETIRADA DE MATERIAIS (MUNIÇÕES ENTRE OUTROS) EM VIANA/ES, RD N°115, PROCESSO 2021-9T2MD000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00593</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09938</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959255</Id></row>
<row _id="1245"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.052.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO DO SACRAMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8372571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 25/11/2021, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD N°212, PROCESSO  2021-5FN1Z000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00543</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE09810</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959256</Id></row>
<row _id="1246"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERICON VINICIUS NASCIMENTO MELO</Favorecido><IdFavorecido>8348812</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 17/12, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES, RD N°2233,  PROCESSO 2021-BJXP1000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00600</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE10135</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959257</Id></row>
<row _id="1247"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Jeferson de Aquino Prado</Favorecido><IdFavorecido>8405322</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JEFERSON DE AQUINO PRADO QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES E O SERVIDOR DANILO FERRAZ ELIAS,  PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CAPIXABA - LICC, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00132</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959294</Id></row>
<row _id="1248"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAOLA LURIANE PIONA DA SILVA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8371134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2021-3WCXQ - SAÍDA 13/01/2022 E RETORNO 14/01/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA PROJETO DE REFORMA - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00719</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00719</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959315</Id></row>
<row _id="1249"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>448,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01041</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959316</Id></row>
<row _id="1250"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>672,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.974.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE LUZIA SCALZER DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8374849</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para o período de 16/11/2022 a 25/11/2022 , com destino aos municípios não limítrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com objetivo de participar de Fiscalização volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalzição estabelecidas pelo Ministério da Aagricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GEOLCOF, ficou determinado a necessidade de se manter o mínimo de fiscalização nos municípios não limítrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. Vistoria para monitoramento de abrigos de morcegos, captura de morcegos onde se fizer necessário, com possibilidade de captura noturna em locais que não é possível a realização da atividade no interior do abrigo. As atividades de captura serão realizadas nos Municípios de Ecoporanga, Ponto Belo, Mucurici, etc.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01586</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01586</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959317</Id></row>
<row _id="1251"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2219,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.850.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIANE OLIVEIRA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8370641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª CJDP/DETRAN/ES MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROC. EDOCS 2021-8TX0Z000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00918</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959340</Id></row>
<row _id="1252"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.849.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8342753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/07, ESCOLTA DE PRESO PARA USSP - VIANA/ES, 2022-K9DP7000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05974</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05974</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959351</Id></row>
<row _id="1253"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIELY GOMES FAVERO</Favorecido><IdFavorecido>8325522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20651 - ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 02/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05956</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05956</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959352</Id></row>
<row _id="1254"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.557.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8407340</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20603 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS FILANTRÓPICAS , CAEES E NAS ESCOLAS JURISDICIONAS A SRE DE VILA VELHA - VITÓRIA X GUARAPARI X PIÚMA X ANCHIETA X VITÓRIA  - 14 À 16/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05967</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959354</Id></row>
<row _id="1255"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>759,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI</Favorecido><IdFavorecido>8380588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINÁRIO DE GESTÃO E GOVERNANÇA NO SENAC DE SANTA TERESA ? ENFOC 2022 ? PÓLO IV - 29/08/2022 A 01/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00931</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00931</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>74812022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>32</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE EXTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2018</CodigoAcao><Acao>EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959355</Id></row>
<row _id="1256"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8350077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação integral da nota de empenho 2022NE00978, devido a viagem não ter sido realizada.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01166</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00978</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959356</Id></row>
<row _id="1257"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.701.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8328419</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2022 A 26/08/2022, COM DESTINO A CASTELO, COM OBJETIVO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CASTELO - PROCESSO E-DOCS 2021- VZVG9 - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01103</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2025</CodigoAcao><Acao>APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959362</Id></row>
<row _id="1258"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.676.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGATHA COIMBRA CEDRO</Favorecido><IdFavorecido>8386965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20446 - PALESTRA EDUCATIVA - VITÓRIA X JAGUARÉ X VITÓRIA - 11/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05532</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959364</Id></row>
<row _id="1259"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY LANES DE ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8373562</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-L6RHG - SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 08/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR ÁREA PARA APLICAÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02153</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959370</Id></row>
<row _id="1260"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NASCIMENTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8343447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA  O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00700</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00700</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959377</Id></row>
<row _id="1261"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Thalita Silva Pereira</Favorecido><IdFavorecido>8394636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação do empenho  2022NE00106, devido suspensão   no deslocamento da servidora  para  a agenda.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00122</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022000402065</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959379</Id></row>
<row _id="1262"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOMILDO SANTOS MARIANO</Favorecido><IdFavorecido>8406660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Jomildo Santos, São José dos Calçados./ES, no dia 16/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-4BN5M.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00356</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003528169</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>54</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959382</Id></row>
<row _id="1263"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISANGELA DOS SANTOS RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8385331</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-HXNX8 - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04832</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04832</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959400</Id></row>
<row _id="1264"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.343.186-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MITSA KAREN TOLEDO CHRISTINO DANIELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349540</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19835 - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE LÍNGUA INGLESA DO CENTRO ESTADUAL DE IDIOMAS - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04823</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959401</Id></row>
<row _id="1265"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THALES MIRANDA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8344305</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05,ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVV - VILA VELHA/ES,  2022-TQVL9 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04283</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04283</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959402</Id></row>
<row _id="1266"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10530,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00459</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3822</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959404</Id></row>
<row _id="1267"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.903.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO AURELIO MELO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8347531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19953 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04831</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04831</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959405</Id></row>
<row _id="1268"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.252.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSIS DINIZ DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8408039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19841 - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE LÍNGUA INGLESA DO CENTRO ESTADUAL DE IDIOMAS -BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 09/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04863</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04863</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959411</Id></row>
<row _id="1269"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.876.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8318371</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-V48M0.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00191</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021175770</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959413</Id></row>
<row _id="1270"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENÉE LAURET COSME</Favorecido><IdFavorecido>8364334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR RENEE LAURET COSME , CPF N° CPF 057.646.567-45., PARA PARA VISITA TÉCNICA AS OBRAS DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, NOS MUNICÍPIOS DE  COLATINA (PROCESSOS: 2021-M10Z9 E 2021-1ZMG3), BREJETUBA (2022-6DXH3), ALFREDO CHAVES (2020-8NMB1) E ATÍLIO VIVÁCQUA/ES (2022-C9JF4 NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-DGK40 .000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02102</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959414</Id></row>
<row _id="1271"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.156-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE DUTRA BRANDAO</Favorecido><IdFavorecido>8335101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, FELIPE DUTRA BRANDAO, TENDO EM VISTA A REPROGRAMAÇÃO DA VIAGEM PARA OCORRER APENAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, A VIAGEM PLANEJADA ANTERIORMENTE, DO DIA 21 A 23/06/2022, FOI REDUZIDA PARA APENAS PARA OS DIAS 22 E 23/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00526</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00487</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011995441</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959415</Id></row>
<row _id="1272"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.433.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILENE KIEPPER LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8323878</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00895</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00513</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2303</CodigoAcao><Acao>PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959421</Id></row>
<row _id="1273"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.074.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANE BATISTA GUIMARÃES DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8409362</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de Comparecer à reunião referente à febre aftosa agendada para o dia 27/10/2022 às 09:00 horas no Auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Cachoeiro de Itapemirim.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02302</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>671</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>609</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959422</Id></row>
