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<row _id="4"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-VG1FQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00770/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>23595615000103</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>290000,00</ValorInicial><ValorFinal>290000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G9JNK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138567</idOrigem><CnpjFormatado>23.595.615/0001-03</CnpjFormatado><Id>26215</Id></row>
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<row _id="6"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-94XK2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00354/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LITHA ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27913735000162</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICONO TRECHO SEDE ¿ COMUNIDADE FORTALEZA ¿ COMUNIDADE SUMIDOURO ¿ DIVISA COM ATÍLIO VIVÁCQUA, COM EXTENSÃO DE 15,50 QUILÔMETROS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188706,13</ValorInicial><ValorFinal>188706,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-94XK2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138284</idOrigem><CnpjFormatado>27.913.735/0001-62</CnpjFormatado><Id>26345</Id></row>
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<row _id="8"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00597/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8263434000196</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV - 2 UNID - 2021-49VZP e 2021-PJ593</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306000,00</ValorInicial><ValorFinal>306000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5GG6T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138343</idOrigem><CnpjFormatado>08.263.434/0001-96</CnpjFormatado><Id>26347</Id></row>
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<row _id="11"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H73Z5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>INEXIGIBILIDADE</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16223,98</ValorInicial><ValorFinal>16223,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138182</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>26369</Id></row>
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<row _id="13"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00871/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR DE 120 SACOS - 1 UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MHH8G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138281</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>26371</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PNR50</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31030483000109</CnpjFornecedor><Objeto>INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T NA FE SOORETAMA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12386,56</ValorInicial><ValorFinal>12386,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138282</idOrigem><CnpjFormatado>31.030.483/0001-09</CnpjFormatado><Id>26372</Id></row>
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<row _id="23"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00862/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>ROLO COMPACTADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FGMQ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138421</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>26405</Id></row>
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<row _id="33"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>PINCEL ATOMICO - VERMELHA E PRETO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275,20</ValorInicial><ValorFinal>275,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JTQ3M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138561</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>26469</Id></row>
<row _id="34"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E. L. TONANE DE SOUZA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26185189000128</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3072,29</ValorInicial><ValorFinal>3072,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JVD4Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138565</idOrigem><CnpjFormatado>26.185.189/0001-28</CnpjFormatado><Id>26500</Id></row>
<row _id="35"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>EDOXABANA 60MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>574,80</ValorInicial><ValorFinal>574,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GJK2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138290</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>26528</Id></row>
<row _id="36"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>88767671</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0767/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>357600,00</ValorInicial><ValorFinal>357600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 0767/2020 - Processo 88767671 - GTI</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138626</idOrigem><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>26553</Id></row>
<row _id="37"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 546/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 222517. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2212,00</ValorInicial><ValorFinal>2212,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VH5L2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138703</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>26555</Id></row>
<row _id="38"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZJNM8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDGAR HARCKBART</Fornecedor><CnpjFornecedor>24421723720</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Construção Naval, no Eixo Tecnológico Produção Industrial, ofertado pelo Centro Técnico Ciclos, situado na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº. 101, Bela Vista, Aracruz - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138707</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.421/7237-20</CnpjFormatado><Id>26556</Id></row>
<row _id="39"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-62H8J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METRONIDAZOL 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO, MARCA HALEXISTAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5640,00</ValorInicial><ValorFinal>5640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-STH02</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138709</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>26557</Id></row>
<row _id="40"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1VX4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETAZOLAMIDA 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA UNIÃO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>103,80</ValorInicial><ValorFinal>103,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NDD6B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138692</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>26558</Id></row>
<row _id="41"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1RZ79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA - AA - AAA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9213,17</ValorInicial><ValorFinal>9213,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1RZ79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138568</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>26577</Id></row>
<row _id="42"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00808/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA - 3 UNIDADES - 2021-GPHXC, 2021-KG70N, 2021-47CT3</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>565200,00</ValorInicial><ValorFinal>565200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3RPCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138585</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>26580</Id></row>
<row _id="43"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Açúcar Cristal para o atendimento da Secretaria de Estado da Educação-SEDU (unidade central, superintendências arquivo e galpão) e do Conselho Estadual de Educação, por meio da adesão ARP Nº 1334/2021, licitada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo ¿ SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13244,00</ValorInicial><ValorFinal>13244,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9NW5W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138586</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>26581</Id></row>
<row _id="44"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3X165</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00175/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4351,20</ValorInicial><ValorFinal>4351,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3X165</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138695</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>26587</Id></row>
<row _id="45"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 058/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9177375000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em planejamento, organização e execução de eventos para evento de Assinatura de Repasse Financeiro para obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Ivoni Zimmer, município de Itaguaçu, que será realizado no dia 24/02/2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8629,91</ValorInicial><ValorFinal>8629,91</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138693</idOrigem><CnpjFormatado>09.177.375/0001-04</CnpjFormatado><Id>26604</Id></row>
<row _id="46"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9JLVR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para aavaliar, no dia 27-01-2022, as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Edificações, no Eixo Tecnológico Infraestrutura, em EaD, ofertado Centro Técnico Ciclos, situado na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº. 101, Bela Vista, Aracruz - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138697</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>26605</Id></row>
<row _id="47"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CLOZAPINA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3131,60</ValorInicial><ValorFinal>3131,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-69Q2Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138714</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>26609</Id></row>
<row _id="48"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado incluindo instalação e linha frigorígena, para Escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>286760,54</ValorInicial><ValorFinal>286760,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DTQP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138741</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>26613</Id></row>
<row _id="49"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CNF50</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN S MARANGUANHE ENGENHARIA CIVIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38453234000167</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIRIA - SANTA MARIA DE JETIBA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1981,29</ValorInicial><ValorFinal>1981,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138744</idOrigem><CnpjFormatado>38.453.234/0001-67</CnpjFormatado><Id>26615</Id></row>
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<row _id="65"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 053/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00622/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO BAU - 2 UNIDADES -  2021-M86F4 e 2021-FR0GR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>425800,00</ValorInicial><ValorFinal>425800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XR1CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138705</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>26819</Id></row>
<row _id="66"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 300UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6858,97</ValorInicial><ValorFinal>6858,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-69Q2Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138700</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>26820</Id></row>
<row _id="67"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31509782000112</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de construção para manutenção corretiva dos telhados</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14722,80</ValorInicial><ValorFinal>14722,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NFZ0X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138717</idOrigem><CnpjFormatado>31.509.782/0001-12</CnpjFormatado><Id>26821</Id></row>
<row _id="68"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00183/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CABERGOLINA 0,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>336,00</ValorInicial><ValorFinal>336,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-69Q2Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138721</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>26822</Id></row>
<row _id="69"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00667/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE - 2 unidades - 2021-DS5P8 e 2021-N033F</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>859800,00</ValorInicial><ValorFinal>859800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RJSM5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138743</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>26823</Id></row>
<row _id="70"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00857/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KHJ1M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138411</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>26846</Id></row>
<row _id="71"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39239472000137</CnpjFornecedor><Objeto>FIO CATGUT SIMPLES ( 0 ) C/AGULHA 1/2 CIRC. 3,0 CM TIPO TAPER POINT 70 CM DE FIO GASTROIN, MARCA SHALON/FIO SUTURA; TIPO: NÃO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIESTER TRANÇADO COM ALMOFADA DE TEFLON; COLORACAO: VERDE; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA ; DIMENSAO AGULHA: 2,0 CM; NUMERO DE AGULHAS: 2 AGULHAS; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, SHALON./FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIESTER TRANCADO; COLORACAO: VERDE; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 20 A 60 CM; TIPO DE AGULHA: CILINDRICA SKI; FORMATO AGULHA: 1/4 A 1/6; DIMENSAO AGULHA: 1,56 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SHALON/FIO SUTURA; TIPO: FECHAMENTO GERAL; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1937,04</ValorInicial><ValorFinal>1937,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138822</idOrigem><CnpjFormatado>39.239.472/0001-37</CnpjFormatado><Id>26850</Id></row>
<row _id="72"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00099/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Publicação de Matéria em Jornal de Grande Circulação no Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2099,20</ValorInicial><ValorFinal>2099,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão à ARP Nº 0066/2021 HEAC/SESA Pregão Eletrônico nº 029/2021  </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138527</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>26870</Id></row>
<row _id="73"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DS7B9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42420823000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de álcool etílico 70 e borrifador</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>445,50</ValorInicial><ValorFinal>445,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138691</idOrigem><CnpjFormatado>42.420.823/0001-16</CnpjFormatado><Id>26871</Id></row>
<row _id="74"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR - GRAMPO PARA GRAMPEADOR - PERFURADOR - CLIPE -  BLOCO DE LEMPBRETE - PLASTICO AUTO ADESIVO - LAPIS TECNICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9541,50</ValorInicial><ValorFinal>9541,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8ZQ80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138698</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>26872</Id></row>
<row _id="75"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - PATIO - CARIACICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3369,00</ValorInicial><ValorFinal>3369,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138761</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>26873</Id></row>
<row _id="76"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20344116000155</CnpjFornecedor><Objeto>FIO CIRURGICO DE ACO INOXIDAVEL MONOFILAMENTAR DE POLIGLECAPRONE 25 Nº 3-0 TAMANHO 70 CM COR INCOLOR COM AGULHA DE 1,5 CM CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE TAMANHO 19 MM O FIO DEVERA TER COMPATIBILIDADE COM O DIAMETRO PADRAO RESISTENTE A TRACAO BOA ELASTICIDADE DESLIZAMENTO E MEMORIA RESIDUAL AGULHA RESISTENTE A PREENSAO BOA JUNCAO AO FIO E ATRAUMATICA, MARCA BIOLINE/FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM 1AGULHA, 1/2 CIRCULO, 1.5CM, CILINDRICA, 70 OU 75 CM, MARCA BIOLINE./V</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1634,64</ValorInicial><ValorFinal>1634,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138846</idOrigem><CnpjFormatado>20.344.116/0001-55</CnpjFormatado><Id>26876</Id></row>
<row _id="77"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-83BKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 123/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA: ANTI-SEPTICA DE ALCOOL GEL A 70%, COM HIDRATANTE, ORIGINAL DO FABRICANTE ACONDICIONADO EM REFIL PLASTICO COM CAPACIDADE MEDIA DE 800 ML, COMPATIVEL COM O DISPENSADOR, BICO DOSADOR E VALVULA CONTRA VAZAMENTO GARANTINDO O ESVAZIAMENTO COMPLETO E SEM DESPERDICIO MANGUEIRA DE SAIDA DO PRODUTO EM LATEX RESISTENTE A ROMPIMENTO. INVOLUCRO MALEAVEL PARA PERFEITA ADAPTACAO CONSTANDO DE DATA DE VALIDADE IMPRESSA NO REFIL. DESCRICAO DA COMPOSICAO E DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DE 24 MESES, TECNICO RESPONSAVEL COM REGISTRO NO CONSELHO DE ORIGEM</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8800,00</ValorInicial><ValorFinal>8800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NMCJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138708</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>26924</Id></row>
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<row _id="96"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QM3B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9023050770</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para avaliar condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Automação Industrial, no Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais, em EaD, ofertado Centro Técnico Ciclos, situado na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº. 101, Bela Vista, Aracruz - ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138644</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.023/0507-70</CnpjFormatado><Id>27359</Id></row>
<row _id="97"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 022/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Papel Toalha e Sabonete Líquido através da ARP nº 030/2021 licitada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84270,00</ValorInicial><ValorFinal>84270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PSFW9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138687</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>27361</Id></row>
<row _id="98"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DS7B9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de álcool etílico 70 e borrifador</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3792,00</ValorInicial><ValorFinal>3792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138689</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>27363</Id></row>
<row _id="99"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PB8TF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Cód.176494</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>880,00</ValorInicial><ValorFinal>880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5FD0K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138690</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>27364</Id></row>
<row _id="100"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 071/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE CREUSA ALVES PEREIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138503</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>27388</Id></row>
<row _id="101"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-33FSB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ACETILSALICILICO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>209,58</ValorInicial><ValorFinal>209,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-33FSB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138504</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>27389</Id></row>
<row _id="102"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA. MARCA TEUTO/ANDRO CARTIL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3358,56</ValorInicial><ValorFinal>3358,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138508</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>27390</Id></row>
<row _id="103"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>60831658002110</CnpjFornecedor><Objeto>TIOTROPIO, BROMETO 2,5MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8103,90</ValorInicial><ValorFinal>8103,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138324</idOrigem><CnpjFormatado>60.831.658/0021-10</CnpjFormatado><Id>27470</Id></row>
<row _id="104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-0TJQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>901,70</ValorInicial><ValorFinal>901,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-0TJQ2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138488</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>27472</Id></row>
<row _id="105"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-981PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NITROPRUSSETO DE SODIO DIHIDRATADO 50MG OU 50MG/2ML ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL OU SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA CÓD. 248477. MARCA: HYPOFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4775,80</ValorInicial><ValorFinal>4775,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C3THS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138509</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>27473</Id></row>
<row _id="106"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 642/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1903,44</ValorInicial><ValorFinal>1903,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-00H8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138511</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>27474</Id></row>
<row _id="107"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CREPE - FITA ADESIVA - FITA ADESIVA DUPLA FACE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6188,92</ValorInicial><ValorFinal>6188,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-44CNL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138543</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>27478</Id></row>
<row _id="108"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE EXPEDIENTE DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8084,99</ValorInicial><ValorFinal>8084,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-34TGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138544</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>27479</Id></row>
<row _id="109"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-1DV2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00130/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12028801000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>293492,50</ValorInicial><ValorFinal>293492,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1MGXR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>137951</idOrigem><CnpjFormatado>12.028.801/0001-44</CnpjFormatado><Id>27506</Id></row>
<row _id="110"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GWMSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00618/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>68343557000169</CnpjFornecedor><Objeto>MOINHO PARA MOAGEM DE CAFÉ - 1 unidade</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6040,00</ValorInicial><ValorFinal>6040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FCXP1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138241</idOrigem><CnpjFormatado>68.343.557/0001-69</CnpjFormatado><Id>27507</Id></row>
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<row _id="114"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00771/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>308670,00</ValorInicial><ValorFinal>308670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-90F7V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138326</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>27533</Id></row>
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<row _id="116"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00793/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAOCOM CARROCERIA TIPO BAU</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>212900,00</ValorInicial><ValorFinal>212900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZW1FP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138602</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>27536</Id></row>
<row _id="117"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GR8HV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 064/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00042/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>794132,00</ValorInicial><ValorFinal>794132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATORIO NAO FINALIZADO NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138044</idOrigem><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>27554</Id></row>
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<row _id="124"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00807/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>DESCASCADOR/PILADOR DE CAFÉ DE 800 ARROBAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66400,00</ValorInicial><ValorFinal>66400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WS3GH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138314</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>27598</Id></row>
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<row _id="126"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KK1B3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>GENFIBROZILA 600MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1544,71</ValorInicial><ValorFinal>1544,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK1B3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138364</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>27629</Id></row>
<row _id="127"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0J0P7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZATTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>97936626700</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO DE IMOVEL PARA INSTALAO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE JO NEIVA-ES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2550,00</ValorInicial><ValorFinal>2550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138487</idOrigem><CnpjFormatado>00.097.936/6267-00</CnpjFormatado><Id>27636</Id></row>
<row _id="128"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-F4SWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0776/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AMBRISENTANA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15237,00</ValorInicial><ValorFinal>15237,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-F4SWL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138321</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>27641</Id></row>
<row _id="129"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE MARIA SENHORA DE OLIVEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138501</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>27642</Id></row>
<row _id="130"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DS92N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Álcool Etílico Liquido Hidratado 70%, por meio da ARP nº 020/2021 licitada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, para atendimento Secretaria de Estado da Educação ¿ SEDU (unidade central, superintendências, arquivo e galpão) e Conselho Estadual de Educação.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7440,00</ValorInicial><ValorFinal>7440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V8GMT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138558</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>27644</Id></row>
<row _id="131"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7BD17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SESA/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA PATCH 5CM (4,6MG/24H) - RIVASTIGMINA PATCH 10CM (9,5MG/24H)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3847,20</ValorInicial><ValorFinal>3847,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-7BD17</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138641</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>27646</Id></row>
<row _id="132"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-775MC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>EMPAGLIFLOZINA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9664,50</ValorInicial><ValorFinal>9664,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-775MC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138646</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>27648</Id></row>
<row _id="133"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3163645763</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Segurança do Trabalho, no Eixo Tecnológico Segurança, ofertado pelo Centro Técnico Ciclos, situado na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº. 101, Bela Vista, Aracruz - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138647</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.163/6457-63</CnpjFormatado><Id>27649</Id></row>
<row _id="134"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE ACUCAR </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9460,00</ValorInicial><ValorFinal>9460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>OUTRA PLATAFORMA </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138309</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>27671</Id></row>
<row _id="135"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00854/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8263434000196</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153000,00</ValorInicial><ValorFinal>153000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-328BB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138441</idOrigem><CnpjFormatado>08.263.434/0001-96</CnpjFormatado><Id>27672</Id></row>
<row _id="136"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00469/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO NA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FAMILIARES DE ALTO SANTA ROSA, MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180151,42</ValorInicial><ValorFinal>180151,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-93XVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138506</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>27676</Id></row>
<row _id="137"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-01472</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00527/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASUS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10303297000118</CnpjFornecedor><Objeto>PLAINA TRASEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,00</ValorInicial><ValorFinal>6600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C2CJ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138507</idOrigem><CnpjFormatado>10.303.297/0001-18</CnpjFormatado><Id>27677</Id></row>
<row _id="138"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00824/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>DESCASCADOR/PILADOR DE CAFÉ DE 800 ARROBAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66400,00</ValorInicial><ValorFinal>66400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R9T4X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138313</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>27684</Id></row>
<row _id="139"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W04G2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA ADESIVO PERMANENTE PARA IMPRESSORA E COPIADORA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2157,35</ValorInicial><ValorFinal>2157,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W04G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138650</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>27686</Id></row>
<row _id="140"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00345/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto> MICROTRATOR, CARRETA AGRÍCOLA, CULTIVADOR, CULTIVADOR. KIT ENCANTEIRADOR E SULCADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41030,00</ValorInicial><ValorFinal>41030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SP5BF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138661</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>27687</Id></row>
<row _id="141"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00870/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>MICROTRATOR, CULTIVADOR E CARRETA AGRÍCOLA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33620,00</ValorInicial><ValorFinal>33620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-684LC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138682</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>27688</Id></row>
<row _id="142"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00811/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>MICROTRATOR,CARRETA AGRÍCOLA, CULTIVADOR, KIT ENCANTEIRADOR E SULCADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41030,00</ValorInicial><ValorFinal>41030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4P04M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138681</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>27689</Id></row>
<row _id="143"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00802/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188400,00</ValorInicial><ValorFinal>188400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FP4CL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138685</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>27692</Id></row>
<row _id="144"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FJ7CS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36214108000124</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PACOTES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13777,00</ValorInicial><ValorFinal>13777,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SXHG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138863</idOrigem><CnpjFormatado>36.214.108/0001-24</CnpjFormatado><Id>28694</Id></row>
<row _id="145"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K7PT6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUDMILLA RABELO FERIANE </Fornecedor><CnpjFornecedor>37802655000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Mídia tipo DVD regravável</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2430,00</ValorInicial><ValorFinal>2430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138868</idOrigem><CnpjFormatado>37.802.655/0001-93</CnpjFormatado><Id>28695</Id></row>
<row _id="146"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00389/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE RAPIDO P/IDENTIFICACAO DE BACTERIAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2499,80</ValorInicial><ValorFinal>2499,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GG6HL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139710</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>28697</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00510/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>ROFLUMILASTE 500MCG - SAXAGLIPTINA 5MG , METFORMINA 1000MG; - SAXAGLIPTINA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2724,12</ValorInicial><ValorFinal>2724,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QFG0Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140021</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>28698</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HK855</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de UNIFORMES PARA EXAMINADORES, incluindo a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou alguma falha fora dos padrões aceitáveis durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital ¿ LOTES 03 e 04</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16510,00</ValorInicial><ValorFinal>16510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140302</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>28699</Id></row>
<row _id="149"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00813/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 05 (cinco) Caminhões Toco com Caçamba Basculante. Processo Atendido nº 2020-MXV3H//2021-WHX4R//2021-BZ98H2021-T2JB1//2021- 2NTW1</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1543350,00</ValorInicial><ValorFinal>1543350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-FD10H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140349</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>28700</Id></row>
<row _id="150"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00814/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 09 (nove) SECADORES METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>567000,00</ValorInicial><ValorFinal>567000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-6DPXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141331</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>28701</Id></row>
<row _id="151"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3L4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de locação de equipamentos de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, incluindo a manutenção preventiva e corretiva</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27600,00</ValorInicial><ValorFinal>27600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>AJUSTES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141467</idOrigem><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>28702</Id></row>
<row _id="152"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9B380</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00823/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10920,00</ValorInicial><ValorFinal>10920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B380</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141507</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>28703</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S0F06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28418838000119</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1518885,00</ValorInicial><ValorFinal>1518885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141862</idOrigem><CnpjFormatado>28.418.838/0001-19</CnpjFormatado><Id>28704</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S0F06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11164874000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5847227,10</ValorInicial><ValorFinal>5847227,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141863</idOrigem><CnpjFormatado>11.164.874/0001-09</CnpjFormatado><Id>28705</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263319,36</ValorInicial><ValorFinal>263319,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DD1XB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139180</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>28706</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RJTTZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00328/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>SODIO, CLORETO 9MG/ML - GLICOSE 50MG/ML - RINGER LACTATO - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13608,10</ValorInicial><ValorFinal>13608,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CGJ9S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139425</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>28707</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8B1SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA COMPENSAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA ¿ SEFAZ, HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA ¿ HEDS E DA PROCURADORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO ¿ PGE/ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3406,50</ValorInicial><ValorFinal>3406,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139490</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>28708</Id></row>
<row _id="158"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00301/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ROSUVASTATINA CALCICA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247,24</ValorInicial><ValorFinal>247,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DCB79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139497</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>28709</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos gerais de uso humano; principio/concentracao1: nistatina 100.000ul/g oxido de zinco 200mg/g; forma farmacêutica: pomada dermatológica; forma de apresentação: bisnaga 60 gramas; via administração: dermatológica; validade: 18 meses a partir da data da entrega; unidade de fornecimento: bisnaga, marca Elofar</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2540,00</ValorInicial><ValorFinal>2540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7SL4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139612</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>28711</Id></row>
<row _id="160"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q5PRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00345/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12403,20</ValorInicial><ValorFinal>12403,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q5PRS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139654</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28712</Id></row>
<row _id="161"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31368701000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO INDUSTRIAL: CARACTERÍSTICAS: BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM 04 TORNEIRAS CROMADAS DE ALTA PRESSÃO TIPO ESGUICHO, CAPACIDADE 200 LITROS DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, RESERVATORIO INTERNO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, REVESTIMENTO INTERNO DA SERPENTINA EM AÇO INOX 304, REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO OU EPS, SISTEMA DE BOIA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA D ÁGUA, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; TENSÃO (VOLTAGEM): 127 OU 220 VOLTS. MEDIDAS APROXIMADAS 1.17 (±5CM) COMPRIMENTO 63 LARGURA (± 5CM),1.40CM ALTURA (±5CM). DEVERA POSSUIR SELO INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133998,50</ValorInicial><ValorFinal>133998,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JQDHM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139657</idOrigem><CnpjFormatado>31.368.701/0001-01</CnpjFormatado><Id>28714</Id></row>
<row _id="162"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-866WW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA; DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOS E E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 20 X 20 CM. MARCA: KANGLI DERM/ZHEJIANG LONGTERM</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4913,34</ValorInicial><ValorFinal>4913,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-26KR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139709</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>28716</Id></row>
<row _id="163"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00390/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE DE IDENTIFICACAO DE LEVEDURAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1479,60</ValorInicial><ValorFinal>1479,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GG6HL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139711</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>28717</Id></row>
<row _id="164"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5H2B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00194/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA. MARCA: BENZETACIL® FABRICANTE: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. DETENTOR DO REGISTRO: MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1611,00</ValorInicial><ValorFinal>1611,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LQ52K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139904</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28718</Id></row>
<row _id="165"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9RRX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZIPRAZIDONA 80MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6641,08</ValorInicial><ValorFinal>6641,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9RRX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139261</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>28719</Id></row>
<row _id="166"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00283/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG - VALSARTANA 320MG - VALSARTANA 80MG  DVS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3073,06</ValorInicial><ValorFinal>3073,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NGN65</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139493</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>28720</Id></row>
<row _id="167"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HFLJ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPER-RAPIDA, DO TIPO AUTO- CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAOPROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO; O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO; A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM REGIME DE COMODATO INCUBADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: TERRAGENE/BIONOVA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CPPT0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139706</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>28722</Id></row>
<row _id="168"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NPGJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8924875000191</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTAVEL, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O PADRAO AAMI. INDICADO PARA TESTEDA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PREVACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARAREMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHASDE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL A VAPOR, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. A FOLHA DE TESTE PRINCIPALDO PACOTE E TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUIMICO QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOCAO DOAR. O PACOTE TESTE TAMBEM DEVE CONTER ABAIXO DO TESTE PRINCIPAL UMA FOLHADE ALERTA, QUE POSSUI INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR CASO NAO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA APRESENTACAO DE DATA, NUMERO DO LOTE E INICIAIS DO OPERADOR. MARCA: CHEMDYE/BD125X/1</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5Q86P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139766</idOrigem><CnpjFormatado>08.924.875/0001-91</CnpjFormatado><Id>28723</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DR88J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ FUNCIONAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6456,00</ValorInicial><ValorFinal>6456,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BNCLJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139767</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>28724</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RQTS6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00407/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFOZINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13156,80</ValorInicial><ValorFinal>13156,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RQTS6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139775</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>28725</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7NMVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; PAPEL: TERMOSENSIVEL; TAMANHO: 80MM X 20MM; ORIGINAL DO FABRICANTE DO ELETROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3. MARCA TECNOPRINT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114,80</ValorInicial><ValorFinal>114,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0RVCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139779</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28726</Id></row>
<row _id="172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD6T1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00438/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 55</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>908,25</ValorInicial><ValorFinal>908,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-FD6T1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139803</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>28728</Id></row>
<row _id="173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD6T1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00439/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3130,62</ValorInicial><ValorFinal>3130,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-FD6T1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139804</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>28729</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FB5SX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para atendimento aos alunos de Ensino Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1826429,46</ValorInicial><ValorFinal>1826429,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Erro no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138875</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>28730</Id></row>
<row _id="175"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B85B3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00150/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA:SAMTEC</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14503,00</ValorInicial><ValorFinal>14503,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M2VXJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139865</idOrigem><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>28731</Id></row>
<row _id="176"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7S8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00215/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205,00</ValorInicial><ValorFinal>205,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FBV9R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139909</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>28732</Id></row>
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<row _id="178"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>155,00</ValorInicial><ValorFinal>155,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VTLPL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140146</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28734</Id></row>
<row _id="179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00467/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CLOMIPRAMINA 75MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142,80</ValorInicial><ValorFinal>142,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140382</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>28736</Id></row>
<row _id="180"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CJWG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1802,70</ValorInicial><ValorFinal>1802,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5ZHPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140844</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>28738</Id></row>
<row _id="181"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GFHF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00655/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA 2%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>681,00</ValorInicial><ValorFinal>681,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GFHF2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140981</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>28739</Id></row>
<row _id="182"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 176493: FABRICANTE: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5520,00</ValorInicial><ValorFinal>5520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK5WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138831</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>28743</Id></row>
<row _id="183"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D5L6C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE REFORMA NA EEEM GOMES CARDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2642937,47</ValorInicial><ValorFinal>2642937,47</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EDOCS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139141</idOrigem><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>28745</Id></row>
<row _id="184"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T5QQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECONT/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura do jornal A Gazeta, no formato digital, com entrega/acesso diário (segunda a domingo), para o período de 12 meses. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139164</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>28746</Id></row>
<row _id="185"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 COM LEITURA POR MUDANCA DE LIMITE, DE USO UNICO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, PARA LIBERACAO DE CARGAS SUBSEQUENTES AO TESTE BIOLOGICO QUE NAO CONTENHAM IMPLANTES. O PACOTE DEVE SER COMPOSTO CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. O INTEGRADOR, DE MOVIMENTO FRONTAL, NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR. A INTERPRETACAO DO RESULTADO E POSSIBILITADO PELA VERIFICACAO, ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO/ACEITO, QUANDO TODAS AS CONDICOES NECESSARIAS PARA A ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NO INTERIOR DO PACOTE FOREM ALCANCADAS. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE MUDARA DE COR PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO. Cód. SIGA: 156952. MARCA: INTEGRON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13356,00</ValorInicial><ValorFinal>13356,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QMM5R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139604</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>28748</Id></row>
<row _id="186"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TTHD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00323/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL PB</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000226</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 20 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1406,16</ValorInicial><ValorFinal>1406,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-TTHD6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139605</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0002-26</CnpjFormatado><Id>28749</Id></row>
<row _id="187"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>88523950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN;</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T85MJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139685</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>28750</Id></row>
<row _id="188"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGGP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00469/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE DE SODIO 5MG - MONTELUCASTE DE SODIO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8851,74</ValorInicial><ValorFinal>8851,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK1B3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139968</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>28751</Id></row>
<row _id="189"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MCLLN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12086330000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL ¿ CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO, REFRIGERADOR, FREEZER, ULTRAFREEZER E AUTOCLAVE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38385,96</ValorInicial><ValorFinal>38385,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140262</idOrigem><CnpjFormatado>12.086.330/0001-20</CnpjFormatado><Id>28753</Id></row>
<row _id="190"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-77HB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00573/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>237,60</ValorInicial><ValorFinal>237,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-77HB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140486</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28754</Id></row>
<row _id="191"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6P10V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00604/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 6%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5219,90</ValorInicial><ValorFinal>5219,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6P10V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141185</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>28755</Id></row>
<row _id="192"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDU), CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (CEE) E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (SRE)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1167,54</ValorInicial><ValorFinal>1167,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-N595K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141186</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>28756</Id></row>
<row _id="193"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-KHHWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3354844000129</CnpjFornecedor><Objeto> prestação de Serviços de Central de Monitoramento de Operações para atendimento de demandas do Datacenter do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>439999,92</ValorInicial><ValorFinal>439999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139552</idOrigem><CnpjFormatado>03.354.844/0001-29</CnpjFormatado><Id>28757</Id></row>
<row _id="194"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TTHD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>UMECLIDINIO, BROMETO 62,5MCG/DOSE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>449,38</ValorInicial><ValorFinal>449,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-TTHD6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139607</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>28758</Id></row>
<row _id="195"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA VIC PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7140,00</ValorInicial><ValorFinal>7140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139912</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>28759</Id></row>
<row _id="196"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00233/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 172471. MARCA: VITALGOLD</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11559,00</ValorInicial><ValorFinal>11559,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QMM5R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140013</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28760</Id></row>
<row _id="197"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-F9L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00243/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO SPRAY 50ML; VIA ADMINISTRACAO: BUCAL/ORAFARINGEA/ DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO SPRAY. MARCA HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>978,30</ValorInicial><ValorFinal>978,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNF4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140046</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>28761</Id></row>
<row _id="198"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3C24V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00525/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA MMX 1.200MG,PIOGLITAZONA 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6569,94</ValorInicial><ValorFinal>6569,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3C24V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140084</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>28762</Id></row>
<row _id="199"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RC61H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00536/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 100MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>334,29</ValorInicial><ValorFinal>334,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G4PX0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140149</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>28763</Id></row>
<row _id="200"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPFC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16180,50</ValorInicial><ValorFinal>16180,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QPFC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140205</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>28764</Id></row>
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<row _id="203"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-SSW1P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/99124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>CORRESPONDENCIAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99636,96</ValorInicial><ValorFinal>99636,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140301</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>28767</Id></row>
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<row _id="207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-490TZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00347/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>888,88</ValorInicial><ValorFinal>888,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LK6DD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139615</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>28771</Id></row>
<row _id="208"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MQFGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; PAPEL: TERMOSENSIVEL; TAMANHO: 80MM X 20M; APLICACAO: COMPATIVEL COM O ELETROCARDIOGRAFO; MARCA: MINDRAY; MODELO: BENEHEART R3, MARCA TECNOPRINT, COD. SIGA 236965.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1008,00</ValorInicial><ValorFinal>1008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MQFGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139901</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28772</Id></row>
<row _id="209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00430/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFLOZINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15111,00</ValorInicial><ValorFinal>15111,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BL7BT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139905</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>28773</Id></row>
<row _id="210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3C24V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00427/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13736,80</ValorInicial><ValorFinal>13736,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-85C14</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139913</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>28774</Id></row>
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<row _id="212"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 055/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36530034000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mobiliários, para atender as escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1184154,00</ValorInicial><ValorFinal>1184154,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3HMR7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140011</idOrigem><CnpjFormatado>36.530.034/0001-35</CnpjFormatado><Id>28777</Id></row>
<row _id="213"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TNJ9Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00236/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA DE 30-45G/M². TAMANHO APROXIMADO 100 X 100 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. SIGA:141728</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8295,50</ValorInicial><ValorFinal>8295,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XVLRW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140012</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>28778</Id></row>
<row _id="214"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FHGXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - MANTENOPOLIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2858,70</ValorInicial><ValorFinal>2858,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140022</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>28779</Id></row>
<row _id="215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-25ZPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00254/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: PROMETAZOL®FABRICANTE: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1074,00</ValorInicial><ValorFinal>1074,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6Z50C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140163</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>28780</Id></row>
<row _id="216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N3J0Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0043/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00611/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>TAMPA LABORATORIAL; APLICACAO: TUBO DE HEMOLISE PP DESCARTAVEL/VIDRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,00</ValorInicial><ValorFinal>350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-N3J0Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140441</idOrigem><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>28781</Id></row>
<row _id="217"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N3J0Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0043/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00612/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO DE ENSAIO DE 12 X 75 MM EM VIDRO TRANSPARENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-N3J0Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140442</idOrigem><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>28782</Id></row>
<row _id="218"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0T807</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00583/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>LANSOPRAZOL 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>372,96</ValorInicial><ValorFinal>372,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0T807</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140446</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>28783</Id></row>
<row _id="219"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>AÇUCAR CRISTAL - PACOTE COM 05 KG SIGA:225250 </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5424,00</ValorInicial><ValorFinal>5424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B8VD4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138861</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>28784</Id></row>
<row _id="220"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RRDSS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de termômetro digital infravermelho </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6979,58</ValorInicial><ValorFinal>6979,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RRDSS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139081</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28785</Id></row>
<row _id="221"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Especialista para avaliar o ambiente virtual do curso do Ensino Médio na modalidade de Educação Jovens e Adultos, em EaD, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização do Núcleo Central e do Polo de Apoio Presencial em Linhares, ofertado pelo SESI-DR/ES - Centro de Atividades Eurico de Aguiar Salles, situada na Rua Filogônio Peixoto, nº 396, Bairro Aviso, Linhares - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139270</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>28786</Id></row>
<row _id="222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00177/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO NUTRICIONAL DE FIBRA SOLUVEL PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERA - ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1233,45</ValorInicial><ValorFinal>1233,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2FKMQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139271</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28787</Id></row>
<row _id="223"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S032M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00486/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MANITOL 200MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>631,50</ValorInicial><ValorFinal>631,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W8BXK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140203</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>28788</Id></row>
<row _id="224"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N997C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00956/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31970414000177</CnpjFornecedor><Objeto> MATERIAL GRFICO- DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - ABONO PARA FALTA JUSTIFICADA - BLOCO DE FORMULARIO DE REQUISICAO DE EXAMES - ATESTADO MEDICO - TICKET REFEICAO (DESJEJUM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>286,20</ValorInicial><ValorFinal>286,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WNQN6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142029</idOrigem><CnpjFormatado>31.970.414/0001-77</CnpjFormatado><Id>28789</Id></row>
<row _id="225"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RHDWP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO NA EEEM ARNULPHO MATTOS, LOCALIZADA EM VITÓRIA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96037,87</ValorInicial><ValorFinal>96037,87</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EDOCS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142103</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>28790</Id></row>
<row _id="226"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BLBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA - ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT80 LOTE 14</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9999,40</ValorInicial><ValorFinal>9999,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HGFBC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142102</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>28791</Id></row>
<row _id="227"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00173/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2TGDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142161</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>28792</Id></row>
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<row _id="230"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulic</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GDG2V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142202</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>28795</Id></row>
<row _id="231"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-P4HB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00654/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PLASTICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WDN9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138880</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>28797</Id></row>
<row _id="232"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TVN9H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00783/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2250,00</ValorInicial><ValorFinal>2250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H5TT3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141322</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>28799</Id></row>
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<row _id="234"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9XS2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141688</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>28801</Id></row>
<row _id="235"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002-2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>para laboratrio</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15560,00</ValorInicial><ValorFinal>15560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141689</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>28802</Id></row>
<row _id="236"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00875/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11600,00</ValorInicial><ValorFinal>11600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q3KBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141825</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28803</Id></row>
<row _id="237"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00893/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>NITRENDIPINO 20MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263,32</ValorInicial><ValorFinal>263,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7XRQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141955</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>28805</Id></row>
<row _id="238"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NXMPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA FORUM LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>41769803000192</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA DA PLATAFORMA FORMA DE CONHECIMENTO JURIDICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180225,00</ValorInicial><ValorFinal>180225,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142042</idOrigem><CnpjFormatado>41.769.803/0001-92</CnpjFormatado><Id>28806</Id></row>
<row _id="239"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HGLP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21268634000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1784,50</ValorInicial><ValorFinal>1784,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142062</idOrigem><CnpjFormatado>21.268.634/0001-08</CnpjFormatado><Id>28807</Id></row>
<row _id="240"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4S6BT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142248</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>28808</Id></row>
<row _id="241"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-F9L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>50.068 - MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/ INTRATECAL/ INTRAVENOSA/ PERIDURAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNF4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138985</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>28809</Id></row>
<row _id="242"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>88654575</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:OCTREOTIDA 0,1 MG/ML FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL FORMA DE APRESENTACAO:AMPOLA 1ML VIA ADMINISTRACAO:SUBCUTANEA/INTRAVENOSA UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA OCTRIDE, COD. 177978.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8136,00</ValorInicial><ValorFinal>8136,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FFFP4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139486</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>28812</Id></row>