<row _id="1274"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>79,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.432.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIDIMARA FELICIANA DELGADO</Favorecido><IdFavorecido>8379243</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ITABATÃ-BA NO DIA 30/03/2022. CI. N.º000133/2022 ? PROVISÓRIA/NORTE/IASES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01325</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959423</Id></row>
<row _id="1275"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.771.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8357692</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 28/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01795</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01795</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959436</Id></row>
<row _id="1276"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.902.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8358943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Por solicitação da GFIN.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00551</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00528</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959437</Id></row>
<row _id="1277"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00628</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00628</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959439</Id></row>
<row _id="1278"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.652.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO VERTUANI</Favorecido><IdFavorecido>8322258</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação de saldo do empenho 2022NE00097 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00543</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959441</Id></row>
<row _id="1279"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1501,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MATHEUS ANTONIO BATISTA DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8398090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - MATHEUS ANTONIO BATISTA DE AZEVEDO - dias 23 a 28.06.22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00958</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959442</Id></row>
<row _id="1280"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.235.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIELTON VIGNATI DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8347534</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 27/04,ESCOLTA DE PRESOS PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA,  2022-8MQKD 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03972</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03972</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959444</Id></row>
<row _id="1281"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.176-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8324058</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 E 20/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00508</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00508</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021724712</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959445</Id></row>
<row _id="1282"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.797.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO RENATO QUEIROZ</Favorecido><IdFavorecido>8384734</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Manutenção da infraestrutura para implantação do teleflagrante na Regional de Venda Nova do Imigrante.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00929</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00929</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959446</Id></row>
<row _id="1283"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8315500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01024</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959447</Id></row>
<row _id="1284"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR LAZARO PALLAORO</Favorecido><IdFavorecido>8395379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAUROREFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALLAOROPROCESSO NO E-DOCS 2022-VVTV7 (HSJC)000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01106</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021785287</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>55</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959462</Id></row>
<row _id="1285"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SILVA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Valor p/cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor RAFAEL SILVA DOS SANTOS, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 14/04/2022, p/ realizar entrega de cadeiras, mobiliário e retirada de materiais restante na agência. Processo 2022-T8GGJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00803</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00803</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959487</Id></row>
<row _id="1286"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.404.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8339941</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Anulação total da 2022NE00262 empenho para cobrir despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00276</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959488</Id></row>
<row _id="1287"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.404.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8339941</IdFavorecido><TipoLicitacao>CONCURSO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PEREZ AUGUSTINHO, DANILO FERRA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00271</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959489</Id></row>
<row _id="1288"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.416.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANNA PAULA DESTEFANI FIOREZE</Favorecido><IdFavorecido>8401050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18489 - REALIZAR VISITA TÉCNICA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - 13/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02213</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02213</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959493</Id></row>
<row _id="1289"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.092.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMIR SERODIO AMIM RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8329617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N°075.092.097-14, PARA VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS CÓRREGO ALEGRE, 13 DE MAIO E 3 PONTÕES EM NOVA VENÉCIA. COM REUNIÃO A SER REALIZADA COM TÉCNICOS DO INCAPER NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H8T7P000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00930</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00930</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959494</Id></row>
<row _id="1290"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.226.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELA CONTI FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8402217</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18434 - COBERTURA JORNALÍSTICA DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 2022 DO FUNPAES. - VITÓRIA X PANCAS X VILA PAVÃO X PONTO BELO X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X VILA VALÉRIO X VITÓRIA - DIAS: 29 A 31/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05001</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959502</Id></row>
<row _id="1291"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.449.315-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIVALDO RAMOS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-72Q2B - SAÍDA 02/02/2022 E RETORNO 02/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01303</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959508</Id></row>
<row _id="1292"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1220,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.287.295-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ ANTONIO UCHOA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8403334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-SR1W5 - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ MACEIO E RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TÉCNICA AOS DETRANS DAQUELAS LOCALIDADES - 4 E 1/2 DIÁRIA + 20%.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05327</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959516</Id></row>
<row _id="1293"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.278.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCILENE SHULTZ</Favorecido><IdFavorecido>8401207</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/08/2022 PARA TREINAMENTO SOBRE A FERRAMENTA GO.DATA (INVESTIGAÇÃO DE SURTOS E EPIDEMIAS), CONFORME REQUISIÇÃO NVS/SRSC - Nº 013/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02625</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01519</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022015300158</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959520</Id></row>
<row _id="1294"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.887.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIANO PIRES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8372042</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/03,ESCOLTAR OS INTERNOS: ALEXSANDRO LOPES E JONATAS CARVALHO PARA BAIXO GUANDU RD N°0071,2022-2PLDF  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01963</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01963</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959527</Id></row>
<row _id="1295"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.512.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO DANIEL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8401055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO DANIEL DA SILVA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00921</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022009606103</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959532</Id></row>
<row _id="1296"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIANE HOFFNER DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8404329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-RP7TB - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ IBATIBA/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10150</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05711</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959533</Id></row>
<row _id="1297"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIANE HOFFNER DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8404329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-05JSW - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08909</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04905</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959534</Id></row>
<row _id="1298"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.173.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Marcia Machado Forechi</Favorecido><IdFavorecido>8404909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento referente a concessão de 1,0 (uma) diária para representar a SETUR (Secretaria Estadual de Turismo) e fomentar o Turismo de toda região da 2ª Feira Estadual de Turismo Rural (RuralTurES 2022), evento que acontecerá no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman o ?Polentão? no Município de Venda Nova do Imigrante ? ES no dia 17/09. Processo 2022-9W2B1.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00974</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00534</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022008021101</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959538</Id></row>
<row _id="1299"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.632.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACIARA DA VITÓRIA</Favorecido><IdFavorecido>8405283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-GRFWC - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04911</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03422</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959539</Id></row>
<row _id="1300"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.072.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MATHEUS LUCIANO DE QUEIROZ</Favorecido><IdFavorecido>8408541</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 27/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00723</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00520</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959547</Id></row>
<row _id="1301"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.245.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS LORETE BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8406952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR LUCAS LORETE BARBOSA, PARA ACOMPANHAR DILIGENCIA DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERIODO DE 14 A 15/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01608</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959550</Id></row>
<row _id="1302"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.039.256-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MADSON VARGAS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8405327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18097 - CIRCUITO DE GESTÃO ETAPA PLANEJAMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 08/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03636</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959557</Id></row>
<row _id="1303"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.150.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA RAQUEL BALDAN</Favorecido><IdFavorecido>8402708</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E  1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 25/07/2022 a 26/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02834</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01897</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959559</Id></row>
<row _id="1304"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERICA DA SILVA SABARA</Favorecido><IdFavorecido>8401617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC JAQUELINE LOPES NASCIMENTO AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA.COTA JANEIRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00127</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006814859</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>59</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NOROESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959560</Id></row>
<row _id="1305"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.289.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELEAZAR FERREIRA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8401399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ELEAZAR FERREIRA LOPES, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE ENTREGAS DE INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, VILA PAVÃO E PEDRO CANARIO, NOS DIAS 10 E 11/06/2022 CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-SNF03B,AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-9QMV6X, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-71NPS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00248</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00248</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2256</CodigoAcao><Acao> MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959578</Id></row>
<row _id="1306"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-KJ6K4 - SAÍDA 01/06/2022 E RETORNO 01/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04270</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959580</Id></row>
<row _id="1307"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>791,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.875.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA LIMA CANDIDO</Favorecido><IdFavorecido>8349108</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19262 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITORIA - 27 À 29/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03704</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03704</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959584</Id></row>
<row _id="1308"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.478.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DÉBORA APARECIDA FURIERI MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8406956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19225 -ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR E DEMAIS AÇÕES DA GEIEF, NAS ESCOLAS EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA E EEEFM NOSSA SENHORA DA SAÚDE - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 15/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03681</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03681</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959587</Id></row>
<row _id="1309"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>195,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Rogério da Silva Athayde</Favorecido><IdFavorecido>8402526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REALIZADO CONFORME ORDENADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROGERIO DA SILVA ATHAYDE  PARA REALIZAÇÃO DE A SER REALIZADA NO VISITA INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS DE PEDRO CANÁRIO, SÃO MATEUS, RIO BANANAL E SOORETAMA PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2022, COM RETORNO PREVISTO APÓS AS 14 HORAS DO DIA 24/06.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00041</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>68</CodigoPrograma><Programa>DEFESA DO CONSUMIDOR</Programa><CodigoAcao>1052</CodigoAcao><Acao>INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959591</Id></row>
<row _id="1310"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIANE HOFFNER DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8404329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-CJT62 - SAÍDA 02206/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04284</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959592</Id></row>
<row _id="1311"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.173.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA CRISTINA SOARES DE MELO</Favorecido><IdFavorecido>8404840</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZA CRSITINA SOARES DE MELO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 28 A 30/06/2022, CONF. RD Nº 021/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB20753</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022022060015</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959611</Id></row>
<row _id="1312"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.940.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAYVO VIANA DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8405008</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20245 - MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA IMPULSIONA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 01/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13207</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05264</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959617</Id></row>
<row _id="1313"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.052.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEDSON PINTO FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8403828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18781 -VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X SANTA TERESA X VITÓRIA - 12/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07149</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02836</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959620</Id></row>
<row _id="1314"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS ALBINO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405545</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, Conceição da Barra e São Mateus nos dias 28 e 29/09/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-07C90000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05386</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01948</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022000199170</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959621</Id></row>
<row _id="1315"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>487,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR MARTINS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8402437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. VDiária de 2 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 , ASSESSORAMENTO DA VICE-GOVERNADORA EM AGENDA OFICIAL., em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana e Sooretama - ES, (RD. 029/2022 - Noe), PROC. 2022-FPDZJ.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00615</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011108686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959623</Id></row>
<row _id="1316"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>585,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR MARTINS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8402437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de 3 e 1/2 diárias para os de Municípios de Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus, Jaguaré, Vila Valério e Santa Teresa- ES no Período de 21/04/2022 a 24/04/2022, a fim de assessorar a Vice Governadora do Estado do Espirito Santo em agenda oficial, Conforme RD 062 - GABSEC. Processo 2022-FPDZJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01163</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011108686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959624</Id></row>
<row _id="1317"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-195,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR MARTINS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8402437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUÇAÕ PARCIAL. Ocorre que houve alteração na agenda da autoridade, que passou a ser cumprida a partir da noite do dia 15.06.2022 ao dia 16.06.2022, oportunizando o deslocamento do servidor só no dia 15.06.2022, ocasionando portando a devolução de 1 (uma) diária com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), motivo dos depósitos em anexo. Processo 2022-FPDZJ. PEÇA# 324.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00031</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011108686</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959625</Id></row>
<row _id="1318"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.457.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOGO SOARES DUARTE</Favorecido><IdFavorecido>8401721</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01103</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00523</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2902</CodigoAcao><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959627</Id></row>
<row _id="1319"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.075.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LENIZE SILVARES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8405018</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LENIZE SILVARES PEREIRA  -  VIAGENS EM:  04/05,  19/05  e  25/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01280</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00743</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959636</Id></row>
<row _id="1320"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.780.176-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REINALDO AMENO</Favorecido><IdFavorecido>8404877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO AMENO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00373</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022011060802</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959672</Id></row>
<row _id="1321"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.256-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO PIMENTA SANT'ANA</Favorecido><IdFavorecido>8405323</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00520</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959673</Id></row>
<row _id="1322"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.058.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONIQUE PERINI</Favorecido><IdFavorecido>8405261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20186 - MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃOFÍSICA IMPULSIONA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 01/08/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13123</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05160</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959678</Id></row>
<row _id="1323"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.315.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8398169</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento para fazer face a despesa com diárias,  PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA PERICIA., no DIA 26/01/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00343</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959717</Id></row>
<row _id="1324"><Ano>2022</Ano><Data>2022-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOANA ROLIM</Favorecido><IdFavorecido>8389802</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/07/2021 PARA TREINAMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DRG BRASIL, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº/009/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02068</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002071853</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2185</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959718</Id></row>
<row _id="1325"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.839.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO KAIZER DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8362415</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18387 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL - BOA ESPERANÇA E LINHARES - DIA: 04 E 05/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02064</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02064</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959722</Id></row>
<row _id="1326"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.829.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8346255</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20411 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13924</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05514</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959724</Id></row>
<row _id="1327"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLGA AMORIM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8385748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-H90B1 - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05467</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03609</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959732</Id></row>
<row _id="1328"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLGA AMORIM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8385748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-231P8 - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 10/03/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02494</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959733</Id></row>
<row _id="1329"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2420,9600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.627.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DA SILVA PEROZINI</Favorecido><IdFavorecido>8376109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA JARI 3ª DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROC. EDOCS 2021-M98CH000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00909</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00066</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2021015640545</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2713</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>JETONS A CONSELHEIROS</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959734</Id></row>
<row _id="1330"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.835-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO EVANGELISTA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 07/04/2022 ? PROCESSO 2022-TTB9V.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01431</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959736</Id></row>
<row _id="1331"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8327293</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD508/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-4LL5P.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00900</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022003742371</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959737</Id></row>
<row _id="1332"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.348.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8324391</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18238 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 2021-3JLMZ, EM COLATINA/ES - DIA 31/03/2022 A 01/04/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01315</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01818</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959738</Id></row>