<row _id="243"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8L97G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ¿ CARRO ANESTÉSICO E BISTURI ELETRÔNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>154986,00</ValorInicial><ValorFinal>154986,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 194/2021-HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139643</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>28813</Id></row>
<row _id="244"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DDCGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00449/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SINVASTATINA 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99,54</ValorInicial><ValorFinal>99,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DDCGH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140007</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>28814</Id></row>
<row _id="245"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LBDHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00241/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA LARINGEA Nº 4, PARA VIAS AREAS DIFICEIS E EMERGENCIA QUE PERMITE CONTROLE DA VENTILACAO E ESTABILIDADE NA ENTUBACAO EM QUALQUER POSIÇÃO. DESCARTAVEL, EM LATEX, TUBO RIGIDO TRANSPARENTE EM PVC, CURVATURA ANATOMICA, FACIL INSERCAO, COM MANOPLA DESENVOLVIDA PARA MANIPULACAO COM A MAO, IMPRESSO COM MARCACAO DO TAMANHO, VOLUME DO CUFF E PESO DO PACIENTE. CUFF ANATONICO PARA EVITAR DOBRAS COM BARRA ELEVADORA DA EPIGLOTE QUE IMPEDE A OBSTRUCAO PELA EPIGLOTE E PERTIMEM A PASSAGEM DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS, SUPORTE VENTILATORIO COM ATE 20 CMH20. LINHA DE INSUFLACAO SEPARADA O TUBO. SIGA:38047/MASCARA LARINGEA Nº 5, PARA VIAS AREAS DIFICEIS E EMERGENCIA QUE PERMITE CONTROLE DA VENTILACAO E ESTABILIDADE NA ENTUBACAO EM QUALQUER POSICAO. DESCARTAVEL, EM LATEX, TUBO RIGIDO TRANSPARENTE EM PVC, CURVATURA ANATOMICA, FACIL INSERCAO, COM MANOPLA DESENVOLVIDA PARA MANIPULACAO COM A MAO, IMPRESSO COM MARCACAO DO TAMANHO, VOLUME DO CUFF E PESO DO PACIENTE. CUFF ANATONICO PARA EVITAR DOBRAS COM BARRA ELEVADORA DA EPIGLOTE QUE IMPEDE A OBSTRUCAO PELA EPIGLOTE E PERTIMEM A PASSAGEM DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS, SUPORTE VENTILATORIO COM ATE 20 CMH20. LINHA DE INSUFLACAO SEPARADA O TUBO. INSUFLACAO SEPARADA O TUBO. SIGA: 38048</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3218,00</ValorInicial><ValorFinal>3218,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FL5BS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140018</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28815</Id></row>
<row _id="246"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-THRCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00451/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5019,00</ValorInicial><ValorFinal>5019,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-THRCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140261</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>28816</Id></row>
<row _id="247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-981PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00591/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>NITROPRUSSETO DE SODIO DIHIDRATADO 50MG OU 50MG/2ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8357,65</ValorInicial><ValorFinal>8357,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V5P83</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140327</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>28817</Id></row>
<row _id="248"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>257,94</ValorInicial><ValorFinal>257,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0V8R7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139022</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>28820</Id></row>
<row _id="249"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-QH39V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PLASTIFIK LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36390359000160</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA PARA RETROPROJETOR; MATERIAL DO CORPO: PLASTICO; MATERIAL DE PONTA: POLIESTER; TAMANHO DA PONTA: 2 MM: COR: PRETO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - MARCA: BRW</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>262,00</ValorInicial><ValorFinal>262,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KRGB5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139023</idOrigem><CnpjFormatado>36.390.359/0001-60</CnpjFormatado><Id>28821</Id></row>
<row _id="250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00314/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO HIPERCALORICO, NORMOPROTEICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8421,60</ValorInicial><ValorFinal>8421,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HQ6K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139430</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>28822</Id></row>
<row _id="251"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos cosmético; principio /concentracao1: clorexidina, gliconato 0,12%; forma farmacêutica: colutorio (enxaguatório bucal); forma de apresentação: frasco 250ml; via administração: bucal; unidade de fornecimento: frasco, marca COSMODERMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1931,10</ValorInicial><ValorFinal>1931,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7SL4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139610</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>28824</Id></row>
<row _id="252"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LBDHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA NR 03, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO SIGA:174020</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7081,30</ValorInicial><ValorFinal>7081,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FL5BS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139703</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28825</Id></row>
<row _id="253"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA/FABRICANTE: DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10536,00</ValorInicial><ValorFinal>10536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2C0RP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139705</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>28827</Id></row>
<row _id="254"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS956</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CABO DE BISTURI Nº 3, EM AÇO INOX DE ACORDO COM A NBR 7153-1, EMBALADO E IDENTIFICADO C/GRAVACAO DA REFERENCIA DE CADA PECA, DA LOGOMARCA DO FABRICANTE E DO LOTE DE FABRICACAO P/EFEITO DE GARANTIA, ALEM DA GRAVACAO COM O NOME DO HOSPITAL. MARCA ABC INSTRUMENTOS; COD. 45801.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>138,00</ValorInicial><ValorFinal>138,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140143</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>28829</Id></row>
<row _id="255"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R7P5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 154/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00570/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Fludrocortisona 0,025mg - Fludrocortisona 0,05mg - Fludrocortisona 0,3mg - Melatonina 10mg (Manipulado)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>465,20</ValorInicial><ValorFinal>465,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R7P5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140350</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>28832</Id></row>
<row _id="256"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00531/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEVEIRACE TAM 100 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9576,48</ValorInicial><ValorFinal>9576,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BL7BT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140403</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>28836</Id></row>
<row _id="257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZQBP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00720/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL OTTO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31374156000166</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE LIPIDIOS PARADIETA ENTERAL OU ORA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4471,80</ValorInicial><ValorFinal>4471,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZQBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141458</idOrigem><CnpjFormatado>31.374.156/0001-66</CnpjFormatado><Id>28837</Id></row>
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<row _id="259"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00866/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO - MODULO NUTRICIONAL DE FIBRA SOLUVEL PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>594,90</ValorInicial><ValorFinal>594,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2FKMQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141793</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28841</Id></row>
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<row _id="268"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2LM1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 063/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00278/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DERMOPROTETOR DE USO TOPICO, CONSTITUIDO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA, LECITINA DE SOJA E VITAMINAS 'A' E 'E', DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE VEGETAL, ISENTO DE AGUA E CONSERVANTES, FRASCO 200ML. MARCA NUTRIEX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6924,00</ValorInicial><ValorFinal>6924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q52VD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142342</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>28852</Id></row>
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<row _id="272"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00147/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-83GFZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142423</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>28857</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-VF59G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 021/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISCAO DE COPO DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13965,00</ValorInicial><ValorFinal>13965,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZDZT6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142461</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>28858</Id></row>
<row _id="274"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TS09T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>LANCETA AUTOMATICA; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; PARA PUNCAO DIGITAL; AGULHA: ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, 28G X 1,6 MM; FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA FACILMENTE REMOVIVEL; DISPARO POR GATILHO; APRESENTANDO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE CADA ENTREGA, MARCA: ML04 MEDLEVENSOHN, COD. 141982</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15790,00</ValorInicial><ValorFinal>15790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JQ3K6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138862</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>28860</Id></row>
<row _id="275"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GSBD1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998701003301</CnpjFornecedor><Objeto>A Portaria SEGER/PGE/SECONT Nº 001/2016, publicada no Diário Oficial de 11 de novembro de 2016, regulamenta a dispensa da publicação de extratos de contratos, cujos valores não ultrapassem os limites enfeixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93, desde que devidamente cadastrados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA ¿ e desde que seja dada a publicidade dos mesmos no Portal de Compras do Estado ou no Portal da Transparência.  Nesse sentido, informamos que a Ordem de Fornecimento foi inserida no SIGA, motivo pelo qual não foi publicada no Diário Oficial.   Solicitamos que seja realizada a Designação do Gestor/Fiscal da referida Ordem de Fornecimento, e que a Aba referente ao ¿Gestor/Fiscal¿, no SIGA, seja preenchida. Todos os outros atos referentes à execução da referida ordem devem ser cadastrados no SIGA.  Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4485,00</ValorInicial><ValorFinal>4485,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GSBD1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139165</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.701/0033-01</CnpjFormatado><Id>28862</Id></row>
<row _id="276"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-37LZ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE COD 76051; MARCA CARAVAGIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140588</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>28864</Id></row>
<row _id="277"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00592/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE LISINA 500MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140612</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>28868</Id></row>
<row _id="278"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de 01 (um) Caminhão Toco com Caçamba Basculante</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-35R8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140617</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>28869</Id></row>
<row _id="279"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SÃO DOMINGOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202696,04</ValorInicial><ValorFinal>202696,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PCT88</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139772</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>28871</Id></row>
<row _id="280"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Q1F8L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 37,5MG - LEVETIRACETAM 1000MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1982,82</ValorInicial><ValorFinal>1982,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-Q1F8L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139805</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>28872</Id></row>
<row _id="281"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00381/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CARMELOSE SODICA 0,5%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289,60</ValorInicial><ValorFinal>289,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-19QPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139863</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>28873</Id></row>
<row _id="282"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00177/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDAD E DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 176514. MARCA: TEUTO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8175,60</ValorInicial><ValorFinal>8175,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BS43R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139864</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>28874</Id></row>
<row _id="283"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00382/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOSPORINA 0,05%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3062,88</ValorInicial><ValorFinal>3062,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-19QPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139866</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>28875</Id></row>
<row _id="284"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-BV69P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1533259000160</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO - SERVICO DE INSPECAO, RECARGA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8415,00</ValorInicial><ValorFinal>8415,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-BV69P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139876</idOrigem><CnpjFormatado>01.533.259/0001-60</CnpjFormatado><Id>28876</Id></row>
<row _id="285"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0GL9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00190/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : FILGRASTIM 300MCG / ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E SUBCUTANEA;UNIDAD E DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA CÓD: 176464. BLAU FARMACEUTICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1106,10</ValorInicial><ValorFinal>1106,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ML2SB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139902</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>28877</Id></row>
<row _id="286"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THOMPSON ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36758622000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM TIPO 1 (150 m2 - 10X15m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217475,24</ValorInicial><ValorFinal>217475,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R14LV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140145</idOrigem><CnpjFormatado>36.758.622/0001-20</CnpjFormatado><Id>28879</Id></row>
<row _id="287"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3432891,00</ValorInicial><ValorFinal>3432891,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140501</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>28880</Id></row>
<row _id="288"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R31D6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00269/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto>MANGUEIRA DE AR DUPLA CONDUCAO DE 05 METROS COM ENGATE RAPIDO, VAZAO DE NITROGENIO NO MANOMETRO, SEM LATEX EM SUA FORMULACAO, ORIGINAL PARA FURADEIRA PNEUMATICA COMPACT AIR DRIVE II (SHYNTHES). CODIGO 75809; MARCA SHYNTHES; CODIGO 75809./PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: MANGUEIRA EM SILICONE COM ENGATE POR TRAVA ; APLICACAO: PERFURADOR OSSEO; MARCA: TECNOAR; CODIGO 237305.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13770,00</ValorInicial><ValorFinal>13770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140589</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>28881</Id></row>
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<row _id="305"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 04, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA EMBRAMED./SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 08, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA EMBRAMED/SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 10, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA EMBRAMED./SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA EMBRAMED./SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 14, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA EMBRAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5458,28</ValorInicial><ValorFinal>5458,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G8Q2Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139808</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>28911</Id></row>
<row _id="306"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D1N08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação para os presos custodiados na Penitenciária Semiaberta de Cariacica</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2500250,00</ValorInicial><ValorFinal>2500250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo licitatório não finalizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139619</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>28913</Id></row>
<row _id="307"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DJ862</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ILHA CONSTRUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21895435000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DO NOVO CPDI NORTE / LINHARES (LABORATÓRIOS E CENTRO DE APOIO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1047924,93</ValorInicial><ValorFinal>1047924,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DJ862</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140326</idOrigem><CnpjFormatado>21.895.435/0001-11</CnpjFormatado><Id>28914</Id></row>
<row _id="308"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XC81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SCHEILA TEIXEIRA ALVES 10581315758 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41196457000109</CnpjFornecedor><Objeto>PLACAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4314,00</ValorInicial><ValorFinal>4314,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140649</idOrigem><CnpjFormatado>41.196.457/0001-09</CnpjFormatado><Id>28916</Id></row>
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<row _id="310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DH0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00623/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11593,80</ValorInicial><ValorFinal>11593,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S51C1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140756</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28921</Id></row>
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<row _id="313"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5Q5T2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALOXONA,CLORIDRATO 0,4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/S UBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: NARCAN; FABRICANTE: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA; DETENTORA DO REGISTRO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,00</ValorInicial><ValorFinal>1360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G33CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138986</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>28924</Id></row>
<row _id="314"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-06B1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 595/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45600,00</ValorInicial><ValorFinal>45600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 595/2021 - HEMOES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139144</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>28925</Id></row>
<row _id="315"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 058/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CV EVENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5525709000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em planejamento, organização e execução de eventos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8100,00</ValorInicial><ValorFinal>8100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139428</idOrigem><CnpjFormatado>05.525.709/0001-24</CnpjFormatado><Id>28926</Id></row>
<row _id="316"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-960V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00404/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M.S. COSTA CONFECCAO INDUSTRIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>35193033000180</CnpjFornecedor><Objeto>PIJAMA PARA PACIENTE ADULTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5747,10</ValorInicial><ValorFinal>5747,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0HPDC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140445</idOrigem><CnpjFormatado>35.193.033/0001-80</CnpjFormatado><Id>28927</Id></row>
<row _id="317"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D130Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de acessórios (Headsets) de Telecomunicações para Implantação de Solução para Telefonia Baseada em Software Livre Asterisk</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35550,00</ValorInicial><ValorFinal>35550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140708</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>28928</Id></row>
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<row _id="338"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MDVCB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00450/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>BEBIDA A BASE DE ARROZ, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM ADICAO DE ACUCARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>954,00</ValorInicial><ValorFinal>954,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MDVCB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139878</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>28953</Id></row>
<row _id="339"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PZZ73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00204/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO DE SILICONE; NUMERACAO PADRAO: 204; MEDIDAS: DIAMETRO INTERNO 6 X DIAMETRO EXTERNO 12 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 15 METROS. MARCA MEDICONE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3135,00</ValorInicial><ValorFinal>3135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F1F0Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139963</idOrigem><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>28954</Id></row>
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<row _id="343"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CWWXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00246/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG/ 5ML, AMPOLA 5ML, MARCA FARMACE. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1755,60</ValorInicial><ValorFinal>1755,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L912F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140043</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>28958</Id></row>
<row _id="344"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM2XP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00537/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG - SUCRALFATO 200MG/ML - TADALAFILA 20 MG - TEMOZOLAMIDA 100MG - TEMOZOLAMIDA 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11195,46</ValorInicial><ValorFinal>11195,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HM2XP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140169</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28959</Id></row>
<row _id="345"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00209/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML;VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA TRANSAMIN/ZYDUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2163,36</ValorInicial><ValorFinal>2163,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0M0XQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140168</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>28960</Id></row>
<row _id="346"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MK319</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONCENTRACAO1:LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - LUTEINA 3MG - LACTASE 10.000FCC - COLAGENO HIDROLISADO RICO EM VITAMINA C - CETRIMIDA - CALCIO CITRATO MALATO - ARNICA MONTANA D2 + ASSOCIACOES - ÁGUA TERMAL - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10911,75</ValorInicial><ValorFinal>10911,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MK319</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140306</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>28961</Id></row>
<row _id="347"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P1T6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 019/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECULT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22607948000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de cases para contrabaixos acusticos da Oses</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26989,98</ValorInicial><ValorFinal>26989,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140581</idOrigem><CnpjFormatado>22.607.948/0001-42</CnpjFormatado><Id>28962</Id></row>
<row _id="348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00626/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200MG/ML - SULFATO DE TRANILCIPROMINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1401,36</ValorInicial><ValorFinal>1401,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C8FDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140886</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>28963</Id></row>
<row _id="349"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CG40J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00273/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFIBRATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8006,40</ValorInicial><ValorFinal>8006,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CG40J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139263</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>28964</Id></row>
<row _id="350"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00173/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS COSMETICO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1: CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: COLUTORIO (ENXAGUATORIO BUCAL); FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 250ML; VIA ADMINISTRACAO: BUCAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. VIC PHARMA/MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/ CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML. MARCA VIC PHARMA./MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/ CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO DEGERMANTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA 100 ML, VIC PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8694,40</ValorInicial><ValorFinal>8694,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139361</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>28965</Id></row>
<row _id="351"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RNZKM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 072/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00727/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ERA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>9358606000178</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27800,00</ValorInicial><ValorFinal>27800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-09SGV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139362</idOrigem><CnpjFormatado>09.358.606/0001-78</CnpjFormatado><Id>28966</Id></row>
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<row _id="353"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00528/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8263434000196</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola de 75cv.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153000,00</ValorInicial><ValorFinal>153000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LS0WH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139421</idOrigem><CnpjFormatado>08.263.434/0001-96</CnpjFormatado><Id>28968</Id></row>
<row _id="354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00761/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPORE; ESPARADRAPO HIPOALERGICO; 25 MM X 10 METROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1996,00</ValorInicial><ValorFinal>1996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8RKSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141283</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>28970</Id></row>
<row _id="355"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00774/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>428,40</ValorInicial><ValorFinal>428,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H7DJ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141324</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>28971</Id></row>
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<row _id="357"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M8392</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>57142978000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço complementa (Software Assurance) do sistema operacional Microsoft Windows Server</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>627999,28</ValorInicial><ValorFinal>627999,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141326</idOrigem><CnpjFormatado>57.142.978/0001-05</CnpjFormatado><Id>28973</Id></row>
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<row _id="371"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>212900,00</ValorInicial><ValorFinal>212900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-276C0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141184</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>28988</Id></row>
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<row _id="373"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-01DKN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141221</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>28990</Id></row>
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<row _id="375"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-MNBQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00615/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL MANTEIG - LENÇO DE PAPEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>771,00</ValorInicial><ValorFinal>771,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-MNBQ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140357</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>28994</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25381593000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CARRINHO DE TRANSPORTES DE CARGAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1142,85</ValorInicial><ValorFinal>1142,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PV4ZK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141284</idOrigem><CnpjFormatado>25.381.593/0001-04</CnpjFormatado><Id>28995</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00283/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: PLASTICO RIGIDO ATOXICO, ENCAIXE TIPO LUER, CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTO; AGULHA: ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM V, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSAO: 20 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAORDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13603,20</ValorInicial><ValorFinal>13603,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-63RHV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142331</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>28997</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G282D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 436/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00306/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RINGER LACTATO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15720,00</ValorInicial><ValorFinal>15720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GKPDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142333</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>28998</Id></row>
<row _id="379"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00133/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28J4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142336</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>28999</Id></row>
<row _id="380"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GKQFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142345</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29001</Id></row>
<row _id="381"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263682,05</ValorInicial><ValorFinal>263682,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CZVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142346</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>29002</Id></row>
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<row _id="383"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00849/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA AGRICOLA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TTJ28</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138865</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>29005</Id></row>
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<row _id="386"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>650,00</ValorInicial><ValorFinal>650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SZTP5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139601</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29009</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J53F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 065/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE SUCCAO NR 3.2MM SISTEMA FECHADO, ESTERIL, COM RESERVATORIO TIPO FOLE TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500ML, EXTENSAO INTERMEDIARIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIARIO, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 METRO EM PVC, SILICONIZADO, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMETRICAS NOS CALIBRES 1/8" - 3,2 MM, ACOMPANHADA DE AGULHA EM ACO INOXIDAVEL E PONTA BISSELADA DE 10 CM, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC, MARCA ZAMMI./DRENO DE SUCCAO NR 4,8 MM SISTEMA FECHADO, ESTERIL, COM RESERVATORIO TIPO FOLE TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500ML, EXTENSAO INTERMEDIARIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIARIO, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 METRO EM PVC, SILICONIZADO, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMETRICAS NOS CALIBRES 3/16" - 4,8 MM, ACOMPANHADA DE AGULHA EM ACO INOXIDAVEL E PONTA BISSELADA DE 10 CM, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC, MARCA ZAMMI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q2HNM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139768</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>29010</Id></row>
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<row _id="401"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO EM TIPO 1 (150 m2 - 10X15m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>222022,00</ValorInicial><ValorFinal>222022,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7QWQG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141625</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>29029</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002-2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>PARA LABORATRIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49645,15</ValorInicial><ValorFinal>49645,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141691</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>29030</Id></row>
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<row _id="404"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-76JLR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00821/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM PIMENTA DO REINO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47300,00</ValorInicial><ValorFinal>47300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DH7XF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138992</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29032</Id></row>
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<row _id="406"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Q4JVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 041/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUES - LOTES 02, 05 E 11 - ESCORREGADOR GRANDE, GANGORRA 01 LUGAR E BASQUETE INFANTIL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91108,21</ValorInicial><ValorFinal>91108,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C4Z2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141323</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>29039</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>CANAGLIFLOZINA 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2904,00</ValorInicial><ValorFinal>2904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140359</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>29045</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F23C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 220/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR Cód: 59850. MARCA: TARGA S/A LEMGRUBER/LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR COD. 59851. MARCA: TARGA S/A LEMGRUBER</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13000,00</ValorInicial><ValorFinal>13000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VZF5B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142352</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>29049</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA A PACIENTE MARGARIDA CASOTTI FAVARATO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142383</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>29051</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WDQZ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>638,40</ValorInicial><ValorFinal>638,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WDQZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142385</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29053</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12433877776</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM EAD, OFERTADO PELO CIEBJA - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS ¿ UNINTER, SITUADO NA RUA IZALDINO CAMATA, 150, CENTRO, MARILÂNDIA, ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142391</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.433/8777-76</CnpjFormatado><Id>29055</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBP86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00832/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>AMOXICILINA 1G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7002,00</ValorInicial><ValorFinal>7002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9CD8Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141603</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29059</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79XNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00818/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CLONAZEPAM 0,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,48</ValorInicial><ValorFinal>276,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8QVGK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141610</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29060</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8SF8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00841/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOFLOXACINO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>715,00</ValorInicial><ValorFinal>715,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-8SF8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141723</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29061</Id></row>
<row _id="415"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CJWG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza, visando atender as necessidades desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5533,51</ValorInicial><ValorFinal>5533,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5ZHPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141947</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>29062</Id></row>
<row _id="416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HD6JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00808/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>METFORMINA XR 750MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110,80</ValorInicial><ValorFinal>110,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HD6JH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142021</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29066</Id></row>
<row _id="417"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00171/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-W7N3G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142181</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29069</Id></row>
<row _id="418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4DMKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00322/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7995625000180</CnpjFornecedor><Objeto>BISCOITO DOCE TIPO WAFFER - CHOCOLATE - MORANGO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12150,00</ValorInicial><ValorFinal>12150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4DMKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139434</idOrigem><CnpjFormatado>07.995.625/0001-80</CnpjFormatado><Id>29071</Id></row>
<row _id="419"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00105/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA POLAR FIX. UND 600 1,2000 720,00/ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLAR FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2616,00</ValorInicial><ValorFinal>2616,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139435</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>29072</Id></row>
<row _id="420"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DPJG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00295/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2410,65</ValorInicial><ValorFinal>2410,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DPJG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139438</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29073</Id></row>
<row _id="421"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00300/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ES CITALOPRAM 15MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>612,00</ValorInicial><ValorFinal>612,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DCB79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139496</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29074</Id></row>
<row _id="422"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SW3RJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00146/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA PARA PESO DE ATE 4,8 KG PARA BANDEJA/PACOTE DE MATERIAL QUE SERA SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, COMPOSTO POR TRES CAMADAS DE 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, SENDO QUE AS DUAS CAMADAS EXTERNAS DEVEM SER COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS E CONTINUAS QUE CONFERE MALEABILIDADE AO MATERIAL E ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA RASGO, TRACAO E ABRASAO. A CAMADA DO MEIO DEVE SER COMPOSTA POR UMA DENSA TRAMA DE MICROFIBRAS QUE EMBORA PERMITA A PASSAGEM DE AR E GASES ESTERILIZANTES, AJA COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO SANGUE, FLUIDOS CORPORAIS E PARTICULAS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR: 1 - EFICIENCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE MINIMO 98%; GRAMATURA DE CADA FOLHA: DE 55-65G/M²; 2 - BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS; 3- RESISTENTE A IGNICAO QUANTO AO CONTATO C/ FONTES DE CALOR; 4- AUSENCIA DE LATEX NA SUA COMPOSICAO; 5- REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE; 6- REGISTRO DO LOTE,. TAMANHO APROXIMADO 75 X 75 CM MARCA -WINNER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCSF9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139771</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29075</Id></row>
<row _id="423"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MV1P9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MJHMT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141617</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>29077</Id></row>
<row _id="424"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M37WJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141692</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29078</Id></row>
<row _id="425"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>22341240000192</CnpjFornecedor><Objeto>PARA LABORATRIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>828,00</ValorInicial><ValorFinal>828,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141693</idOrigem><CnpjFormatado>22.341.240/0001-92</CnpjFormatado><Id>29079</Id></row>
<row _id="426"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L10TZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141698</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29080</Id></row>
<row _id="427"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FRH0T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00856/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000200</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CÂMERAS DE AÇÃO MARCA GOPRO MODELO HERO8 BLACK + KIT ADVENTURE CONTENDO NO M ¿NIMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142400,00</ValorInicial><ValorFinal>142400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FRH0T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139142</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0002-00</CnpjFormatado><Id>29081</Id></row>
<row _id="428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P00T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00446/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9030,00</ValorInicial><ValorFinal>9030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P00T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139973</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>29086</Id></row>
<row _id="429"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LTLQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00235/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/ IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 158297. MARCA: ERIMAX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9G292</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140005</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29088</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-THDPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00257/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2,5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 225034. MARCA: FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8360,00</ValorInicial><ValorFinal>8360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-987HZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140164</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>29089</Id></row>
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<row _id="433"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00750/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6310,40</ValorInicial><ValorFinal>6310,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VZW1D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141456</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29092</Id></row>
<row _id="434"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9K1TD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 2500 UNIDADES . SIGA:73862</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9429,00</ValorInicial><ValorFinal>9429,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CJFXW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138987</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>29095</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CG40J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00274/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL 7000UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>352,00</ValorInicial><ValorFinal>352,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CG40J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139264</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>29098</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 071/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA OS PACIENTES ADELAIDE DE LIMA SANTOS E REGINALDO GALDINO VERONEZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10620,00</ValorInicial><ValorFinal>10620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139265</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29099</Id></row>
<row _id="437"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS (60% GOMA GUAR E 40% DE INULINA), COM LACTOBACILLUS REUTERI, SEM SABOR, ISENTO DE GLÚTEN, EMBALAGEM SACHE DE 5 G. SIGA:42140</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>501,30</ValorInicial><ValorFinal>501,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8T0RQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139761</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>29101</Id></row>
<row _id="438"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2KPQB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39239472000137</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER NASAL TIPO OCULOS TAM. ADULTO COM TUBO STAR LUMEN COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO E CONECTOR UNIVERSAL, MARCA MEDSONDA, COD. 74689.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3060,00</ValorInicial><ValorFinal>3060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-K58V7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139763</idOrigem><CnpjFormatado>39.239.472/0001-37</CnpjFormatado><Id>29102</Id></row>
<row _id="439"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VMSX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26082710000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: LOCACAO DE EQUIPAMENTO; SUBTITULO: ASPIRADOR ULTRASONICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERVICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VMSX0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139868</idOrigem><CnpjFormatado>26.082.710/0001-00</CnpjFormatado><Id>29103</Id></row>
<row _id="440"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>267,69</ValorInicial><ValorFinal>267,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-19QPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139869</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29104</Id></row>
<row _id="441"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D9WQV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00414/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA, PALMITATO 100MG/ML - PALIPERIDONA 6MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3555,62</ValorInicial><ValorFinal>3555,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-D9WQV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139874</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>29105</Id></row>
<row _id="442"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-34SLS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OLMESARTANA MEDOXAMILA 20MG-OLMESARTANA, MEDOXAMILA 40MG - MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10MG - OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG , HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2326,53</ValorInicial><ValorFinal>2326,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-34SLS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139879</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29106</Id></row>
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<row _id="444"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJ0GG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>325400,00</ValorInicial><ValorFinal>325400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X53G8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140481</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29108</Id></row>
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<row _id="447"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00866/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 03 (três) CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>638700,00</ValorInicial><ValorFinal>638700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XR1CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141126</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>29115</Id></row>
<row _id="448"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. Papel A4</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>347,75</ValorInicial><ValorFinal>347,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-86R5G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141543</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>29117</Id></row>
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<row _id="452"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00120/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z971N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142326</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29122</Id></row>
<row _id="453"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HP410</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142332</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29123</Id></row>
<row _id="454"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176452. MARCA: FRESENIUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WG599</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139025</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>29126</Id></row>
<row _id="455"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00259/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11640,00</ValorInicial><ValorFinal>11640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-24Q68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139030</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>29127</Id></row>
<row _id="456"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BML37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de fornecimento de assinaturas de A GAZETA digital.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2480,40</ValorInicial><ValorFinal>2480,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139034</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>29129</Id></row>
<row _id="457"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7NMVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00136/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 100M, UTILIZACAO: PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO OU VAPOR SATURADO, FACE DUPLA: UMA FACE COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER E POLIPROPILENO E OUTRA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE NAO SOLTE FELPAS OU FIBRAS, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, RESISTENTE A ACAO MECANICA; GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², POROSIDADE CONTROLADA, PERMEAVEL AO VAPOR, INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E OXIDO DE ETILENO IMPRESSO EM LOCAL QUE NAO PERMITA A MIGRACAO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZACAO E MUDANCA DE COR QUE INDIQUE QUE A EMBALAGEM FOI EXPOSTA AO PROCESSO; SELAGEM: LINHA TRIPLA CONTINUA QUE POSSIBILITE A ABERTURA ASSEPTICA SEM RASGOS NO FILME, APRESENTACAO DOS LAUDOS QUE TRATAM A: NBR 14990, BARREIRA BACTERIANA (BPE), FILTRACAO VIRAL (VFE) E CITOTOXIDADE; DEVE ESTAR DE ACORDO A RDC N° 16 DE 28/03/2013 E DEMAIS NORMAS DA ANVISA, EMBALAGEM: DEVE CONSTAR, DIMENSAO, LOTE DE FABRICACAO, VALIDADE E O REGISTRO NA ANVISA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA, MARCA ZERMATT PACK GC</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1277,10</ValorInicial><ValorFinal>1277,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0RVCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139365</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>29130</Id></row>
<row _id="458"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7NMVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33772464000175</CnpjFornecedor><Objeto>CAL SOLDADA EM PELÍCULA LENTICULAR A QUAL DEVE PROPORCIONAR UMA MAIOR AREA DE ABSORÇÃO PARA C02, EVITAR A PRODUÇÃO DE PÓ E CONFERIR UMA MELHOR COMPACTAÇÃO DA CAL NO CANISTER; DEVERA APRESENTAR UM ADEQUADO GRAU DE UMIDADE (14 A 16%), QUE LHE OFEREÇA UM ALTO GRAU DE ABSORÇÃO; A VIRAGEM DE BRANCO PARA VIOLETA DEVERA SER NITIDA E DURADOURA; GALÃO COM 4,3 KG, MARCA ATRASO RB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>733,56</ValorInicial><ValorFinal>733,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0RVCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139366</idOrigem><CnpjFormatado>33.772.464/0001-75</CnpjFormatado><Id>29131</Id></row>
<row _id="459"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CEEFMTI DANIEL COMBONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>241006,32</ValorInicial><ValorFinal>241006,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LB1GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140355</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>29132</Id></row>
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<row _id="461"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00913/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17600,00</ValorInicial><ValorFinal>17600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F7FL1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141742</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29134</Id></row>
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<row _id="463"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-BXDLX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00233/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50MG - LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 70MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12705,21</ValorInicial><ValorFinal>12705,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-BXDLX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138879</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29137</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 14; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA DESCARPACK./SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA DESCARPACK..</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1617,62</ValorInicial><ValorFinal>1617,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G8Q2Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139807</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>29139</Id></row>
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<row _id="474"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3W9T3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00591/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>18527195000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0JTXH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139648</idOrigem><CnpjFormatado>18.527.195/0001-98</CnpjFormatado><Id>29150</Id></row>
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<row _id="477"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PCN4C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAULT DO BRASIL S.A </Fornecedor><CnpjFornecedor>913443000173</CnpjFornecedor><Objeto>Viatura Caracterizada mini SUV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22785070,00</ValorInicial><ValorFinal>22785070,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-PCN4C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141457</idOrigem><CnpjFormatado>00.913.443/0001-73</CnpjFormatado><Id>29155</Id></row>
<row _id="478"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PMQX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00822/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE MENINGITES BACTERIANAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13333,44</ValorInicial><ValorFinal>13333,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PMQX5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141468</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>29156</Id></row>
<row _id="479"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES  FAMILIARES DE SÃO PEDRO - AAFASP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31798283000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS)  da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar  rural ou de suas organizações, visando atender as  necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede  estadual de ensino</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10413,21</ValorInicial><ValorFinal>10413,21</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141743</idOrigem><CnpjFormatado>31.798.283/0001-92</CnpjFormatado><Id>29157</Id></row>
<row _id="480"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 094/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-00M7T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142121</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29160</Id></row>
<row _id="481"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4DMKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00962/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>BISCOITO; VARIEDADE: SALGADO; SABOR: ORIGINAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4740,12</ValorInicial><ValorFinal>4740,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4DMKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142162</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>29161</Id></row>
<row _id="482"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00169/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M7185</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142163</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29162</Id></row>
<row _id="483"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7965366789</CnpjFornecedor><Objeto>Contratao de Especialista para avaliar o ambiente virtual do curso do Ensino Médio na modalidade de Educação Jovens e Adultos, em EaD, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização do Núcleo Central e do Polo de Apoio Presencial em Vitória, ofertados pelos centros: SESI-DR/ES - Centro de Atividades José Tarquínio da Silva, situado na Rua Tupinambás, nº 240, Bairro Jardim da Penha, Vitória - ES, e do SESIDR/ES - Centro de Atividades José Meira Quadro, situado na Rua José Motta Fraga, nº 480, Bairro Tabuazeiro, Vitória - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139269</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.965/3667-89</CnpjFormatado><Id>29164</Id></row>
<row _id="484"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : BROMOPRIDA 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNI DADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA ;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 176434. MARCA: UNIAO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11900,00</ValorInicial><ValorFinal>11900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B1HQB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139655</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>29166</Id></row>
<row _id="485"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MNRN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00576/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA 110MG - DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15114,60</ValorInicial><ValorFinal>15114,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MNRN3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140303</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29167</Id></row>
<row _id="486"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00594/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3988,40</ValorInicial><ValorFinal>3988,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140643</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29168</Id></row>
<row _id="487"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR, CARRETA AGRÍCOLA, CULTIVADOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33620,00</ValorInicial><ValorFinal>33620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7VT60</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141881</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>29169</Id></row>
<row _id="488"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TS09T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 036/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00277/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>LANCETA AUTOMATICA; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; PARA PUNCAO DIGITAL; AGULHA: ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, 28G X 1,6 MM; FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA FACILMENTE REMOVIVEL; DISPARO POR GATILHO; APRESENTANDO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE CADA ENTREGA, MARCA: ML04 MEDLEVENSOHN, COD. 141982</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12632,00</ValorInicial><ValorFinal>12632,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JQ3K6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142335</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>29170</Id></row>
<row _id="489"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 645/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00279/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: NEOMICINA,SULFATO 5MG; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO2: BACITRACINA ZINCICA 250UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 15G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: BISNAGA/TUBO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>366,00</ValorInicial><ValorFinal>366,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6X71J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142341</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29171</Id></row>
<row _id="490"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA O PACIENTE ADELINO FERNANDES DA SILVA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138870</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29173</Id></row>
<row _id="491"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140592</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>29175</Id></row>
<row _id="492"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D130Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 023/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R&amp;A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>54561071000192</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de telefones para telefonia baseada em Software Livre Asterisk</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86629,90</ValorInicial><ValorFinal>86629,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140785</idOrigem><CnpjFormatado>54.561.071/0001-92</CnpjFormatado><Id>29176</Id></row>
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<row _id="508"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 121/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00146/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>403900,00</ValorInicial><ValorFinal>403900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WQ0W3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141882</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29197</Id></row>
<row _id="509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00329/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>528,00</ValorInicial><ValorFinal>528,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BLGXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139491</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>29198</Id></row>
<row _id="510"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 176450. MARCA: FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B1HQB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139652</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>29200</Id></row>
<row _id="511"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00806/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3VQ89</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139964</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29201</Id></row>
<row _id="512"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00504/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ALIROCUMABE 150 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6806,72</ValorInicial><ValorFinal>6806,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CCG4M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140047</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>29202</Id></row>
<row _id="513"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-313S2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0100/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00245/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTACAO: ROLO, COM TAMPA DE PROTECAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOESCONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCITEX/CREMER, COD. 49708.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5868,00</ValorInicial><ValorFinal>5868,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-44GRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140049</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>29203</Id></row>
<row _id="514"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS956</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00225/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>TESOURA CIRURGICA; MODELO: BOYD; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; FORMATO: CURVA; PONTA: FINA/FINA; TAMANHO: 14 A 16 CM; EMBALAGEM ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA BSZ CIRURGICA; COD. 54991./ALICATE STEIMAN 18" PARA CORTAR FIO DE AÇO ATE 4,5M, EM ACO INOX COM WIDEA, TAMANHO 40 A 45 CM COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/ FABRICANTE; MARCA BSZ CIRURGICA; COD. 39758.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3728,31</ValorInicial><ValorFinal>3728,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140141</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>29204</Id></row>
<row _id="515"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00518/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>244,16</ValorInicial><ValorFinal>244,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VTLPL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140142</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>29205</Id></row>
<row _id="516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9CP0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00554/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32952698000131</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 20X30. ROLO COM 500 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2595,72</ValorInicial><ValorFinal>2595,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PGQ0X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140207</idOrigem><CnpjFormatado>32.952.698/0001-31</CnpjFormatado><Id>29206</Id></row>
<row _id="517"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00541/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5MG , CONCENTRACAO2:CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG - 1000MG - OLMESARTANA , MEDOXAMILA 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>888,73</ValorInicial><ValorFinal>888,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140221</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29207</Id></row>
<row _id="518"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G4083</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00930/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 12,5MG - ESTRADIOL 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>513,40</ValorInicial><ValorFinal>513,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G4083</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142104</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29210</Id></row>
<row _id="519"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00285/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/ CONCENTRAÇÃO: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% ISOBÁRICA FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCOAMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 4ML; PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA NA ENTREGA. EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL PARA CADA FRASCO AMPOLA. MARCA ISOCAINA ISOBARICA/MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/ CONCENTRACAO: LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% ISOBARICA FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM EMBALAGEM ESTERIL; VIA DE ADMINISTRACAO: EPIDURAL ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA 5 ML. MARCA XYLESTESIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8488,66</ValorInicial><ValorFinal>8488,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G2TL0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142381</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>29211</Id></row>
<row _id="520"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00320/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176452. MARCA: FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16000,00</ValorInicial><ValorFinal>16000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WG599</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142466</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>29217</Id></row>