<row _id="1333"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.958.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX WENDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8395398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 28/09/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1392 / SCM /2022-T4KFW . 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02489</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022020373717</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959740</Id></row>
<row _id="1334"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>612,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.826.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MURILO COSTA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8380551</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01635</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>81012022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>20101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>2</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>1</CodigoFuncao><Funcao>LEGISLATIVA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>540</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</Programa><CodigoAcao>2011</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959747</Id></row>
<row _id="1335"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.141.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDSON INACIO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8398281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA  COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 01 05 07 MAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00399</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00485</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021245639</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959748</Id></row>
<row _id="1336"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TONY AURELIO AMORIM PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8349294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para conduzir os servidores que participarão da Agenda institucional da SETUR na 2ª edição da RURALTURES - Feira de Turismo Rural - Venda Nova do Imigrante, no dia 18/09 .Processo 2022-198ZL.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01010</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00540</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001061088</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959751</Id></row>
<row _id="1337"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA RIO BANANAL RD Nº 457, 2022-FKGWW000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02572</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02572</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959755</Id></row>
<row _id="1338"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS SANTOS FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316179</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA  O MUNICIPIO DE SANTA TERESA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00782</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00782</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959756</Id></row>
<row _id="1339"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANE SARTORI</Favorecido><IdFavorecido>8333998</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO LIBERDADE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00365</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00365</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017789098</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>275</CodigoFonte><Fonte>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959758</Id></row>
<row _id="1340"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.447.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO SILVA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8349598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9677, 2022-ZXNN2 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07873</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959771</Id></row>
<row _id="1341"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOUBERT JANTORNO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8406451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 2,5 DIÁRIAS - Seminário de Empregabilidade Ocupação Produtiva e Geração de Renda,  nos Municípios de Montanha e Ibiraçu-ES 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00426</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>26</CodigoPrograma><Programa>INCLUIR</Programa><CodigoAcao>2867</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959772</Id></row>
<row _id="1342"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOUBERT JANTORNO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8406451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PARA CONTA  ÚNICA. MOTIVO: ORDEM BANCÁRIA EXPIRADA. AGÊNCIA INCORRETA.PROCESSO : 2022-VGJG7000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00014</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00234</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>26</CodigoPrograma><Programa>INCLUIR</Programa><CodigoAcao>2867</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959773</Id></row>
<row _id="1343"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>195,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CYNTIA FIGUEIRA GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8384784</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NE- 2022-542RR - PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO - SECRETÁRIA CYNTIA GRILLO - MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E VILA VALÉRIO - 22 E 23/04/22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00360</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00360</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959817</Id></row>
<row _id="1344"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.340.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO ANDREAON</Favorecido><IdFavorecido>8378051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18607 - VISITA TÉCNICA À FORTALEZA - CE PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA DO REGIME DE COLABORAÇÃO DO CEARÁ E A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL DE SOBRA - VITÓRIA X FORTALEZA- CE X VITÓRIA - 18 À 21/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02552</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02552</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959818</Id></row>
<row _id="1345"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.836.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FELIPE FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8325718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00933</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006060269</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959821</Id></row>
<row _id="1346"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO HEMERLY</Favorecido><IdFavorecido>8341423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA  O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00841</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00841</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4643</CodigoAcao><Acao>FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959826</Id></row>
<row _id="1347"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEAN SILVA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8395070</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/05, VISITA TECNICA PARA ANALISE DOS REATORES DA ETE, SÃO MATEUS/ES, 2022-X2P15000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02925</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02925</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959827</Id></row>
<row _id="1348"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MATHEUS LONGUE DIIRR</Favorecido><IdFavorecido>8373675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 15/03, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO UIJM, PARA JERONIMO MONTEIRO/ES, Nº: 065/2022, 2022-LBTLF000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02969</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02969</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959830</Id></row>
<row _id="1349"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>739,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALMIR DE JESUS KOCK FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8332961</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR  DESPESA  COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 07 09 11 15 21 25 27 DE ABRIL E 03 E 05 MAIO TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00775</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021543705</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959831</Id></row>
<row _id="1350"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO RODRIGUES ESTEVAM</Favorecido><IdFavorecido>8395964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00857</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022014781440</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959839</Id></row>
<row _id="1351"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TANIA VERUSCA DADALTO GOTARDO</Favorecido><IdFavorecido>8386848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18545 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 19/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02445</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02445</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959842</Id></row>
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<row _id="1353"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.075.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LENIZE SILVARES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8405018</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LENIZE SILVARES  pereira  -  viagem em 03/02/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00467</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00467</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959846</Id></row>
<row _id="1354"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.443.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANILO FERRAZ ELIAS</Favorecido><IdFavorecido>8381034</IdFavorecido><TipoLicitacao>CONCURSO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANILO FERRAZ ELIAS, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00275</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959847</Id></row>
<row _id="1355"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.629.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA MAGESKI GUISSO</Favorecido><IdFavorecido>8381664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18685 - TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 04/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02752</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02752</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959851</Id></row>
<row _id="1356"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIANE DE MELO MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8361234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>18727 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 03/05/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02756</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02756</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959852</Id></row>
<row _id="1357"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRELLA TRINDADE MORGAN ZANOTELLE</Favorecido><IdFavorecido>8363346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-RWLBS - RD - 05-05-2022 - MIRELLA TRINDADE MORGAN ZANOTELLE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00917</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022019375524</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959853</Id></row>
<row _id="1358"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NARA NÚBIA SIQUEIRA MARÇAL</Favorecido><IdFavorecido>8406161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO - 2022-D8QBT - Solicitação de pagamento de diária para os municípios de Alto Rio Novo, Pancas e Baixo Guandu, no período de 04/05 a 06/05/2022 para a servidora Nara Rúbia Siqueira Marçal.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00279</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022009956125</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao>FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959858</Id></row>
<row _id="1359"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.486.701-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CHRYSTINA DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8368159</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-F4DNQ - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03381</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03381</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959859</Id></row>
<row _id="1360"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.831.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL BERGAMO WANDERMUREM</Favorecido><IdFavorecido>8356455</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/02,REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA CASA DEGUAÇUÍ RD Nº 045, 2022-SCMGX 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02058</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959866</Id></row>
<row _id="1361"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SILVA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8405389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Valor p/cobrir despesa com meia DIÁRIA, em favor do servidor, RAFAEL SILVA DOS SANTOS, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ARACRUZ, dia 03/05/2022, p/ Acompanhar a operadora OI na mudança de posição do circuito de dados e realizar a ligação das mesas (elétrica e telefonia), do novo Layout da Agência de Aracruz. Proc. 2022-Z6CSH.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00847</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00847</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</SubFuncao><CodigoPrograma>50</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL</Programa><CodigoAcao>2151</CodigoAcao><Acao>GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959871</Id></row>
<row _id="1362"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.387.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8385683</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIN NOS DIA 30/06/2022, CONF. RD Nº 034/22000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL14504</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017641890</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959892</Id></row>
<row _id="1363"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>135,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.005.986-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA LUÍZA GRATEKI BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8406304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NO DIA 25/10/2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DE ÁGUA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01125</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00735</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022006527705</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>675</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>18</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>2231</CodigoAcao><Acao> ANALISE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959894</Id></row>
<row _id="1364"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>56,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.283.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERSON DE PAULA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359680</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/12, REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO PARA UCTP EM CARIACICA, 2021-XG8QV000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00771</Documento><DocumentoEmpenho>2021NE10239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>107</CodigoFonte><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959901</Id></row>
<row _id="1365"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLGA AMORIM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8385748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-2H6FF  - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -  1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL09511</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07382</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959923</Id></row>
<row _id="1366"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>260,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.136-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN</Favorecido><IdFavorecido>8374024</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para complementação de diária.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01357</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959926</Id></row>
<row _id="1367"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.787.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA PASSAMANI</Favorecido><IdFavorecido>8328185</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-98LRS - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL05836</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959933</Id></row>
<row _id="1368"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.551.876-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8339928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO MENEGUELI, AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E VILA PAVÃO/ES, NO PERIODO  DE 12 A 13/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01946</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00997</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959937</Id></row>
<row _id="1369"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-113,8700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.954.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEMERY TOALHAR LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8392372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. DE DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00117</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01469</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000009182022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959938</Id></row>
<row _id="1370"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR</Favorecido><IdFavorecido>8323352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-7WVP9 - SAÍDA 08/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02897</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02897</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959939</Id></row>
<row _id="1371"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA DAVID ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8402716</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/04/2022 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01118</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959941</Id></row>
<row _id="1372"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.762.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA BAZONI </Favorecido><IdFavorecido>8349483</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/04, TRATA-SE DE VIAGEM NA QUAL ATUOU EM ATIVIDADE DE INTELIGENCIA DE CUNHO RESERVADO INERENTE A ESTE ÓRGÃO E DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS), 2022-6H5JD000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE02201</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959942</Id></row>
<row _id="1373"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO PAULO DE SOUZA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8388308</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Reforço para cobrir despesas com diárias do servidor Pedro Paulo de Souza Nunes para o exercício de 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00606</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959943</Id></row>
<row _id="1374"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-512M7 - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE IBATIBA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03284</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959945</Id></row>
<row _id="1375"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8316564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 06/05/2022, PARA  O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00787</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959947</Id></row>
<row _id="1376"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.013.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO SOARES DOMICIANO</Favorecido><IdFavorecido>8369733</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA RIO NOVO DO SUL/ES , PROCESSO Nº  2022-0S13V.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10039</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06920</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959953</Id></row>
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<row _id="1378"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.796.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON MAURíCIO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8329732</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20680 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06497</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05984</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959963</Id></row>
<row _id="1379"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1017,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS SOSSAI WALDETARIO</Favorecido><IdFavorecido>8343110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA MAJ LUCAS SOSSAI WALDETARIO, NF 903192 - SENABOMProcesso 2022-X5CRJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00292</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959964</Id></row>
<row _id="1380"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.053.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITOR MOULIN DUARTE</Favorecido><IdFavorecido>8401054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/02/2022. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00230</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959967</Id></row>
<row _id="1381"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA OLIVEIRA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8406942</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CDRS DA MICRORREGIÃO RIO DOCE, NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 05/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01011</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>35</CodigoPrograma><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>1308</CodigoAcao><Acao>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959976</Id></row>
<row _id="1382"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.892.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIAMA CARNEIRO FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8396282</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>20169 - VISITA TÉCNICA RELACIONADA À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - VITÓRIA / ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES X GUAÇUI / ES X VITÓRIA / ES - 26 À 28/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05104</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959977</Id></row>
<row _id="1383"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.496.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILLA RANNY MORAES RAPOSO</Favorecido><IdFavorecido>8407391</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA  O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01369</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959982</Id></row>
<row _id="1384"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.102.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido> CAMILA AMORIM SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8395588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 06/07/2022 ? PROCESSO 2022-T8P87.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01809</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01809</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959988</Id></row>
<row _id="1385"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.284.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIGUEL DOMINGOS COSTALONGA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8362740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19960 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/07/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04833</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04833</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959989</Id></row>
<row _id="1386"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.508.576-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ROBERTO MARTINS FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8370327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DEVOLUÇÃO  NA CONTA C NO DIA 28/09/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR(A) JOSE ROBERTO MARTINS FILHO, CONF. EXTRATO PEÇA #26.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00098</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959993</Id></row>
<row _id="1387"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.682.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO VERONICA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8390437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00971</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022012688268</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342959997</Id></row>
<row _id="1388"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.248.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANICIO ERLACHER</Favorecido><IdFavorecido>8364843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA,NÃO UTILIZADA E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01231</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960013</Id></row>
<row _id="1389"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CINTHYA DESSAUNE NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8401186</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CINTHYA DESSAUNE NEVES, EM 11 E 15/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 05 E 07.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00359</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>54</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960023</Id></row>
<row _id="1390"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8318947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02615</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00914</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960025</Id></row>
<row _id="1391"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELINGTON MENEGHETTI CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8362417</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 03/05/2022 ? PROCESSO 2022-BGW1S.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE01355</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01355</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960027</Id></row>
<row _id="1392"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.927.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEREMIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8332534</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias - Cachoeiro de Itapemirim-ES - Reunião de Alinhamento da RISP Sul. 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05492</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01260</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960028</Id></row>
<row _id="1393"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.497.576-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON DA SILVA FRANCA</Favorecido><IdFavorecido>8343899</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/05 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA OUTRA UNIDADE, VILA VELHA/ES, RD N° 075/2022, 2022-H1P8P000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06872</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960034</Id></row>
<row _id="1394"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.497.576-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON DA SILVA FRANCA</Favorecido><IdFavorecido>8343899</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05 NA ESCOLTA PARA CONSULTA DE INTERNO, VIANA/ES, RD N° 096/2022, 2022-SXRGH 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07571</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04705</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960040</Id></row>
<row _id="1395"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>-56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.287.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUY DANIEL KOEHLER BORGO</Favorecido><IdFavorecido>8385908</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03917</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960042</Id></row>
<row _id="1396"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>714,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.845.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Ricardo Iannotti da Rocha</Favorecido><IdFavorecido>8359422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do subsecretário Ricardo Iannotti da Rocha, em viagem a Belo Horizonte/MG no período de 30/05 até 01/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00153</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022004313300</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA CIVIL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>301</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao>ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960044</Id></row>