<row _id="521"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-P4GB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESMOPRESSINA,ACETATO 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL+TUBO APLICADOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2,5ML+TUBO APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INTRANASAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO+TUBO APLICADOR, MARCA BERGAMO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>909,20</ValorInicial><ValorFinal>909,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V07MK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142467</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>29218</Id></row>
<row _id="522"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79XNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00307/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CLONAZEPAM 0,5MG - CLONAZEPAM 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2688,00</ValorInicial><ValorFinal>2688,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-79XNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139383</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29219</Id></row>
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<row _id="524"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA O PACIENTE LOURENCO FONTANA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139436</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29221</Id></row>
<row _id="525"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3N7H6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26306021000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ PARA A SEDU E FUNPAES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438,00</ValorInicial><ValorFinal>438,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139437</idOrigem><CnpjFormatado>26.306.021/0001-23</CnpjFormatado><Id>29222</Id></row>
<row _id="526"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-HG25M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; USO: ADULTO E PEDIATRICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA. MARCA WOSULIN./INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA, MARCA WOSULIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,50</ValorInicial><ValorFinal>2092,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5KHWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139484</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>29223</Id></row>
<row _id="527"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-919H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00595/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS TURBO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9245,00</ValorInicial><ValorFinal>9245,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0JTXH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139647</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>29224</Id></row>
<row _id="528"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7QK34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APARELHO DE GASOMETRIA AGS22 - DRAKE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7620,00</ValorInicial><ValorFinal>7620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7QK34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139682</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>29225</Id></row>
<row _id="529"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00406/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO CAPACIDADE 4000W, 110V</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>711,20</ValorInicial><ValorFinal>711,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D5VFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139716</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>29226</Id></row>
<row _id="530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8FG5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00355/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BRIMONIDINA, TARTARATO 0,1% - BRINZOLAMIDA 1,0 %; - CARMELOSE 0,5% - TRAVAPROSTA 0,004%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1813,87</ValorInicial><ValorFinal>1813,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-8FG5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139810</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29228</Id></row>
<row _id="531"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A DETENTOR DO REGISTRO: BLAU FARMACEUTICA S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2670,00</ValorInicial><ValorFinal>2670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1TFHW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139875</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>29229</Id></row>
<row _id="532"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4PNZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00202/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>AFASTADOR; MODELO: RICHARDSON; APLICACAO: CIRURGIA ORTOPEDICA DE OMBRO; TAMANHO: 25MMX42MMX25 CM COMPRIMENTO; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ACORDO COM A NBR 7153-1, EMBALADO E IDENTIFICADO C/ REFERENCIA DE CADA PECA, DA LOGOMARCA DO FABRICANTE E DO LOTE DE FABRICACAO P/EFEITO DE GARANTIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2048,00</ValorInicial><ValorFinal>2048,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139967</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>29230</Id></row>
<row _id="533"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P00T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00445/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 100 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438,49</ValorInicial><ValorFinal>438,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P00T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139972</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29231</Id></row>
<row _id="534"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3C24V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0778/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00524/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PIRACETAM 800MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16999,91</ValorInicial><ValorFinal>16999,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3C24V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140081</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>29232</Id></row>
<row _id="535"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00482/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L V MED EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>37378110000100</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA DE PROCEDIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-CGDC5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140082</idOrigem><CnpjFormatado>37.378.110/0001-00</CnpjFormatado><Id>29233</Id></row>
<row _id="536"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6PK3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00756/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2999,00</ValorInicial><ValorFinal>2999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-97NQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141188</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29234</Id></row>
<row _id="537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-041D6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ LIXEIRA, CARRO COLETOR E CONTAINER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21139,65</ValorInicial><ValorFinal>21139,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141829</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>29236</Id></row>
<row _id="538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 583/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00849/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>PERICIAZINA 10MG - PERICIAZINA 4%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,82</ValorInicial><ValorFinal>298,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141953</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29239</Id></row>
<row _id="539"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00936/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>SERTRALINA., CLORIDRATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>224,00</ValorInicial><ValorFinal>224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9T5MV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142005</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29242</Id></row>
<row _id="540"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2SN86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DIGITAL </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2SN86</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142022</idOrigem><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>29244</Id></row>
<row _id="541"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZRV1N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>12193004000112</CnpjFornecedor><Objeto>ULTILIZAAO DA ARP 0112/2021 HEAC-SESA AQUISIO DE MATERIAL ELETRICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188,32</ValorInicial><ValorFinal>188,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-67ZDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142025</idOrigem><CnpjFormatado>12.193.004/0001-12</CnpjFormatado><Id>29247</Id></row>
<row _id="542"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JKZ20</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>97530084000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5586,60</ValorInicial><ValorFinal>5586,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142027</idOrigem><CnpjFormatado>97.530.084/0001-07</CnpjFormatado><Id>29248</Id></row>
<row _id="543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RPN4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0070/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00290/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-RPN4K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139382</idOrigem><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>29250</Id></row>
<row _id="544"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6QK0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para produção de banner ¿ Evento de Premiação da 2ª Edição do ¿ Prêmio Escola que Colabora¿.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139388</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>29251</Id></row>
<row _id="545"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7768887000101</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMBAR 100 ML + SERINGA DOSADORA; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. DETENTOR DO REGISTRO: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5260,00</ValorInicial><ValorFinal>5260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BXHS9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139608</idOrigem><CnpjFormatado>07.768.887/0001-01</CnpjFormatado><Id>29252</Id></row>
<row _id="546"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00659/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO NA COMUNIDADE MILANEZI, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>925022,03</ValorInicial><ValorFinal>925022,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TC82R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139609</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>29253</Id></row>
<row _id="547"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS956</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00228/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>BANDEJA; MATERIAL: ACO INOX; ACABAMENTO: COM BRILHO; FORMATO: RETANGULAR; ALCA: SEM ALÇA; LARGURA: APROXIMADAMENTE: 275MM; COMPRIMENTO: 400 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA FAMI; COD. 36586./COMADRE, APLICACAO: RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA EM PACIENTES ACAMADOS; EM ACO INOX 316; TIPO PA; CAPACIDADE MINIMA: 2L; ACABAMENTO: POLIDO LIVRE DE FRESTAS OU REBARBAS; ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO; MARCA FAMI; COD. 67336./CUBA RIM, EM AÇO INOX, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26X12X6CM, CAPACIDADE DE 750ML, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA FAMI; COD. 40542./CUBA PARA ASSEPSIA, FORMATO REDONDA, MEDIDAS: 09 A 10CM, EM AÇO INOXIDÁVEL,EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA FAMI; COD. MARCA FAMI; COD. 40538./CUBA PARA ASSEPSIA, FORMATO REDONDA, MEDIDAS: 8X4CM, CAPACIDADE 140ML, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA FAMI; COD. 40539./PORTA AGULHA; MODELO: MAYO HEGAR SERRILHA; TAMANHO: 14 A 16 CM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA ABC COD. 49024/PORTA AGULHA; MODELO: MAYO HEGAR SERRILHA; TAMANHO: 25 CM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA ABC; COD. 60005./CABO BISTURI; MATERIAL: ACO INOX; TAMANHO: NUMERO 4; FORMATO: PADRAO; ESTERILIZACAO: MEIOS FISICOQUIMICOS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERÁ CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SÉRIE. CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA ABC; COD. 25223./TESOURA DE MAYO RETA 18 A 20 CM,EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO. MARCA ABC; COD; 41871/PINCA BACKAUS 10 CM, EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGÃO; MARCA ABC; COD; 40846./PINCA CHERON 24 CM, EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ÓRGÃO. /PINCA COLLIN CORACAO 16 A 18 CM ,EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIA ÓRGÃO; MARCA ABC/PINCA FOESTER 18 CM,EM AÇO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO. MARCA ABC; COD. 40979 /PINCA MIXTER DE 17 A 18 CM, EM AÇÕ INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE,MATERIA GRAVADO COM A MARCA DO ÓRGÃO; MARCA ABC; COD. 41201/PINCA MIXTER DE 20 A 22 CM ,EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO. MARCA ABC; COD. 41202.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5558,73</ValorInicial><ValorFinal>5558,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140144</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>29254</Id></row>
<row _id="548"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>118/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00210/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL/ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML); HIPERLIPÍDICA (LIPÍDIOS IGUAL OU ACIMA DE 29% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A AHA/ADA; COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR; COM FIBRAS; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - SISTEMA FECHADO - (FRASCO COM 1000 ML) SIGA:35116</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7879,68</ValorInicial><ValorFinal>7879,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26ZMK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140165</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29255</Id></row>
<row _id="549"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7NMVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 100M, UTILIZACAO: PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO OU VAPOR SATURADO, FACE DUPLA: UMA FACE COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER E POLIPROPILENO E OUTRA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE NAO SOLTE FELPAS OU FIBRAS, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, RESISTENTE A ACAO MECANICA; GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², POROSIDADE CONTROLADA, PERMEAVEL AO VAPOR, INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E OXIDO DE ETILENO IMPRESSO EM LOCAL QUE NAO PERMITA A MIGRACAO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZACAO E MUDANCA DE COR QUE INDIQUE QUE A EMBALAGEM FOI EXPOSTA AO PROCESSO; SELAGEM: LINHA TRIPLA CONTINUA QUE POSSIBILITE A ABERTURA ASSEPTICA SEM RASGOS NO FILME, APRESENTACAO DOS LAUDOS QUE TRATAM A: NBR 14990, BARREIRA BACTERIANA (BPE), FILTRACAO VIRAL (VFE) E CITOTOXIDADE; DEVE ESTAR DE ACORDO A RDC N° 16 DE 28/03/2013 E DEMAIS NORMAS DA ANVISA, EMBALAGEM: DEVE CONSTAR, DIMENSAO, LOTE DE FABRICACAO, VALIDADE E O REGISTRO NA ANVISA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA, MARCA DUOTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>888,00</ValorInicial><ValorFinal>888,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0RVCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139364</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29257</Id></row>
<row _id="550"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00287/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA POLAR FIX./ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLAR FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2136,00</ValorInicial><ValorFinal>2136,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142469</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>29259</Id></row>
<row _id="551"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00289/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12 UNIDADES, MARCA ORTOBOM./ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA ORTOBOM/ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12 UNIDADES, MARCA ORTOBOM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4019,40</ValorInicial><ValorFinal>4019,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142470</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29260</Id></row>
<row _id="552"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6PK3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML, AGULHA: SEM AGULHA, GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML; MATERIAL: PLASTICO, PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO, RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA UTILIZACAO, TRANSPARENTE, BICO: CENTRAL E LUER LOCK, ACABAMENTO: EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, ESTERILIDADE: ESTERIL/SILICONIZADA. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 135323. MARCA: INJEX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1277,40</ValorInicial><ValorFinal>1277,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q0L6D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139028</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>29265</Id></row>
<row _id="553"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7965366789</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, EM EAD, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL E DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, OFERTADO PELO SESI-DR/ES - JONES DOS SANTOS NEVES, SITUADO NA AVENIDA DOMINGOS ALCINO DADALTO, Nº. 2/46, BAIRRO ALTO MONTE CRISTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139273</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.965/3667-89</CnpjFormatado><Id>29267</Id></row>
<row _id="554"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-02L4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12086330000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL ¿ REFRIGERADOR CIENTÍFICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7599,96</ValorInicial><ValorFinal>7599,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139481</idOrigem><CnpjFormatado>12.086.330/0001-20</CnpjFormatado><Id>29268</Id></row>
<row _id="555"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-HG25M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML, MARCA FARMAX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4613,40</ValorInicial><ValorFinal>4613,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5KHWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139482</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29269</Id></row>
<row _id="556"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NKPXK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9467982000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ¿ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19560,00</ValorInicial><ValorFinal>19560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 192/2021-HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139649</idOrigem><CnpjFormatado>09.467.982/0001-09</CnpjFormatado><Id>29271</Id></row>
<row _id="557"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9WG2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OX-GENIUM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6025158000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE VÁCUO CLÍNICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62499,00</ValorInicial><ValorFinal>62499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 172/2021-HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139961</idOrigem><CnpjFormatado>06.025.158/0001-00</CnpjFormatado><Id>29272</Id></row>
<row _id="558"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇAO INJETAVEL ; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA, MARCA BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2941,35</ValorInicial><ValorFinal>2941,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0M0XQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140170</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29273</Id></row>
<row _id="559"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QTJ6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00305/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PRIMIDONA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2161,20</ValorInicial><ValorFinal>2161,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QTJ6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139384</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29275</Id></row>
<row _id="560"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-490TZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: CILOSTAZOL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDOS. MARCA GENERICO EUROFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>318,00</ValorInicial><ValorFinal>318,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P3L2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139684</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29276</Id></row>
<row _id="561"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TX52T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00391/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>73264251000157</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO TAMPAO PH 4,0 +/- 0,01 A 20° - SOLUCAO TAMPAO PH 7,0 +/- 0,01 A 20°C</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1106,50</ValorInicial><ValorFinal>1106,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TX52T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139762</idOrigem><CnpjFormatado>73.264.251/0001-57</CnpjFormatado><Id>29277</Id></row>
<row _id="562"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7MHDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4754,20</ValorInicial><ValorFinal>4754,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-7MHDF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139764</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29278</Id></row>
<row _id="563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CD97S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00442/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>CORANTE PANOTICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56,76</ValorInicial><ValorFinal>56,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CD97S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139911</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>29280</Id></row>
<row _id="564"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-21D3T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00453/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>AMOXICILINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2190,00</ValorInicial><ValorFinal>2190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-21D3T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140009</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29281</Id></row>
<row _id="565"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F88J5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 103/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00268/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15322656000106</CnpjFornecedor><Objeto>LENCOL PARA USO HOSPITALAR, COR BRANCA, 50M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE LARGURA, SEM ELASTICO, PREENCOLHIDO 180 FIOS, ALGODAO, 180 FIOS, COM LOGOMARCA PERSONALIZADO EM TODA EXTENSAO DIAGONAL, ESPACAMENTO 25X25CM, COR DA PERSONALIZACAO AZUL MARINHO, LETRA VERDANA, ALTURA DAS LETRAS 1,5CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA COD. 97382 - MARCA NE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14935,00</ValorInicial><ValorFinal>14935,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F88J5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140263</idOrigem><CnpjFormatado>15.322.656/0001-06</CnpjFormatado><Id>29282</Id></row>
<row _id="566"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69KMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6221,62</ValorInicial><ValorFinal>6221,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BJGC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140744</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>29283</Id></row>
<row _id="567"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MV1P9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CARTAO DE VISITA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3NJ26</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139642</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>29286</Id></row>
<row _id="568"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO CÓD. 225031. MARCA: ASTRAZENICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5650,00</ValorInicial><ValorFinal>5650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33DJZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139686</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>29287</Id></row>
<row _id="569"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P36TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: ANEIS EM ACO INOXIDAVEL; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; SILICONIZADO; RADIOPACO; ESTERIL; ISENTO DE LATEX; DESCARTAVEL COM CONECTOR FIXO E BALONETE; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOLIDOR./TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: ANEIS EM ACO INOXIDAVEL; DIAMETRO: 8,5 MM; BALAO: COM BALAO; SILICONIZADO; RADIOPACO; ESTERIL; ISENTO DE LATEX; DESCARTAVEL COM CONECTOR FIXO E BALONETE; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>593,70</ValorInicial><ValorFinal>593,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PT12K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139861</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29288</Id></row>
<row _id="570"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P36TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; TAMANHO: 6,0MM; MATERIAL: PVC BALAO: COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, TERMOSSENSIVEL, REFORCADO COM ESPIRAL DE ARAME INOXIDAVEL, PONTA E OLHA DE MURPHY, CURVA DE MAGIL, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECIONAL, LINHA RADIOPACA, DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO: ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. DADOS DA EMBALAGEM: LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA LAPOR IMPORT/TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BARRA ESTABILIZADORA P/ RETIRADA DA MASCARA IMPEDINDO A REMOCAO DO TUBO, CONECTOR DE 15 MM REMOVIVEL P/ PASSAGEM ATRAVES DAS MASCARAS LARINGEAS, EXTREMIDADE EM SILICONE PARA EVITAR TRAUMA DAS VIAS AEREAS, TRANSPARENTE EM PVC, RADIOPACO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LAPOR IMPORT/UBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BARRA ESTABILIZADORA PARA RETIRADA DA MASCARA IMPEDINDO A REMOCAO DO TUBO, CONECTOR DE 15 MM REMOVIVEL PARA PASSAGEM ATRAVES DAS MASCARA LARINGEA, EXTREMIDADES EM SILICONE, LATEX-FREE, LINHA GRADUADA, RADIOPACO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LAPOR IMPORT</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1245,58</ValorInicial><ValorFinal>1245,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PT12K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139862</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>29289</Id></row>
<row _id="571"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CXK0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00184/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MORFINA,SULFATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, UNIDADE MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255,60</ValorInicial><ValorFinal>255,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XVB5B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139872</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29290</Id></row>
<row _id="572"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PLMPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00264/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>MEMORIA RAM; DE 4 GB; PC3- 12800; VELOCIDADE D E 1600 MHZ; DDR3; COM 240 VIAS; GARANTIA DE 06 MESES. COD 2727; MARCA MEMORIA 4GB DDR3/HD SATA ( 1TB); INTERFACE SERIAL ATA (SATA); CAPACIDADE MINIMA DE ROTACAO: 7.200RPM; TAMANHO MINIMO DO BUFFER: 32MB; SUPORTE A TECNOLOGIA NCQ; CADA UNIDADE DO ITEM; COD 1 45679, MARCA D/HDD+ADAPTA DORMO LEX </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3243,12</ValorInicial><ValorFinal>3243,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140172</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>29291</Id></row>
<row _id="573"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>308670,00</ValorInicial><ValorFinal>308670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-40SRM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140352</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29292</Id></row>
<row _id="574"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKLPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140448</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29293</Id></row>
<row _id="575"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GJ421</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - SAO MATEUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2646,78</ValorInicial><ValorFinal>2646,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140705</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>29295</Id></row>
<row _id="576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RPN4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00289/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DBVIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26959662000187</CnpjFornecedor><Objeto>ALCA BACTERIOLOGICA - GAZE TIPO QUEIJO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3769,50</ValorInicial><ValorFinal>3769,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-RPN4K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139381</idOrigem><CnpjFormatado>26.959.662/0001-87</CnpjFormatado><Id>29298</Id></row>
<row _id="577"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D22F0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERAÇÃO: NUMERO 22; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA: ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SÉRIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES, MARCA LAMEDID.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>779,00</ValorInicial><ValorFinal>779,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-99NMH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139431</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29299</Id></row>
<row _id="578"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7965366789</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, EM EAD, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL E DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM ARACRUZ, OFERTADO PELO SESI - CAT SÉRGIO ROGÉRIO DE CASTRO, SITUADO NA RUA EPHIFÂNIO PONTI, Nº 985, BAIRRO VILA NOVA, ARACRUZ - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139432</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.965/3667-89</CnpjFormatado><Id>29300</Id></row>
<row _id="579"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00466/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>DESONIDA 0,05%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93,60</ValorInicial><ValorFinal>93,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140381</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29303</Id></row>
<row _id="580"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HRJV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00378/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299100,00</ValorInicial><ValorFinal>299100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>88843637</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140769</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29306</Id></row>
<row _id="581"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>A.M. FERNANDES - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23065260000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESODORANTE SPRAY</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3523,20</ValorInicial><ValorFinal>3523,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KBGPF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141459</idOrigem><CnpjFormatado>23.065.260/0001-40</CnpjFormatado><Id>29307</Id></row>
<row _id="582"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA OS PACIENTES JOSE ALMEIDA DOS SANTOS E ELIAS FERNANDES DOS SANTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10396,64</ValorInicial><ValorFinal>10396,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138869</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>29308</Id></row>
<row _id="583"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TDJND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE P/MENINGITE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5999,96</ValorInicial><ValorFinal>5999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-TDJND</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138988</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>29310</Id></row>
<row _id="584"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. Flanela e Pano de Prato</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,50</ValorInicial><ValorFinal>552,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NR9J7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139975</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>29312</Id></row>
<row _id="585"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6S466</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MTC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32993235000118</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE CADEADO TETRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40851,00</ValorInicial><ValorFinal>40851,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-053TW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140083</idOrigem><CnpjFormatado>32.993.235/0001-18</CnpjFormatado><Id>29313</Id></row>
<row _id="586"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00234/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 20 X 30.ROLO COM 500 UNIDADES SIGA:43364/SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, TRANSPARENTE EM ROLO COM 700 UNIDADES, TAMANHO 20X35CM SIGA:35068</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2641,80</ValorInicial><ValorFinal>2641,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B31PS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140167</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>29314</Id></row>
<row _id="587"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00513/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOIDRATADO 0,16 G/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>592,80</ValorInicial><ValorFinal>592,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T9X5L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140201</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29315</Id></row>
<row _id="588"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ISOLANTE ROLO 19MM X 20M - JOGO DE CHAVE DE FENDA C/ 06 PECAS 1/1X1, 1/4X6, 1/4X4, 1/8X2, 3/16X3, 3/16X6 - JOGO DE CHAVE PHILIPS C/ 06 PEÇAS 0X4, 1/4X4, 1X6, 2/4X4, 2X6, 3X6</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>410,13</ValorInicial><ValorFinal>410,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KS8ML</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140225</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>29316</Id></row>
<row _id="589"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HK855</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33468849000143</CnpjFornecedor><Objeto>UNIFORMES PARA EXAMINADORES, incluindo a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou alguma falha fora dos padrões aceitáveis durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital ¿ LOTES 01 E 02</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109600,00</ValorInicial><ValorFinal>109600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140226</idOrigem><CnpjFormatado>33.468.849/0001-43</CnpjFormatado><Id>29317</Id></row>
<row _id="590"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6LK7V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00567/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 2,5 MG; APIXABANA 5MG, LATANAPROSTA 50MCG/ML - (MARCA XALATAN)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5686,95</ValorInicial><ValorFinal>5686,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6LK7V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140305</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29318</Id></row>
<row _id="591"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9S9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00852/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>ENSILADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16600,00</ValorInicial><ValorFinal>16600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TTJ28</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138867</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>29319</Id></row>
<row _id="592"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00299/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CELECOXIBE 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>585,18</ValorInicial><ValorFinal>585,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DCB79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139495</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29321</Id></row>
<row _id="593"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8K7CQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00683/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ENTACAPONA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7273,50</ValorInicial><ValorFinal>7273,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8K7CQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141042</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29322</Id></row>
<row _id="594"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00747/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 1MG/ML (MANIPULADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>723,00</ValorInicial><ValorFinal>723,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141285</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>29324</Id></row>
<row _id="595"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00748/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>L-CARNITINA 1G/10ML MANIPULADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>328,00</ValorInicial><ValorFinal>328,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141286</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>29325</Id></row>
<row _id="596"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5642134000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS)  da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar  rural ou de suas organizações, visando atender as  necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede  estadual de ensino</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>751773,26</ValorInicial><ValorFinal>751773,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141541</idOrigem><CnpjFormatado>05.642.134/0001-20</CnpjFormatado><Id>29326</Id></row>
<row _id="597"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO - CARIMBOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>473,97</ValorInicial><ValorFinal>473,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-N595K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141783</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>29327</Id></row>
<row _id="598"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LS72K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CARTORIO DO 1 OFICIO DE CARIACICA - ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>31443825000104</CnpjFornecedor><Objeto>PAGAMENTO EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CARIACICA - REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS - 1ª ZONA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1422,43</ValorInicial><ValorFinal>1422,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>NÃO FOI EMITIDO RESULTADO DE COMPRAS </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141942</idOrigem><CnpjFormatado>31.443.825/0001-04</CnpjFormatado><Id>29328</Id></row>
<row _id="599"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 583/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00847/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFOZINA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2224,80</ValorInicial><ValorFinal>2224,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141943</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>29329</Id></row>
<row _id="600"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-919H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00831/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>FORNO A GAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9245,00</ValorInicial><ValorFinal>9245,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3TFCR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139035</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>29330</Id></row>
<row _id="601"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H8LJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00351/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2486,40</ValorInicial><ValorFinal>2486,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-H8LJL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139620</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29331</Id></row>
<row _id="602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7MHDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00401/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9156,00</ValorInicial><ValorFinal>9156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-7MHDF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139765</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29333</Id></row>
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<row _id="604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-P5ZZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0799/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00361/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ET OSSUXIMIDA 50MG/ML - TRAZODONA, CLORIDRATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3077,22</ValorInicial><ValorFinal>3077,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-P5ZZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139773</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29335</Id></row>
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<row _id="606"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00252/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: DESLANOL® FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680,00</ValorInicial><ValorFinal>680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FXLHR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140042</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29338</Id></row>
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<row _id="617"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (300 m2 - 20X15m2 )</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247089,00</ValorInicial><ValorFinal>247089,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T9NFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140269</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>29351</Id></row>
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<row _id="619"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X6FG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00571/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BENFOTIAMINA 150MG - MANIDIPINO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1018,33</ValorInicial><ValorFinal>1018,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X6FG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140323</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29353</Id></row>
<row _id="620"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FC4XN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140343</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>29354</Id></row>
<row _id="621"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEUEF CÓRREGO DAS ARARAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153625,04</ValorInicial><ValorFinal>153625,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-55JPP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140354</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>29356</Id></row>
<row _id="622"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-74Z1Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>36397644000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: BAIRRO AREINHA ¿ REPRESA DUAS BOCAS (EXTENSÃO 4,800 KM), NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5359938,77</ValorInicial><ValorFinal>5359938,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-74Z1Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140606</idOrigem><CnpjFormatado>36.397.644/0001-02</CnpjFormatado><Id>29357</Id></row>
<row _id="623"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-354VS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de servico de grafica rapida.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6825,00</ValorInicial><ValorFinal>6825,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-31X6H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140884</idOrigem><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>29358</Id></row>
<row _id="624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XGRJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XGRJD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141192</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>29359</Id></row>
<row _id="625"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HD28N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18939525000152</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no Estado do ES para o exercício de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2590,00</ValorInicial><ValorFinal>2590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139021</idOrigem><CnpjFormatado>18.939.525/0001-52</CnpjFormatado><Id>29361</Id></row>
<row _id="626"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6J8K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COM MANOMETRO E FLUXOMETRO PARA BALA DE OXIGENIO, SIGA:65322 /VALVULA REGULADORA PRESSAO; APLICACAO: REDE CANALIZADA (POSTO) AR COMPRIMIDO; MANOMETRO: ANEROIDE COM ESCALA MINIMA DE 0~10 KGF/CM2; MODELO CORPO: RETO; REGULAGEM: MANOPLA COM TRAVA; MATERIAL CORPO: LATAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; EXTREMIDADE: FEMEA / MACHO; DIMENSOES (D1 X D2): 10MM X 3/8"; CONEXAO: RAPIDA/NPT; PRESSAO TRABALHO: 0~10 BAR; PRESSÃO AJUSTE: 0~16 BAR; VAZAO NOMINAL: 115 L/MIN; ACESSORIO: COM 1 SAIDA, DISPOSITIVO INTERNO DE SEGURANCA; FABRICANTE-REFERENCIA: FESTO-LFR M2G1/2 - E10 RG P2; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA:68668/VALVULA REGULADORA PRESSAO; APLICACAO: REDE CANALIZADA (POSTO) OXIGENIO; MANOMETRO: ANEROIDE COM ESCALA MINIMA DE 0~10 KGF/CM2; MODELO CORPO: RETO; REGULAGEM: MANOPLA COM TRAVA; MATERIAL CORPO: LATAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; EXTREMIDADE: FEMEA / MACHO; DIMENSOES (D1 X D2): 10MM X 3/8"; CONEXAO: RAPIDA/NPT; PRESSAO TRABALHO: 0~10 BAR; PRESSAO AJUSTE: 0~16 BAR; VAZAO NOMINAL: 115 L/MIN; ACESSORIO: COM 1 SAIDA, DISPOSITIVO INTERNO DE SEGURANCA; FABRICANTE-REFERENCIA: FESTO-LFR M2G1/2 - E10 RG P2; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE; SIGA:68699/TOMADA DUPLA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. SIGA:41154 /TOMADA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL 02 SAÍDAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. SIGA:41155 /FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL; CORPO DE METAL CROMADO; COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN; COMPRIMENTO D ESCALA APROXIMADAMENTE DE 150MM; BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL; FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX; BORBOLETA, CONFORME NORMA NB 254, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. SIGA:45016/FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL; CORPO DE METAL CROMADO; COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN; COMPRIMENTO D ESCALA APROXIMADAMENTE DE 150MM; BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL; FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX; BORBOLETA, CONFORME NORMA NB 254, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. SIGA:45017</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10442,70</ValorInicial><ValorFinal>10442,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CX5FW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139429</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29362</Id></row>
<row _id="627"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2C50Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 008/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de fita LTO 6 para armazenamento em fitas de backups.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19698,40</ValorInicial><ValorFinal>19698,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140443</idOrigem><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>29363</Id></row>
<row _id="628"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJ0GG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>325400,00</ValorInicial><ValorFinal>325400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9KDB9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140444</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29364</Id></row>
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<row _id="630"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VB3BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9352456000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE CONCRETO, CÓRREGO RIBEIRÃO FLORESTA, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1249004,37</ValorInicial><ValorFinal>1249004,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VB3BT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140609</idOrigem><CnpjFormatado>09.352.456/0001-95</CnpjFormatado><Id>29366</Id></row>
<row _id="631"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R1V91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11046793000104</CnpjFornecedor><Objeto> As obras e/ou serviços de engenharia objeto do presente Contrato consistem na CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM ROSA MARIA REIS</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5067158,13</ValorInicial><ValorFinal>5067158,13</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>edocs</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140646</idOrigem><CnpjFormatado>11.046.793/0001-04</CnpjFormatado><Id>29368</Id></row>
<row _id="632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00696/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5570,00</ValorInicial><ValorFinal>5570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q353J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140709</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>29369</Id></row>
<row _id="633"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COM 20 OU 30 G/M², NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO,SANFONADA, FORMATO ANATOMICO, ACABAMENTO COM ELASTICO, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE . SIGA:142563</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2798,00</ValorInicial><ValorFinal>2798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PWF1G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139427</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>29370</Id></row>
<row _id="634"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ ¿ MOLDADO EM TIPO 2 (300 m2 - 20X15m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275517,00</ValorInicial><ValorFinal>275517,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZF41C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139965</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>29371</Id></row>
<row _id="635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00542/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>157,41</ValorInicial><ValorFinal>157,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140222</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29372</Id></row>
<row _id="636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-778FQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 825/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>575040,00</ValorInicial><ValorFinal>575040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão: nº 0825/2021 - HEMOES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142036</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>29374</Id></row>
<row _id="637"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00156/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30770,00</ValorInicial><ValorFinal>30770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-15MP8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142043</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>29375</Id></row>
<row _id="638"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR, CARRETA AGRÍCOLA, CULTIVADOR, KIT ENCANTEIRADOR E SULCADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41030,00</ValorInicial><ValorFinal>41030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NHVJ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142044</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>29376</Id></row>
<row _id="639"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HGLP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10824101000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1905,00</ValorInicial><ValorFinal>1905,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142063</idOrigem><CnpjFormatado>10.824.101/0001-30</CnpjFormatado><Id>29377</Id></row>
<row _id="640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00804/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MOMETASONA, FUORATO 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>446,00</ValorInicial><ValorFinal>446,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4KCP2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142064</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29378</Id></row>
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<row _id="643"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q2H9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO ARP 002/2021 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DO DEA DA MARCA ZOLL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VNNBV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142067</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>29381</Id></row>
<row _id="644"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QD9K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 079/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00834/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>ARMARIO PARA PAO - 2 UNIDADES - 2021-3TFCR e 2021-37CDJ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5323,00</ValorInicial><ValorFinal>5323,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QD9K8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139036</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>29382</Id></row>
<row _id="645"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LW81T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00864/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15249381000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AERADOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5160,00</ValorInicial><ValorFinal>5160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-47G6C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139163</idOrigem><CnpjFormatado>15.249.381/0001-14</CnpjFormatado><Id>29384</Id></row>
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<row _id="648"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DOS PRODUTOS RURAIS DE BOA VISTA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13265169000115</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS)  da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar  rural ou de suas organizações, visando atender as  necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede  estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70896,95</ValorInicial><ValorFinal>70896,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141190</idOrigem><CnpjFormatado>13.265.169/0001-15</CnpjFormatado><Id>29387</Id></row>
<row _id="649"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XQFQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00672/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>EBASTINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1141,20</ValorInicial><ValorFinal>1141,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-XQFQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141452</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29390</Id></row>
<row _id="650"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QPS2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE GRADE NIVELADORA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16000,00</ValorInicial><ValorFinal>16000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F6CP7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141484</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>29391</Id></row>
<row _id="651"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHH39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO CARLOS CHAGAS  </Fornecedor><CnpjFornecedor>60555513000190</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução do processo seletivo de pessoal na modalidade de concurso público para provimento de cargos efetivos de MaPB ¿ Professor B,  MaPP ¿ Professor P (Pedagogo) e Agente de Suporte Educacional, num total de 1.500 (mil e quinhentas) vagas, a serem distribuídas em atendimento a necessidade da rede.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6598500,00</ValorInicial><ValorFinal>6598500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138877</idOrigem><CnpjFormatado>60.555.513/0001-90</CnpjFormatado><Id>29392</Id></row>
<row _id="652"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0L5HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00217/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8336,82</ValorInicial><ValorFinal>8336,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0L5HR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138878</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29393</Id></row>
<row _id="653"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE, FORMATO EM CONCHA, SEM VALVULA DE EXALACAO, RESISTENTE A FLUIDOS. FIXACAO: TIRAS AJUSTAVEIS E GRAMPO DE AJUSTE NASAL; COMPOSTO POR NO MINIMO 04 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ABSORCAO QUE FILTRA MICROORGANISMOS, PARTICULAS E 95% DE AEROSSOIS DE ATE 0,3 MICRA, INDICADA PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRA DOENCAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS, PRINCIPALMENTE O BACILO DA TUBERCULOSE. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO JUNTO AO INMETRO, C.A. DO MINISTERIO DO TRABALHO, E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PARA PECA FILTRANTE, E SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUALIZADA, EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. SIGA:167269</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4680,00</ValorInicial><ValorFinal>4680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PWF1G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139426</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>29395</Id></row>
<row _id="654"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00500/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO INTERCALADO):</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16800,00</ValorInicial><ValorFinal>16800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X8011</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139915</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>29396</Id></row>
<row _id="655"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KDN25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00433/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37778759000100</CnpjFornecedor><Objeto>TERMOHIGROMETRO COM INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420,00</ValorInicial><ValorFinal>420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KDN25</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140228</idOrigem><CnpjFormatado>37.778.759/0001-00</CnpjFormatado><Id>29397</Id></row>
<row _id="656"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7W5BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Informática, no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, em EaD, ofertado pelo Centro Educacional Radier, situado na Rua Humberto Pereira, 490, Praia de Itaparica, Vila Velha - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140265</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>29398</Id></row>
<row _id="657"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBATIBA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15600321000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142527,85</ValorInicial><ValorFinal>142527,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo não foi finalizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141101</idOrigem><CnpjFormatado>15.600.321/0001-02</CnpjFormatado><Id>29400</Id></row>
<row _id="658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XGRJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00704/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>URSODESOXICOLICO, ACIDO 150MG - ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4608,18</ValorInicial><ValorFinal>4608,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XGRJD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141193</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29401</Id></row>
<row _id="659"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-517S5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12155,00</ValorInicial><ValorFinal>12155,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141381</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>29402</Id></row>
<row _id="660"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-04LKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00086/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENOBARBITAL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO Marca/cristalia</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69,30</ValorInicial><ValorFinal>69,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XF54Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139422</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29405</Id></row>
<row _id="661"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CWWXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,50</ValorInicial><ValorFinal>480,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P0V3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139423</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29406</Id></row>
<row _id="662"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBP86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : AMPICILINA SODICA 1G ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNID ADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA CÓD: 176428. MARCA: BLAU</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1956,00</ValorInicial><ValorFinal>1956,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N0NN2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139776</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>29407</Id></row>
<row _id="663"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBP86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00147/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO ; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO CÓD: 176506. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9300,00</ValorInicial><ValorFinal>9300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N0NN2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139777</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29408</Id></row>
<row _id="664"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00397/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>463,35</ValorInicial><ValorFinal>463,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQSFS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140151</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29410</Id></row>
<row _id="665"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 186/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00220/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR: CRISTAL; FORMATO: HEXAGONAL ; MATERIAL DA PONTA:TUNGSTENIO; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM ; CORDA TINTA: AZUL; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL; TAMPA:VENTILADA ; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO: 140 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UN. MARCA: BIC./CANETA ESFEROGRAFICA; MATERIAL: PLASTICO; COR: CRISTAL; FORMATO: HEXAGONAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM; COR DA TINTA: PRETA; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL; TAMPA: VENTILADA; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO: 140 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UM. MARCA: BIC/MOLHA-DEDO; ASPECTO: PASTA; FORMULA: GLICOIS, ACIDO GRAXO E ESSENCIA; APRESENTACAO: POTE PLASTICO REDONDO; PESO: 12 G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNINDADES. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>985,85</ValorInicial><ValorFinal>985,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F9JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140202</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>29411</Id></row>
<row _id="666"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de desktop, workstations e Notebook, visando atender demanda de setores desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>118500,00</ValorInicial><ValorFinal>118500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-580GD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140784</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>29412</Id></row>
<row _id="667"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DSD7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SERVICOS DE CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33526544000140</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ¿ CAMA FAWLER ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47700,00</ValorInicial><ValorFinal>47700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 199/2021-HESVV Processo nº 2021-DSD7R</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140786</idOrigem><CnpjFormatado>33.526.544/0001-40</CnpjFormatado><Id>29413</Id></row>
<row _id="668"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3FBRX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 6,0MG/G - ESTRADIOL, VALERATO 1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>303,58</ValorInicial><ValorFinal>303,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3FBRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139038</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29414</Id></row>
<row _id="669"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11295284000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de conjuntos de refeitórios, para atender as escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>607500,00</ValorInicial><ValorFinal>607500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139545</idOrigem><CnpjFormatado>11.295.284/0001-07</CnpjFormatado><Id>29416</Id></row>
<row _id="670"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-HG25M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA SANVAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1336,00</ValorInicial><ValorFinal>1336,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5KHWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139546</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>29417</Id></row>
<row _id="671"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-KHHWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3354844000129</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de central de monitoramento de operações para atendimento de demandas do Datacenter do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>439999,92</ValorInicial><ValorFinal>439999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139551</idOrigem><CnpjFormatado>03.354.844/0001-29</CnpjFormatado><Id>29418</Id></row>
<row _id="672"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DT1TS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO; APLICACAO: LAVAGEM DAS MAOS; USO: HOSPITALAR; FRAGANCIA: NEUTRA; EMBALAGEM: REFIL COM 800 ML COM BICO DOSADOR; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE: 24 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL/ISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL A 70%, PARA REFIL COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 800 ML A 1000 ML, NA COR BRANCA COM VISOR DE NIVEL DE CONSUMO DO SABONETE OU ALCOOL A 70%, EM MATERIAL RESISTENTE, COM BASE E TAMPA EM ABS COM FECHAMENTO POR CHAVE INDIVIDUAL COM TRAVA SEGURA QUE NAO ABRA FACILMENTE AO TOQUE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM X 13 CM DE LARGURA X 13 CM DE PROFUNDIDADE; ACESSORIO: KIT DE INSTALACAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9010,00</ValorInicial><ValorFinal>9010,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKSC9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139658</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>29419</Id></row>
<row _id="673"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LOSARTANA POTASSICA 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>585,00</ValorInicial><ValorFinal>585,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZP8X3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139713</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29421</Id></row>
<row _id="674"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R2PLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00395/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>CREME HIDRATANTE PARA PELE EXTREMAMENTE SECA 453 GRAMAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2536,37</ValorInicial><ValorFinal>2536,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R2PLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139714</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>29422</Id></row>
<row _id="675"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4PNZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00201/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FORMÃO; TIPO LAMBOTE; FORMATO RETO ; MEDINDO APROXIMADAMENTE 38MM À 39MM; EM AÇO INOX; PARA CIRURGIA ÓSSEA, PRODUTO GRAVADO COM A LOGOMARCA DO ÓRGÃO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>489,90</ValorInicial><ValorFinal>489,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139966</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29423</Id></row>
<row _id="676"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9CP0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00221/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 40X60.ROLO COM 400 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6952,00</ValorInicial><ValorFinal>6952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1MXB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140001</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>29424</Id></row>
<row _id="677"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BMDT4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00552/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>LANCETA DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3530,00</ValorInicial><ValorFinal>3530,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZKSPV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140268</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>29426</Id></row>
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<row _id="684"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CK0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: METOPROLOL,SUCCINATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA ACCORD.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>919,65</ValorInicial><ValorFinal>919,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C6X8V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140166</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29434</Id></row>
<row _id="685"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D5RXB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>12623309000117</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DO TIPO VAN, SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>586899,36</ValorInicial><ValorFinal>586899,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140229</idOrigem><CnpjFormatado>12.623.309/0001-17</CnpjFormatado><Id>29435</Id></row>
<row _id="686"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL, OFERTADO PELO ITECBRASIL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, Nº. 260, BAIRRO APARECIDA, SÃO GABRIEL DA PALHA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140585</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>29436</Id></row>
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<row _id="692"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JP1NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL (5 A 50 MICROLITROS - MICROPIPETA AUTOMATICA; TIPO: MULTICANAL; QUANTIDADE CANAIS: 8 CANAIS; VOLUME</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3634,00</ValorInicial><ValorFinal>3634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JP1NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140304</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>29446</Id></row>
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<row _id="694"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D130Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos (Gateway) de Telecomunicações para Implantação de Solução para Telefonia Baseada em Software Livre Asterisk </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21623,00</ValorInicial><ValorFinal>21623,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140360</idOrigem><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>29448</Id></row>
<row _id="695"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00593/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>GINKGO BILOBA 80 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>656,00</ValorInicial><ValorFinal>656,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140619</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>29449</Id></row>
<row _id="696"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 095/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00850/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1875,00</ValorInicial><ValorFinal>1875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HWKFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141602</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>29450</Id></row>
<row _id="697"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CHVTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00852/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML - INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9063,00</ValorInicial><ValorFinal>9063,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0Z4Z2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141604</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29451</Id></row>