<row _id="1397"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER MONTEIRO DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8352036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9550, 2022-W3WK8000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04769</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03594</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960054</Id></row>
<row _id="1398"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDETE VARGAS MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8318965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES**DIÁRIA PAGA NESTA DATA, DEVIDO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA ANTERIORES.**000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00319</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00354</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960055</Id></row>
<row _id="1399"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.718.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCINIO</Favorecido><IdFavorecido>8390464</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 0,5 (meia) diária referente ao deslocamento para Participação na Palestra sobre PROJETO HOMEM QUE É HOMEM no Município de JOÃO NEIVA/ES, no dia 10/08/2022. Processo 2022-T9VGT.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04968</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01146</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960136</Id></row>
<row _id="1400"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>477,0500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.749.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE CARMANHANES</Favorecido><IdFavorecido>8393157</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 22/6 PARA TREINAMENTO PJES CONFORME PORTARIA 701-CARGO ANALISTA JUD 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05079</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01627</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000021752022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960137</Id></row>
<row _id="1401"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1350,5600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.540.716-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENER CARPANEDA</Favorecido><IdFavorecido>8389251</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 17,24 A 26/10 CONFORME PORTARIA 1121-CARGO JUIZ SUBSTITUTO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB08399</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000045982019</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4162</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA (uso exclusivo do TJES)</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960144</Id></row>
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<row _id="1403"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIZOLETO FERREIRA NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8323288</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 23.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05293</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01190</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960189</Id></row>
<row _id="1404"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>37,0300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.136-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELERSON ELIAS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8392484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIFERENÇA REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 20/4 PARA VISITAR CRIANÇAS ACOLHIDAS DISPONIBILIZADAS PELA CEJA CONFORME PORTARIA 761-CARGO COORDENADOR DA COMISSAO ESTADUAL JUD DE ADOÇAO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB05720</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01755</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7001564322019</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960197</Id></row>
<row _id="1405"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.540.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIDIANE CABALINI COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8315059</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19943 - REUNIÃO COM COORDENADORES ESCOLARES NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - DIA 29/07/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13044</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04880</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960199</Id></row>
<row _id="1406"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.540.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIDIANE CABALINI COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8315059</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17676 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02376</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00780</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960200</Id></row>
<row _id="1407"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.336.156-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ABILIA MARIA AUXILIADORA LOPES LUIZ</Favorecido><IdFavorecido>8370787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-JSPL5 - SAÍDA 01/02/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 3 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00728</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960201</Id></row>
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<row _id="1410"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.688.746-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO THOMAZ DINIZ</Favorecido><IdFavorecido>8353720</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIA PARA O DIA 24/02/2022, 8:00 AS 16:00 HS, EM JAGUARÉ, VISTORIA TÉCNICA EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE, RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - PROCESSO Nº 14751/2017, DOCUMENTO Nº 13376/2021.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00428</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00294</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960256</Id></row>
<row _id="1411"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.995.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8393971</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 05/10/2022, CONF. RD Nº 216/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL17643</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022021019321</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960293</Id></row>
<row _id="1412"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.120.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN LOPES SEPULCHRO TELPIS</Favorecido><IdFavorecido>8356311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18723 - AGENDA DE REUNIÃO PARA ARTICULAR AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 03/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB06610</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960296</Id></row>
<row _id="1413"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.110.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Leomarci Gonçalves</Favorecido><IdFavorecido>8379588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de meia diária em viagem a Afonso Cláudio no dia 23/08/22, para visita técnica à sede da 2ª Cia Independente da PMES. Proc. 2022-2HPJS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04619</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01867</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002044404</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960304</Id></row>
<row _id="1414"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.110.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Leomarci Gonçalves</Favorecido><IdFavorecido>8379588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO - 2022-PHMF8 - RD - 01-04-2022- LEOMARCI GONÇALVES - MARATAIZES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01385</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022017432498</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960306</Id></row>
<row _id="1415"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.349.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8399396</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- 03 A 04.05.22 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE00919</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00919</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960314</Id></row>
<row _id="1416"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL</Favorecido><IdFavorecido>8319763</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-J0PH8 - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10281</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960319</Id></row>
<row _id="1417"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>145,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELOIZA COMERIO</Favorecido><IdFavorecido>8344274</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>19726 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 29 E 30/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE04175</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960322</Id></row>
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<row _id="1419"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBENS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365230</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 09/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD Nº682, 2022-JX74N000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE03762</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03762</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960360</Id></row>
<row _id="1420"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.999.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELDER RICAS REZENDE</Favorecido><IdFavorecido>8352215</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 24 A 28/10/2022, CONF. RD Nº 011/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB37883</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE07125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022013664047</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>155</CodigoFonte><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2961</CodigoAcao><Acao>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960390</Id></row>
<row _id="1421"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECIR CARNEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8348155</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ITARANA/ES RD N°180, 2022-2Q4RN 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02229</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960391</Id></row>
<row _id="1422"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>88,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.417.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERLES GAMA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8386793</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 9.1/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00080</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>532022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>665</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>9999</CodigoPrograma><Programa>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao>VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS </Acao><CodigoModalidade>92</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960393</Id></row>
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<row _id="1424"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.088.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILANDES SHARRA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8327270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19258 - CONFERIR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES/2021, NA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 20/06/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09639</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03844</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960397</Id></row>
<row _id="1425"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO MIRANDA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8329458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PD. 1/2 DIARIA, acertar o pagamento devido ao erro existente na diária, marcação indevida de OB00870 de regularização. Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 . A FIM DE EXECUTAR  Missão Institucional .CONFORME A RD 96/NOTAER 2022-2Q7HS .000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01549</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00534</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022002220774</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DA CASA MILITAR</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2092</CodigoAcao><Acao> FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2149</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960405</Id></row>
<row _id="1426"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.619.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONATHAN FARIA BRITO</Favorecido><IdFavorecido>8346435</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02,ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA NO UIJM EM JERONIMO MONTEIRO , RD Nº 048 2022-MH549  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03617</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01756</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960407</Id></row>
<row _id="1427"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8340528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento da despesa com 1 ½ para motorista Alexandre Vieira Guimarães para as servidoras Maria Thereza Magalhães e Patrícia Bragatto Guimarães para acompanhamento do Cultura em toda Parte representando o Secretário e visita técnica ao sítio histórico em Santa Teresa nos dias 06 e 07 de maio.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00774</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00345</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960410</Id></row>
<row _id="1428"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.598.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMAR MOREIRA CAMATA</Favorecido><IdFavorecido>8366054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Despesa com 0,5 (meia) diária, para viagem ao município de São Mateus-ES no dia 21/10/2022, a fim de ministrar a palestra ?Transparência e Integridade Agregando Valor à Gestão? no evento  Café &amp; Compliance: Cargo Secretario de Estado.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00893</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00166</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE INTERNO</SubFuncao><CodigoPrograma>189</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL</Programa><CodigoAcao>2227</CodigoAcao><Acao> ELAB, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ORCAMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960413</Id></row>
<row _id="1429"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>448,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO DUTRA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8402320</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NOS MESES DE JUNHO E JUL/22.( 3/06,09/06,15/06,21/06,27/06,01/07,13/07,14/07).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01441</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00983</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440916</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>57</CodigoSubtitulo><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960415</Id></row>
<row _id="1430"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###..-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Favorecido><IdFavorecido>8394855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00525</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>0</CodigoProcesso><Processo>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</Processo><ProcessoAssunto>Detalhamento protegido por sigilo na forma do artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2097</CodigoAcao><Acao>ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960417</Id></row>
<row _id="1431"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK JOSE SOUTO</Favorecido><IdFavorecido>8361556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 19 A 20/09/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02554</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3703</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960419</Id></row>
<row _id="1432"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8349626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01526</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3708</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960420</Id></row>
<row _id="1433"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>442,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY KRUGEL</Favorecido><IdFavorecido>8357316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME - 33.1/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00426</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>582022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>665</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>9999</CodigoPrograma><Programa>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao>VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS </Acao><CodigoModalidade>92</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960427</Id></row>
<row _id="1434"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8340528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00034</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>43</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA </Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960429</Id></row>
<row _id="1435"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.222.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON PIRES JANJACOMO</Favorecido><IdFavorecido>8376486</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-G1SK6 - SAÍDA 30/06/2022 E RETORNO 01/07/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07605</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04730</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960437</Id></row>
<row _id="1436"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8369451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES, RD Nº 10567. PROCESSO Nº  2022-JMCML.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB10056</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE06917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960438</Id></row>
<row _id="1437"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8369451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9294, 2022-1CCKM000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04888</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960439</Id></row>
<row _id="1438"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.099.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO MOSA MACAO</Favorecido><IdFavorecido>8337089</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02730</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960475</Id></row>
<row _id="1439"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8361814</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18353 - REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM ORDEM DE CONVÊNIO - VITÓRIA X BOA ESPERANÇA X VITÓRIA - DIA 29/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04413</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01979</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960476</Id></row>
<row _id="1440"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.480.306-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA SOARES GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8322934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/02/2022, CONF. RD Nº 003/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02992</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00259</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022000036557</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960484</Id></row>
<row _id="1441"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>877,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ROBERT URSINI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/05/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01294</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3718</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960496</Id></row>
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<row _id="1443"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTEFANES TAVARES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-920B3 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE  DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03444</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02646</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960498</Id></row>
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<row _id="1450"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO CHAGAS FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8351309</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/03/2022, PARA  O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00633</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00439</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960636</Id></row>
<row _id="1451"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>877,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS DE KNIBELL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/03/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00682</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00119</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>3737</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>60901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>6</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>92</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>42</CodigoPrograma><Programa>DEFENSORIA PARA TODOS</Programa><CodigoAcao>2357</CodigoAcao><Acao>ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>6901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960639</Id></row>
<row _id="1452"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.050.166-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO</Favorecido><IdFavorecido>8315947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Liquidação para acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Alegre.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01180</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>672</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960643</Id></row>
<row _id="1453"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS NOGUEIRA DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8349589</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/02, POLICIAMENTO PRISIONAL NA UNIDADE DE COLATINA/PSMECOL RD Nº031, 2022-CV98V 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01929</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01513</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960649</Id></row>
<row _id="1454"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.936.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON GONÇALVES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337376</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES, no DIA 17/01/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00082</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>181</CodigoSubFuncao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><CodigoAcao>2903</CodigoAcao><Acao>INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960653</Id></row>
<row _id="1455"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>448,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.288.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8407316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  PARA COBRIR DESPESA  COM  DIÁRIAS REF DIAS 08 12 14 16 22 23 30/MAI 01JUN TRANSFERÊNCIA  DE PACIENTES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01649</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00906</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016664438</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960672</Id></row>
<row _id="1456"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINE DE AZEVEDO TURETA</Favorecido><IdFavorecido>8355774</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-P8XZC - SAÍDA 18/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE CONCEIÇÃO DO CASTELOP/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01663</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01592</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960683</Id></row>
<row _id="1457"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>638,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.050.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO CAMPBELL DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8356675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Diárias para preríodo de 11/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Vitória, com o objetivo de Participação no curso PRAD - Elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadase legislação específica sobre o assunto a realizarse no Auditório da sede doCrea-ES.	000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02818</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01220</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960685</Id></row>
<row _id="1458"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KÁTIA ALVES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8388030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-GHLL4 - SAÍDA 19/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE IBATIBA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL07087</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05754</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960688</Id></row>
<row _id="1459"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO AUGUSTO MELLO BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8342758</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Aplicação de Prova de BE.EDOCs  2022-B68MJ000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00231</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960691</Id></row>
<row _id="1460"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8350077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RENATOBERGAMIN, AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, DIA 28/06.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01360</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00915</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>50</CodigoSubtitulo><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960696</Id></row>
<row _id="1461"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.305-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLPHO TOREZANI NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8355848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00454</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4638</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960697</Id></row>
<row _id="1462"><Ano>2022</Ano><Data>2022-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.523.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBIM MEROTTO DI RUBIM</Favorecido><IdFavorecido>8369889</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA0 20/01,REALIZAR ESCOLTA DE PRESO NO HOSPITA SANTA CASA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº017, 2022-LT1W0000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03028</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960698</Id></row>
<row _id="1463"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.455.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA CRISTINA MAXIMO ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8407125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CRISTINA MAXIMO ALMEIDA, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU NO DIA 16/05/2022, CONF. RD Nº 002/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL06692</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE04325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007336040</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960708</Id></row>
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<row _id="1465"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSON ALVES DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8361585</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-QDZWZ - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03622</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960713</Id></row>
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<row _id="1467"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 29/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VILA VELHA /ES,  2022-D8Q7R000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB09348</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05583</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960717</Id></row>
<row _id="1468"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA/ES RD  Nº 6687,  2022-465FN000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02826</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960718</Id></row>
<row _id="1469"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEROLD VALIN DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8344553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº 9074, 2022-7PV0H  000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02156</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01923</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960722</Id></row>