<row _id="698"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00847/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 100 SACOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-BQD5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141606</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29452</Id></row>
<row _id="699"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00846/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-BQD5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141611</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29453</Id></row>
<row _id="700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XC3V1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00646/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61282661000141</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16895,40</ValorInicial><ValorFinal>16895,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XC3V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141614</idOrigem><CnpjFormatado>61.282.661/0001-41</CnpjFormatado><Id>29454</Id></row>
<row _id="701"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA, ARGININA, ZINCO, SELENIO E VITAMINAS A, C, E, COM AMIDO DE TAPIOCA, SEM ADICAO DE SACAROSE E SEM GLUTEN, DENSIDADE CALÓRICA DE 1,4 KCAL/ML, ESPECIFICO PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS. EMBALAGEM EASY BOTTE DE 200 ML, SABOR BAUNILHA. SIGA:229326</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2553,60</ValorInicial><ValorFinal>2553,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VDBGQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138830</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>29456</Id></row>
<row _id="702"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F3SV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS; GOTEJAMENTO: MACROGOSTAS; CAMARA: FLEXIVEL COM FILTRO DE AR; FILTRO DE AR: BACTERILOGICO; DIMENSOES DO EQUIPO: COMPRIMENTO 1,40 M; PONTA PERFURANTE: PARA ENCAIXE; INJETOR LATERAL: EM Y; REGULADOR DE FLUXO: PINCA TIPO ROLETE, SISTEMA LOCK COM CORTAFLUXO; CONECTOR TERMINAL: LUER TAMPA PROTETORA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMEROLOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 14041/1998, 13386/1995, 13849/1997, 5426/1985, NBR ISO 594-1/2003; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. RMS 10369460065. MARCA LABOR IMPORT</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6780,00</ValorInicial><ValorFinal>6780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JHHTH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138832</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29457</Id></row>
<row _id="703"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D26G6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>HIPOCLORITO DE SODIO; NOME PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; FORMULA: NAClO; TEOR/DOSAGEM: 1% CLORO ATIVO; ASPECTO: DESINFETANTE HOSPITALAR ACAO BACTERECIDA QUE ATUE COMO ELEMENTO OXIDADO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO CAIXA PAPELAO; ROTULAGEM: IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE ANALISE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS, MARCA ARKILUX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2276,40</ValorInicial><ValorFinal>2276,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4XBMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138864</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>29458</Id></row>
<row _id="704"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado incluindo instalação e linha frigorígena, para Escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>286229,49</ValorInicial><ValorFinal>286229,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HM9LQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139024</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>29459</Id></row>
<row _id="705"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JVTMR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00392/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEOGRAPH TOPOGRAFIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7939965000193</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO NOS TRECHOS: TRÊS PONTEIRAS AO ASSENTAMENTO SANTA RITA, COM 8,400 KM ¿ ASSENTAMENTO SANTA RITA AO MUNICÍPIO DE APIACÁ, COM 2,800 KM ¿ ASSENTAMENTO SANTA RITA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, COM 2,700 KM, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO CONTRATUAL DE 13,900 QUILÔMETROS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>181810,71</ValorInicial><ValorFinal>181810,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JVTMR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139161</idOrigem><CnpjFormatado>07.939.965/0001-93</CnpjFormatado><Id>29460</Id></row>
<row _id="706"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ÉLICE BATISTA GAUDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>312430,43</ValorInicial><ValorFinal>312430,43</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8Q2HM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139242</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>29462</Id></row>
<row _id="707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S47JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00337/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO TIPO ROLO PARA PREVENCAO DE ULCERAS POR PRESSAO COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES,</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3887,40</ValorInicial><ValorFinal>3887,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G6RG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139641</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>29465</Id></row>
<row _id="708"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RKKZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4912965000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Material de Sinalização - Cone, Fita, Pedestal e Corrente</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7865,00</ValorInicial><ValorFinal>7865,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RFMP2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139343</idOrigem><CnpjFormatado>04.912.965/0001-01</CnpjFormatado><Id>29467</Id></row>
<row _id="709"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BSV6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LUVAS DE PROCEDIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1234,10</ValorInicial><ValorFinal>1234,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>problemas ao inserir o valor</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139855</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>29468</Id></row>
<row _id="710"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CTB29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00455/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASSECA DE RAPIDA ABSORCAO - LOCAO CREMOSA HIDRATANTE PELE SECA - OLEO DE LINHACA 1G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1544,91</ValorInicial><ValorFinal>1544,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-CTB29</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139884</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>29469</Id></row>
<row _id="711"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,53</ValorInicial><ValorFinal>707,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PZRR3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141439</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>29471</Id></row>
<row _id="712"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00837/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA DETEMIR 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6082,80</ValorInicial><ValorFinal>6082,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CVWNL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141642</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>29472</Id></row>
<row _id="713"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1GD09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SIROLIMO 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13864,80</ValorInicial><ValorFinal>13864,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1GD09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142650</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29473</Id></row>
<row _id="714"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-17XR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00328/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO, VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE CONILON OU CAFE 100% ARABICA; CLASSIFICACAO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS MARCA: SAVASSI SUPERIOR VÁCUO;SIGA:149172</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SXKNM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142704</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>29474</Id></row>
<row _id="715"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-BBLL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00332/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, LARGURA: 15 CM, COMPRIMENTO: 100M, UTILIZACAO: PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DE OXIDO DE ETILENO OU VAPOR SATURADO, FACE DUPLA: UMA FACE COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE DE POLIESTER E POLIPROPILENO E OUTRA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE NAO SOLTE FELPAS OU FIBRAS, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, RESISTENTE A ACAO MECANICA; GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², POROSIDADE CONTROLADA, PERMEAVEL AO VAPOR, INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E OXIDO DE ETILENO IMPRESSO EM LOCAL QUE NAO PERMITA A MIGRACAO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZACAO E MUDANCA DE COR QUE INDIQUE QUE A EMBALAGEM FOI EXPOSTA AO PROCESSO; SELAGEM: LINHA TRIPLA CONTINUA QUE POSSIBILITE A ABERTURA ASSEPTICA SEM RASGOS NO FILME, APRESENTACAO DOS LAUDOS QUE TRATAM A: NBR 14990, BARREIRA BACTERIANA (BPE), FILTRACAO VIRAL (VFE) E CITOTOXIDADE; DEVE ESTAR DE ACORDO A RDC N° 16 DE 28/03/2013 E DEMAIS NORMAS DA ANVISA, EMBALAGEM: DEVE CONSTAR, DIMENSAO, LOTE DE FABRICACAO, VALIDADE E O REGISTRO NA ANVISA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA, MARCA POLARVIX/PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA; ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE A VAPOR D ¿AGUA SOB PRESSAO; FACE: DUPLA; FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO; GRAMATURA: PAPEL: 70~80 - FILME: 54 G/M²; RESISTENCIA: ACAO MECANICA, PENETRACAO DE FLUIDOS; INDICADORES: INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO ESPACADOS A CADA 155 MM, SINALIZACAO COLORIDA INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA; SELAGEM: 03 LINHAS LATERAIS; LARGURA: 20 CM; COMPRIMENTO: 100 M; NORMA: NBR 14990-2 : 2010; EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FILME: TRANSPARENTE, COLORIDO, ISENTO DE FUROS, RAGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTANCIA TOXICAS, CORANTES, ODORES QUANDO UMIDO OU SECO, NAO SOLTAR FIBRAS OU FELPAS, PAPEL COMPOSTO DE POLPA DE MADEIRA BRANQUEADA, RESISTENCIA - AO RASGO, RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL OU VICE/VERSA, BFE. MARCA POLARVIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3240,00</ValorInicial><ValorFinal>3240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8XQTJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142721</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29475</Id></row>
<row _id="716"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01000/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ONDANSETRONA 8MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2610,00</ValorInicial><ValorFinal>2610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKXQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142705</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29476</Id></row>
<row _id="717"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GWLWR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MANITOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: MANITOL 20% FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2448,00</ValorInicial><ValorFinal>2448,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZQ84F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139008</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>29477</Id></row>
<row _id="718"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CJWG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410,00</ValorInicial><ValorFinal>1410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NZCFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140831</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>29478</Id></row>
<row _id="719"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3G4NW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00653/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>82277955000740</CnpjFornecedor><Objeto>SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3681,66</ValorInicial><ValorFinal>3681,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3G4NW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140835</idOrigem><CnpjFormatado>82.277.955/0007-40</CnpjFormatado><Id>29479</Id></row>
<row _id="720"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-J7DW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de webcam e headset, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131410,00</ValorInicial><ValorFinal>131410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CVXC7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140838</idOrigem><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>29480</Id></row>
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<row _id="725"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VPS9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/00236/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000220</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço da 3ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa RBD6F54.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1169,57</ValorInicial><ValorFinal>1169,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VPS9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139666</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0002-20</CnpjFormatado><Id>29488</Id></row>
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<row _id="735"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>212900,00</ValorInicial><ValorFinal>212900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RL1J9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141596</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>29499</Id></row>
<row _id="736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8BFCP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00692/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESZOPICLONA 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>204,00</ValorInicial><ValorFinal>204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8BFCP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141598</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29501</Id></row>
<row _id="737"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00792/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO NA COMUNIDADE DE TAQUARUSSU CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202957,77</ValorInicial><ValorFinal>202957,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LSS23</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139013</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>29503</Id></row>
<row _id="738"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KDN25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00434/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DBVIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26959662000187</CnpjFornecedor><Objeto>TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LAZER</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1075,00</ValorInicial><ValorFinal>1075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KDN25</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140246</idOrigem><CnpjFormatado>26.959.662/0001-87</CnpjFormatado><Id>29505</Id></row>
<row _id="739"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-18Z0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00515/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5579,28</ValorInicial><ValorFinal>5579,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18Z0G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140247</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29506</Id></row>
<row _id="740"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V5VL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura do jornal AGazeta no formato digital para o ano de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141165</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>29509</Id></row>
<row _id="741"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE LONAS DE SINALIZACAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1882,80</ValorInicial><ValorFinal>1882,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6Q66N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141312</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>29510</Id></row>
<row _id="742"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31707409000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS,  REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de  empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando  atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede estadual de  ensino</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>363111,60</ValorInicial><ValorFinal>363111,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141316</idOrigem><CnpjFormatado>31.707.409/0001-76</CnpjFormatado><Id>29511</Id></row>
<row _id="743"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKD3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>20454371000150</CnpjFornecedor><Objeto>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTA PECA DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA INCORPORADA COM O ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO COM TELA PROTETORA DE PELE DE NAO TECIDO NA FACE POSTERIOR RECORTAVEL COM INTERVALO MINIMO DE 10 A 20 E RECORTE FINAL DE 64 MM. MARCA KANGLI CARO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8124,00</ValorInicial><ValorFinal>8124,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8MC3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138853</idOrigem><CnpjFormatado>20.454.371/0001-50</CnpjFormatado><Id>29513</Id></row>
<row _id="744"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X50S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35067853000125</CnpjFornecedor><Objeto>MOMETASONA FUROATO 50MCG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8896,56</ValorInicial><ValorFinal>8896,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X50S3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138924</idOrigem><CnpjFormatado>35.067.853/0001-25</CnpjFormatado><Id>29514</Id></row>
<row _id="745"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F23C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR Cód: 59850. MARCA: TARGA S/A LEMGRUBER/LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR COD. 59851. MARCA: TARGA S/A LEMGRUBER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10400,00</ValorInicial><ValorFinal>10400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VZF5B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138950</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>29515</Id></row>
<row _id="746"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GWLWR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00258/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: ADENOSINA 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML/ SERINGA PREENCHIDA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>511,94</ValorInicial><ValorFinal>511,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJHN6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140184</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>29518</Id></row>
<row _id="747"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO NA COMUNIDADE DE CÓRREGO SÃO JOSÉ ¿ RIO DO CAMPO ¿ DISTRITO DE MONTE SINAI ¿ BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126661,64</ValorInicial><ValorFinal>126661,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FH76T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140421</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>29519</Id></row>
<row _id="748"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00219/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E. L. TONANE DE SOUZA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26185189000128</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA BOX; MODELO A: CAIXA DE ARQUIVO - MATERIAL: POLIPROPILENO CORRUGADO: POLIONDA; COR: BRANCO; ALTURA: 245MM; LARGURA: 350MM; PROFUNDIDADE:135MM; GRAMATURA: 500G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXAS 50 UN; COM IMPRESSÃO PADRÃO NAS 02 LATERAIS CONFORME MODELO DEFINIDO NO MANUAL DE GESTÃO DOCUMENTAL DO PROGED/ES/PASTA COM TRILHO; SEM ELASTICO; TRANSPARENTE; EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES CADA </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6364,40</ValorInicial><ValorFinal>6364,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F9JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140433</idOrigem><CnpjFormatado>26.185.189/0001-28</CnpjFormatado><Id>29520</Id></row>
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<row _id="750"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00749/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE CALCIO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64,80</ValorInicial><ValorFinal>64,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141303</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>29522</Id></row>
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<row _id="752"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CD97S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00444/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINULAS PARA CONTAGEM EM CAMARA DE NEUBAUER</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>860,50</ValorInicial><ValorFinal>860,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CD97S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139931</idOrigem><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>29524</Id></row>
<row _id="753"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR, CARRETA AGRÍCOLA, CULTIVADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33620,00</ValorInicial><ValorFinal>33620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R1FDH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141163</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>29525</Id></row>
<row _id="754"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NPDRB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00294/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31509782000112</CnpjFornecedor><Objeto>TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO COM 5 MM DE ESPESSURA, 110 CM DE LARGURA E 244 CM DE ALTURA; UNIDADE DE FORNECIEMNTO: UNIDADE; COD. SIGA: 64211; MARCA: ETERNIT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1047,48</ValorInicial><ValorFinal>1047,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142581</idOrigem><CnpjFormatado>31.509.782/0001-12</CnpjFormatado><Id>29527</Id></row>
<row _id="755"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X7422</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00299/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA:47815 MV:1525; CRISTÁLIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1240,00</ValorInicial><ValorFinal>1240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SDT2S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142564</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29529</Id></row>
<row _id="756"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9516491000100</CnpjFornecedor><Objeto>ALICATE ELETRONICO PARA CORTE 4.1/2 - CONECTOR RJ45 - PASTA TERMICA - ABRAÇADEIRA FLEXÍVEL NYLON</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>561,65</ValorInicial><ValorFinal>561,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5JPXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142584</idOrigem><CnpjFormatado>09.516.491/0001-00</CnpjFormatado><Id>29530</Id></row>
<row _id="757"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJJ3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE LAMPADAS LED</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1341,00</ValorInicial><ValorFinal>1341,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KD5GV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142571</idOrigem><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>29531</Id></row>
<row _id="758"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B5PJC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELEIA; FORMA FARMACEUTICA: BISNAGA 30G; VIA ADMINISTRACAO: TOPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO. MARCA: LIDOGEL; FABRICANTE: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1760,00</ValorInicial><ValorFinal>1760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-150TC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139006</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29532</Id></row>
<row _id="759"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA O PACIENTE ARVELINO PEDRO DE LIMA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140189</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29533</Id></row>
<row _id="760"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H9N1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00265/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR CODIGO 73879, MARCA FRESENIUS </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7960,00</ValorInicial><ValorFinal>7960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RBS2V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140194</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>29534</Id></row>
<row _id="761"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQVKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARADO FIXO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15500,00</ValorInicial><ValorFinal>15500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PJ593</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140290</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>29535</Id></row>
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<row _id="763"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-JV5R0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00789/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>CADERNO PEQUENO BROCHURA - PASTA CATALOGO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>478,92</ValorInicial><ValorFinal>478,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KWTWJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141644</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>29537</Id></row>
<row _id="764"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0VJ5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00899/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>PAPAINA 10%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1208,00</ValorInicial><ValorFinal>1208,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3BZXH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141646</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>29538</Id></row>
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<row _id="814"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de computadores e monitores.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31800,00</ValorInicial><ValorFinal>31800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TBLTR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141023</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>29603</Id></row>
<row _id="815"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 019/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE PANINI ALBISSU - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8885380000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de conjuntos para professores CJP-01, para atender as Escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43900,00</ValorInicial><ValorFinal>43900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F9LLR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141024</idOrigem><CnpjFormatado>08.885.380/0001-09</CnpjFormatado><Id>29604</Id></row>
<row _id="816"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSÉ TEIREIRA FIALHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46101,64</ValorInicial><ValorFinal>46101,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTG91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141271</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>29605</Id></row>
<row _id="817"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00215/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7768887000101</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>561,00</ValorInicial><ValorFinal>561,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F7CB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139181</idOrigem><CnpjFormatado>07.768.887/0001-01</CnpjFormatado><Id>29608</Id></row>
<row _id="818"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-KW4CC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0074/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00615/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8532500000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TANQUE DECANTADOR PARA MEL DE 350 KG</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5060,00</ValorInicial><ValorFinal>5060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8XZRV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139182</idOrigem><CnpjFormatado>08.532.500/0001-86</CnpjFormatado><Id>29609</Id></row>
<row _id="819"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00464/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE LITIO 450MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1777,44</ValorInicial><ValorFinal>1777,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140378</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29610</Id></row>
<row _id="820"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W7KPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00640/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DEXAMETASONA 0,1%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141,18</ValorInicial><ValorFinal>141,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W7KPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140733</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29611</Id></row>
<row _id="821"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-FCVZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP, COM GARANTIA ON SITE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2606296,00</ValorInicial><ValorFinal>2606296,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J26H3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141933</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>29614</Id></row>
<row _id="822"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00803/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TIANEPTINA SODICA 12,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395,97</ValorInicial><ValorFinal>395,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4KCP2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142082</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>29617</Id></row>
<row _id="823"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>TADURA GESSADA; MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 ; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CREMER</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1449,00</ValorInicial><ValorFinal>1449,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139448</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>29620</Id></row>
<row _id="824"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7965366789</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, EM EAD, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL E DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM VILA VELHA, OFERTADOS PELOS CENTROS: SESI-DR/ES - CENTRO DE ATIVIDADES HÉLCIO REZENDE DIAS, SITUADO NA RODOVIA DARLY SANTOS, Nº. 2.615, BAIRRO POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO, VILA VELHA - ES, E DO SESI-DR/ES - CENTRO DE ATIVIDADES ARLETHE ZORZANELLO BUAIZ, SITUADO NA RUA JAPERI, Nº. 201, BAIRRO COBILÂNDIA, VILA VELHA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139449</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.965/3667-89</CnpjFormatado><Id>29621</Id></row>
<row _id="825"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-T86JB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17733261000113</CnpjFornecedor><Objeto>NUTRICAO; SUBSTITUTO DO OVO ESPECIFICO PARA PACIENTES COM DEFICIENCIA FENILALANINA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4560,00</ValorInicial><ValorFinal>4560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-T86JB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139988</idOrigem><CnpjFormatado>17.733.261/0001-13</CnpjFormatado><Id>29622</Id></row>
<row _id="826"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2NCK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141704</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29623</Id></row>
<row _id="827"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BLBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13037586000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA, LOTES 09, 10 E 11 - ARP Nº128/2021 HEAC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14218,12</ValorInicial><ValorFinal>14218,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BMVGL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141986</idOrigem><CnpjFormatado>13.037.586/0001-00</CnpjFormatado><Id>29624</Id></row>
<row _id="828"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P5SR8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>329900,00</ValorInicial><ValorFinal>329900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HMZW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141994</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29625</Id></row>
<row _id="829"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00170/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LK56Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142143</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29626</Id></row>
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<row _id="843"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SB4VZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142141</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29646</Id></row>
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<row _id="853"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 050/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4912965000101</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL ELETRICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>722,45</ValorInicial><ValorFinal>722,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0RKGT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142307</idOrigem><CnpjFormatado>04.912.965/0001-01</CnpjFormatado><Id>29666</Id></row>
<row _id="854"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F23C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 220/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00331/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR Cód: 59849. MARCA: DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3100,00</ValorInicial><ValorFinal>3100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VZF5B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142369</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29669</Id></row>
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<row _id="856"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NJ21L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00311/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DANTROLENO SODICO 20MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+FRASCO- AMPOLA DILUENTE 60ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1838,20</ValorInicial><ValorFinal>1838,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VGHP1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142442</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29671</Id></row>
<row _id="857"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 071/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE DERCÍLIA MACHADO VIEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142479</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29672</Id></row>
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<row _id="876"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L7N61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 346/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>FLUCONAZOL 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410,00</ValorInicial><ValorFinal>1410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L7N61</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139723</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>29696</Id></row>
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<row _id="878"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00247/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRAÇÃO:ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: LEVOTIROXINA SODICA 25MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: LEVOTIROXINA SODICA 50MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A COMP. 600 0,0750 45,00</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93,39</ValorInicial><ValorFinal>93,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61L2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140061</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29699</Id></row>
<row _id="879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-F9L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00491/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410,00</ValorInicial><ValorFinal>1410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4Q93R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140066</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29700</Id></row>
<row _id="880"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6GRF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 650/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00545/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL, PEPTIDEOS DE COLAGENO EM PO, POLIVITAMINICO PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: POLIMINERAL (MARCA QUELATUS BARI)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3762,66</ValorInicial><ValorFinal>3762,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6GRF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140129</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>29701</Id></row>
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<row _id="887"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3WH4H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142148</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29709</Id></row>
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<row _id="890"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00179/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica,através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-K0KWH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142222</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29712</Id></row>
<row _id="891"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CVB97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142225</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29714</Id></row>
<row _id="892"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0ZPH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00346/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21057701000137</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA CME; COR: BRANCA; ALTURA: 65MM; LARGURA: 95MM; LOGOMARCA: SUS; DESCRITIVO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ¿ HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES; AUTOCLAVE: PRÉ VÁCUO; MATERIAL; ESTERILIZAÇÃO; VALIDADE; LOTE; RESPONSÁVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 2000 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1795,00</ValorInicial><ValorFinal>1795,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G970C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142227</idOrigem><CnpjFormatado>21.057.701/0001-37</CnpjFormatado><Id>29716</Id></row>
<row _id="893"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X7422</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00953/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>TENOXICAM 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1081,08</ValorInicial><ValorFinal>1081,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DXWTP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142229</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>29717</Id></row>
<row _id="894"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7PH97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 570/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00914/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1078,00</ValorInicial><ValorFinal>1078,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7PH97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142235</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29718</Id></row>
<row _id="895"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LW8T6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00920/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA, SULFATO 1500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11816,40</ValorInicial><ValorFinal>11816,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LW8T6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142267</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29719</Id></row>
<row _id="896"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE ZILDA DA ASSUNÇÃO LOPES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139728</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29726</Id></row>
<row _id="897"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R2PLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00394/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASSECA - LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA14 10 (9)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1268,65</ValorInicial><ValorFinal>1268,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R2PLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139729</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>29727</Id></row>
<row _id="898"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSOR JOSUÉ BALDOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>178377,68</ValorInicial><ValorFinal>178377,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6B7JL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139757</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>29728</Id></row>
<row _id="899"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0SXZD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00213/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA HIPOALERGENICA PARA FIXACAO DE CURATIVOS, COMPOSTA POR DORSO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, MICROPERFURADO MECANICAMENTE PARA FAZER CORTES BIDIRECIONAIS, USANDO LUVAS E SEM O USO DE TESOURAS. POSSUI ADESIVO ACRILICO COMPROVADAMENTE HIPOALERGENICO. AUSENCIA DE LATEX NA COMPOSIÇÃO (INDICADO NA EMBALAGEM). E RADIOTRANSPARENTE. PRAZO DE VALIDAE: 2 ANOS. MEDIDA DISPONIVEL: 100MMX4.5M. MARCA MISSNER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11120,00</ValorInicial><ValorFinal>11120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WJS8N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139926</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29729</Id></row>
<row _id="900"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SCWND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: IPRATROPIO,BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO GOTEJADOR 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO GOTEJADOR MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>442,02</ValorInicial><ValorFinal>442,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJ108</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140183</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>29730</Id></row>
<row _id="901"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GD30N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AMASSADEIRA DE MASSAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59735,00</ValorInicial><ValorFinal>59735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HMTQG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140728</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>29731</Id></row>
<row _id="902"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C61SC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>13343833000369</CnpjFornecedor><Objeto>1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de vigilância patrimonial nas dependências internas e externas das Unidades Escolares e Superintendências, de acordo com o anexo I do Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4587737,34</ValorInicial><ValorFinal>4587737,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A CPL NÃO REALIZOU NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140738</idOrigem><CnpjFormatado>13.343.833/0003-69</CnpjFormatado><Id>29732</Id></row>
<row _id="903"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9VDNV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>59275792000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de viaturas policiais descaracterizadas do tipo pick-up tracionados (4x4)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>462938,00</ValorInicial><ValorFinal>462938,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9VDNV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140961</idOrigem><CnpjFormatado>59.275.792/0001-50</CnpjFormatado><Id>29733</Id></row>
<row _id="904"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3FBRX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00262/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3777,20</ValorInicial><ValorFinal>3777,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3FBRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139020</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>29735</Id></row>
<row _id="905"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 546/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 8,6MG/ML ; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3: CLORETO DE CALCIO DI-HIDRATADO 0,33MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176449. MARCA: FRESENIUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6920,00</ValorInicial><ValorFinal>6920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VH5L2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139468</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>29737</Id></row>
<row _id="906"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BP12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00114/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFAZOLINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA CÓD. 176436. MARCA: KEFAZOL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4XXLK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139730</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>29738</Id></row>
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<row _id="908"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-96ZTV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00197/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>899,93</ValorInicial><ValorFinal>899,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PX1NN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139760</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29740</Id></row>
<row _id="909"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FDB21</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 068/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00820/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37663213000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 04 (quatro) DEBULHADORES DE PIMENTA DO REINO COM CAPACIDADE DE 3.300 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131600,00</ValorInicial><ValorFinal>131600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-64ZJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139781</idOrigem><CnpjFormatado>37.663.213/0001-03</CnpjFormatado><Id>29741</Id></row>
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<row _id="919"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M1HPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARGUS ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27874317000103</CnpjFornecedor><Objeto>OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE INCOLOR ANTI-RISCO DE VISAO PANORAMICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>484,00</ValorInicial><ValorFinal>484,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-M1HPZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140185</idOrigem><CnpjFormatado>27.874.317/0001-03</CnpjFormatado><Id>29753</Id></row>
<row _id="920"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DT1TS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00266/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO; APLICACAO: LAVAGEM DAS MAOS; USO: HOSPITALAR; FRAGANCIA: NEUTRA; EMBALAGEM: REFIL COM 800 ML COM BICO DOSADOR; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE: 24 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL./DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL A 70%, PARA REFIL COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 800 ML A 1000 ML, NA COR BRANCA COM VISOR DE NIVEL DE CONSUMO DO SABONETE OU ALCOOL A 70%, EM MATERIAL RESISTENTE, COM BASE E TAMPA EM ABS COM FECHAMENTO POR CHAVE INDIVIDUAL COM TRAVA SEGURA QUE NAO ABRA FACILMENTE AO TOQUE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM X 13 CM DE LARGURA X 13 CM DE PROFUNDIDADE; ACESSORIO: KIT DE INSTALACAO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11800,00</ValorInicial><ValorFinal>11800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKSC9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140533</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>29754</Id></row>
<row _id="921"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4DHFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PREGÃO 011/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29630411000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE LAMPADAS TUBULARES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17499,50</ValorInicial><ValorFinal>17499,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141162</idOrigem><CnpjFormatado>29.630.411/0001-42</CnpjFormatado><Id>29755</Id></row>
<row _id="922"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOC DOS PROD RURAIS DE RODA DAGUA E REGIAO - APRODER</Fornecedor><CnpjFornecedor>10765276000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS)  da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar  rural ou de suas organizações, visando atender as  necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede  estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>362128,25</ValorInicial><ValorFinal>362128,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não finalizado no siga.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141168</idOrigem><CnpjFormatado>10.765.276/0001-14</CnpjFormatado><Id>29756</Id></row>
<row _id="923"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00775/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA - CLIPS - PINCEL PARA QUADRO BRANCO </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>624,80</ValorInicial><ValorFinal>624,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HSN5S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141274</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>29757</Id></row>
<row _id="924"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00172/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3SB3B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142149</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29759</Id></row>
<row _id="925"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00177/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5S0ZH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142150</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29760</Id></row>
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<row _id="927"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FDB21</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00143/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37663213000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DEBULHADORES DE PIMENTA DO REINO COM CAPACIDADE DE 3.300 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65800,00</ValorInicial><ValorFinal>65800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L2JRK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142302</idOrigem><CnpjFormatado>37.663.213/0001-03</CnpjFormatado><Id>29762</Id></row>
<row _id="928"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00635/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA AGRICOLA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PJ593</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138942</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>29763</Id></row>
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<row _id="935"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO MATEUS - CAF SM</Fornecedor><CnpjFornecedor>24773684000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>645471,78</ValorInicial><ValorFinal>645471,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141587</idOrigem><CnpjFormatado>24.773.684/0001-22</CnpjFormatado><Id>29770</Id></row>
<row _id="936"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NDBMG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142303</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>29771</Id></row>
<row _id="937"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D2QDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10453573000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA ADUBADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3KLLW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142304</idOrigem><CnpjFormatado>10.453.573/0001-24</CnpjFormatado><Id>29772</Id></row>
<row _id="938"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 149/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00281/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL; FORMATO: SEM VALVULA; NUMERACAO: NUMERO 12; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA, SILICONIZADA, FLEXIVEL; ATOXICA, SILICONIZADA, FLEXIVEL; ACABAMENTO: ATRAUMATICA; COMPONENTES: CONECTOR UNIVERSAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1620,00</ValorInicial><ValorFinal>1620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6SN4G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142363</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>29773</Id></row>
<row _id="939"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GMM58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/00252/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000149</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço da 4ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa RBD6F52</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1302,47</ValorInicial><ValorFinal>1302,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GMM58</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139676</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0001-49</CnpjFormatado><Id>29775</Id></row>
<row _id="940"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>29209847000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de moveis - cadeiras e longarinas</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>201169,20</ValorInicial><ValorFinal>201169,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WVG4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139726</idOrigem><CnpjFormatado>29.209.847/0001-62</CnpjFormatado><Id>29777</Id></row>
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<row _id="945"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00140/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>212900,00</ValorInicial><ValorFinal>212900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FQF64</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141665</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>29783</Id></row>
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<row _id="949"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-F94CN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE HUBS USB</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51880,00</ValorInicial><ValorFinal>51880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-J7DW2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139122</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>29792</Id></row>
<row _id="950"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QPS2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00647/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>GRADE NIVELADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32000,00</ValorInicial><ValorFinal>32000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8F7ZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139281</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>29793</Id></row>
<row _id="951"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificados digitais padrão ICP-Brasil, sendo 04 (quatro) para pessoa física (e-CPF) e 01 (um) para pessoa jurídica (e-CNPJ), Tipo A3, armazenado em Token USB, validade de 3 (três) anos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>226,00</ValorInicial><ValorFinal>226,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HWWJH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139301</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>29794</Id></row>
<row _id="952"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DDCGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00452/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO (GENÉRICO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2795,52</ValorInicial><ValorFinal>2795,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DDCGH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139987</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29796</Id></row>
<row _id="953"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00498/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>TELMISARTANA 80MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>453,60</ValorInicial><ValorFinal>453,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-73J2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140072</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29797</Id></row>
<row _id="954"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00544/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 18MG - METILFENIDATO 36MG - METILFENIDATO 54MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8721,00</ValorInicial><ValorFinal>8721,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140243</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>29798</Id></row>
<row _id="955"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/00539/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000220</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço da 4ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa QRD9I48</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1329,47</ValorInicial><ValorFinal>1329,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8N6HC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140467</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0002-20</CnpjFormatado><Id>29799</Id></row>
<row _id="956"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28418838000119</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3150312,60</ValorInicial><ValorFinal>3150312,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140474</idOrigem><CnpjFormatado>28.418.838/0001-19</CnpjFormatado><Id>29800</Id></row>
<row _id="957"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LG4QK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN S MARANGUANHE ENGENHARIA CIVIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38453234000167</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - SAO JOSE DO CALCADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2498,80</ValorInicial><ValorFinal>2498,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140871</idOrigem><CnpjFormatado>38.453.234/0001-67</CnpjFormatado><Id>29801</Id></row>
<row _id="958"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BLBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36513363000178</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para informática - Lote 01.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22440,00</ValorInicial><ValorFinal>22440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PHGJ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141144</idOrigem><CnpjFormatado>36.513.363/0001-78</CnpjFormatado><Id>29802</Id></row>
<row _id="959"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F05Z0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PCES/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7731546000161</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENCAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3950,00</ValorInicial><ValorFinal>3950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141362</idOrigem><CnpjFormatado>07.731.546/0001-61</CnpjFormatado><Id>29804</Id></row>
<row _id="960"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-WB09V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00264/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>DEXTRANO 70 1 MG/1ML; HIPROMELOSE 3 MG/1 M</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109,00</ValorInicial><ValorFinal>109,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-WB09V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139131</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29806</Id></row>
<row _id="961"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NKPXK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ¿ MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250097,40</ValorInicial><ValorFinal>250097,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 192/2021-HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139665</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>29807</Id></row>
<row _id="962"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO(AAA); VOLTAGEM: 1,5 V; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UN. SIGA:11727 /PILHA ; TIPO: ALCALINA ; TAMANHO: PEQUENA(AA) ; VOLTAGEM: 1,5 V ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UN; SIGA:11728</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>530,00</ValorInicial><ValorFinal>530,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z0MLV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139673</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>29808</Id></row>
<row _id="963"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B65N5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL; CALIBRE: 0.0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA RIGIDA; DIMENSAO AGULHA: 2,5 CM; NUMERO DE AGULHAS: 1 AGULHA; NUMERO DE FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA 85281, MARCA SHALON./FIO DE SUTURA DE LINHO Nº2-0; COMPRIMENTO: 70 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA 86207, MARCA SHALON/FIO DE SUTURA DE LINHO Nº 0 COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA 96361, MARCA SHALON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1228,80</ValorInicial><ValorFinal>1228,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-66QZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139680</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>29809</Id></row>
<row _id="964"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Q4JVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de brinquedos de parques, para atender as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino Fundamental.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75588,30</ValorInicial><ValorFinal>75588,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139992</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>29810</Id></row>
<row _id="965"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-21D3T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00454/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3841,80</ValorInicial><ValorFinal>3841,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-21D3T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139993</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29811</Id></row>
<row _id="966"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T6QBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5534283000175</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE PARA A PACIENTE: MIRIAN GOMES FIGUEIREDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>287,00</ValorInicial><ValorFinal>287,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139996</idOrigem><CnpjFormatado>05.534.283/0001-75</CnpjFormatado><Id>29812</Id></row>
<row _id="967"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BCCZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8399,40</ValorInicial><ValorFinal>8399,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KSQFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140363</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>29814</Id></row>
<row _id="968"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R7P5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00568/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 400MG - COENZIMA Q10 200MG - COENZIMA Q10 150MG (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R7P5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140364</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>29815</Id></row>
<row _id="969"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-90F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação de serviços de fornecimento serviços de Impressão para o PRODEST (Outsourcing)</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59886,00</ValorInicial><ValorFinal>59886,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140365</idOrigem><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>29816</Id></row>
<row _id="970"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D22F0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 11; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/ IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES, MARCA LABOR IMPORT/LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 15; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES, LABOR IMPORT./NUMERO 23; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/ IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2940,00</ValorInicial><ValorFinal>2940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-99NMH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139447</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>29818</Id></row>
<row _id="971"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKD3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA ADULTO COM FILTRO CAPACIDADE PARA 2000 MILILITROS COM DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO SISTEMA FECHADO; CONTEÚDO: VALVULA ANTI-REFLUXO, SISTEMA DE SUSTENTACAO, TUBO PARA DRENAGEM, PINCA CORTA FLUXO, CONECTOR UNIVERSAL, FILTRO HIDROFOBO, TAMPA PROTETORA E SISTEMA DE ESVAZIAMENTO. PRODUTO ESTERIL DESCARTAVEL, ATOXICO LIVRE DE PIROGENIO. MARCA DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7360,00</ValorInicial><ValorFinal>7360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8MC3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139452</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29819</Id></row>
<row _id="972"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TVN9H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1%.FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 15 ML VIA DE ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML, MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0C22L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139471</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29820</Id></row>
<row _id="973"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-204PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ENALAPRIL, MALEATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMID O REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMID O REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. 1FARMA/CIMED/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENALAPRIL, MALEATO 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. 1FARMA/CIMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148,45</ValorInicial><ValorFinal>148,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PFZPW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139669</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>29822</Id></row>
<row _id="974"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8205N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00360/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: ÁGUA E REFRIGERANTE - COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: CAFE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10820,60</ValorInicial><ValorFinal>10820,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G8503</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139670</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>29823</Id></row>
<row _id="975"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23035197000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF E E-CNPJ</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>899,95</ValorInicial><ValorFinal>899,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NKWDF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140523</idOrigem><CnpjFormatado>23.035.197/0001-08</CnpjFormatado><Id>29824</Id></row>
<row _id="976"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : OXACILINA SODICA 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNID ADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA CÓD: 176498. MARCA: OXANON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9414,00</ValorInicial><ValorFinal>9414,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P0J73</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138885</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>29825</Id></row>
<row _id="977"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-490TZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA CRISTALINA./MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARBAMAZEPINA 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA TEUTO./MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA TEUTO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1773,16</ValorInicial><ValorFinal>1773,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P3L2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139674</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29828</Id></row>
<row _id="978"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00575/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4912965000101</CnpjFornecedor><Objeto>CHUVEIRO ELÉTRICO - RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO - TOMADA BAIXA UNIVERSAL - TOMADA NBR 14136 2P+T - PLUG FEMEA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2919,30</ValorInicial><ValorFinal>2919,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P088J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140284</idOrigem><CnpjFormatado>04.912.965/0001-01</CnpjFormatado><Id>29829</Id></row>
<row _id="979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-5LD76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00579/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28846752000197</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 6% - METILCOBALAMINA 50MG - (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3222,68</ValorInicial><ValorFinal>3222,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-5LD76</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140423</idOrigem><CnpjFormatado>28.846.752/0001-97</CnpjFormatado><Id>29830</Id></row>
<row _id="980"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE AGRICULTORES E FAMILIARES DE ARACRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>36106555000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>533834,46</ValorInicial><ValorFinal>533834,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141207</idOrigem><CnpjFormatado>36.106.555/0001-60</CnpjFormatado><Id>29831</Id></row>
<row _id="981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PZC9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 327/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00784/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LUTEÍNA + ZEAXANTINA + VITAMINA C + VITAMINA E + ZINCO + COBRE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1078,34</ValorInicial><ValorFinal>1078,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PZC9F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141220</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29832</Id></row>
<row _id="982"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175152,36</ValorInicial><ValorFinal>175152,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R0XL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141261</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>29833</Id></row>
<row _id="983"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado Digital E-CNPJ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46,00</ValorInicial><ValorFinal>46,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DR0CK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142095</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>29835</Id></row>
<row _id="984"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N154W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142223</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>29836</Id></row>
<row _id="985"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T7DCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>101/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353630000104</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE PARA PRONTUARIO EM CARTOLINA VERDE, TAMANHO 254X372 mm, 180 GRAMAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COD 35350, MARCA GRAFICA REAL </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8388,00</ValorInicial><ValorFinal>8388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>138857</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.630/0001-04</CnpjFormatado><Id>29837</Id></row>
<row _id="986"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NBF6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA. CÓDIGO SIGA : 66738/SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO:FRASCO COM 10 ML. CÓDIGO SIGA 66739./SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% A1 E B. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS A1 E B PARA PESQUISA DE ISOAGLUTININAS A1 E B (HUMANAS) (REVERSA A1 E B) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA CÓDIGO SIGA 66740/CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO,NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI - ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIAS - TESTES:(AB,RHD POSITIVO),(O,KELL POSITIVO,R1R2),(O,RHD NEGATIVO),(O,RHD FRACO)E(TAD POSITIVO), SOROS -TESTES:(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO AB),(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALI DADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS CÓDIGO SIGA: 49544</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4294,70</ValorInicial><ValorFinal>4294,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N9SC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138948</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>29839</Id></row>
<row _id="987"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 058/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CV EVENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5525709000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em planejamento, organização e execução de eventos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8150,00</ValorInicial><ValorFinal>8150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139444</idOrigem><CnpjFormatado>05.525.709/0001-24</CnpjFormatado><Id>29840</Id></row>
<row _id="988"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DGGV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>LINEZOLIDA 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 300ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO, MARCA ABL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6440,00</ValorInicial><ValorFinal>6440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V18R5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139451</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>29841</Id></row>
<row _id="989"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PILHA ALCALINA AAA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>346,00</ValorInicial><ValorFinal>346,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QF758</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139733</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>29843</Id></row>
<row _id="990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Q1F8L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00371/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>IMATINIBE, MESILATO 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3151,80</ValorInicial><ValorFinal>3151,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-Q1F8L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139822</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29844</Id></row>
<row _id="991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00380/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>888,00</ValorInicial><ValorFinal>888,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-19QPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139850</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29845</Id></row>
<row _id="992"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00509/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PRUCALOPRIDA 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11011,92</ValorInicial><ValorFinal>11011,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QFG0Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139997</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>29846</Id></row>
<row _id="993"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-4NMN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRENSA NACIONAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>4196645000100</CnpjFornecedor><Objeto>Imprensa Nacional</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de Licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139943</idOrigem><CnpjFormatado>04.196.645/0001-00</CnpjFormatado><Id>29847</Id></row>
<row _id="994"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS956</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00227/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL ANAZUS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>36396059000198</CnpjFornecedor><Objeto>PINCA KELLY RETA 14 A 16 CM,EM AÇO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; MARCA ANAZUS; COD. 40993. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180,00</ValorInicial><ValorFinal>180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140127</idOrigem><CnpjFormatado>36.396.059/0001-98</CnpjFormatado><Id>29848</Id></row>
<row _id="995"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CTB29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00456/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>GEL PARA LIMPEZA DE PALPEBRAS E CILIOS - LOCAO HIDRATANTE PARA PELE NORMAL A SECA - LOCAO HIDRATANTE E RELIPIDIZANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9324,68</ValorInicial><ValorFinal>9324,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-CTB29</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139885</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29849</Id></row>
<row _id="996"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-86TNR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL GENÉRICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>796,50</ValorInicial><ValorFinal>796,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-86TNR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139950</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29850</Id></row>
<row _id="997"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00249/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA. MARCA TEUTO/ANDRO CARTIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4198,20</ValorInicial><ValorFinal>4198,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140062</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29852</Id></row>
<row _id="998"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PRESIDENTE LÜEBKE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>402900,74</ValorInicial><ValorFinal>402900,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H9D1D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140294</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>29854</Id></row>
<row _id="999"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R7P5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00569/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 150MG - COENZIMA Q10 200MG - COENZIMA Q10 300MG - COENZIMA Q10 400M - COENZIMA Q10 500MG (MANIPULADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2378,64</ValorInicial><ValorFinal>2378,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R7P5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140367</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>29856</Id></row>
<row _id="1000"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-248D2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBSON LEANDRO MERIZIO DADA 12509704745</Fornecedor><CnpjFornecedor>35747499000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para atendimento aos alunos de Ensino Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de Barra de São Francisco, conforme roteiros, quilometragens e número de alunos a serem atendidos, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, estimando-se aproximadamente 410 (quatrocentos e dez) dias letivos para o ensino regular e EJA, já para o atendimento educacional especializado (AEE) a quantidade de dias conforme consta na legenda do Anexo I, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>162543,68</ValorInicial><ValorFinal>162543,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A CPL NÃO REALIZOU NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140372</idOrigem><CnpjFormatado>35.747.499/0001-80</CnpjFormatado><Id>29857</Id></row>
<row _id="1001"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJQGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00276/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO MARCA: DUPHALAC FABRICANTE: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1620,00</ValorInicial><ValorFinal>1620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-97MSP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140622</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29858</Id></row>
<row _id="1002"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D0Z3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00675/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>MIRABEGRONA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14739,00</ValorInicial><ValorFinal>14739,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-D0Z3R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140804</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>29859</Id></row>
<row _id="1003"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (300 m2 - 20X15m2 )</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247089,00</ValorInicial><ValorFinal>247089,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PBZN4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139945</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>29864</Id></row>
<row _id="1004"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4PNZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>086/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00200/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AFASTADOR FUKUDA; APLICACAO: CIRURGIA OSSEA OMBRO; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 42X45MMX19 CM; PONTA: GROSSA; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE/AFASTADOR BANKART LARGO; TAMANHO: 30MM X 30CM; 03 DENTES; MATERIAL ACO INOX, COM GRAVACAO A LASER EM CADA PECA. /AFASTADOR; MODELO: GLENOIDE; APLICACAO: CIRURGIA ORTOPEDICA DE OMBRO; TAMANHO: 24MMX16MMX18 CM COMPRIMENTO; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ACORDO COM A NBR 7153-1, EMBALADO E IDENTIFICADO C/ REFERENCIA DE CADA PECA, DA LOGOMARCA DO FABRICANTE E DO LOTE DE FABRICACAO P/EFEITO DE GARANTIA./AFASTADOR SCOVILLE RETO P/ NERVOS 23/25CM PONTA 8/10MM, EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4602,68</ValorInicial><ValorFinal>4602,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139946</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>29865</Id></row>
<row _id="1005"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DGGV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00248/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA FARMACE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>559,98</ValorInicial><ValorFinal>559,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4WDGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139990</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29866</Id></row>
<row _id="1006"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-5LD76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00582/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>L-CARNITINA 1G (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>267,30</ValorInicial><ValorFinal>267,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-5LD76</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140427</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>29868</Id></row>
<row _id="1007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X65JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398,40</ValorInicial><ValorFinal>398,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X65JG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140639</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>29870</Id></row>
<row _id="1008"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00772/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2216,59</ValorInicial><ValorFinal>2216,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H7DJ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141308</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29871</Id></row>
<row _id="1009"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00773/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>HALOPERIDOL 5MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4762,80</ValorInicial><ValorFinal>4762,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H7DJ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141311</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29872</Id></row>
<row _id="1010"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-89J4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17926240000114</CnpjFornecedor><Objeto>RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PERSONALIZADO, SUSTENTAÇÃO E BANCO DE PONTOS DE FUNÇÃO NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E DE APOIO À GESTÃO DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E/OU JUDICIAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2579668,00</ValorInicial><ValorFinal>2579668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>GERAÇÃO DE 02 (DOIS) CONTRATOS DISTINTOS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142526</idOrigem><CnpjFormatado>17.926.240/0001-14</CnpjFormatado><Id>29876</Id></row>
<row _id="1011"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 032/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - lote 1 COMPUTADOR DESKTOP E MONITOR LCD WIDESCREEN DE 23 POLEGADAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38799800,00</ValorInicial><ValorFinal>38799800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FLCNS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142527</idOrigem><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>29877</Id></row>
<row _id="1012"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-98JDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30695183000178</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10384644,66</ValorInicial><ValorFinal>10384644,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 -Contrato Emergencial.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142528</idOrigem><CnpjFormatado>30.695.183/0001-78</CnpjFormatado><Id>29878</Id></row>
<row _id="1013"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 019/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31368701000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE 200 LITROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>265317,03</ValorInicial><ValorFinal>265317,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JQDHM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142562</idOrigem><CnpjFormatado>31.368.701/0001-01</CnpjFormatado><Id>29880</Id></row>
<row _id="1014"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00298/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANFOTERICINA B 50MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA SIGA:133368 MV:1674; MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2890,00</ValorInicial><ValorFinal>2890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0M0XQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142563</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>29881</Id></row>
<row _id="1015"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C933K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6809,85</ValorInicial><ValorFinal>6809,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7W85J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142582</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>29882</Id></row>
<row _id="1016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00859/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5874,33</ValorInicial><ValorFinal>5874,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M0N4B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142566</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29883</Id></row>
<row _id="1017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00379/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG - CLORETO DE SODIO 0,9%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>269,25</ValorInicial><ValorFinal>269,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-19QPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139847</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>29885</Id></row>
<row _id="1018"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-01ZXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de refis para aparelhos purificadores de água para atender as unidades do INCAPER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>370,00</ValorInicial><ValorFinal>370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139848</idOrigem><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>29886</Id></row>
<row _id="1019"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KZVZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PARACETAMOL 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JVR3D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139849</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29887</Id></row>
<row _id="1020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D9WQV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FLUTICASONA, FUORATO 100MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1866,20</ValorInicial><ValorFinal>1866,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-D9WQV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139859</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29888</Id></row>
<row _id="1021"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ETHOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30400783000161</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café torrado e moído, para o atendimento da SEDU, SRE¿S, Arquivo, Galpão e CEE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74000,00</ValorInicial><ValorFinal>74000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140123</idOrigem><CnpjFormatado>30.400.783/0001-61</CnpjFormatado><Id>29889</Id></row>
<row _id="1022"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M1HPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00494/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>JALECO UNISSEX; TAMANHOS: PP, P, M, G e GG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9740,00</ValorInicial><ValorFinal>9740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-M1HPZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140187</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>29890</Id></row>
<row _id="1023"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5H2B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00260/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/ SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA. MARCA: ANDROCORTIL® FABRICANTE: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A DETENTOR DO REGISTRO: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4150,00</ValorInicial><ValorFinal>4150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JB32B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140188</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29891</Id></row>
<row _id="1024"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00543/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100MG - NITRAZEPAM 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>408,00</ValorInicial><ValorFinal>408,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140242</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29892</Id></row>
<row _id="1025"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WN1HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91175,42</ValorInicial><ValorFinal>91175,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8SZ8C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140250</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>29893</Id></row>
<row _id="1026"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8J2SQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REFRIVEL REFRIGERACAO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5270567000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83999,16</ValorInicial><ValorFinal>83999,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140298</idOrigem><CnpjFormatado>05.270.567/0001-00</CnpjFormatado><Id>29894</Id></row>
<row _id="1027"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QG196</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE PANINI ALBISSU - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8885380000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS BANCADA PARA LABORATÓRIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130000,00</ValorInicial><ValorFinal>130000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QG196</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140537</idOrigem><CnpjFormatado>08.885.380/0001-09</CnpjFormatado><Id>29895</Id></row>
<row _id="1028"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PZZ73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00169/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR, COD. 52540./TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR, COD. 52538/TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR, COD. 52537.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2628,00</ValorInicial><ValorFinal>2628,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F1F0Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139341</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>29896</Id></row>
<row _id="1029"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00172/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100 ML, MARCA VIC PHARMA./MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA VIC PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139342</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29897</Id></row>
<row _id="1030"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VC9K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: HIDRALAZINA,CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: APRESOLINA; FABRICANTE: ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA; EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>810,00</ValorInicial><ValorFinal>810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D8F7D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139672</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29898</Id></row>
<row _id="1031"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6JH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00161/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>COBERTURA ANTIMICROBIANA COM PRATA, HIDROALGINATO COMO COBERTURA ESTERILIZADA, NAO TECIDO, CONSTITUIDA POR UM ALGINATO DE ELEVADA RESISTENCIA, E FIBRAS IMPREGNADAS COM PRATA, COM APROXIMADAMENTE 11X22CM (2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS). MARCA CURATEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5334,00</ValorInicial><ValorFinal>5334,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-90WK0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139744</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>29900</Id></row>
<row _id="1032"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-VF59G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de copos descartaveis, visando reposicao do estoque do setor do Almoxarifado, desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1573,00</ValorInicial><ValorFinal>1573,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XB6ML</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140803</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>29901</Id></row>
<row _id="1033"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D0Z3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00676/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 5MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>612,00</ValorInicial><ValorFinal>612,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-D0Z3R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140805</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29902</Id></row>
<row _id="1034"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J060H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de limpeza técnica e conservação predial, em ambiente hospitalar e áreas administrativas internas e externas das dependências das unidades da rede Sesa - Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6085180,02</ValorInicial><ValorFinal>6085180,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140922</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>29903</Id></row>
<row _id="1035"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27178359000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2840219,48</ValorInicial><ValorFinal>2840219,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141213</idOrigem><CnpjFormatado>27.178.359/0001-00</CnpjFormatado><Id>29904</Id></row>
<row _id="1036"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM EMÍLIO OSCAR HULLE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38856,81</ValorInicial><ValorFinal>38856,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C95GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141218</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>29905</Id></row>
<row _id="1037"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FFBFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de fogoes eletricos 2 bocas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11640,60</ValorInicial><ValorFinal>11640,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FFBFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139731</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>29908</Id></row>
<row _id="1038"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZ7H9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>2520829000140</CnpjFornecedor><Objeto>ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C2B4P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140802</idOrigem><CnpjFormatado>02.520.829/0001-40</CnpjFormatado><Id>29909</Id></row>
<row _id="1039"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Q4JVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 041/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4603900000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de brinquedos de parques, para atender as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino Fundamental.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1585624,95</ValorInicial><ValorFinal>1585624,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1TM63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141025</idOrigem><CnpjFormatado>04.603.900/0001-84</CnpjFormatado><Id>29910</Id></row>
<row _id="1040"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LJTN2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0801/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00705/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO TRANEXAMICO 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1560,00</ValorInicial><ValorFinal>1560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-LJTN2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141026</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29911</Id></row>
<row _id="1041"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4K88T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA DETEMIR 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9399,25</ValorInicial><ValorFinal>9399,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4K88T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141315</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>29912</Id></row>
<row _id="1042"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XQFQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00674/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>DEXPANTENOL 50 MG/G/CREME - DEXPANTENOL 50 MG/G/SOLUCAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4117,58</ValorInicial><ValorFinal>4117,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-XQFQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141428</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29913</Id></row>
<row _id="1043"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>212900,00</ValorInicial><ValorFinal>212900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TNNQW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141664</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>29914</Id></row>
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<row _id="1045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00848/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICOM EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>22635177000105</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>325,51</ValorInicial><ValorFinal>325,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141929</idOrigem><CnpjFormatado>22.635.177/0001-05</CnpjFormatado><Id>29916</Id></row>
<row _id="1046"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XNB0J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 162/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00290/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA,CITRATO 0,05MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA HIPOLABOR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QFN6J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142308</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>29919</Id></row>
<row _id="1047"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA OS PACIENTES JOSÉ EUSTÁQUIO DOS ANJOS/ROSA AMÉLIA SOARES/ CACILDA FABRETE DA SILVA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15930,00</ValorInicial><ValorFinal>15930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142481</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>29920</Id></row>
<row _id="1048"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NK3P1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00347/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>26864805000177</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NORMOLIPIDICA, COM BAIXA OSMOLARIDADE (ABAIXO DE 400 MO/ML), COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO.; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: VALIDADE DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1000 ML SIGA:55806</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10003,50</ValorInicial><ValorFinal>10003,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4LH7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142567</idOrigem><CnpjFormatado>26.864.805/0001-77</CnpjFormatado><Id>29921</Id></row>
<row _id="1049"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-9MWHJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0076/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00882/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLULISINA 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3978,96</ValorInicial><ValorFinal>3978,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-9MWHJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142570</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>29922</Id></row>
<row _id="1050"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-9MWHJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00883/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>ALFAEPOETINA 4.000U</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16426,08</ValorInicial><ValorFinal>16426,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-9MWHJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142601</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>29923</Id></row>
<row _id="1051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>AMICACINA, SULFATO 250MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3742,50</ValorInicial><ValorFinal>3742,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-508F6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142573</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29925</Id></row>
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<row _id="1053"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00313/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : ACICLOVIR SODICO 250MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2063,19</ValorInicial><ValorFinal>2063,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NQ2WM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142624</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29928</Id></row>
<row _id="1054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R6TTK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00839/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGAR; NOME: DICLORAN ROSA BENGALA CLORANFENICOL - AGAR; NOME: AGAR BASE TSC (AGAR TRIPTOSE SULFITO CICLOSERINA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>989,71</ValorInicial><ValorFinal>989,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R6TTK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142641</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>29929</Id></row>
<row _id="1055"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00319/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: COLAGENASE 0,6U a 1,2U /G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: BISNAGA; UNIDADE DE MEDIDA:BISNAGA CÓD. 251294. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33DJZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142642</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29930</Id></row>
<row _id="1056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R6TTK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00840/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AGAR; NOME: AGAR DEXTROSE BATATA - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - AGAR; NOME: AGAR AEROMONAS MEDIUM BASE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3680,70</ValorInicial><ValorFinal>3680,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R6TTK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142644</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>29931</Id></row>
<row _id="1057"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-STC81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00830/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>CILINDO SOVADOR - 2 UNIDADES - 2021-3TFCR e 2021-37CDJ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9720,00</ValorInicial><ValorFinal>9720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-STC81</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139010</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>29932</Id></row>
<row _id="1058"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GUARAPARI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DEOBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211591,13</ValorInicial><ValorFinal>211591,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RD838</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139227</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>29933</Id></row>
<row _id="1059"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KCF8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 665/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00551/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM 0,5MG - ALPRAZOLAM 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>845,16</ValorInicial><ValorFinal>845,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KCF8K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140688</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29935</Id></row>
<row _id="1060"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H065W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de toalha de papel, visando reposicao do estoque do Almoxarifado desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7264,00</ValorInicial><ValorFinal>7264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XPXX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140861</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>29936</Id></row>
<row _id="1061"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00546/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>CALCIO, CITRATO MALATO 250MG - CALCIO (BISGLICINATO DE CALCIO)250MG - OLEO DE PEIXE (ACIDO GRAXOS POLIINSATURADOS MARINHOS - OMEGA 3) 1000MG -POLIVITAMINICO - POLIVITAMINICO E POLIMINERAL - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12760,80</ValorInicial><ValorFinal>12760,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGC8W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140862</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>29937</Id></row>
<row _id="1062"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8837D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10528947000123</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de locação de veículo automotor, incluindo a manutenção preventiva e corretiva</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24937,44</ValorInicial><ValorFinal>24937,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ADEQUAÇAO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140864</idOrigem><CnpjFormatado>10.528.947/0001-23</CnpjFormatado><Id>29939</Id></row>
<row _id="1063"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-354VS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de servico de grafica rapida.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4930,00</ValorInicial><ValorFinal>4930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HBVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140867</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>29940</Id></row>
<row _id="1064"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-HHKQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA ¿ FILIAL GO</Fornecedor><CnpjFornecedor>54305743001170</CnpjFornecedor><Objeto>viaturas policiais do tipo ¿Pickup 4X4 cabine dupla¿ caracterizadas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15731500,00</ValorInicial><ValorFinal>15731500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-HHKQ7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140962</idOrigem><CnpjFormatado>54.305.743/0011-70</CnpjFormatado><Id>29941</Id></row>
<row _id="1065"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18860,00</ValorInicial><ValorFinal>18860,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SZTP5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141363</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>29942</Id></row>
<row _id="1066"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PR506</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00806/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 50 HIPOALERGENICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>556,37</ValorInicial><ValorFinal>556,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PR506</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141366</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29943</Id></row>
<row _id="1067"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>13597960000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS)  da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar  rural ou de suas organizações, visando atender as  necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede  estadual de ensino</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2110957,07</ValorInicial><ValorFinal>2110957,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141369</idOrigem><CnpjFormatado>13.597.960/0001-22</CnpjFormatado><Id>29944</Id></row>
<row _id="1068"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-W2H8Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00745/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALPROSTADIL 20MCG - PO LIOFILIZADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4372,03</ValorInicial><ValorFinal>4372,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-W2H8Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141432</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>29945</Id></row>
<row _id="1069"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M7KF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECRECOES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4020,00</ValorInicial><ValorFinal>4020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JBBKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138852</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>29946</Id></row>
<row _id="1070"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B6DPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00235/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2874,61</ValorInicial><ValorFinal>2874,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6N521</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138881</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29947</Id></row>
<row _id="1071"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36415495000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixa box, para o atendimento da Unidade Central, Superintendências Regionais de Educação e Conselho Estadual de Educação.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92880,00</ValorInicial><ValorFinal>92880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08XWW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139007</idOrigem><CnpjFormatado>36.415.495/0001-67</CnpjFormatado><Id>29949</Id></row>
<row _id="1072"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F4DGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 047/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12193004000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AO USO EM ATIVIDADES INERENTES À GEAD.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13449,97</ValorInicial><ValorFinal>13449,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139234</idOrigem><CnpjFormatado>12.193.004/0001-12</CnpjFormatado><Id>29950</Id></row>
<row _id="1073"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P7W36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00281/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR LABIAL FPS 30</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191,68</ValorInicial><ValorFinal>191,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P7W36</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139239</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>29951</Id></row>
<row _id="1074"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DPJG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33013528000154</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DE PEIXE (OMEGA 3)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>780,00</ValorInicial><ValorFinal>780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DPJG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139454</idOrigem><CnpjFormatado>33.013.528/0001-54</CnpjFormatado><Id>29953</Id></row>
<row _id="1075"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-58S8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>638595000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviços de ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO TRECHO: NO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA ES-375, DUAS BARRAS ¿ MONTE ALEGRE, município de Iconha-ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1418755,73</ValorInicial><ValorFinal>1418755,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-58S8K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139472</idOrigem><CnpjFormatado>00.638.595/0001-05</CnpjFormatado><Id>29954</Id></row>
<row _id="1076"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA, ARGININA, ZINCO, SELENIO E VITAMINAS A, C, E, COM AMIDO DE TAPIOCA, SEM ADICAO DE SACAROSE E SEM GLUTEN, DENSIDADE CALÓRICA DE 1,4 KCAL/ML, ESPECIFICO PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS. EMBALAGEM EASY BOTTE DE 200 ML, SABOR BAUNILHA. SIGA: 229326/SUPLEMENTO NUTRICIONAL; HIPERCALORICO (1.5 kCAL/ML), HIPERPROTEICO (27%); INDICADO PARA IDOSOS; COM 15 G DE FRIBA, ISENTO DE GLUTEN E COM ACT 3 (PROTEINA, VITAMINA D E CALCIO). SABORES: BALNILHA E CARAMELO. APRESENTACAO FRASCO DE 200 ML. SIGA: 108598/SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO A BASE DE CASEINATO DE SÓDIO E CÁLCIO, COM 23% DE PROTEÍNA, 54% DE HC E 23% DE LIPÍDIO, COM 2,0 KCAL/ML, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, EMBALAGEM TETRA SLIM DE 200 ML, SABOR BAUNILHA. SIGA: 42363/SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL NUTRICAO ORAL ESPECIFICA PARA CICATRIZACAO DE ULCERAS POR PRESSAO E OUTRAS SITUACOES QUE EXIJAM ESTIMULOS DE CICATRIZACAO. SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO, ACRESCIDO DE ARGININA, NUCLEOTIDEOS E OMEGA 3. HIPERPROTEICO, NORMOCALORICO, ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE. SABOR TORTA DE LIMAO E PESSEGO, FRASCO COM 200 ML SIGA: 108595</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14006,40</ValorInicial><ValorFinal>14006,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8T0RQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139743</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>29956</Id></row>
<row _id="1077"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NK3P1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00163/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NORMOLIPIDICA, COM BAIXA OSMOLARIDADE (ABAIXO DE 400 MO/ML), COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO.; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: VALIDADE DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1000 ML, SIGA: 55806</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10003,50</ValorInicial><ValorFinal>10003,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4LH7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139747</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>29957</Id></row>
<row _id="1078"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DGF7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00375/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8944,00</ValorInicial><ValorFinal>8944,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DGF7L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139748</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29958</Id></row>
<row _id="1079"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-64881</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00349/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>MEIO DE CULTURA BASE DESIDRATADA LOWENSTEIN JENSEN</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2560,00</ValorInicial><ValorFinal>2560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-64881</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139634</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>29961</Id></row>
<row _id="1080"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-71JFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00995/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BDHP8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142263</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>29963</Id></row>
<row _id="1081"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F30M1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142362</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29965</Id></row>
<row _id="1082"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V214D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00908/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3173,40</ValorInicial><ValorFinal>3173,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V214D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142379</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>29968</Id></row>
<row _id="1083"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR, CARRETA AGRÍCOLA, CULTIVADOR, KIT ENCANTEIRADOR E SULCADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41030,00</ValorInicial><ValorFinal>41030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K2CJM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142402</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>29969</Id></row>
<row _id="1084"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00288/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1288,00</ValorInicial><ValorFinal>1288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142444</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>29970</Id></row>
<row _id="1085"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B6DPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00315/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 158298. MARCA: ERIMAX./ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 158299. MARCA: ERIMAX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7048,86</ValorInicial><ValorFinal>7048,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3D2HH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142445</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>29971</Id></row>
<row _id="1086"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1N1XL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte da bilhetagem eletrônica (cartão magnético) do sistema de transporte</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3108,00</ValorInicial><ValorFinal>3108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>AJUSTES PROCESSUAIS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142475</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>29972</Id></row>
<row _id="1087"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR (AUTOENTINTADO), COM ALMOFADA EMBUTIDA - CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,67</ValorInicial><ValorFinal>298,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q8W2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138886</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>29973</Id></row>
<row _id="1088"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-34SLS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00428/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33013528000154</CnpjFornecedor><Objeto>MIRTAZAPINA 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5825,40</ValorInicial><ValorFinal>5825,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-34SLS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139881</idOrigem><CnpjFormatado>33.013.528/0001-54</CnpjFormatado><Id>29974</Id></row>
<row _id="1089"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00304/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA,CLORIDRATO 10MG/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA (COM OU SEM),HEMITARTARATO 2% 9,1MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; MARCA :CRISTÁLIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7696,00</ValorInicial><ValorFinal>7696,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B201D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142473</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29976</Id></row>
<row _id="1090"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PWZ4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00314/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MORFINA,SULFATO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRAVENOSA/PERID UR AL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2610,00</ValorInicial><ValorFinal>2610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ0Z5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142626</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>29978</Id></row>
<row _id="1091"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-981PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00318/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA CÓD. 248486. MARCA: FARMACE/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GLICOSE 500MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA CÓD. 248480. MARCA: FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5352,10</ValorInicial><ValorFinal>5352,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C3THS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142628</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29979</Id></row>
<row _id="1092"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RC61H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 078/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETILSALICILICO, ACIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. (SIGA: 50128), MARCA IMEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZNBRB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142662</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>29980</Id></row>
<row _id="1093"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1GD09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA 4,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1110,00</ValorInicial><ValorFinal>1110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1GD09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142648</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>29981</Id></row>
<row _id="1094"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BW7F9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>DILUENTE USO HUMANO: SOLUCAO CONCENTRADA INJETAVEL COMPOSICAO: ÁGUA DESTILADA. FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 10 ML; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA. MARCA: FARMACE ¿ AGUA PARA INJEÇÃO FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15726,00</ValorInicial><ValorFinal>15726,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-237R0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139663</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29982</Id></row>
<row _id="1095"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3X9C0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00744/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49475833001765</CnpjFornecedor><Objeto>TIAMAZOL 5MG - TIAMAZOL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>246,56</ValorInicial><ValorFinal>246,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3X9C0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141433</idOrigem><CnpjFormatado>49.475.833/0017-65</CnpjFormatado><Id>29983</Id></row>
<row _id="1096"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L1SJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00829/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DATAMED LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>38658399000175</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO COMBINADO; TIPO: DE PH</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5570,00</ValorInicial><ValorFinal>5570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L1SJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141436</idOrigem><CnpjFormatado>38.658.399/0001-75</CnpjFormatado><Id>29984</Id></row>
<row _id="1097"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XK9J8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00767/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9342,50</ValorInicial><ValorFinal>9342,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XK9J8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141524</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>29985</Id></row>
<row _id="1098"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KHZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 093/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIANO HENRICH - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34999760000176</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE CRU DE 2000L</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17200,00</ValorInicial><ValorFinal>17200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NHVJ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141531</idOrigem><CnpjFormatado>34.999.760/0001-76</CnpjFormatado><Id>29987</Id></row>
<row _id="1099"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DS92N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. agua sanitaria e rodo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151,01</ValorInicial><ValorFinal>151,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GGVH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141534</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>29989</Id></row>
<row _id="1100"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00819/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ALENDRONATO DE SODIO 70MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3,74</ValorInicial><ValorFinal>3,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DMX2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141582</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>29990</Id></row>
<row _id="1101"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ</Fornecedor><CnpjFornecedor>7139212000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70612,27</ValorInicial><ValorFinal>70612,27</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141645</idOrigem><CnpjFormatado>07.139.212/0001-01</CnpjFormatado><Id>29991</Id></row>
<row _id="1102"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 112/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B219V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141661</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29992</Id></row>
<row _id="1103"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D8350</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00952/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO VALPROICO 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>637,20</ValorInicial><ValorFinal>637,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JF16J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142094</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>29993</Id></row>
<row _id="1104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 811/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00997/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>DESLANOSIDEO 0,2MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,00</ValorInicial><ValorFinal>170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WMCHQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142157</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>29994</Id></row>
<row _id="1105"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica,através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-47DL2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142221</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>29995</Id></row>
<row _id="1106"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-WWKX9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00164/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA: DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULO SE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 10 CM. MARCA: CASEX H310</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>940,50</ValorInicial><ValorFinal>940,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Z4GZT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139749</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>29998</Id></row>
<row _id="1107"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X0VB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00417/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 4MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52,20</ValorInicial><ValorFinal>52,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-02VDD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139785</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>29999</Id></row>
<row _id="1108"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CD97S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00443/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>MAY GRUWALD CORANTE - LÂMINA PARA MICROSCOPIO - SISTEMA CALORIMETRICO - TIRAS COM INDICADOR DE PH 4,5-10 GRADUACAO DE 0,5 PH - LIQUIDO DE TURK</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2112,09</ValorInicial><ValorFinal>2112,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CD97S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139930</idOrigem><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>30000</Id></row>
<row _id="1109"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QV830</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INNOVARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33237453000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOTOMÊTRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>144999,84</ValorInicial><ValorFinal>144999,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QV830</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139942</idOrigem><CnpjFormatado>33.237.453/0001-95</CnpjFormatado><Id>30001</Id></row>
<row _id="1110"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DT1TS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00530/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3110,00</ValorInicial><ValorFinal>3110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DT1TS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140063</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>30004</Id></row>
<row _id="1111"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 176493: FABRICANTE: CRISTALIA/MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA ;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA CÓD. 176505. FABRICANTE: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7575,00</ValorInicial><ValorFinal>7575,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK5WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140064</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30005</Id></row>
<row _id="1112"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-68TV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00697/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXIUREIA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1907,36</ValorInicial><ValorFinal>1907,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-68TV6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141028</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30006</Id></row>
<row _id="1113"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S6LLG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00421/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALIROCUMABE 75MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7117,72</ValorInicial><ValorFinal>7117,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S6LLG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141031</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30007</Id></row>
<row _id="1114"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 051/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA PARA O LOTE 05 - ESCOLA EEEFM CORONEL OLIMPIO CUNHA, SRE CARIACICA, EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO E EEEM PROFESSOR AGENOR RORIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55557,87</ValorInicial><ValorFinal>55557,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HM9LQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141208</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>30008</Id></row>
<row _id="1115"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição caminhão Toco com Caçamba Basculante</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>308670,00</ValorInicial><ValorFinal>308670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6ZCR5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141209</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30009</Id></row>
<row _id="1116"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R2PLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0040/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00396/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO HIDRATANTE PARA PELE ATOPICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10010,88</ValorInicial><ValorFinal>10010,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R2PLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139732</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30010</Id></row>
<row _id="1117"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00378/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 0,15% - ACIDO GAMAMINOBUTIRICO, TARTARATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8120,58</ValorInicial><ValorFinal>8120,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-19QPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139845</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30011</Id></row>
<row _id="1118"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F4NV2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139846</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>30012</Id></row>
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<row _id="1121"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MBJB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>AYRTON FORTUNA FISCHER-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34962110000156</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - RIO NOVO DO SUL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1885,74</ValorInicial><ValorFinal>1885,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140369</idOrigem><CnpjFormatado>34.962.110/0001-56</CnpjFormatado><Id>30015</Id></row>
<row _id="1122"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9487591000148</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2708294,40</ValorInicial><ValorFinal>2708294,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140471</idOrigem><CnpjFormatado>09.487.591/0001-48</CnpjFormatado><Id>30016</Id></row>
<row _id="1123"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WK6WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00827/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2707,20</ValorInicial><ValorFinal>2707,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WK6WG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141669</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30017</Id></row>
<row _id="1124"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00308/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) ; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO- AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA/NOVA BUPI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7188,00</ValorInicial><ValorFinal>7188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142476</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30018</Id></row>
<row _id="1125"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00309/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, MARCA TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2361,00</ValorInicial><ValorFinal>2361,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142447</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30019</Id></row>
<row _id="1126"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X5K74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     </Fornecedor><CnpjFornecedor>4470925000157</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - LOTE 02 - MODELO DE SERVICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3647996,88</ValorInicial><ValorFinal>3647996,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO NÃO FINALIZADO NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142477</idOrigem><CnpjFormatado>04.470.925/0001-57</CnpjFormatado><Id>30020</Id></row>
<row _id="1127"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A  PACIENTE ALCEBIDIA EUZEBIA GOMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142478</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>30021</Id></row>
<row _id="1128"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00590/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>BALANA ELETRONICA DE 20 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,15</ValorInicial><ValorFinal>707,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-91RNB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138889</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>30022</Id></row>
<row _id="1129"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FTNX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00237/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15555,00</ValorInicial><ValorFinal>15555,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X7V8Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138891</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30023</Id></row>
<row _id="1130"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7965366789</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para avaliar o ambiente virtual do curso do Ensino Médio na modalidade de Educação Jovens e Adultos, em EaD, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização do Núcleo Central e do Polo de Apoio Presencial em Cariacica, ofertados pelos centros: SESI-DR/ES - Centro de Atividades Arnaldo Magalhães Filho, situado na Rua do Sesi, nº. 267, Bairro Porto de Santana, Cariacica - ES e no SESI-DR/ES - Centro de Atividades Bárbara Monteiro Lindemberg, situado na Rua Viana, nº. 325, Bairro Vila Capixaba, Cariacica - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139563</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.965/3667-89</CnpjFormatado><Id>30025</Id></row>
<row _id="1131"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZVHPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>INEXIGIBILIDADE</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVACAO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>597,60</ValorInicial><ValorFinal>597,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139635</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>30026</Id></row>
<row _id="1132"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KFVSS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL ¿ AGITADOR DE PLAQUETA, BANHO MARIA, TERMÔMETRO E MICROPIPETA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13947,00</ValorInicial><ValorFinal>13947,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 197/2021 - HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139637</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>30027</Id></row>
<row _id="1133"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00499/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 0,15%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17385,00</ValorInicial><ValorFinal>17385,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-73J2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140073</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30028</Id></row>
<row _id="1134"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-13CMW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00255/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DEREFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DECORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSAO: 18 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE Cód: 65933. MARCA: DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5098,80</ValorInicial><ValorFinal>5098,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PB876</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140182</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30029</Id></row>
<row _id="1135"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RQHP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00263/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: FIBER WIRE CIRURGIA ORTOPEDICA; MATERIAL: POLIETILENO TRANCADO COM POLIESTER; COLORACAO: AZUL / BRANCO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 90 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 26,5 MM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SARTONI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9500,00</ValorInicial><ValorFinal>9500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L6MTB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140191</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30030</Id></row>
<row _id="1136"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-18Z0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00516/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>486,00</ValorInicial><ValorFinal>486,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18Z0G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140248</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30031</Id></row>
<row _id="1137"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-QH39V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR 26/6 ATE 20 FOLHAS </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>284,20</ValorInicial><ValorFinal>284,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KRGB5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139003</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>30032</Id></row>
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<row _id="1153"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6C4KQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00865/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BOLSÃO/BERÇÁRIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4620,00</ValorInicial><ValorFinal>4620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-47G6C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139127</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>30052</Id></row>
<row _id="1154"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>75109074000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FREEZER HORIZONTAL, VERTICAL E REFRIGERADOR - LOTES 08,09 E 14</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1160730,00</ValorInicial><ValorFinal>1160730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q2VT7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139128</idOrigem><CnpjFormatado>75.109.074/0001-60</CnpjFormatado><Id>30053</Id></row>
<row _id="1155"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-WB09V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00263/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO EICOSAPENTAENOICO - CALCIO CITRATO MALATO - POLIVITAMINICO E POLIMINERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3453,49</ValorInicial><ValorFinal>3453,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-WB09V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139130</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30054</Id></row>
<row _id="1156"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00284/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>619,24</ValorInicial><ValorFinal>619,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NGN65</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139503</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30055</Id></row>
<row _id="1157"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MM8G8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00165/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>HEMOSTATICO ABSORVIVEL 5 X 7 CM, DE TELA TECIDA ABSORVIVEL E ESTERIL, DE CELULOSE REGENERADA, OXIDADA DE ORIGEM VEGETAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MARCA GELITACEL. COD. 37912</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139753</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>30057</Id></row>
<row _id="1158"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZJSL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001-2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>THAI CAFE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31718372000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16380,00</ValorInicial><ValorFinal>16380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140075</idOrigem><CnpjFormatado>31.718.372/0001-81</CnpjFormatado><Id>30058</Id></row>
<row _id="1159"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T67D9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 457/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>DISCO GRAFICO PARA REGISTRO SEMANAL DE TEMPERATURA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1027,00</ValorInicial><ValorFinal>1027,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T67D9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140124</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>30059</Id></row>
<row _id="1160"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00666/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO - SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5720,00</ValorInicial><ValorFinal>5720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NKMFK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140470</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>30060</Id></row>
<row _id="1161"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11164874000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2155387,20</ValorInicial><ValorFinal>2155387,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140475</idOrigem><CnpjFormatado>11.164.874/0001-09</CnpjFormatado><Id>30061</Id></row>
<row _id="1162"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO COMUN DE PROD RURAIS DE MUNGUBA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13248415000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100072,70</ValorInicial><ValorFinal>100072,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO NÃO FOI FIBALIZADO NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140536</idOrigem><CnpjFormatado>13.248.415/0001-20</CnpjFormatado><Id>30062</Id></row>
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<row _id="1164"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T82Z1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>662315000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de servicos de diagramacao</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3P3G5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139134</idOrigem><CnpjFormatado>00.662.315/0001-02</CnpjFormatado><Id>30064</Id></row>
<row _id="1165"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21961596000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos (liquidificador industrial), para atender as escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100490,00</ValorInicial><ValorFinal>100490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CB2B9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139321</idOrigem><CnpjFormatado>21.961.596/0001-66</CnpjFormatado><Id>30065</Id></row>
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<row _id="1169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8FG5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00356/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>BRINZOLAMIDA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220,69</ValorInicial><ValorFinal>220,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-8FG5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139825</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30071</Id></row>