<row _id="1470"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.959.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO BARCELLOS</Favorecido><IdFavorecido>8375177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Cancelamento da 2022OB01387 mudança de agenda. Proc.2022-RQ33Q000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00009</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960725</Id></row>
<row _id="1471"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.642.776-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ</Favorecido><IdFavorecido>8389801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VERÔNICA CONSOLAÇÃO P. TOMAZ -  VIAGENS EM  18/04,  19/04  e  20/04/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01098</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2252</CodigoAcao><Acao>GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960726</Id></row>
<row _id="1472"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.141.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA ROSA_BALTAR</Favorecido><IdFavorecido>8323274</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA , SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/08/2022 ? PROCESSO 2022-RVCVB.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03419</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960738</Id></row>
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<row _id="1474"><Ano>2022</Ano><Data>2022-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO CORREA CYPRIANO</Favorecido><IdFavorecido>8343046</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 03, 10 e 24/08/2022, 05 e 21/09/2022 PARA DILIGENCIAS DA AREA DE SEGURANÇA DO PJ CONFORME PORTARIA 1004-CARGO 3 SGT DA PMES000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB07384</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000110022020</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960744</Id></row>
<row _id="1475"><Ano>2022</Ano><Data>2022-07-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.802.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAFAETE DOS ANJOS FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8401551</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAFAETE DOS ANJOS FILHO, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 13/07/2022, CONF. RD Nº 172/22.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL12672</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00266</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022023949979</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960749</Id></row>
<row _id="1476"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO BARROS ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8388702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02492</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960751</Id></row>
<row _id="1477"><Ano>2022</Ano><Data>2022-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Thalita Silva Pereira</Favorecido><IdFavorecido>8394636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor da servidora THALITA SILVA PEREIRA, em viagem aos municípios de Dores do Rio Preto e Guaçuí-ES, no dia 26/10/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00572</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960752</Id></row>
<row _id="1478"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Thalita Silva Pereira</Favorecido><IdFavorecido>8394636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>Pagamento de  despesas com 1 e ½ diárias em favor da servidora Thalita Silva Pereira em viagem oficial ao município de São Mateus/ES nos dias 24 e 25/06/2022.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00366</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022016992094</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>19</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao>COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960753</Id></row>
<row _id="1479"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.034.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERSON DOS SANTOS MUNIZ</Favorecido><IdFavorecido>8406685</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento> 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00039</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>480201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>48</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>14</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>48201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960755</Id></row>
<row _id="1480"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.324.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8409145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF DIA 22/09 OFICINA MANDATO JUDICIAIS  SESA/ES.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02655</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01573</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022001707607</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960757</Id></row>
<row _id="1481"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESSIKA SILVA PARIS</Favorecido><IdFavorecido>8408397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20207 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL MENTORIA DO IMPULSIONA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 01/08/2022000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB13333</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>32</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL</Programa><CodigoAcao>2175</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960762</Id></row>
<row _id="1482"><Ano>2022</Ano><Data>2022-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>282,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.111.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA</Favorecido><IdFavorecido>8341409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL01935</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE01609</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960766</Id></row>
<row _id="1483"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Gabriela Marçal Leoncio</Favorecido><IdFavorecido>8401772</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 16/03/022, PARA  O MUNICIPIO DE COLATINA E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00745</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960767</Id></row>
<row _id="1484"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS</Favorecido><IdFavorecido>8314782</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-KMFRL - SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL04487</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03985</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960773</Id></row>
<row _id="1485"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.410.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA SANTANA SARTORI</Favorecido><IdFavorecido>8345522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 13 A 14/01, INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO DOMICILIAR, PARA MONTANHA E ECOPORANGA/ES, Nº: 01, 2022-84D5S000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL03442</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02363</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960774</Id></row>
<row _id="1486"><Ano>2022</Ano><Data>2022-01-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>Gabriela Marçal Leoncio</Favorecido><IdFavorecido>8401772</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA E OUTROS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00216</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>205</CodigoPrograma><Programa>CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS</Programa><CodigoAcao>4639</CodigoAcao><Acao>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960776</Id></row>
<row _id="1487"><Ano>2022</Ano><Data>2022-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8345197</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-X20H1 - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB04620</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE03348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960778</Id></row>
<row _id="1488"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.512-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAKESI BARBOSA KURISAKA</Favorecido><IdFavorecido>8353016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>devolução de diaria000000</HistoricoDocumento><Documento>2022GD00027</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00253</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>182</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA CIVIL</SubFuncao><CodigoPrograma>59</CodigoPrograma><Programa>ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES</Programa><CodigoAcao>2900</CodigoAcao><Acao>PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2150</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960779</Id></row>
<row _id="1489"><Ano>2022</Ano><Data>2022-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.804.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZALDO AGUIAR RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8406974</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA  COM  PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 09 15 23 24/04 E 08 09/05 REF TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HRAS.000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL00830</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00796</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>2022007099462</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>58</CodigoSubtitulo><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>47</CodigoPrograma><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><CodigoAcao>2184</CodigoAcao><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960780</Id></row>
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<row _id="1491"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.777.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO</Favorecido><IdFavorecido>8328273</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-HV82K - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 22/03/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02795</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960788</Id></row>
<row _id="1492"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1234,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.693.819-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELCI DO BELEM GAZZONI</Favorecido><IdFavorecido>8394843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESA  COM  DIARIAS PARA A SERVIDORA DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DO CONSAD NO PERÍOD DE 21 A 24/03/2022 EM BRASILIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB00436</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>27</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS</Programa><CodigoAcao>2077</CodigoAcao><Acao>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960797</Id></row>
<row _id="1493"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.895.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE MASSARIOL MORI</Favorecido><IdFavorecido>8389887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-6F4HH -  SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB02686</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4726</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960807</Id></row>
<row _id="1494"><Ano>2022</Ano><Data>2022-11-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS GUILHERME JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8345492</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CASTELO/ES, 2022-H6D9B 000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NE05515</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE05515</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>421</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>53</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><CodigoAcao>2119</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960809</Id></row>
<row _id="1495"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8358240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2022-LQN71 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO DIA 08/04/2022 DE VITÓRIA PARA IBATIBA E OUTROS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS. 3 E 1/2 DIÁRIAS000000</HistoricoDocumento><Documento>2022NL02585</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE02565</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>45</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>36</CodigoPrograma><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><CodigoAcao>2070</CodigoAcao><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960810</Id></row>
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<row _id="1499"><Ano>2022</Ano><Data>2022-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.814.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE DE CASTRO ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8328175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE CACHOEIRO, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (27/06) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (28/6).000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB01834</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00842</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>608</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>38</CodigoPrograma><Programa>VIDA NO CAMPO</Programa><CodigoAcao>2025</CodigoAcao><Acao>APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>2144</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS -  CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960836</Id></row>
<row _id="1500"><Ano>2022</Ano><Data>2022-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1252,9900</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.474.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE LEITÃO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8389208</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS </TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IBIRAÇU NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26/05/2022, CONFORME PORTARIA 291-CARGO JUIZ DE DIREITO000000</HistoricoDocumento><Documento>2022OB03041</Documento><DocumentoEmpenho>2022NE00918</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>7000054582022</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>30901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora>FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>3</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>23</CodigoPrograma><Programa>JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL</Programa><CodigoAcao>2078</CodigoAcao><Acao>EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>4162</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa>DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA (uso exclusivo do TJES)</SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>3901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>1342960843</Id></row>
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