<row _id="1170"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VKZGK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139947</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30072</Id></row>
<row _id="1171"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GLTJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUDMILLA RABELO FERIANE </Fornecedor><CnpjFornecedor>37802655000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de adoçante dietético, para o atendimento da SEDU, SRE¿S, Arquivo, Galpão e CEE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2202-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2164,00</ValorInicial><ValorFinal>2164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139998</idOrigem><CnpjFormatado>37.802.655/0001-93</CnpjFormatado><Id>30073</Id></row>
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<row _id="1173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00577/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>PIRACETAM 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48,19</ValorInicial><ValorFinal>48,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140291</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>30075</Id></row>
<row _id="1174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 755/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00578/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1417,65</ValorInicial><ValorFinal>1417,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140293</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30076</Id></row>
<row _id="1175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-95CFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00589/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6038607000147</CnpjFornecedor><Objeto>DOBRADICA DE 3" - ASSENTO SANITARIO - CURVA 45° SOLDÁVEL 25MM MARROM - RABICHO 40 CM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2390,00</ValorInicial><ValorFinal>2390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S9DX4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140299</idOrigem><CnpjFormatado>06.038.607/0001-47</CnpjFormatado><Id>30077</Id></row>
<row _id="1176"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCGZ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>22166193000198</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de envio de mensagens curtas de texto - SMS (Short Message Service)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>494400,00</ValorInicial><ValorFinal>494400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140300</idOrigem><CnpjFormatado>22.166.193/0001-98</CnpjFormatado><Id>30078</Id></row>
<row _id="1177"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9003688000138</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino, para atender as necessidades de alimentação escolar dos alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4844088,41</ValorInicial><ValorFinal>4844088,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO NÃO FOI FINALIZADO NO SIGA </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140376</idOrigem><CnpjFormatado>09.003.688/0001-38</CnpjFormatado><Id>30079</Id></row>
<row _id="1178"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00176/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas,através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1010000,00</ValorInicial><ValorFinal>1010000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-MQG9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142156</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30080</Id></row>
<row _id="1179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-BXDLX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00232/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG - QUETIAPINA, FUMARATO 50MG XRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>490,50</ValorInicial><ValorFinal>490,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-BXDLX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138893</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30081</Id></row>
<row _id="1180"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HFLJ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00247/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000874</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1070,00</ValorInicial><ValorFinal>1070,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-20G44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138921</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0008-74</CnpjFormatado><Id>30082</Id></row>
<row _id="1181"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X50S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00197/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FLUDROCORTISONA, ACETATO 0,1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3954,00</ValorInicial><ValorFinal>3954,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X50S3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138926</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30083</Id></row>
<row _id="1182"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, EM EAD, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL E DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM SERRA, OFERTADOS PELOS CENTROS: SESI-DR/ES - CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL HENRIQUE MEYERFREUND, SITUADO NA AVENIDA PAULO MIGUEL, S/Nº, BAIRRO CIVIT, SERRA - ES, E NO SESI-DR/ES - CENTRO DE ATIVIDADES LAURA NASCIMENTO LOUREIRO, SITUADO NA AVENIDA ELDES SCHERRER, Nº. 911, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS, SERRA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139282</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>30084</Id></row>
<row _id="1183"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA Avaliar o ambiente virtual do curso do Ensino Médio na modalidade de Educação Jovens e Adultos, em EaD, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização do Núcleo Central e do Polo de Apoio Presencial em Colatina, ofertado pelo Centro de Educação Básica SESI Raul Guiberti, situado na Rodovia do Café, km 02, Bairro São Silvano, Colatina - ES. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139283</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>30085</Id></row>
<row _id="1184"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - BATERIAS </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2916,00</ValorInicial><ValorFinal>2916,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GXTQK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139446</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>30086</Id></row>
<row _id="1185"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8FG5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0099/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00357/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CARBOMERO 2MG/G - DEXPANTENOL 50MG/G;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2179,00</ValorInicial><ValorFinal>2179,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-8FG5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139827</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30087</Id></row>
<row _id="1186"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7S8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00214/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FENITOINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA/COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA/COMPRIMIDO; VIA FORNECIMENTO: ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE CAPSULA/COMPRIMIDO, MARCA TEUTO./METRONIDAZOL 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PRATI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>852,90</ValorInicial><ValorFinal>852,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FF2FG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139929</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30088</Id></row>
<row _id="1187"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL VET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>35840386000124</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VETERINÁRIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14688,00</ValorInicial><ValorFinal>14688,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JZL6H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140252</idOrigem><CnpjFormatado>35.840.386/0001-24</CnpjFormatado><Id>30089</Id></row>
<row _id="1188"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0T807</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 345/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00584/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ETORICOXIBE 90MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2022,48</ValorInicial><ValorFinal>2022,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0T807</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140438</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30090</Id></row>
<row _id="1189"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FHGXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - MIMOSO DO SUL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2429,85</ValorInicial><ValorFinal>2429,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140529</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>30092</Id></row>
<row _id="1190"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L99DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00287/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 1000UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,00</ValorInicial><ValorFinal>147,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L99DK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139323</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>30093</Id></row>
<row _id="1191"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L99DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00288/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LOSARTANA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>160,20</ValorInicial><ValorFinal>160,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L99DK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139324</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30094</Id></row>
<row _id="1192"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7NXH8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: GLICOSE 80MG/ML (8%); FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QBMN4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139331</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30095</Id></row>
<row _id="1193"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INFINITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43829275000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BOMBA D¿AGUA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,98</ValorInicial><ValorFinal>1300,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S4156</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139328</idOrigem><CnpjFormatado>43.829.275/0001-45</CnpjFormatado><Id>30096</Id></row>
<row _id="1194"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO HIDRATANTE - SABONETE LIQUIDO COM ALANTOINA E PANTENO - SABONETE HIDRATANTE COM MANTEIGA DE KARITE, ILIPE E MANGA - LOCAO CREMOSA HIDRATANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6712,56</ValorInicial><ValorFinal>6712,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BLGXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139476</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30097</Id></row>
<row _id="1195"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJ693</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES+APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AEROSSOL+APLICADOR MARCA: AEROLIN® FABRICANTE: GLAXOSMITHKLINE DETENTOR DO REGISTRO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3440,00</ValorInicial><ValorFinal>3440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NZSZM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139741</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30098</Id></row>
<row _id="1196"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J0Z54</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: SULFATO FERROSO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: ANEMIFER® FABRICANTE: PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EIRELI DETENTOR DO REGISTRO: PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EIRELI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39,36</ValorInicial><ValorFinal>39,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KD429</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139882</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>30099</Id></row>
<row _id="1197"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00490/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5MM - CABO FLEXIVEL 4,0 MM - CABO PARALELO 2 X 2,5MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7257,30</ValorInicial><ValorFinal>7257,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z6ZBL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139928</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>30100</Id></row>
<row _id="1198"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. Sabonete liquido e papel higienico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>844,50</ValorInicial><ValorFinal>844,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DXZ3L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139955</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>30101</Id></row>
<row _id="1199"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3C24V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00526/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 0,8MG/ML (SOB A FORMA DE SAL SODICO DE ACIDO HIALURONICO 0,8MG/ML)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6878,88</ValorInicial><ValorFinal>6878,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3C24V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140077</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>30102</Id></row>
<row _id="1200"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7PH97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00471/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ISOTRETINOINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13156,92</ValorInicial><ValorFinal>13156,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7PH97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140078</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30103</Id></row>
<row _id="1201"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THOMPSON ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36758622000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM TIPO 1 (150 m2 - 10X15m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108737,62</ValorInicial><ValorFinal>108737,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L7VVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140128</idOrigem><CnpjFormatado>36.758.622/0001-20</CnpjFormatado><Id>30104</Id></row>
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<row _id="1203"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 019/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31368701000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bebedouros industriais de 100 litros, para atender as escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108145,00</ValorInicial><ValorFinal>108145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-52T21</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139722</idOrigem><CnpjFormatado>31.368.701/0001-01</CnpjFormatado><Id>30106</Id></row>
<row _id="1204"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-61WS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00475/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR CARRAPATOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7780,32</ValorInicial><ValorFinal>7780,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61WS1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139923</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>30107</Id></row>
<row _id="1205"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZ7H9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 585/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDA DETENTOR DO REGISTRO: RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 3,125MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: EMS S/A DETENTOR DO REGISTRO: EMS S/A/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 6,25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: EMS S/A DETENTOR DO REGISTRO: EMS S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>761,00</ValorInicial><ValorFinal>761,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1X3S0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139924</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30108</Id></row>
<row _id="1206"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8J2SQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 840/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109049,52</ValorInicial><ValorFinal>109049,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140297</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>30109</Id></row>
<row _id="1207"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de acucar e adocante.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2365,00</ValorInicial><ValorFinal>2365,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WXT8W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141210</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>30110</Id></row>
<row _id="1208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00764/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10697,20</ValorInicial><ValorFinal>10697,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3B6GH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141211</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30111</Id></row>
<row _id="1209"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF. HERMANN BERGER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172273,39</ValorInicial><ValorFinal>172273,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1XFQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141262</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>30112</Id></row>
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<row _id="1212"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>20587922000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS,  REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de  empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando  atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede estadual de  ensino.  Des</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>580094,00</ValorInicial><ValorFinal>580094,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141318</idOrigem><CnpjFormatado>20.587.922/0001-54</CnpjFormatado><Id>30115</Id></row>
<row _id="1213"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QD9K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00594/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>ARMARIO PARA PAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2661,50</ValorInicial><ValorFinal>2661,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0JTXH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139129</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>30116</Id></row>
<row _id="1214"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-63KDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00168/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/ INTRAARTICULAR/INTRATECAL/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO ESTERIL. MARCA: LIDOJET® FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8870,00</ValorInicial><ValorFinal>8870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V5VKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139746</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30117</Id></row>
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<row _id="1247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDZ3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00927/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 18MG - ADESIVO TRANDERMICO (8MG/24HS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5031,18</ValorInicial><ValorFinal>5031,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XDZ3R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142228</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30160</Id></row>
<row _id="1248"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-F9L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 10MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3120,00</ValorInicial><ValorFinal>3120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KQS20</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138848</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>30161</Id></row>
<row _id="1249"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKD3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2", DESCARTAVEL ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CANULA EM ACO INOXIDAVEL, DE PAREDE FINA, BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS, CANHAO LUER-LOCK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA. LABOR IMPORT/AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27G X 3 1/2", DESCARTAVEL ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CANULA EM ACO INOXIDAVEL, DE PAREDE FINA, BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS, CANHAO LUER-LOCK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA. MARCA LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4119,00</ValorInicial><ValorFinal>4119,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8MC3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138850</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30162</Id></row>
<row _id="1250"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1J9GM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00744/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25381593000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GPS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6691,00</ValorInicial><ValorFinal>6691,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1J9GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139124</idOrigem><CnpjFormatado>25.381.593/0001-04</CnpjFormatado><Id>30164</Id></row>
<row _id="1251"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZRQBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37195191000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE ACUCAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3833,16</ValorInicial><ValorFinal>3833,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>SIGA GA PROBLEMAS NA EDIÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139329</idOrigem><CnpjFormatado>37.195.191/0001-02</CnpjFormatado><Id>30165</Id></row>
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<row _id="1255"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeiras ergonômicas, objetivando atender à demanda de servidores da Unidade Central dessa Secretaria de Estado da Educação - SEDU; em especial, o que preconiza a NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6745,00</ValorInicial><ValorFinal>6745,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139751</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>30172</Id></row>
<row _id="1256"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-P5ZZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00362/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL PB</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000226</CnpjFornecedor><Objeto>DULAGLUTIDA 1,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1065,72</ValorInicial><ValorFinal>1065,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-P5ZZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139758</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0002-26</CnpjFormatado><Id>30173</Id></row>
<row _id="1257"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, PARA DIABETICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO E SODIO, COM 18% DE PROTEINAS, 34% DE HC E 48% DE LIPIDIOS, EMBALAGEM PLASTICA DE 200 ML, COM 1,0 KCAL/ML, SABOR MORANGO E BAUNILHA. SIGA:108596</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1905,12</ValorInicial><ValorFinal>1905,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MJ9J9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139883</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30175</Id></row>
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<row _id="1259"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BW7F9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00229/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA SODICA 500MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6636,00</ValorInicial><ValorFinal>6636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TCNDF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138854</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30177</Id></row>
<row _id="1260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00303/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PERINDOPRIL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119,70</ValorInicial><ValorFinal>119,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DCB79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139506</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>30179</Id></row>
<row _id="1261"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado Digital E-CPF para o Servidor Jailson Argentino De Boni (UECI - SEAG)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90,00</ValorInicial><ValorFinal>90,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-19S58</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139675</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>30180</Id></row>
<row _id="1262"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00116/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO, ISOLADO PROTÉICO DE SOJA E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE, COM 15% DE PROTEÍNA, 55% DE HC E 30% DE LIPÍDIOS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML, SABOR MORANGO. SIGA:42333/SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO, ISOLADO PROTÉICO DE SOJA E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE, COM 15% DE PROTEÍNA, 55% DE HC E 30% DE LIPÍDIOS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML, SABOR CHOCOLATE. SIGA:42334</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6160,00</ValorInicial><ValorFinal>6160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8T0RQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139742</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>30181</Id></row>
<row _id="1263"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-981PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00211/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1 : GLICOSE 500MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA CÓD. 248480. MARCA: FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3617,00</ValorInicial><ValorFinal>3617,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C3THS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139759</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30182</Id></row>
<row _id="1264"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-P5ZZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00364/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRI-HIDRATADO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>455,50</ValorInicial><ValorFinal>455,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-P5ZZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139782</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30183</Id></row>
<row _id="1265"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 176459. MARCA: TEUTO/GENERICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1578,00</ValorInicial><ValorFinal>1578,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T2DTD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139783</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30184</Id></row>
<row _id="1266"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PCF6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2170725000153</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DA ÁREA DA CEASA NO MUNICÍPIO DECARIACICAES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, ÁREA: 64.458,00 m²</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4570289,71</ValorInicial><ValorFinal>4570289,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PCF6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139844</idOrigem><CnpjFormatado>02.170.725/0001-53</CnpjFormatado><Id>30185</Id></row>
<row _id="1267"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00198/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIAZEPAM 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: SANTIAZEPAM® FABRICANTE: SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A DETENTOR DO REGISTRO: SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139,80</ValorInicial><ValorFinal>139,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5NMBF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139921</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>30186</Id></row>
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<row _id="1272"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9K1TD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. copos descartAveis</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1874,35</ValorInicial><ValorFinal>1874,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZJM8S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139954</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>30191</Id></row>
<row _id="1273"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LMWDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AML OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>22866300000190</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO BR-262 x SOÍDO DE BAIXO ¿ RODOVIA JOÃO BATISTA KLEIN EM MARECHAL FLORIANO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4124991,14</ValorInicial><ValorFinal>4124991,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LMWDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140429</idOrigem><CnpjFormatado>22.866.300/0001-90</CnpjFormatado><Id>30192</Id></row>
<row _id="1274"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZ98F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6241557000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de licenças de uso do Software Microsoft RDS ¿ Remote Desktop Services para atualização do ambiente atual de virtualização de aplicações</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3190880,00</ValorInicial><ValorFinal>3190880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140964</idOrigem><CnpjFormatado>06.241.557/0001-09</CnpjFormatado><Id>30193</Id></row>
<row _id="1275"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SECADORES DE CAFÉ 120 SACOS, através do Convênio 902464/2020/MAPA  Processos Atendidos: nº 2021-GDG2V// 2021-FG99L//2021-KZV8F// 2021-7W1HC//2021-RL1J9</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>365000,00</ValorInicial><ValorFinal>365000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-6DPXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141592</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>30194</Id></row>
<row _id="1276"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00842/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA(FILIAL SP - CABREUVA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1899,00</ValorInicial><ValorFinal>1899,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F7CB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141673</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>30196</Id></row>
<row _id="1277"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FJ7CS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36214108000124</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de expediente, especificamente papel A4, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 003/2021, gerida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>964,39</ValorInicial><ValorFinal>964,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-2J79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141805</idOrigem><CnpjFormatado>36.214.108/0001-24</CnpjFormatado><Id>30197</Id></row>
<row _id="1278"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00845/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO NASAL 50 MCG/DOSE - CILOSTAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2490,00</ValorInicial><ValorFinal>2490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141921</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30198</Id></row>
<row _id="1279"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA DE  JETIBÁ</Fornecedor><CnpjFornecedor>9166343000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>858858,84</ValorInicial><ValorFinal>858858,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142083</idOrigem><CnpjFormatado>09.166.343/0001-03</CnpjFormatado><Id>30199</Id></row>
<row _id="1280"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P5SR8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00853/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>329900,00</ValorInicial><ValorFinal>329900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KHJ1M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139941</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30203</Id></row>
<row _id="1281"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-792FM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00274/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8934248000131</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA, MATERIAL POLIURETANO, APLICACAO HIDROFOBA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELICULA E TUBO EM PVC CRISTAL , COM UM DISPOSITIVO QUE ATUA COMO COLETOR E SENSOR QUE MONITORA E REGULA A PRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26 X 15 X 3,3 CM, MARCA KC/RESERVATORIO COM GEL; MATERIAL: ACRILICO; CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 500ML; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TUBO PVC CRISTAL 100CM, PARA USO ESPONJA HIDROFOBA, MARCA KCI ESPONJA, MATERIAL POLIURETANO, APLICACAO HIDROFOBA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELICULA E TUBO PVC CRISTAL, COM UM DISPOSITIVO QUE ATUA COMO COLETOR E SENSOR QUE MONITORA E REGULA A PRESSAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 12,5 X 3,3 CM. MARCA KCI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17405,00</ValorInicial><ValorFinal>17405,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QSW9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140534</idOrigem><CnpjFormatado>08.934.248/0001-31</CnpjFormatado><Id>30204</Id></row>
<row _id="1282"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-54G90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGR CONSTRUCOES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4740879000169</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE RODOVIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM REVSOL E DRENAGEM NO TRECHO BR 262 A ROTA DO CARMO¿ES 165 COM EXTENSÃO DE 9,00 QUILÔMETROS, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9565999,63</ValorInicial><ValorFinal>9565999,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-54G90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140535</idOrigem><CnpjFormatado>04.740.879/0001-69</CnpjFormatado><Id>30205</Id></row>
<row _id="1283"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS (WORKSTATION DESKTOP E MONITOR ADICIONAL).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2385000,00</ValorInicial><ValorFinal>2385000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6PPBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141434</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>30206</Id></row>
<row _id="1284"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X5S3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00825/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11301724000191</CnpjFornecedor><Objeto>ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO - PLACA PETRI - TUBO ENSAIO 18 MM - TUBO ENSAIO 15 MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5319,00</ValorInicial><ValorFinal>5319,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-X5S3G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141435</idOrigem><CnpjFormatado>11.301.724/0001-91</CnpjFormatado><Id>30207</Id></row>
<row _id="1285"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00168/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PX755</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142142</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30208</Id></row>
<row _id="1286"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de resistência para chuveiro, marca Lorenzetti, através da utilização da Ata de Registro de Preço 0114/2021 HEAC/SESA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177,80</ValorInicial><ValorFinal>177,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4RCS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142237</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>30209</Id></row>
<row _id="1287"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LW8T6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00919/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6205,16</ValorInicial><ValorFinal>6205,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LW8T6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142265</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>30210</Id></row>
<row _id="1288"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3015,00</ValorInicial><ValorFinal>3015,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26GS6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142371</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>30213</Id></row>
<row _id="1289"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-37LZ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00305/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE COD 76051; MARCA CARAVAGIO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-37LZ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142373</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>30215</Id></row>
<row _id="1290"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-62H8J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%; SUSPENSÃO ORAL 60 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>573,58</ValorInicial><ValorFinal>573,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BQC4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139125</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>30218</Id></row>
<row _id="1291"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGGP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CALCICA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7484,40</ValorInicial><ValorFinal>7484,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGGP7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139933</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>30219</Id></row>
<row _id="1292"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de fogões industriais, batedeiras planetárias e balanças eletrônicas, para atendimento as escolas da Rede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81351,50</ValorInicial><ValorFinal>81351,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139982</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>30220</Id></row>
<row _id="1293"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B6DPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00232/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 158298. MARCA: ERIMAX/ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 158299. MARCA: ERIMAX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10741,12</ValorInicial><ValorFinal>10741,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3D2HH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139995</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30221</Id></row>
<row _id="1294"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MQFGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00253/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>GUIA LUBRIFICADO; APLICACAO: CONTROLAR O PROCESSO DE INTUBACAO TRAQUEAL; TAMANHO: ADULTO, 5,0MM - 10,0MM; MATERIAL: ALUMINIO MALEAVEL; ESTRUTURA: PROTEGIDA POR UMA BAINHA PLASTICA COM ACABAMENTO LISO E ACETINADO COM PONTA ARREDONDADA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: COM IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD. 109151, MARCA WELL LEAD.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11025,00</ValorInicial><ValorFinal>11025,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MQFGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140181</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30222</Id></row>
<row _id="1295"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00505/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7768887000101</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2805,00</ValorInicial><ValorFinal>2805,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F7CB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140244</idOrigem><CnpjFormatado>07.768.887/0001-01</CnpjFormatado><Id>30223</Id></row>
<row _id="1296"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de reabastecimento/manutencao de botija de gas, visando atender as necessidades desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2H1K9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140685</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>30224</Id></row>
<row _id="1297"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KCF8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00550/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>ANLODIPINO, BESILATO 2,5 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>321,60</ValorInicial><ValorFinal>321,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KCF8K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140687</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>30225</Id></row>
<row _id="1298"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6029Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura do jornal ATribuna no formato digital para o ano de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>365,00</ValorInicial><ValorFinal>365,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141202</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>30226</Id></row>
<row _id="1299"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X50S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00198/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>VALACICLOVIR, CLORIDRATO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X50S3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138927</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30227</Id></row>
<row _id="1300"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE TANIA MAIER</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139237</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>30228</Id></row>
<row _id="1301"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FH92T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00384/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AGOMELATINA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15648,81</ValorInicial><ValorFinal>15648,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FH92T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139750</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30229</Id></row>
<row _id="1302"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7Q8TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00418/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>T C A FARMA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73679623000106</CnpjFornecedor><Objeto>BISOPROLOL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1455,30</ValorInicial><ValorFinal>1455,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7Q8TP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139852</idOrigem><CnpjFormatado>73.679.623/0001-06</CnpjFormatado><Id>30232</Id></row>
<row _id="1303"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-36G42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37509082000104</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; PARA HEMOGRAMA; K3 EDTA; PARA ASPIRACAO DE 5ML; COM IDENTIFICACAO NO TUBO COM O NOME DO REAGENTE; EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO; ACOMPANHADO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO; RODUTO NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA:76968</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1830,00</ValorInicial><ValorFinal>1830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1WWH5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139853</idOrigem><CnpjFormatado>37.509.082/0001-04</CnpjFormatado><Id>30233</Id></row>
<row _id="1304"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HBGV8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00557/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL 75MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>715,15</ValorInicial><ValorFinal>715,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HBGV8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140286</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30234</Id></row>
<row _id="1305"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQVKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>A AQUISIÇÃO DE ARADO FIXO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15500,00</ValorInicial><ValorFinal>15500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9471V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140287</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>30235</Id></row>
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<row _id="1307"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-9T5S2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00790/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO,</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11056,50</ValorInicial><ValorFinal>11056,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-9T5S2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141314</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>30239</Id></row>
<row _id="1308"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00833/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL; FORMATO: SEM VALVUL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3510,00</ValorInicial><ValorFinal>3510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LM83R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141526</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>30240</Id></row>
<row _id="1309"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO CIRURGICO DE ACO INOXIDAVEL MONOFILAMENTAR DE POLIGLECAPRONE 25 Nº 4-0; TAMANHO: 70 CM; COR: INCOLOR; COM AGULHA DE 1,5 CM; CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE; TAMANHO: 19 MM; O FIO DEVERA TER COMPATIBILIDADE COM O DIAMETRO PADRAO, RESISTENTE A TRACAO, BOA ELASTICIDADE, DESLIZAMENTO E MEMORIA RESIDUAL; AGULHA RESISTENTE A PREENSAO, BOA JUNCAO AO FIO E ATRAUMATICA. MARCA BIOLINE/FIO CIRURGICO DE ACO INOXIDAVEL MONOFILAMENTAR DE POLIGLECAPRONE 25 Nº3-0 TAMANHO 45 CM COR INCOLOR COM AGULHA DE 1,5 CM CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE TAMANHO 25 MM O FIO DEVERA TER COMPATIBILIDADE COM O DIAMETRO PADRAO RESISTENTE A TRACAO BOA ELASTICIDADE DESLIZAMENTO E MEMORIA RESIDUAL AGULHA RESISTENTE A PREENSAO BOA JUNCAO AO FIO E ATRAUMATICA, MARCA BIOLINE./FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE/FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA BIOLINE./FIO SUTURA; TIPO: NÃO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIESTER TRANÇADO; COLORACAO: VERDE; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA ; DIMENSAO AGULHA: 2,0 CM; NUMERO DE AGULHAS: 2 AGULHAS ; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE..</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2270,04</ValorInicial><ValorFinal>2270,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138828</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30241</Id></row>
<row _id="1310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1275,00</ValorInicial><ValorFinal>1275,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BLGXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139502</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>30243</Id></row>
<row _id="1311"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00191/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica,através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505000,00</ValorInicial><ValorFinal>505000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VW9M6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142086</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30244</Id></row>
<row _id="1312"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR E CARRETA AGRÍCOLA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25360,00</ValorInicial><ValorFinal>25360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8NFBR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142233</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>30246</Id></row>
<row _id="1313"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00301/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos gerais de uso humano; principio/concentracao1: nistatina 100.000ul/g oxido de zinco 200mg/g; forma farmacêutica: pomada dermatológica; forma de apresentação: bisnaga 60 gramas; via administração: dermatológica; validade: 18 meses a partir da data da entrega; unidade de fornecimento: bisnaga, marca Elofar.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3175,00</ValorInicial><ValorFinal>3175,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7SL4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142569</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>30248</Id></row>
<row _id="1314"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 607/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : OXACILINA SODICA 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNID ADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA CÓD: 176498. MARCA: OXANON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12552,00</ValorInicial><ValorFinal>12552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P0J73</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142701</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>30249</Id></row>
<row _id="1315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-51X8H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00234/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7079067000102</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSAS PARA HIGIENIZACAO DE PELE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17400,00</ValorInicial><ValorFinal>17400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PFD4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138887</idOrigem><CnpjFormatado>07.079.067/0001-02</CnpjFormatado><Id>30250</Id></row>
<row _id="1316"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LMFZK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00238/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SANEANTES, ALCOOL ETILICO 70%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5399,55</ValorInicial><ValorFinal>5399,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TGGTL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>138892</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30252</Id></row>
<row _id="1317"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DQPW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00266/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49475833001765</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 12,5MG </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>405,84</ValorInicial><ValorFinal>405,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DQPW1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139235</idOrigem><CnpjFormatado>49.475.833/0017-65</CnpjFormatado><Id>30253</Id></row>
<row _id="1318"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S47JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00218/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO FILME TRANSPARENTE: CURATIVOS ESTEREIS, ADESIVOS, HIPOALERGENICO, COMPOSTO POR UM FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, SEMIPERMEAVEL, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS, RESISTENTE A ÁGUA E COM SISTEMA DE APLICACAO COM MOLDURA. BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. SISTEMA DE APLICACAO EM MOLDURA, LIVRE DE LATEX. MEDIDA APROXIMADA 10CM X 12CM. MATERIAL SERA UTILIZADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. ¿ UNID. MARCA:POLAR FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>678,00</ValorInicial><ValorFinal>678,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1DR0D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139952</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>30256</Id></row>
<row _id="1319"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RB0ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00238/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS CONSTITUIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE USO UNICO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE E QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AO TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 0S APARELHOS EM REGIME DE COMODATO PARA USO DAS LAMINAS. SIGA:64457</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4674,00</ValorInicial><ValorFinal>4674,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-748NL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140065</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>30257</Id></row>
<row _id="1320"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RZ6Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00511/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS - POLIVITAMINICO - SABONETE HIGIENIZADOR EM ESPUMA - SUPLEMENTO VITAMINICO A BASE DE VITAMINAS A, D, E</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1284,59</ValorInicial><ValorFinal>1284,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-RZ6Q3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140076</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30258</Id></row>
<row _id="1321"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H32H6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>21547011000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, DE SOLUÇÃO UNIfiCADA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE E-MAIL, PROTEÇÃO DE ENDPOINT E PROTEÇÃO CONTRA- ATAQUES AVANÇADOS, COM GARANTIA DE 36 MESES, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONfiGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1392300,00</ValorInicial><ValorFinal>1392300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Contrato nº 0014/2022 ¿ GTI Adesão Nº 0002/2022 Pregão nº 09/2021 Processo: Nº 00117.001755/2019-32</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140193</idOrigem><CnpjFormatado>21.547.011/0001-66</CnpjFormatado><Id>30259</Id></row>
<row _id="1322"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F9XH7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>615156,38</ValorInicial><ValorFinal>615156,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>edocs</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139401</idOrigem><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>30262</Id></row>
<row _id="1323"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V33ZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00336/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3982,50</ValorInicial><ValorFinal>3982,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2M48W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139450</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>30263</Id></row>
<row _id="1324"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PNHSB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0057/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROTERONA, ACETATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2938,88</ValorInicial><ValorFinal>2938,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-PNHSB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>139622</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30264</Id></row>
<row _id="1325"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00564/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 1 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14011,92</ValorInicial><ValorFinal>14011,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TNRBJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140370</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>30266</Id></row>
<row _id="1326"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ACAFI ASSOCIACAO COMUNITARIA AGRIC FAMILIARES E ITINGA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7761369000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS,  REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de  empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando  atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos  matriculados nas unidades escolares da rede estadual de  ensino. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30466,10</ValorInicial><ValorFinal>30466,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>o processo não foi finalizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>140476</idOrigem><CnpjFormatado>07.761.369/0001-66</CnpjFormatado><Id>30267</Id></row>
<row _id="1327"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GKQFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141204</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30268</Id></row>
<row _id="1328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CMB1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00602/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>528,02</ValorInicial><ValorFinal>528,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CMB1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141205</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>30269</Id></row>
<row _id="1329"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5047086000121</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1610640,00</ValorInicial><ValorFinal>1610640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo não foi finalizado nosiga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>141264</idOrigem><CnpjFormatado>05.047.086/0001-21</CnpjFormatado><Id>30271</Id></row>
<row _id="1330"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SÃO JORGE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>479593,77</ValorInicial><ValorFinal>479593,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2VXK7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141266</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>30272</Id></row>
<row _id="1331"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00777/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>GLICLAZIDA 30MG - GLICLAZIDA 60MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1053,70</ValorInicial><ValorFinal>1053,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B08Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141275</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30273</Id></row>
<row _id="1332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA - AAA - AA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1009,00</ValorInicial><ValorFinal>1009,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-43BNJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>141302</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>30274</Id></row>
<row _id="1333"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-T8LB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM LEANDRO ESCOBAR</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5581648,14</ValorInicial><ValorFinal>5581648,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EDOCS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>139121</idOrigem><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>30275</Id></row>
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<row _id="1337"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQVKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARADO FIXO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15500,00</ValorInicial><ValorFinal>15500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-09SGV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>140282</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>30285</Id></row>
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<row _id="1372"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00507/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 7; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXAPRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE: COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICOQUIMICOS; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 14990; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOLIDOR./CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 8; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXAPRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE: COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 14990; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOLIDOR./TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR./TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOLIDOR./TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOLIDOR/TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5154,20</ValorInicial><ValorFinal>5154,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KSD7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145419</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30328</Id></row>
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<row _id="1376"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17884676000198</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de refrigerador domestico, visando atender demanda de setores desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13415,16</ValorInicial><ValorFinal>13415,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L1C3C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145589</idOrigem><CnpjFormatado>17.884.676/0001-98</CnpjFormatado><Id>30332</Id></row>
<row _id="1377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XZ22F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 078/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE P/DETERMINACAO DE CRYPTOCOCUS - TESTE P/MENINGITE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10334,79</ValorInicial><ValorFinal>10334,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XZ22F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145651</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>30333</Id></row>
<row _id="1378"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6P10V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01807/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 6%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11128,74</ValorInicial><ValorFinal>11128,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6P10V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145721</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30334</Id></row>
<row _id="1379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01165/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6320,00</ValorInicial><ValorFinal>6320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4VW0H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143349</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>30335</Id></row>
<row _id="1380"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO PELICULA TRANSPARENTE ADESIVA EM ROLO NAO ESTERIL, HIPOALERGENICO, COMPOSTO POR UM FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, SEMIPERMEAVEL, PERMITE AS TROCAS GASOSAS, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, ISENTO DE LATEX. BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. POSSUI TRES LINERS PARA APLICACAO COM ESCALA DE MEDIDAS E SISTEMA DE FECHO, QUE GARANTE 100% DE APROVEITAMENTO DO FILME. POSSUI SISTEMA DE APLICACAO ATRAVES DA BORDA DE SEGURANCA QUE PERMITE A APLICACAO MESMO COM AS MAOS ENLUVADAS, SEM TOCAR NO ADESIVO DO CURATIVO, MANTENDO A ADESAO POR MAIS TEMPO. FACILMENTE CORTADO NO TAMANHO OU FORMATO DESEJADO, E PODE SER MODELADO NO FORMATO REQUERIDO. FACIL PARA ESTICAR E DESPRENDER DURANTE A REMOCAO. MEDIDAS: 10CMX10M, MARCA KANGLI FILM./CURATIVO DE CARVAO ATIVADO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; COMPOSTO DE CARVAO ATIVADO PURO IMPREGNADO COM PRATA; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 10X10CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA ACTICARE AG./CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; EM FIBRAS; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 10X10CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SILVERCARE./CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; EM FIBRAS; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 20X20CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SILVERCARE./CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CALCIO DE ALTA ABSORCAO PARA USO EM FERIDAS EXUDATIVAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 10X20CM, MARCA KANGLI SORB</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6765,21</ValorInicial><ValorFinal>6765,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF85Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144084</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30336</Id></row>
<row _id="1381"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01291/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>60831658002110</CnpjFornecedor><Objeto>TIOTROPIO, BROMETO 2,5MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4862,34</ValorInicial><ValorFinal>4862,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144085</idOrigem><CnpjFormatado>60.831.658/0021-10</CnpjFormatado><Id>30337</Id></row>
<row _id="1382"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00300/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (300 m2 - 20X15m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>241845,00</ValorInicial><ValorFinal>241845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R9H9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144403</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>30338</Id></row>
<row _id="1383"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8FWVT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00632/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/INTRAARTICULAR/INTRATECAL/INTRAVENO SA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA/FABRICANTE: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6736,00</ValorInicial><ValorFinal>6736,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RD36N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147429</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>30339</Id></row>
<row _id="1384"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HLLKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALEX ALVES 11035721724</Fornecedor><CnpjFornecedor>33801138000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao Material de Informatica</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>662,50</ValorInicial><ValorFinal>662,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão a ARP Nº 124-2021</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>147881</idOrigem><CnpjFormatado>33.801.138/0001-49</CnpjFormatado><Id>30340</Id></row>
<row _id="1385"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00656/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544MG/ML (0,5MG/MLBASE) ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDAD E DE FORNECIMENTO:AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 222514. FABRICANTE: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5502,00</ValorInicial><ValorFinal>5502,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK5WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147922</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30341</Id></row>
<row _id="1386"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GSN8J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7630001000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de Material de Informatica</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1402,95</ValorInicial><ValorFinal>1402,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão a ARP 129/2021</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>147942</idOrigem><CnpjFormatado>07.630.001/0001-69</CnpjFormatado><Id>30342</Id></row>
<row _id="1387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6GRF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02340/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 20MG/ML, PEPTIDEOS DE COLAGENO EM PO, POLIVITAMINICO </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3145,23</ValorInicial><ValorFinal>3145,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6GRF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147962</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30343</Id></row>
<row _id="1388"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MMBZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>353,11</ValorInicial><ValorFinal>353,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MMBZ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148848</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30344</Id></row>
<row _id="1389"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88Q0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01930/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E FECHO - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS - CAIXA PLASTICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2507,40</ValorInicial><ValorFinal>2507,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-88Q0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145830</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>30345</Id></row>
<row _id="1390"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-85FHS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 086/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00490/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS ELETRÔNICAS DE 300KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3450,00</ValorInicial><ValorFinal>3450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSWQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145831</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>30346</Id></row>
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<row _id="1392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XT4M8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01959/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTENTOR LIXO CAPACIDADE: 1000 L - CONTENTOR DE 240 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5297,18</ValorInicial><ValorFinal>5297,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TVVS3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145933</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>30348</Id></row>
<row _id="1393"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00550/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BJ5LB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145936</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>30349</Id></row>
<row _id="1394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XF677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 057/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01939/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA TERMICA, CAPACIDADE: 12 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1313,85</ValorInicial><ValorFinal>1313,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-339GZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145937</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>30350</Id></row>
<row _id="1395"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7DVQK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00562/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45149907000155</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA ORGANIZADORA;MATERIAL: PLASTICO; COR:INCOLOR; FORMATO:RETANGULAR; TAMPA: TAMPA COM TRAVA; CAPACIDADE MINIMA E MAXIMA: 8,5 A 11 LITROS; COD. SIGA:245123 ; MARCA:RAINHA./CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS; MATERIAL: PLASTICO (POLIPROPILENO)TRANSPARENTE; DIMENSAO: 40,8CM X 29,0 CM X 12,8 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); CAPACIDADE:11 LITROS ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 102559; MARCA: MB CAIXAS./CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS COLORIDAS; TIPO: ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; DIMENSAO: 40,5CM COMPRIMENTO X 290 CM LARGURA X 24,5CM ALTURA; CAPACIDADE: 19,8LITROS/10KG ;COD. SIGA: 175006; MARCA: UNIJET./CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS; MATERIAL: PLASTICO (POLIPROPILENO)TRANSPARENTE; DIMENSAO:42 CM X 30CM X 30 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); CAPACIDADE: 30 LITROS ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 93784, MARCA: UNIJET./CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS; MATERIAL: PLASTICO, POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 55 A 59CM; LARGURA 38 A 40,5CM; ALTURA: 34 A 38CM; CAPACIDADE: 50 LITROS A 65 LITROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 108741; MARCA: UNIJET</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6655,08</ValorInicial><ValorFinal>6655,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146107</idOrigem><CnpjFormatado>45.149.907/0001-55</CnpjFormatado><Id>30352</Id></row>
<row _id="1396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01981/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG- CLONIDINA, CLORIDRATO 0,2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>228,21</ValorInicial><ValorFinal>228,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146181</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30353</Id></row>
<row _id="1397"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SÃO JOSÉ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50906,36</ValorInicial><ValorFinal>50906,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4LZDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146203</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>30354</Id></row>
<row _id="1398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6LK7V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01820/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 5MG - LATANAPROSTA 50MCG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6995,13</ValorInicial><ValorFinal>6995,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6LK7V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146301</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30355</Id></row>
<row _id="1399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79XNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CLONAZEPAM 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>186,00</ValorInicial><ValorFinal>186,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF29D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146271</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30356</Id></row>
<row _id="1400"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-52HNV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/25080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PAPEL TOALHA - ORDEM FORNECIMENTO IDAF 250802</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15990,00</ValorInicial><ValorFinal>15990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PREGÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144411</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>30357</Id></row>
<row _id="1401"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 082/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,53</ValorInicial><ValorFinal>707,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QR6LZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147489</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>30358</Id></row>
<row _id="1402"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6WCB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 050/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00150/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11786306000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES MODELO INDIVIDUAL CJA06B, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - LOTE 02.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>861600,00</ValorInicial><ValorFinal>861600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N6WCB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147963</idOrigem><CnpjFormatado>11.786.306/0001-31</CnpjFormatado><Id>30359</Id></row>
<row _id="1403"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>03 (TRÊS) FORNOS A GÁS TURBO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24435,00</ValorInicial><ValorFinal>24435,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BTG3B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148144</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>30360</Id></row>
<row _id="1404"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00676/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL; NUMERO: 12; MATERIAL: POLIURETANO; TRATAMENTO: SILICONIZADA, FLEXIVEL; RADIOPACIDADE: RADIOPACA; GRADUACAO: 10 CM; COMPRIMENTO: 120 CM; COMPONENTES: CONECTOR UNIVERSAL, FIO GUIA ACO ESPIRAL, TAMPA PROTETORA LUER; ESTERILIDADE:ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO EDEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLUMED</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6664,00</ValorInicial><ValorFinal>6664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-52V96</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148286</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30361</Id></row>
<row _id="1405"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00678/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO)PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA ;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENERICO)</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12240,00</ValorInicial><ValorFinal>12240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148289</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>30362</Id></row>
<row _id="1406"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00723/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA MEDQUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62,40</ValorInicial><ValorFinal>62,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149043</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>30363</Id></row>
<row _id="1407"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C4DR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA DE LICITAÇÃO</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO 500G</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14820,00</ValorInicial><ValorFinal>14820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149044</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>30364</Id></row>
<row _id="1408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00761/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : EPINEFRINA 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, MARCA HJPOLADOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149513</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>30365</Id></row>
<row _id="1409"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R3TNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02752/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>CANAGLIFLOZINA 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>846,00</ValorInicial><ValorFinal>846,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R3TNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149514</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>30366</Id></row>
<row _id="1410"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8LHZM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00563/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA ESTREITO CAFEEIRO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175000,00</ValorInicial><ValorFinal>175000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X34KQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145786</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30367</Id></row>
<row _id="1411"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00587/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6G1B9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145829</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30368</Id></row>
<row _id="1412"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0PLMD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00479/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 SELADORA À VÁCUO PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3750,00</ValorInicial><ValorFinal>3750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSWQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145833</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>30369</Id></row>
<row _id="1413"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00544/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : BROMOPRIDA 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNI DADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA ;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 176434. MARCA: UNIAO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14280,00</ValorInicial><ValorFinal>14280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B1HQB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145938</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>30370</Id></row>
<row _id="1414"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00542/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE COM INDICADOR TERMICO, DORSO DE PAPEL CREPE A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMOATIVA, ESTIRENO, BUTADIENO, RESINAS ACRILICAS, BOA ADESAO APRESENTANDO RESISTENCIA E ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTAS TEMPERATURAS. TAMANHO: 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MARCA: POLITAPE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>664,20</ValorInicial><ValorFinal>664,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TD20W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145939</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>30371</Id></row>
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<row _id="1416"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE  02 (DOIS) TRATORES AGRÍCOLAS DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>437800,00</ValorInicial><ValorFinal>437800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGB1C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145961</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30373</Id></row>
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<row _id="1419"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE PÃO DE SAL E PÃO DOCE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4999,80</ValorInicial><ValorFinal>4999,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-58BR4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146007</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>30376</Id></row>
<row _id="1420"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00498/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1L85D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146019</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>30377</Id></row>
<row _id="1421"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00559/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód. SIGA: 256367, MARCA ANAPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q7JVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146104</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>30378</Id></row>
<row _id="1422"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MPXGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00561/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>GLICEROFOSFATO DE SODIO 216MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML. (SIGA: 37894) MARCA FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10080,00</ValorInicial><ValorFinal>10080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-70NVH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146106</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>30379</Id></row>
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<row _id="1424"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00115/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1JVR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143104</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>30381</Id></row>
<row _id="1425"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187754,30</ValorInicial><ValorFinal>187754,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WV6TF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145225</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>30382</Id></row>
<row _id="1426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C22Z1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01796/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 18MG - ADESIVO TRANDERMICO (8MG/24HS) - ROTIGOTINA 9MG - ADESIVO TRANSDERMICO (4MG/24HS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9617,29</ValorInicial><ValorFinal>9617,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C22Z1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145584</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30383</Id></row>
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<row _id="1432"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NJ21L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00573/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PETIDINA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML;VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA ;VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA UNIÃO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>352,86</ValorInicial><ValorFinal>352,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1R9CR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146302</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30392</Id></row>
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<row _id="1435"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00613/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5K95F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146356</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30395</Id></row>
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<row _id="1448"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00481/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9L3B7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145740</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30412</Id></row>
<row _id="1449"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-50MS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01972/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SERTRALINA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436,39</ValorInicial><ValorFinal>436,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-50MS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146108</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30413</Id></row>
<row _id="1450"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00560/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23706582000121</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMAS DE DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA (D.V.E.) CONTENDO: 1 - CATETER VENTRICULAR, COMPOSICAO - SILICONE, TRATADO COM BARIO (RADIOPACO); COMPRIMENTO MINIMO: 35 CM; DIAMETRO EXTERNO DO CATETER: 3,1 MM; DIAMETRO INTERNO DO CATETER: 1,5 MM; EXTREMIDADE DISTAL: ROMBA, IMPERFURADA, PERFIL CONICO, RADIOPACA; PERFURACOES DISTAIS: MINIMO DE 4 FILEIRAS DE 5 FUROS E MAXIMO DE 4 FILEIRAS DE 10 FUROS; MARCACOES: NO MINIMO 1 (UMA) MARCACAO RADIOPACA (DETECTAVEIS AO RAIO-X) A CADA CENTIMETRO DE EXTENSAO DO CATETER, INICIANDO-SE AOS 3CM E COM TERMINO AOS 15CM, NAO DESTACAVEIS DO CATETER; MANDRIL: MANDRIL METALICO, RETO, COM 36 CM DE COMPRIMENTO; TROCATER: TROCATER METALICO, CURVO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ADAPTAVEL AO CATETER E DISTAL CORTANTE; CONECTORES: CONECTOR TIPO "LUER LOCK" FEMEA, COM CAPA, CONECTAVEL A PARTE DISTAL DO CATETER VENTRICULAR; 2 - EQUIPO: COMPRIMENTO TOTAL: 157 CM; CONECTORES E TRAVAS: CONECTOR TIPO "LUER LOCK" MACHO EM EXTREMIDADE PROXIMAL, DOIS "CLAMPS" PLASTICOS AO LONGO DO EQUIPO, DOIS CONECTORES TIPO "TREE WAY" AO LONGO DO EQUIPO, NO MINIMO UM PONTO DE COLETA/INJECAO DE AMOSTRAS. 3 - RESERVATORIOS: RESERVATORIO DE GOTEJAMENTO: DE 75 ML A 100ML DE CAPACIDADE, EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE TIPO P.V.C. , GRADUADO EM UNIDADES METRICAS INTERNACIONAIS, COM VALVULA ANTI-REFLUXO E SIFAO ATMOSFERICO ESTERIL; RESERVATORIO DE COLETA: 700 ML DE CAPACIDADE, EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL TIPO "VINYL", GRADUADO EM UNIDADES METRICAS INTERNACIONAIS, COM "CLAMP" PLASTICO EM LINHA DE DRENAGEM E COM PELO MENOS DOIS "CLAMPS" PLASTICOS EM LINHA DE CONECCAO COM RESERVATORIO DE GOTEJAMENTO; 4 - SISTEMA DE MEDIDA E ARMACAO: ARMACAO: ARMACAO DE PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE TIPO P.V.C., PARA MONTAGEM DOS RESERVATORIOS DE GOTEJAMENTO E DE COLETA, INCORPORADO COM REGUA DE MEDIDA; REGUA DE MEDIDA DE PRESSAO: MINIMO DE 27CM, INCORPORADA OU INCORPORAVEL A ARMACAO PLASTICA GRADUADA EM CM DE H²O E MM DE HG (AMBAS AS GRADUACOES); 5 - OBSERVACOES: ESTERILIZACAO: TODO O SISTEMA DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALGEM ESTERIL, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, OU METODO SIMILAR DE MESMA EFICACIA, PARA USO UNICO. MARCA HPBIO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10381,80</ValorInicial><ValorFinal>10381,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146109</idOrigem><CnpjFormatado>23.706.582/0001-21</CnpjFormatado><Id>30414</Id></row>
<row _id="1451"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 051/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 04.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>261072,00</ValorInicial><ValorFinal>261072,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SHF5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146264</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>30415</Id></row>
<row _id="1452"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00538/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36929543000135</CnpjFornecedor><Objeto>DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, ADUBO MINERAL E ADUBO ORGÂNICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S0W47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146221</idOrigem><CnpjFormatado>36.929.543/0001-35</CnpjFormatado><Id>30416</Id></row>
<row _id="1453"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00617/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO TOCO COM CAAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XGX7K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146309</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30418</Id></row>
<row _id="1454"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R5LCF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>VALACICLOVIR, CLORIDRATO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3610,00</ValorInicial><ValorFinal>3610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R5LCF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146354</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30419</Id></row>
<row _id="1455"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>ROCADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2TBM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146355</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>30420</Id></row>
<row _id="1456"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00645/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>01 (UMA) BATEDEIRA DE CEREAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SKMN5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146376</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>30421</Id></row>
<row _id="1457"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00580/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) ; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO- AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA/NOVA BUPI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4792,00</ValorInicial><ValorFinal>4792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146421</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30422</Id></row>
<row _id="1458"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00628/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KP4XT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146444</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>30423</Id></row>
<row _id="1459"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00349/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO; COM ARGININA E SEM SACAROSE; PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS; EMBALAGEM DE 200ML. MARCA: NOVASOURCE PROLINE NESTLE SIGA:250515</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5593,68</ValorInicial><ValorFinal>5593,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-10QQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142948</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>30424</Id></row>
<row _id="1460"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-54TGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00496/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>FIO DE KIRSCHNER N° 1,5 X 300 MM </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2046,00</ValorInicial><ValorFinal>2046,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1D38T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145202</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>30426</Id></row>
<row _id="1461"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V98Z9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 061/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>904728001209</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18720,00</ValorInicial><ValorFinal>18720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Devido ao Processo constar Locação e Aquisições.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145345</idOrigem><CnpjFormatado>00.904.728/0012-09</CnpjFormatado><Id>30427</Id></row>
<row _id="1462"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00508/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO CÓD. 225031. MARCA: ASTRAZENICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2260,00</ValorInicial><ValorFinal>2260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33DJZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145496</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>30429</Id></row>
<row _id="1463"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00517/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; QUE ATENDA INCLUSIVE NEONATOS, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: OK METER MATCH II FABRICANTE: OK BIOTECH CO. DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EP. OBS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR 60 APARELHOS DE GLICOSIMETROS, BATERIAS E REALIZAR TREINAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7776,00</ValorInicial><ValorFinal>7776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WH63G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145645</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>30430</Id></row>
<row _id="1464"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MHX8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE NOTEBOOKS COM GARANTIA ON SITE</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98120,96</ValorInicial><ValorFinal>98120,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>AJUSTES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145966</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>30431</Id></row>
<row _id="1465"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00484/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-24K9Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146010</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30432</Id></row>
<row _id="1466"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0HLHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 789/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48,33</ValorInicial><ValorFinal>48,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BKBD0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146371</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30433</Id></row>
<row _id="1467"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00430/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>01 (UMA) BATEDEIRA DE CEREAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z350M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146372</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>30434</Id></row>
<row _id="1468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZQBP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL OTTO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31374156000166</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE LIPIDIOS PARADIETA ENTERAL OU ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4394,70</ValorInicial><ValorFinal>4394,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZQBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146724</idOrigem><CnpjFormatado>31.374.156/0001-66</CnpjFormatado><Id>30435</Id></row>
<row _id="1469"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N997C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31970414000177</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL GRAFICO/ ABONO PARA FALTA JUSTIFICADA - RECEITUARIO SIMPLES - BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL NUMERADO, EM 2 VIAS - BLOCO DE FORMULARIO DE REQUISICAO DE EXAMES - TICKET REFEICAO (DESJEJUM.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>720,90</ValorInicial><ValorFinal>720,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WNQN6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146742</idOrigem><CnpjFormatado>31.970.414/0001-77</CnpjFormatado><Id>30436</Id></row>
<row _id="1470"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>NUTRICAO; FORMULA MODIFICADA PARA NUTRICAO ENTERAL HIPERCALORICA, HIPOPROTEICA INDICADA PARA INSUFICIENCIA RENAL EM TRATAMENTO CONSERVADOR. FONTE PROTEICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO E SODIO E/OU PROTEINA DO SORO DO LEITE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2095,20</ValorInicial><ValorFinal>2095,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2FKMQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146783</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>30437</Id></row>
<row _id="1471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGGP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6084,40</ValorInicial><ValorFinal>6084,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGGP7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146882</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>30438</Id></row>
<row _id="1472"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIAZEPAM 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,48</ValorInicial><ValorFinal>2460,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C5P1P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146929</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>30439</Id></row>
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<row _id="1474"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MPMLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 10 MG, FILTRO SOLAR FPS 40, OXIBUTININA 0,5MG/ML, OXIBUTININA 2MG/ML,  OXIBUTININA 2MG/ML, E RANELATO DE ESTRONCIO 2G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6380,70</ValorInicial><ValorFinal>6380,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MPMLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147008</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>30441</Id></row>
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<row _id="1492"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Álcool em gel 70% frasco 800ml e dispensers compatível com o refil através da utilização da ARP 382/22 do HEMOES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6512,00</ValorInicial><ValorFinal>6512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KC275</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146447</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>30461</Id></row>
<row _id="1493"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00584/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: GLICOSE 80MG/ML (8%);FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1990,00</ValorInicial><ValorFinal>1990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B201D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146451</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30462</Id></row>
<row _id="1494"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CARIMBO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>232,62</ValorInicial><ValorFinal>232,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0V8R7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146456</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>30463</Id></row>
<row _id="1495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DWZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32583737000170</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1336800,00</ValorInicial><ValorFinal>1336800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 - Emergencial.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146523</idOrigem><CnpjFormatado>32.583.737/0001-70</CnpjFormatado><Id>30464</Id></row>
<row _id="1496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO 70%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2975,00</ValorInicial><ValorFinal>2975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-960C5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146542</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30465</Id></row>
<row _id="1497"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5PBDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTIESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 100 X 100 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:WINNER SIGA:253435</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7993,00</ValorInicial><ValorFinal>7993,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D0C88</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146551</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>30466</Id></row>
<row _id="1498"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q0X3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 218/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>SANGUE DE CARNEIRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153,20</ValorInicial><ValorFinal>153,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q0X3H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146553</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>30468</Id></row>
<row _id="1499"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00607/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7T7L3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146554</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30469</Id></row>
<row _id="1500"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-4GL28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01266/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MIRTAZAPINA 45MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1596,66</ValorInicial><ValorFinal>1596,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-4GL28</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143732</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30470</Id></row>
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<row _id="1503"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PCHJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36530034000135</CnpjFornecedor><Objeto>MOBILIRIOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>383399,90</ValorInicial><ValorFinal>383399,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145041</idOrigem><CnpjFormatado>36.530.034/0001-35</CnpjFormatado><Id>30474</Id></row>
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<row _id="1506"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00626/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9R8H3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147069</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>30477</Id></row>
<row _id="1507"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MQFGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00619/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CAPA DE PROTECAO DE MICROCAMERA DE VIDEO, PLASTICO ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ISENTA DE LATEX, MEDINDO 13CM X 250CM APROXIMADAMENTE,MARCA ESTERIL, COD. SIGA 37611./PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; PAPEL: TERMOSENSIVEL; TAMANHO: 80MM X 20M; APLICACAO: COMPATIVEL COM O ELETROCARDIOGRAFO; MARCA: MINDRAY; MODELO: BENEHEART R3, MARCA TECNOPRINT, COD. SIGA 236965</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2091,00</ValorInicial><ValorFinal>2091,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MQFGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147149</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30480</Id></row>
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<row _id="1509"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de Exame de Ecocardiograma Transtorácico</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210,00</ValorInicial><ValorFinal>210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N8Z1R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148005</idOrigem><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>30484</Id></row>
<row _id="1510"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00234/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>316,41</ValorInicial><ValorFinal>316,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-48615</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148043</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>30485</Id></row>
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<row _id="1521"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALTO JATIBOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>198521,29</ValorInicial><ValorFinal>198521,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JB9SG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142889</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>30496</Id></row>
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<row _id="1534"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00606/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC7JM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146558</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30510</Id></row>
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<row _id="1536"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00610/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-088PG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146703</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30514</Id></row>
<row _id="1537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R4WQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ACETILSALICILICO 200MG TAMPONADO - ALPRAZOLAM 1MG - AL PRAZOLAM 2MG - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2978,89</ValorInicial><ValorFinal>2978,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R4WQ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143158</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>30516</Id></row>
<row _id="1538"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00431/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-802BX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144602</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30517</Id></row>
<row _id="1539"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-488XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27821229000143</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR, MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2660,00</ValorInicial><ValorFinal>2660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DKTX1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144605</idOrigem><CnpjFormatado>27.821.229/0001-43</CnpjFormatado><Id>30518</Id></row>
<row _id="1540"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01569/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2416,64</ValorInicial><ValorFinal>2416,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q3KBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144745</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>30519</Id></row>
<row _id="1541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4DMKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01977/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>BISCOITO; VARIEDADE: SALGADO; SABOR: ORIGINAL; INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6463,80</ValorInicial><ValorFinal>6463,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4DMKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145968</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>30521</Id></row>
<row _id="1542"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1SL09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01944/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA -  LANCETAS ACCU CHEK MULTICLIX</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8230,32</ValorInicial><ValorFinal>8230,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1SL09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145969</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>30522</Id></row>
<row _id="1543"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WN1HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO - ARP 039/2021 - SEJUS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4640,00</ValorInicial><ValorFinal>4640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6JHST</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146081</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>30523</Id></row>
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<row _id="1549"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1MH9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ARGININA, PERINDOPRIL 3,5MG: ANLODIPINO, BESILATO 2,5MG </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123,90</ValorInicial><ValorFinal>123,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1MH9S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148020</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30530</Id></row>
<row _id="1550"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5D0WS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02391/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE TORAX; NUMERAÇÃO: NÚMERO 32</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>617,20</ValorInicial><ValorFinal>617,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G5M4C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148136</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>30533</Id></row>
<row _id="1551"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00669/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO CIRURGICO DE ACO INOXIDAVEL MONOFILAMENTAR DE POLIGLECAPRONE 25 Nº 4-0. TAMANHO 45 CM. COR INCOLOR. COM AGULHA DE 1,5 CM; CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE; TAMANHO 25 MM. O FIO DEVERA TER COMPATIBILIDADE COM O DIAMETRO PADRAO, RESISTENTE A TRACAO, BOA ELASTICIDADE, DESLIZAMENTO E MEMORIA RESIDUAL. AGULHA RESISTENTE A PREENSAO, BOA JUNCAO AO FIO E ATRAUMATICA, MARCA BIOLINE./FIO CIRURGICO DE ACO INOXIDAVEL MONOFILAMENTAR DE POLIGLECAPRONE 25 Nº 4-0; TAMANHO: 70 CM; COR: INCOLOR; COM AGULHA DE 1,5 CM; CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE; TAMANHO: 19 MM; O FIO DEVERA TER COMPATIBILIDADE COM O DIAMETRO PADRAO, RESISTENTE A TRACAO, BOA ELASTICIDADE, DESLIZAMENTO E MEMORIA RESIDUAL; AGULHA RESISTENTE A PREENSAO, BOA JUNCAO AO FIO E ATRAUMATICA. MARCA BIOLINE./FIO CIRURGICO DE ACO INOXIDAVEL MONOFILAMENTAR DE POLIGLECAPRONE 25 Nº3-0 TAMANHO 45 CM COR INCOLOR COM AGULHA DE 1,5 CM CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE TAMANHO 25 MM O FIO DEVERA TER COMPATIBILIDADE COM O DIAMETRO PADRAO RESISTENTE A TRACAO BOA ELASTICIDADE DESLIZAMENTO E MEMORIA RESIDUAL AGULHA RESISTENTE A PREENSAO BOA JUNCAO AO FIO E ATRAUMATICA, MARCA BIOLINE./FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLAINE./FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2916,12</ValorInicial><ValorFinal>2916,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148147</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30534</Id></row>
<row _id="1552"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-98KSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02456/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A </Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>TOCILIZUMABE 162MG/ML 0,9ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15992,16</ValorInicial><ValorFinal>15992,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-98KSF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148253</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>30535</Id></row>
<row _id="1553"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00677/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14950,00</ValorInicial><ValorFinal>14950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148288</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30536</Id></row>
<row _id="1554"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>LÂMINA PARA MICROSCOPIO - LAMINULAS PARA CONTAGEM EM CAMARA DE NEUBAUER. DIMENSOES: 20MMX26MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1155,00</ValorInicial><ValorFinal>1155,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1MJGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148318</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30537</Id></row>
<row _id="1555"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SKNGS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02462/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 5000UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161,00</ValorInicial><ValorFinal>161,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SKNGS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148319</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30538</Id></row>
<row _id="1556"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02439/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 37,5MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1910,66</ValorInicial><ValorFinal>1910,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZC22T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148462</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30539</Id></row>
<row _id="1557"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CWWXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00373/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9390408000191</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA 50ML, MARCA/FABRICANTE: BRACCO/PATHEON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2355,60</ValorInicial><ValorFinal>2355,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRHPS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143155</idOrigem><CnpjFormatado>09.390.408/0001-91</CnpjFormatado><Id>30540</Id></row>
<row _id="1558"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO - CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR (AUTOENTINTADO), COM ALMOFADA EMBUTIDA . </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>881,74</ValorInicial><ValorFinal>881,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q8W2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143467</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>30541</Id></row>
<row _id="1559"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6C4K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5075964000112</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE COM PERFURADOR ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1170,00</ValorInicial><ValorFinal>1170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-86S05</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143556</idOrigem><CnpjFormatado>05.075.964/0001-12</CnpjFormatado><Id>30543</Id></row>
<row _id="1560"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HFLJ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00431/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPER-RAPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAOPROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO; O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO; A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM REGIME DE COMODATO INCUBADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: TERRAGENE/BIONOVA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CPPT0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144174</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>30544</Id></row>
<row _id="1561"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS -CAFE TORRADO E MOIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12680,00</ValorInicial><ValorFinal>12680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-001RX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145492</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>30545</Id></row>
<row _id="1562"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7S8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 071/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00511/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 200MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA TEUTO./CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO., MARCA PRATI/NISTATINA 100000UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 50ML+CONTA-GOTAS; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO+CONTAGOTAS, PRATI./SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA, SULFATO 80MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA PRATI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1151,26</ValorInicial><ValorFinal>1151,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FF2FG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145493</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30546</Id></row>
<row _id="1563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G8DFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01865/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 150MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4030,95</ValorInicial><ValorFinal>4030,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G8DFP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145494</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30547</Id></row>
<row _id="1564"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5Q5T2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00521/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALOXONA,CLORIDRATO 0,4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/S UBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: NARCAN; FABRICANTE: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA; DETENTORA DO REGISTRO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,00</ValorInicial><ValorFinal>1360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G33CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145649</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30548</Id></row>
<row _id="1565"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELINILDO MARINHO DE LIMA 66999723400</Fornecedor><CnpjFornecedor>43722921000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital 012/2021 - Seleção de Projetos Culturais de Educação Patrimonial no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2021 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146708</idOrigem><CnpjFormatado>43.722.921/0001-70</CnpjFormatado><Id>30549</Id></row>
<row _id="1566"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZTP9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 196/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>75014167000100</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE ZINCO 4MG/ML (MANIPULADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80,00</ValorInicial><ValorFinal>80,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTP9B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146723</idOrigem><CnpjFormatado>75.014.167/0001-00</CnpjFormatado><Id>30550</Id></row>
<row _id="1567"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR; MODELO: MESA - GRAMPEADOR PROFISSIONAL - TESOURA DE USO GERAL - EXTRATOR DE GRAMPO - ESTILETE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1476,30</ValorInicial><ValorFinal>1476,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R0MC0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146741</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>30551</Id></row>
<row _id="1568"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MISTURA CONCENTRADA DE AMINOACIDOS, ISENTA DE LISINA E BAIXO TEOR DE TRIPTOFANO, SUPLEMENTADO COM VITAMINAS, MINERAIS, ADEQUADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE DE 1 ANO DE IDADE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9177,50</ValorInicial><ValorFinal>9177,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2FKMQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146781</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>30552</Id></row>
<row _id="1569"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 071/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 75MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>675,00</ValorInicial><ValorFinal>675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-67XLB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146789</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30555</Id></row>
<row _id="1570"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XF677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>58950775000108</CnpjFornecedor><Objeto>BOLSA PRESSURIZADA PARA INFUSAO DE LIQUIDOS (SANGUE E SORO) SOB PRESSAO CONSTANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5409,53</ValorInicial><ValorFinal>5409,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-69CRZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146793</idOrigem><CnpjFormatado>58.950.775/0001-08</CnpjFormatado><Id>30556</Id></row>
<row _id="1571"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00611/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 222517. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2212,00</ValorInicial><ValorFinal>2212,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VH5L2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147003</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30558</Id></row>
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<row _id="1573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01875/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9177375000104</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 40X60. ROLO COM 400 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10884,00</ValorInicial><ValorFinal>10884,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SC4CD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146550</idOrigem><CnpjFormatado>09.177.375/0001-04</CnpjFormatado><Id>30560</Id></row>
<row _id="1574"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%. ALMOTOLIA COM 100 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7980,00</ValorInicial><ValorFinal>7980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MRJC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142890</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>30561</Id></row>
<row _id="1575"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00597/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, FABRICANTE/MARCA EUROFARMA/ZAP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>224,00</ValorInicial><ValorFinal>224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2W3PL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146549</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30562</Id></row>
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<row _id="1588"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C22Z1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02560/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 18MG - ADESIVO TRANDERMICO (8MG/24HS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,14</ValorInicial><ValorFinal>8160,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C22Z1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148704</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30582</Id></row>
<row _id="1589"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 051/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00154/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 04.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>238975,00</ValorInicial><ValorFinal>238975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SHF5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148746</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>30583</Id></row>
<row _id="1590"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F54FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00706/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ATENOLOL 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA PRATI./MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 6,25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOLAB SANUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>282,00</ValorInicial><ValorFinal>282,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JPVK1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148747</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>30584</Id></row>
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<row _id="1620"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00354/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZZJWP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144301</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>30621</Id></row>
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<row _id="1624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H5R2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 079/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75000,00</ValorInicial><ValorFinal>75000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 079/2022. Incluso neste contrato Serviços e Equipamentos.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145044</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>30625</Id></row>
<row _id="1625"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DH0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROTAMINA,CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA PROTAMINA/UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187,54</ValorInicial><ValorFinal>187,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PTDQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145054</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30626</Id></row>
<row _id="1626"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5N5FC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145164</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30627</Id></row>
<row _id="1627"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00486/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5BRZ7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145735</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>30628</Id></row>
<row _id="1628"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DR88J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02617/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>CRACHÁ EM PVC,PROTETOR DE CRACHÁ,CORDAO PARA CRACHA,PRESILHA JACARÉ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5084,10</ValorInicial><ValorFinal>5084,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8PJ71</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148860</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>30629</Id></row>
<row _id="1629"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DR88J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02633/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>CRACHÁ EM PVC,PROTETOR DE CRACHÁ,CORDAO PARA CRACHA,CORDAO PARA CRACHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1936,80</ValorInicial><ValorFinal>1936,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-46PPG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148971</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>30630</Id></row>
<row _id="1630"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DJVT7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 624/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00991/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2512121000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE/EMISSÃO OTOACÚSTICA TRIAGEM E BERA TRIAGEM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77414,00</ValorInicial><ValorFinal>77414,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DJVT7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149008</idOrigem><CnpjFormatado>02.512.121/0001-48</CnpjFormatado><Id>30631</Id></row>
<row _id="1631"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ¿ EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17126235,00</ValorInicial><ValorFinal>17126235,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-2HBT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149009</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>30632</Id></row>
<row _id="1632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02660/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA 6MMX0,25MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>464,82</ValorInicial><ValorFinal>464,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-00H8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149010</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>30633</Id></row>
<row _id="1633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02656/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> TELMISARTANA 80MG,HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>453,60</ValorInicial><ValorFinal>453,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-73J2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149014</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30634</Id></row>
<row _id="1634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PTGW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MRM65 SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19209889000140</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1668000,00</ValorInicial><ValorFinal>1668000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 030/2022-HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149047</idOrigem><CnpjFormatado>19.209.889/0001-40</CnpjFormatado><Id>30635</Id></row>
<row _id="1635"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QZS0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>45812327000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>675,00</ValorInicial><ValorFinal>675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149107</idOrigem><CnpjFormatado>45.812.327/0001-04</CnpjFormatado><Id>30636</Id></row>
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<row _id="1637"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS E HIG. PESSOAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>31503963000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1399,00</ValorInicial><ValorFinal>1399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149112</idOrigem><CnpjFormatado>31.503.963/0001-31</CnpjFormatado><Id>30638</Id></row>
<row _id="1638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 18MG - METILFENIDATO 36MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8932,50</ValorInicial><ValorFinal>8932,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149171</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>30639</Id></row>
<row _id="1639"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00742/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BROMOPRIDA 10MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>388,00</ValorInicial><ValorFinal>388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RJV49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149241</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>30640</Id></row>
<row _id="1640"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00391/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, PARA DIABETICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO E SODIO, COM 18% DE PROTEINAS, 34% DE HC E 48% DE LIPIDIOS, EMBALAGEM PLASTICA DE 200 ML, COM 1,0 KCAL/ML, SABOR MORANGO E BAUNILHA. SIGA:108596.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2354,40</ValorInicial><ValorFinal>2354,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8T0RQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143680</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>30641</Id></row>
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<row _id="1642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Z8QLS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01317/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA 32MCG/DOSE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,40</ValorInicial><ValorFinal>159,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DSWWJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143703</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30643</Id></row>
<row _id="1643"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 146/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00309/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8HS30</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143727</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30644</Id></row>
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<row _id="1645"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0PLMD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SELADORA À VÁCUO PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3750,00</ValorInicial><ValorFinal>3750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8NR6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143903</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>30647</Id></row>
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<row _id="1655"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-297XH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33013528000154</CnpjFornecedor><Objeto>ESPACADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO PARA USAR COM BOMBINHAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA MEDICACAO 200-300ML ADULTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4393,50</ValorInicial><ValorFinal>4393,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0LW90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147483</idOrigem><CnpjFormatado>33.013.528/0001-54</CnpjFormatado><Id>30661</Id></row>
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<row _id="1657"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9KH3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00387/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAUBER COMERCIAL EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7270545000167</CnpjFornecedor><Objeto>PIJAMA PARA PACIENTE ADULTO, MODELO: MASCULINO, CONJUNTO CURTO, TAMANHO GG, TECIDO 100 ALGODAO, COR AZUL LISTRADO DE BRANCO, NAO DESCARTAVEL, PREENCOLHIDO, COMPOSTO POR DUAS PECAS, BLUSA SEM MANGA, GOLA TIPO V, SEM BOLSO, COM LOGOTIPO DO ORGAO HMSA , LADO ESQUERDO SUPERIOR, NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 10 CM, FONTE VERDANA; BERMUDA COM ELASTICO NA CINTURA, COM LOGOTIPO DO ORGAO, LADO ESQUERDO NA PERNA, NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 10 CM, FONTE VERDANA, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, INCLUIR TAMANHO DO ITEM NA ETIQUETA. MARCA: BREXPORT SIGA:236866/PIJAMA PARA PACIENTE ADULTO, MODELO: MASCULINO, CONJUNTO CURTO, TAMANHO X/GG, TECIDO 100 ALGODAO, COR AZUL LISTRADO DE BRANCO, NAO DESCARTAVEL, PREENCOLHIDO, COMPOSTO POR DUAS PECAS, BLUSA SEM MANGA, GOLA TIPO V, SEM BOLSO, COM LOGOTIPO DO ORGAO HMSA , LADO ESQUERDO SUPERIOR, NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 10 CM, FONTE VERDANA; BERMUDA COM ELASTICO NA CINTURA, COM LOGOTIPO DO ORGAO, LADO ESQUERDO NA PERNA, NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 10 CM, FONTE VERDANA, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, INCLUIR TAMANHO DO ITEM NA ETIQUETA. MARCA: BREXPORT SIGA:236867/PIJAMA PARA PACIENTE ADULTO, MODELO: MASCULINO, CONJUNTO CURTO, TAMANHO G, TECIDO 100 ALGODAO, COR AZUL LISTRADO DE BRANCO, NAO DESCARTAVEL, PREENCOLHIDO, COMPOSTO POR DUAS PECAS, BLUSA SEM MANGA, GOLA TIPO V, SEM BOLSO, COM LOGOTIPO DO ORGAO HMSA , LADO ESQUERDO SUPERIOR, NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 10 CM, FONTE VERDANA; BERMUDA COM ELASTICO NA CINTURA, COM LOGOTIPO DO ORGAO, LADO ESQUERDO NA PERNA, NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 10 CM, FONTE VERDANA, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, INCLUIR TAMANHO DO ITEM NA ETIQUETA. MARCA: BREXPORT SIGA:236865</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8490,00</ValorInicial><ValorFinal>8490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HF0B4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143943</idOrigem><CnpjFormatado>07.270.545/0001-67</CnpjFormatado><Id>30663</Id></row>
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<row _id="1661"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) trator agrícola de 75 cv.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-03HBJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145593</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>30667</Id></row>
<row _id="1662"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5R2BB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01897/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO CORANTE PAPANICOLAU: HEMATOXILINA DE HARRIS. SOLUCAO PRONTA PARA USO. UTILIZACAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6699,50</ValorInicial><ValorFinal>6699,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145654</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>30668</Id></row>
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<row _id="1664"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PX1R4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01994/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>43940618000144</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>746,46</ValorInicial><ValorFinal>746,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PX1R4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146452</idOrigem><CnpjFormatado>43.940.618/0001-44</CnpjFormatado><Id>30670</Id></row>
<row _id="1665"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9023050770</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, NO EIXO TECNOLÓGICO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, OFERTADO PELO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TÉCNICA TALMO LUIZ SILVA, SITUADO NA RUA PADRE ANCHIETA, N. 250, VILA NOVA DE CIMA, JOÃO NEIVA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146453</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.023/0507-70</CnpjFormatado><Id>30671</Id></row>
<row _id="1666"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23035197000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITALE-CNPJ, VALIDADE 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CG30Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146559</idOrigem><CnpjFormatado>23.035.197/0001-08</CnpjFormatado><Id>30672</Id></row>
<row _id="1667"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XNB0J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00745/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESMOPRESSINA,ACETATO 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL+TUBO APLICADOR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2,5ML+TUBO APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INTRANASAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO+TUBO APLICADOR, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1165,20</ValorInicial><ValorFinal>1165,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WSQ79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149242</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30673</Id></row>
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<row _id="1699"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00440/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CREPE; MATERIAL DORSO: PAPEL CREPADO SATURADO; MATERIAL ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS SINTETICAS; LARGURA: 18 MM; COMPRIMENTO: 50 M; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 6 UNIDADES/FITA ADESIVA PLASTICA; TRANSPARENTE; LARGURA: 48 MM; COMPRIMENTO 50 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 4 UNIDADES/FITA ADESIVA PLASTICA FACE SIMPLES; MATERIAL DO DORSO: POLIPROPILENO BIORIENTADO; MATERIAL DO ADESIVO: ACRILICO; COR: INCOLOR; LARGURA: 12 MM; COMPRIMENTO: 50M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 20 UN; CODIGO SIGA: 11676</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5241,60</ValorInicial><ValorFinal>5241,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F9JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144317</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>30712</Id></row>
<row _id="1700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01542/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,60</ValorInicial><ValorFinal>159,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRK1W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144648</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>30713</Id></row>
<row _id="1701"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-24XDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00479/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15277824000180</CnpjFornecedor><Objeto>TORNEIRA 3 VIAS (THREE WAY) EM PVC, COM CONECTOR VALVULADO EM SILICONE, COM SUPERFICIE LISA E PLANA, LIVRE DE REENTRÂNCIAS, PARA ADMINISTRACÃO DE SOLUCOES ENDOVENOSAS,TRANSPARENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE Cód: 233480. MARCA: TROGE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7108,00</ValorInicial><ValorFinal>7108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3WSTB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144803</idOrigem><CnpjFormatado>15.277.824/0001-80</CnpjFormatado><Id>30714</Id></row>
<row _id="1702"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HBGV8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL 75MG - INSULINA GLARGINA 100 U/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3006,48</ValorInicial><ValorFinal>3006,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HBGV8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146785</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30715</Id></row>
<row _id="1703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LP1TQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CREPE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1463,00</ValorInicial><ValorFinal>1463,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DRWLW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146722</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>30716</Id></row>
<row _id="1704"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FHGXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2523,76</ValorInicial><ValorFinal>2523,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>147202</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>30718</Id></row>
<row _id="1705"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PQWZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2906841000198</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA AAA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>305,20</ValorInicial><ValorFinal>305,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G75L5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147203</idOrigem><CnpjFormatado>02.906.841/0001-98</CnpjFormatado><Id>30719</Id></row>
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<row _id="1709"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00775/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36929543000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO 02 (DOIS) DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, ADUBO MINERAL E ADUBO ORGÂNICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70000,00</ValorInicial><ValorFinal>70000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4THR2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148398</idOrigem><CnpjFormatado>36.929.543/0001-35</CnpjFormatado><Id>30724</Id></row>
<row _id="1710"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00756/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>RAMADOL 50MG; FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA/COMP RIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA/COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA/COMPRIMIDO, MARCA PTATI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,80</ValorInicial><ValorFinal>350,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V479H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149509</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>30725</Id></row>
<row _id="1711"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HPG7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00762/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8740,00</ValorInicial><ValorFinal>8740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N2518</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149516</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30727</Id></row>
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<row _id="1727"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 023/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,90</ValorInicial><ValorFinal>170,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G47FF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148140</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>30745</Id></row>
<row _id="1728"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-VW677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32952698000131</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza - lote 03, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1308,00</ValorInicial><ValorFinal>1308,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WGKK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148142</idOrigem><CnpjFormatado>32.952.698/0001-31</CnpjFormatado><Id>30747</Id></row>
<row _id="1729"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00670/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39239472000137</CnpjFornecedor><Objeto>FIO CATGUT SIMPLES ( 0 ) C/AGULHA 1/2 CIRC. 3,0 CM TIPO TAPER POINT 70 CM DE FIO GASTROIN, MARCA SHALON. /FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON/FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIESTER TRANCADO; COLORACAO: VERDE; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 20 A 60 CM; TIPO DE AGULHA: CILINDRICA SKI; FORMATO AGULHA: 1/4 A 1/6; DIMENSAO AGULHA: 1,56 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SHALON./FIO SUTURA; TIPO: FECHAMENTO GERAL; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4312,56</ValorInicial><ValorFinal>4312,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148149</idOrigem><CnpjFormatado>39.239.472/0001-37</CnpjFormatado><Id>30748</Id></row>
<row _id="1730"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02403/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>PLASMA DE COELHO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>280,00</ValorInicial><ValorFinal>280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GG6HL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148185</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>30749</Id></row>
<row _id="1731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X50S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>VALACICLOVIR, CLORIDRATO 500MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X50S3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142941</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30751</Id></row>
<row _id="1732"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RB0ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>12082502000198</CnpjFornecedor><Objeto>AIXA DE PAPELAO REFORCADA PARA PERFUROCORTANTE CONTENDO PARTES A SEREM MONTADAS (REFORCO LATERAL INTERNO, DOIS REFORCOS DE FUNDO); QUE NAO DESMONTE FACILMENTE QUANDO MONTADO CORRETAMENTE; COR AMARELADA; COM CAPACIDADE UTIL DE 10 LITROS E CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS. MARCA:DESCART BOX SIGA:4418</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8894,56</ValorInicial><ValorFinal>8894,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-748NL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142942</idOrigem><CnpjFormatado>12.082.502/0001-98</CnpjFormatado><Id>30752</Id></row>
<row _id="1733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-70FR9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1647,00</ValorInicial><ValorFinal>1647,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W05PN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143022</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30753</Id></row>
<row _id="1734"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00210/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZZW51</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143342</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>30754</Id></row>
<row _id="1735"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D5CWW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01318/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17733261000113</CnpjFornecedor><Objeto>MACARRÃO ESPECIAL, COMPOSIÇÃO: CEREAIS DE BAIXO TEOR DE FENILALANINA - NUTRICAO; FARINHA DE TRIGO ESPECIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4272,00</ValorInicial><ValorFinal>4272,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D5CWW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143722</idOrigem><CnpjFormatado>17.733.261/0001-13</CnpjFormatado><Id>30755</Id></row>
<row _id="1736"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00304/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ 100 SACOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRLJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143725</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>30756</Id></row>
<row _id="1737"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V519G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>23595615000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO CARROCERIA TIPO BAÚ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335000,00</ValorInicial><ValorFinal>335000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S8N5N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143838</idOrigem><CnpjFormatado>23.595.615/0001-03</CnpjFormatado><Id>30757</Id></row>
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<row _id="1741"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02790/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AMINOACIDOS 34G (MINIMO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4550,40</ValorInicial><ValorFinal>4550,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZH218</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149741</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>30763</Id></row>
<row _id="1742"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BF6DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00792/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>BANDEJA EM AÇO INOX, MEDINDO: 30CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA, 04 CM DE ALTURA, FORMATO RETANGULAR, LISA , SEM ALÇA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1246,20</ValorInicial><ValorFinal>1246,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XCR7C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149841</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>30764</Id></row>
<row _id="1743"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BF6DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00793/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4956527000145</CnpjFornecedor><Objeto>CABO DE BISTURI Nº 4, EM ACO INOX DE ACORDO COM A NBR 7153- 1, EMBALADO E IDENTIFICADO COM GRAVACAO DA REFERENCIA DE CADA PECA, DA LOGOMARCA DO FABRICANTE E DO LOTE DE FABRICACAO P/EFEITO DE GARANTIA, ALEM DA GRAVACAO COM O NOME DO HOSPITAL/CABO DE BISTURI N° 07. TAMANHO 17 CM. MATERIAL CONFECCIONADO EM ACO INOX,COM GRAVACAO A LASER EM CADA PECA DA LOGOMARCA DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICACAO E LOTE PARA RASTREABILIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR E REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>144,67</ValorInicial><ValorFinal>144,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XCR7C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149842</idOrigem><CnpjFormatado>04.956.527/0001-45</CnpjFormatado><Id>30765</Id></row>
<row _id="1744"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA AGRCOLA PARA TRATOR DE 75 CV - 2 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20600,00</ValorInicial><ValorFinal>20600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-D3DMZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143105</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>30766</Id></row>
<row _id="1745"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GW7WK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 2,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>82,80</ValorInicial><ValorFinal>82,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GW7WK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143352</idOrigem><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>30767</Id></row>
<row _id="1746"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5G4SH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143479</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>30768</Id></row>
<row _id="1747"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>ANLODIPINO, BESILATO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15,10</ValorInicial><ValorFinal>15,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFNW2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143519</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>30769</Id></row>
<row _id="1748"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQVKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00230/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>ARADO FIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15500,00</ValorInicial><ValorFinal>15500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R8043</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143520</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>30770</Id></row>
<row _id="1749"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZBJVQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 805/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01232/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>FERRO III, SACARATO DE HIDROXIDO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1093,95</ValorInicial><ValorFinal>1093,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZBJVQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143582</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>30771</Id></row>
<row _id="1750"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G282D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01255/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>SODIO, CLORETO 9MG/ML - RINGER LACTATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14526,00</ValorInicial><ValorFinal>14526,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TJN5N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143607</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>30772</Id></row>
<row _id="1751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9RRX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 409/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZIPRAZIDONA 80MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6641,08</ValorInicial><ValorFinal>6641,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9RRX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143610</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30773</Id></row>
<row _id="1752"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00409/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA MEDQUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31,20</ValorInicial><ValorFinal>31,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144041</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>30774</Id></row>
<row _id="1753"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9S9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00344/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA/PICADEIRA DE FORRAGENS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16600,00</ValorInicial><ValorFinal>16600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H0X0S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144235</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>30775</Id></row>
<row _id="1754"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8ML04</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3354844000129</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Suporte Técnico à Solução de Armazenamento de Objetos para Nuvem Híbrida, visando atender às necessidades do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1144990,00</ValorInicial><ValorFinal>1144990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão à Ata de Registro de Preços - CPL/PRESI/TJRO, do Pregão Eletrônico nº 127/2021 ¿ TJRO, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144743</idOrigem><CnpjFormatado>03.354.844/0001-29</CnpjFormatado><Id>30776</Id></row>
<row _id="1755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7DW2Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01703/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11424,00</ValorInicial><ValorFinal>11424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7DW2Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144972</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30777</Id></row>
<row _id="1756"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XHFLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00672/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE GUEDEL; TAMANHO: NUMERO 3; MATERIAL: SILICONE; TRATAMENTO: ATOXICO; ESTRUTURA: FLEXIVEL, CURVATURA ADEQUADA, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA; CUFF: SEMCUFF;ESTERILIDADE: NAO ESTERIL;USO: REUTILIZAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL POR MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE MARCA:PROTEC SIGA:47877/CANULA DE GUEDEL; TAMANHO: NUMERO 4; MATERIAL: SILICONE; TRATAMENTO: ATOXICO; ESTRUTURA: FLEXIVEL, CURVATURA ADEQUADA, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA; CUFF: SEM CUFF; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: REUTILIZAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL POR MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 47878/CANULA DE GUEDEL; TAMANHO: NUMERO 5; MATERIAL: SILICONE; TRATAMENTO: ATOXICO; ESTRUTURA: FLEXIVEL, CURVATURA ADEQUADA, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA; CUFF: SEM CUFF; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: REUTILIZAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL POR MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 47879</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>599,10</ValorInicial><ValorFinal>599,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SHD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148252</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30778</Id></row>
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<row _id="1758"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02459/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>MAY GRUWALD-CORANTE PARA COLORACAO HEMATOLOGICAPRONTO PARA USO; FINALIDADE: COLORACAO HEMATOLOGICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>841,80</ValorInicial><ValorFinal>841,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1MJGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148290</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>30780</Id></row>
<row _id="1759"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FH30F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02428/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>AFLIBERCEPTE 40MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16724,80</ValorInicial><ValorFinal>16724,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FH30F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148303</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>30781</Id></row>
<row _id="1760"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00686/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,08 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX/MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100% OU MISTO; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 10 CM X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA POLARFIX/MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,20 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4187,00</ValorInicial><ValorFinal>4187,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RPJD5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148314</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>30782</Id></row>
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<row _id="1762"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA AGRCOLA PARA TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-85X43</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143107</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>30784</Id></row>
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<row _id="1764"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CKJQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11712083000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - Lote 2</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>431,00</ValorInicial><ValorFinal>431,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143187</idOrigem><CnpjFormatado>11.712.083/0001-68</CnpjFormatado><Id>30786</Id></row>
<row _id="1765"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4301884000175</CnpjFornecedor><Objeto>FINASTERIDA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53,76</ValorInicial><ValorFinal>53,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X6WTM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143552</idOrigem><CnpjFormatado>04.301.884/0001-75</CnpjFormatado><Id>30787</Id></row>
<row _id="1766"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RDL7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01525/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>V. S. COSTA &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5286960000183</CnpjFornecedor><Objeto>BANHO MARIA DIGITAL PARA LABORATORIO; CAPACIDADE: 05 A 10 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1157,66</ValorInicial><ValorFinal>1157,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RDL7R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144513</idOrigem><CnpjFormatado>05.286.960/0001-83</CnpjFormatado><Id>30788</Id></row>
<row _id="1767"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAO IMOBILIARIA BARRA DE SAO FRANCISCO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,58</ValorInicial><ValorFinal>2800,58</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144887</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>30789</Id></row>
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<row _id="1769"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MK319</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01641/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - CETRIMIDA - CALCIO CITRATO MALATO - CALCIO CITRATO MALATO - ÁGUA TERMAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2299,09</ValorInicial><ValorFinal>2299,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MK319</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144969</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30791</Id></row>
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<row _id="1773"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0TQCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26051214000180</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS: CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2504998,92</ValorInicial><ValorFinal>2504998,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145142</idOrigem><CnpjFormatado>26.051.214/0001-80</CnpjFormatado><Id>30796</Id></row>
<row _id="1774"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H26V0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/01736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000220</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço da 7ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa QRD9I40</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1037,70</ValorInicial><ValorFinal>1037,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H26V0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145161</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0002-20</CnpjFormatado><Id>30797</Id></row>
<row _id="1775"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - LOTE 12</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145227</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>30798</Id></row>
<row _id="1776"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-21D3T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01814/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLARITROMICINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4212,50</ValorInicial><ValorFinal>4212,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-21D3T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145450</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>30799</Id></row>
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<row _id="1778"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9J3N0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02699/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto> BEBIDA A BASE DE SOJA; FORMA FARMACEUTICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1368,00</ValorInicial><ValorFinal>1368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9J3N0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149632</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>30801</Id></row>
<row _id="1779"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00795/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 COM LEITURA POR MUDANCA DE LIMITE, DE USO UNICO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, PARA LIBERACAO DE CARGAS SUBSEQUENTES AO TESTE BIOLOGICO QUE NAO CONTENHAM IMPLANTES. O PACOTE DEVE SER COMPOSTO CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. O INTEGRADOR, DE MOVIMENTO FRONTAL, NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR. A INTERPRETACAO DO RESULTADO E POSSIBILITADO PELA VERIFICACAO, ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO/ACEITO, QUANDO TODAS AS CONDICOES NECESSARIAS PARA A ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NO INTERIOR DO PACOTE FOREM ALCANCADAS. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE MUDARA DE COR PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO. Cód. SIGA: 156952. MARCA: INTEGRON</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13356,00</ValorInicial><ValorFinal>13356,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QMM5R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149846</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>30802</Id></row>
<row _id="1780"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-13CMW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02823/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>509,88</ValorInicial><ValorFinal>509,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RLJBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149851</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30803</Id></row>
<row _id="1781"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00797/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 222517. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3318,00</ValorInicial><ValorFinal>3318,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VH5L2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149855</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30804</Id></row>
<row _id="1782"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3FBLQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02841/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ECG MEDINDO: 216MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>717,60</ValorInicial><ValorFinal>717,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RG64V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149856</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>30805</Id></row>
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<row _id="1784"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02855/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIOSMINA 450MG e HESPERIDINA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2030,09</ValorInicial><ValorFinal>2030,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P3WQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149903</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30807</Id></row>
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<row _id="1789"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00323/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>ROLO COMPACTADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZCD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144178</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>30813</Id></row>
<row _id="1790"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78,00</ValorInicial><ValorFinal>78,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WKB5W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144310</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>30814</Id></row>
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<row _id="1795"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7Z7WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/02442/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000220</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço da 6ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa RBD6F52</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2540,30</ValorInicial><ValorFinal>2540,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7Z7WH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148406</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0002-20</CnpjFormatado><Id>30820</Id></row>
<row _id="1796"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00818/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-7W1HC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148409</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>30821</Id></row>
<row _id="1797"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0JP1Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 108/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4193,40</ValorInicial><ValorFinal>4193,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33XLG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148449</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>30823</Id></row>
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<row _id="1818"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SS341</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00808/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SIMETICONA 75MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>581,40</ValorInicial><ValorFinal>581,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D0KX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149990</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>30846</Id></row>
<row _id="1819"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00967/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>PAMIDRONATO DISSODICO 90MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>385,75</ValorInicial><ValorFinal>385,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MXD4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142828</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30848</Id></row>
<row _id="1820"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-301TM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9046339000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE GAVETEIROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5528,40</ValorInicial><ValorFinal>5528,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M0HV2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143149</idOrigem><CnpjFormatado>09.046.339/0001-01</CnpjFormatado><Id>30849</Id></row>
<row _id="1821"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T2JF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METARAMINOL, HEMITARTARATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; COD. SIGA: 132466; MARCA: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1172,00</ValorInicial><ValorFinal>1172,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143822</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>30851</Id></row>
<row _id="1822"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00408/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>N-ACETILCISTEINA 600MG; FORMAFARMACEUTICA: GRANULADO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA GEOLAB</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>485,94</ValorInicial><ValorFinal>485,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144043</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>30853</Id></row>
<row _id="1823"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01277/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6739,48</ValorInicial><ValorFinal>6739,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HQ6K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144103</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>30854</Id></row>
<row _id="1824"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W8F8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144237</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>30855</Id></row>
<row _id="1825"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NBF6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01360/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>SORO ANTI -RH P/SORO ANTI -D- SORO ANTI-A- SORO ANTI-B;- SORO ANTI-AB;- SORO ANTI-D- SORO DE COOMBS- OLIETILENOGLICOL- SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA-LECTINA ANTI-A 1- SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4%- PAINEL COM 11 SUSPENSOES DE HEMACIAS DO GRUPO O A- CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16591,55</ValorInicial><ValorFinal>16591,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NBF6G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144238</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>30856</Id></row>
<row _id="1826"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00407/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>02 (DUAS) GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57700,00</ValorInicial><ValorFinal>57700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WDR0P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144641</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>30857</Id></row>
<row _id="1827"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01553/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3032,56</ValorInicial><ValorFinal>3032,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-67XLB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144806</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30858</Id></row>
<row _id="1828"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01638/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML - SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7310,82</ValorInicial><ValorFinal>7310,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N2H84</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144924</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>30859</Id></row>
<row _id="1829"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00489/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA TUBO TRAQUEAL COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODAO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTIESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO, REGULAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LAVAVEL, PRODUTO NAO ESTERIL MARCA - MAGNA SIGA:37882</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6240,00</ValorInicial><ValorFinal>6240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B9BMG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144973</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>30860</Id></row>
<row _id="1830"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA MARILANDIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2264,19</ValorInicial><ValorFinal>2264,19</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144981</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>30861</Id></row>
<row _id="1831"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SABAO DE COCO NATURAL 200G </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5461,00</ValorInicial><ValorFinal>5461,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HP287</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148524</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30862</Id></row>
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<row _id="1833"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HV7JW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00733/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDÚSTRIAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>970,58</ValorInicial><ValorFinal>970,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QR6LZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148574</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>30864</Id></row>
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<row _id="1847"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00404/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (300 m2 - 20X15m2 )</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>241845,00</ValorInicial><ValorFinal>241845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WXKQV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145162</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>30885</Id></row>
<row _id="1848"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00432/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XBLFR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145543</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>30886</Id></row>
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<row _id="1851"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00184/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual dos cursos, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas online e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização para a oferta do Curso de Ensino Médio - EJA, na modalidade EaD, ofertado pelo ITECBRASIL ¿ Instituto de Tecnologia Educacional, situado na Avenida Edson Henrique Pereira, n° 96, Centro, Barra de São Francisco - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149852</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>30889</Id></row>
<row _id="1852"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente aos Cursos Técnicos, ofertados pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Alameda Santa Terezinha, nº. 101, Centro, Barra de São Francisco - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149853</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>30890</Id></row>
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<row _id="1854"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02798/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>IL OPROSTA 10MCG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14499,00</ValorInicial><ValorFinal>14499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149946</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>30892</Id></row>
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<row _id="1856"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Enfermagem, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, na modalidade EaD, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Alameda Santa Terezinha, nº. 101, Centro, Barra de São Francisco - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149949</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>30894</Id></row>
<row _id="1857"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DTWH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02861/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANCAS DE 0 A 36 MESES, A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA DE ARROZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5578,12</ValorInicial><ValorFinal>5578,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DTWH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149991</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30895</Id></row>
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<row _id="1862"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XK9J8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01654/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE LITIO 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14656,25</ValorInicial><ValorFinal>14656,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XK9J8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145083</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30900</Id></row>
<row _id="1863"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00369/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO PARA A COMUNIDADE DO CÓRREGO DO LAJE ¿ IBITIRAMA/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>664667,50</ValorInicial><ValorFinal>664667,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2948X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145265</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>30903</Id></row>
<row _id="1864"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D1PM1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01758/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2014,80</ValorInicial><ValorFinal>2014,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q6WDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145305</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30904</Id></row>
<row _id="1865"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00409/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROTRATOR, 01 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA, 01 (UM) CULTIVADOR, 01 (UM) KIT ENCANTEIRADOR E 01 (UM) SULCADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41030,00</ValorInicial><ValorFinal>41030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3CCP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145341</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>30905</Id></row>
<row _id="1866"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA O PACIENTE ORLANDO CALIARI </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145342</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>30906</Id></row>
<row _id="1867"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0MSTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NARATRIPTANA, CLORIDRATO 2,5MG,MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PITAVASTATINA 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0MSTG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148742</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30908</Id></row>
<row _id="1868"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LMFZK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00708/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE ENZIMATICO; GALAO DE 4 A 5 LITROS; COM PH NEUTRO: ATOXICO, NAO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS; NAO CORROSIVO E BIODEGRADAVEL; COM NO MINIMO 03 (TRES) ENZIMAS. UTILIZADO PARA REMOVER MATERIA ORGANICA DE MATERIAIS EM ACO INOXIDAVEL, LATEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCOPIOS, ETC; DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMATICAS E ULTRASONICAS. DEVE SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA; NAO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICACIA NA ACAO SEGUINDO AS INSTRUCOES DE DILUICAO DO FABRICANTE. DEVE SER INFORMADO O VOLUME NECESSARIO PARA RECONSTITUICAO DA SOLUCAO CONCENTRADA, SENDO ESTE UM DOS CRITERIOS PARA CLASSIFICACAO DO PRODUTO (RENTABILIDADE NA DILUICAO). DEVE SER INFORMADO AINDA O PRAZO DE VALIDADE DESTA SOLUCAO E TEMPO DE IMERSAO DOS OBJETOS NA MESMA;O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS RDC'S 39/2013 E 55/2012 UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO. MARCA: DELLDRIN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3492,00</ValorInicial><ValorFinal>3492,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TB9Q0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148750</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30909</Id></row>
<row _id="1869"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W3P6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 506/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02628/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>167,94</ValorInicial><ValorFinal>167,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W3P6G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148751</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30910</Id></row>
<row _id="1870"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 12 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O EVENTO NBA DAY</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148758</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>30911</Id></row>
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<row _id="1877"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01781/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOSPORINA 0,05%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6948,36</ValorInicial><ValorFinal>6948,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RSSC7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145411</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>30919</Id></row>
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<row _id="1879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L40WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 275/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01900/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>66969262000177</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA TIPO JAMSHIDI - AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA TIPO ILLINOIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8567,00</ValorInicial><ValorFinal>8567,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L40WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145598</idOrigem><CnpjFormatado>66.969.262/0001-77</CnpjFormatado><Id>30921</Id></row>
<row _id="1880"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V33ZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00518/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, MARCA GLOBO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108,00</ValorInicial><ValorFinal>108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q2QJP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145644</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>30922</Id></row>
<row _id="1881"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1VCCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00784/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSEPTICO. APRESENTACAO: BISNAGA 100 GRAMAS; FINALIDADE: HIDRATACAO, DESCONTAMINACAO DE FERIDAS CONTAMINADAS E CRONICAS; COMPOSICAO: AGUA, PROPILENOGLICOL OU GLICERINA, CELULOSE, POLIHEXANIDA A 0,1% COM UREIA E BETAINA OU 0,2% POLIHEXANIDA E BETANIA; USO: TOPICO; DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA. MARCA: CLEAN-HEX GEL COM PHMB FABRICANTE: CASEX INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2900,00</ValorInicial><ValorFinal>2900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RRD9V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149630</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>30923</Id></row>
<row _id="1882"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00978/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31499939000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2453,32</ValorInicial><ValorFinal>2453,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PB620</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150082</idOrigem><CnpjFormatado>31.499.939/0001-76</CnpjFormatado><Id>30924</Id></row>
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<row _id="1893"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-64ZJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00284/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA PIMENTA DO REINO DE 3.300 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66000,00</ValorInicial><ValorFinal>66000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MHK12</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143619</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>30935</Id></row>
<row _id="1894"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00392/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS (60% GOMA GUAR E 40% DE INULINA), COM LACTOBACILLUS REUTERI, SEM SABOR, ISENTO DE GLÚTEN, EMBALAGEM SACHE DE 5 G. MARCA:MYRALLIS ATILLUS MULT SIGA:42140</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>501,30</ValorInicial><ValorFinal>501,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8T0RQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143701</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>30936</Id></row>
<row _id="1895"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79098</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01241/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>GOLIMUMABE 50MG/0,5ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11142,92</ValorInicial><ValorFinal>11142,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-79098</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143796</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>30937</Id></row>
<row _id="1896"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3WQQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00422/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>ESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: NAO PODENDO SER INFERIOR A 12 MESES APOS ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2706,50</ValorInicial><ValorFinal>2706,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H6L2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144099</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>30938</Id></row>
<row _id="1897"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-48X6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01595/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LURASIDONA 80 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6387,97</ValorInicial><ValorFinal>6387,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-48X6T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144561</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>30939</Id></row>
<row _id="1898"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-89GFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 626/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>ACETILSALICILICO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19,80</ValorInicial><ValorFinal>19,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R043T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144802</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>30940</Id></row>
<row _id="1899"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V98Z9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01769/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>904728001209</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13600,00</ValorInicial><ValorFinal>13600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V98Z9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145350</idOrigem><CnpjFormatado>00.904.728/0012-09</CnpjFormatado><Id>30941</Id></row>
<row _id="1900"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LRRZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00503/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4956527000145</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA PARA FACA DE BLAIR. MATERIAL: METALICA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO COM APROXIMADAMENTO 1MM DE ESPESSURA, 2CM DE LARGURA E 15 CM DE COMPRIMENTO COM CORTE EM UM DOS DOIS LADOS E DENTES NAS LATERAIS PARA ENCAIXE DO CABO; NUMERACAO: NUMERO 06; ACABAMENTO: ISENTO REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, LAMINA PERFEITAMENTE AFIADA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA, MARCA RICHTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9475,00</ValorInicial><ValorFinal>9475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-005GD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145418</idOrigem><CnpjFormatado>04.956.527/0001-45</CnpjFormatado><Id>30944</Id></row>
<row _id="1901"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00158/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 06.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>452000,00</ValorInicial><ValorFinal>452000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N36NT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149003</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>30946</Id></row>
<row _id="1902"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88MJR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00718/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9390408000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCÍPIO/CONCENTRAÇÃO: CONTRASTE IODADO NÃO IONICO 300MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOL. INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO:FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRAÇÃO:INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO AMPOLA 50ML.COD. SIGA 39990. MARCA BRACCO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3531,00</ValorInicial><ValorFinal>3531,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0KC8Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149004</idOrigem><CnpjFormatado>09.390.408/0001-91</CnpjFormatado><Id>30947</Id></row>
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<row _id="1904"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de cafe em po, visando reposicao do estoque do Almoxarifado. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10384,00</ValorInicial><ValorFinal>10384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G44L7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149046</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>30949</Id></row>
<row _id="1905"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02649/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG; FORMA FARMACEUTICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9JM7T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149055</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>30950</Id></row>
<row _id="1906"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 603/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02575/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22635177000105</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3431,18</ValorInicial><ValorFinal>3431,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T6CC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149056</idOrigem><CnpjFormatado>22.635.177/0001-05</CnpjFormatado><Id>30951</Id></row>
<row _id="1907"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QZS0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUIMIOS PRODUTOS CIENTIFICOS COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>25097797000118</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9076,24</ValorInicial><ValorFinal>9076,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149106</idOrigem><CnpjFormatado>25.097.797/0001-18</CnpjFormatado><Id>30952</Id></row>
<row _id="1908"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-64881</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 489/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE MAGNESIO TRIBASICO NONAHIDRATADO PARA MICROBIOLOGIA; CAS: 7779-25-1 - AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA CI 52015; CAS: 122965-43-9 - VIOLETA CRISTAL(CI42555).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>496,00</ValorInicial><ValorFinal>496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-64881</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149109</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>30953</Id></row>
<row _id="1909"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TQB9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02623/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16058,88</ValorInicial><ValorFinal>16058,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TQB9T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149110</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>30954</Id></row>
<row _id="1910"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PR4WS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8830933000118</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3515827,87</ValorInicial><ValorFinal>3515827,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PR4WS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149115</idOrigem><CnpjFormatado>08.830.933/0001-18</CnpjFormatado><Id>30955</Id></row>
<row _id="1911"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01331/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4010,20</ValorInicial><ValorFinal>4010,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7JZLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143830</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>30956</Id></row>
<row _id="1912"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H065W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel toalha, visando reposicao do estoque do Almoxarifado.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5448,00</ValorInicial><ValorFinal>5448,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XPXX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143832</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>30957</Id></row>
<row _id="1913"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00349/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R4WKZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144312</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30958</Id></row>
<row _id="1914"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-SQQ2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01527/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>4027894000750</CnpjFornecedor><Objeto>INSUMOS DE BOMBA: TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA ONE TOUCH SELECT PLUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3450,00</ValorInicial><ValorFinal>3450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-SQQ2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144620</idOrigem><CnpjFormatado>04.027.894/0007-50</CnpjFormatado><Id>30959</Id></row>
<row _id="1915"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPER-RAPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO-PROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO; O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO; A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM REGIME DE COMODATO INCUBADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. CÓD. SIGA: 156721, MARCA BIONOVA/PACOTE TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTAVEL, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O PADRAO AAMI. INDICADO PARA TESTEDA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PREVACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARAREMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHASDE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL A VAPOR, CLASSE2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. A FOLHA DE TESTE PRINCIPALDO PACOTE E TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUIMICO QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOCAO DOAR. O PACOTE TESTE TAMBEM DEVE CONTER ABAIXO DO TESTE PRINCIPAL UMA FOLHADE ALERTA, QUE POSSUI INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR CASO NAO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA APRESENTACAO DE DATA, NUMERO DO LOTE E INICIAIS DO OPERADOR. MARCA: CHEMDYE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11550,00</ValorInicial><ValorFinal>11550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TD20W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145647</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>30961</Id></row>
<row _id="1916"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L4H8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01913/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, GRADUADA A CADA 0,2ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5600,00</ValorInicial><ValorFinal>5600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-05SZ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145650</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>30962</Id></row>
<row _id="1917"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-84V11</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02791/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEPOLIZUMABE 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13500,00</ValorInicial><ValorFinal>13500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-84V11</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149721</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>30964</Id></row>
<row _id="1918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02810/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR SODICO 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>687,73</ValorInicial><ValorFinal>687,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42PS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149724</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>30965</Id></row>
<row _id="1919"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00796/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 172471. MARCA: VITALGOLD</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11559,00</ValorInicial><ValorFinal>11559,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QMM5R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149847</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>30966</Id></row>
<row _id="1920"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3G4NW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02812/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>IPRATROPIO, BROMETO 0,02MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64,80</ValorInicial><ValorFinal>64,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3G4NW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149848</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>30967</Id></row>
<row _id="1921"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8N563</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02822/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6039,80</ValorInicial><ValorFinal>6039,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NMT5T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149854</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>30968</Id></row>
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<row _id="1923"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02887/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11970,00</ValorInicial><ValorFinal>11970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MRJC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149942</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>30970</Id></row>
<row _id="1924"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00802/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39239472000137</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 3 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE, MARCA ADVANTIVE./SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 20; COM 3 VIAS; ESTERIL, SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE. MARCA ADVANTIVE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>832,38</ValorInicial><ValorFinal>832,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1N3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149985</idOrigem><CnpjFormatado>39.239.472/0001-37</CnpjFormatado><Id>30971</Id></row>
<row _id="1925"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X1FP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00806/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO,NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTIERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIASTESTES:(AB,RHD POSITIVO),(O,KELL POSITIVO,R1R2),(O,RHD NEGATIVO),(O,RHD FRACO) E (TAD POSITIVO), SOROSTESTES:(SO RO COM ANTICORPOS IRREGULARES GRUPO SANGUINEO AB),(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARES GRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS-(5 FRASCOS DE 4 MILILITROS DE HEMACIAS-TESTE SUSPENSAO A 5%(+/-1%)E 3 FRASCOS DE 3 MILILITROS DE SOROS DE ORIGEM HUMANA) MARCA DIAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1218,20</ValorInicial><ValorFinal>1218,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HPG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149987</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>30972</Id></row>
<row _id="1926"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00807/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA FARMACE/METROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1177,20</ValorInicial><ValorFinal>1177,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149988</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30973</Id></row>
<row _id="1927"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F04MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00385/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SENSOR DE SPO2, TIPO CLIP, REUTILIZAVEL, PARA PACIENTE ADULTO, LATEX FREE, EMBARCADA; COM CONECTOR DE ENCAIXE NA EXTENSAO PARA SENSOR DE SPO25, TAMANHO APROXIMADO DE 1,00M; APLICACAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO IMEC15; MARCA: MINDRAY</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3575,00</ValorInicial><ValorFinal>3575,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F04MR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143224</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>30977</Id></row>
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<row _id="1929"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>ITRACONAZOL 100MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2490,85</ValorInicial><ValorFinal>2490,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CX2SP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143388</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>30979</Id></row>
<row _id="1930"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERÔNIMO MONTEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60940,93</ValorInicial><ValorFinal>60940,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J27FK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143389</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>30980</Id></row>
<row _id="1931"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00233/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G4MFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143390</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30981</Id></row>
<row _id="1932"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01220/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>METFORMINA, CLORIDRATO 850MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16,96</ValorInicial><ValorFinal>16,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4RB2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143558</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>30982</Id></row>
<row _id="1933"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0GCSD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143662</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>30983</Id></row>
<row _id="1934"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00286/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-00G44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143871</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>30984</Id></row>
<row _id="1935"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJXSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 171/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01340/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOTIROXINA SODICA 75MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90,72</ValorInicial><ValorFinal>90,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BJXSZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144001</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30985</Id></row>
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<row _id="1937"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01678/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA DESCARTAVEL COM ESPONJA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3909,60</ValorInicial><ValorFinal>3909,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4JX0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144986</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>30987</Id></row>
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<row _id="1939"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7PMW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01720/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33468849000143</CnpjFornecedor><Objeto>JALECO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5442,00</ValorInicial><ValorFinal>5442,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7PMW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144988</idOrigem><CnpjFormatado>33.468.849/0001-43</CnpjFormatado><Id>30989</Id></row>
<row _id="1940"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00733/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : OXACILINA SODICA 500MG ;FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9041,60</ValorInicial><ValorFinal>9041,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149123</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>30990</Id></row>
<row _id="1941"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00734/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : LINEZOLIDA 2MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 300ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO. MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149124</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>30991</Id></row>
<row _id="1942"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KRG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00999/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297,50</ValorInicial><ValorFinal>297,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RK4T8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149164</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>30992</Id></row>
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<row _id="1944"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ACETAZOLAMIDA 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25,95</ValorInicial><ValorFinal>25,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-70251</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149302</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>30994</Id></row>
<row _id="1945"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NKLJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00179/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA A OFERTA DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O ENSINO MÉDIO, OFERTADOS PELA FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES, SITUADO NA AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, Nº 256, ANEXO 258, BAIRRO MARIA ORTIZ, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149303</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>30995</Id></row>
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<row _id="1947"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-341R3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8717511000130</CnpjFornecedor><Objeto>DESODORANTE; APRESENTACAO: ROLLON; ACAO; ANTITRANSPIRANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XH57H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149361</idOrigem><CnpjFormatado>08.717.511/0001-30</CnpjFormatado><Id>30997</Id></row>
<row _id="1948"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00836/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS TURBO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8145,00</ValorInicial><ValorFinal>8145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0W0MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149441</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>30998</Id></row>
<row _id="1949"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00748/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA: ANTI-SEPTICA DE ALCOOL GEL A 70%, COM HIDRATANTE, ORIGINAL DO FABRICANTE ACONDICIONADO EM REFIL PLASTICO COM CAPACIDADE MEDIA DE 800 ML, COMPATIVEL COM O DISPENSADOR, BICO DOSADOR E VALVULA CONTRA VAZAMENTO GARANTINDO O ESVAZIAMENTO COMPLETO E SEM DESPERDICIO MANGUEIRA DE SAIDA DO PRODUTO EM LATEX RESISTENTE A ROMPIMENTO. INVOLUCRO MALEAVEL PARA PERFEITA ADAPTACAO CONSTANDO DE DATA DE VALIDADE IMPRESSA NO REFIL. DESCRICAO DA COMPOSICAO E DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DE 24 MESES, TECNICO RESPONSAVEL COM REGISTRO NO CONSELHO DE ORIGEM. SIGA:147704/DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL A 70%,PARA REFIL COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 800 ML A 1000 ML, NA COR BRANCA COM VISOR DE NIVEL DE CONSUMO DO SABONETE OU ALCOOL A 70%, EM MATERIAL RESISTENTE,COM BASE E TAMPA EM ABS COM FECHAMENTO POR CHAVE INDIVIDUAL COM TRAVA SEGURA QUE NAO ABRA FACILMENTE AO TOQUE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM X 13 CM DE LARGURA X 13 CM DE PROFUNDIDADE;ACESSORIO: KIT DE INSTALACAO.SIGA:65316</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13508,40</ValorInicial><ValorFinal>13508,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JD9M4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149501</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>30999</Id></row>
<row _id="1950"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE AOS CURSOS TÉCNICOS E DO ENSINO MÉDIO, OFERTADOS PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANCKLIN, Nº. 217, UNIVERSITÁRIO, SÃO MATEUS - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144544</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>31000</Id></row>
<row _id="1951"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9TR80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01528/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>SOTALOL, CLORIDRATO 160MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>517,50</ValorInicial><ValorFinal>517,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9TR80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144545</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>31001</Id></row>
<row _id="1952"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01534/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>832,50</ValorInicial><ValorFinal>832,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3188N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144744</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>31003</Id></row>
<row _id="1953"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DDCGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 452/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01684/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SINVASTATINA 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49,77</ValorInicial><ValorFinal>49,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DDCGH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145023</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31004</Id></row>
<row _id="1954"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FJ2MX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00017/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31509782000112</CnpjFornecedor><Objeto>TAPETE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2418,21</ValorInicial><ValorFinal>2418,21</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145233</idOrigem><CnpjFormatado>31.509.782/0001-12</CnpjFormatado><Id>31005</Id></row>
<row _id="1955"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4C1P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01754/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>METOPROLOL, SUCCINATO 50MG; - METOPROLOL, SUCCINATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1220,22</ValorInicial><ValorFinal>1220,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VBVLT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145234</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>31006</Id></row>
<row _id="1956"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PNMQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00502/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVAO ATIVADO 100PCC; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: POTE 25G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE MARCA: MANIPULADO FABRICANTE: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: N/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B6K0T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145416</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>31007</Id></row>
<row _id="1957"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DDCGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01828/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL MAGNEZIO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3002,40</ValorInicial><ValorFinal>3002,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DDCGH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145599</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>31010</Id></row>
<row _id="1958"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KW9L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 046/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01914/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA COM VAQUETA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>334,20</ValorInicial><ValorFinal>334,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-39S1J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145641</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>31011</Id></row>
<row _id="1959"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2H1MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01904/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21961596000166</CnpjFornecedor><Objeto>NAPA HOSPITALAR FINA TIPO COURVIM COM 1.50 DE LARGURACOR AZUL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5995,00</ValorInicial><ValorFinal>5995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W9MCQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145724</idOrigem><CnpjFormatado>21.961.596/0001-66</CnpjFormatado><Id>31012</Id></row>
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<row _id="1963"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM EURICO SALLES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>501875,40</ValorInicial><ValorFinal>501875,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MBCQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142946</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>31016</Id></row>
<row _id="1964"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JPL7P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: PNEUMATICO; TIPO: INFLAVEL; MATERIAL VINIL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4918,00</ValorInicial><ValorFinal>4918,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VXQL6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143042</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31017</Id></row>
<row _id="1965"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7NMVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00280/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33772464000175</CnpjFornecedor><Objeto>CAL SOLDADA EM PELÍCULA LENTICULAR A QUAL DEVE PROPORCIONAR UMA MAIOR AREA DE ABSORÇÃO PARA C02, EVITAR A PRODUÇÃO DE PÓ E CONFERIR UMA MELHOR COMPACTAÇÃO DA CAL NO CANISTER; DEVERA APRESENTAR UM ADEQUADO GRAU DE UMIDADE (14 A 16%), QUE LHE OFEREÇA UM ALTO GRAU DE ABSORÇÃO; A VIRAGEM DE BRANCO PARA VIOLETA DEVERA SER NITIDA E DURADOURA; GALÃO COM 4,3 KG, MARCA ATRASO RB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1222,60</ValorInicial><ValorFinal>1222,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0RVCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143102</idOrigem><CnpjFormatado>33.772.464/0001-75</CnpjFormatado><Id>31018</Id></row>
<row _id="1966"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-65VBT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01264/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10MG - QUETIAPINA,FUMARATO 25MG; - QUETIAPINA,FUMARATO 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6580,00</ValorInicial><ValorFinal>6580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-65VBT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143618</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31019</Id></row>
<row _id="1967"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00273/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C044N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143906</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>31020</Id></row>
<row _id="1968"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HFLJ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0059/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00425/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS. IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, ESTERIL, TRANSPARENTE, ELASTICO, FLEXIVEL, COM BOA ADERENCIA A PELE, COM ADESIVO ACRILICO, HIDROREPELENTE E HIPOALERGENICO. LIVRE DE LATEX, SEM COMPRESSA, COM MOLDURA, COM FENDA CENTRAL, QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE AS CONFORMACOES ANATOMICAS DO CORPO HUMANO. FILME DE FACIL RETIRADA E POR INTEIRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. TAMANHO APROXIMADO: 10 X 11 CM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: PHARMAPLAST/PHARMAPORE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4420,00</ValorInicial><ValorFinal>4420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CPPT0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144163</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>31021</Id></row>
<row _id="1969"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01487/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>:SORBITOL A 70% 714MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1274,00</ValorInicial><ValorFinal>1274,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L1GWD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144407</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31022</Id></row>
<row _id="1970"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1670,49</ValorInicial><ValorFinal>1670,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L1GWD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144409</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31024</Id></row>
<row _id="1971"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J53F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 065/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00459/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA RIGIDO EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE 2000ML, GRADUADO A CADA 50ML, TAMPA PLASTICA RIGIDA COM ROSCA AUTO VEDANTE COM TRES VIAS DE CONEXOES SIMETRICAS, SENDO UMA CENTRAL COM UMA EXTENSAO EM PVC OU LATEX COM PINCA TIPO CLAMP E ALVA MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO(SEM DRENO), MARCA ZAMMI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1260,00</ValorInicial><ValorFinal>1260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q2HNM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144451</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>31025</Id></row>
<row _id="1972"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G1BMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01524/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE CALCIO 600MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,63</ValorInicial><ValorFinal>235,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G1BMQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144454</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>31026</Id></row>
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<row _id="1979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01737/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA SUSPENSAO NASAL 50 MCG/DOSE - CILOSTAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1446,00</ValorInicial><ValorFinal>1446,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145314</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31034</Id></row>
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<row _id="1981"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WF5R0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 082/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00509/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIFARMIG LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19961036000160</CnpjFornecedor><Objeto>INDICADOR QUIMICO; DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 2 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS; DEVERA GARANTIR ARQUIVAMENTO POR PELO MENOS 6 MESES E NAO APRESENTAR TOXICIDADE AO MANUSEIO; DEVERA SER LIVRE DE CHUMBO E COMPROVAR TODAS AS EXIGENCIAS CITADAS; NAO APRESENTAR GABARITO DE CORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA MAXXMED</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-277W8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145413</idOrigem><CnpjFormatado>19.961.036/0001-60</CnpjFormatado><Id>31036</Id></row>
<row _id="1982"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 098/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01782/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13086,15</ValorInicial><ValorFinal>13086,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RSSC7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145414</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31037</Id></row>
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<row _id="1984"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3GWTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00482/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10453573000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR /ATOMIZADOR.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11552,13</ValorInicial><ValorFinal>11552,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6BZ9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145761</idOrigem><CnpjFormatado>10.453.573/0001-24</CnpjFormatado><Id>31039</Id></row>
<row _id="1985"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00574/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DE CEREAIS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B9HFK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145782</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>31040</Id></row>
<row _id="1986"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00524/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA GEOLAB/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BACLOFENO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 50% A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>204,60</ValorInicial><ValorFinal>204,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z907G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145826</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31041</Id></row>
<row _id="1987"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88Q0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01929/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>MALETA DE URGENCIA OU ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS - TESOURA MULTIUSO - ORGANIZADOR DE MESA - BANDEJA PARA CORRESPONDENCIAS, EM ACRILICO - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3477,40</ValorInicial><ValorFinal>3477,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-88Q0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145828</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>31042</Id></row>
<row _id="1988"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7MHDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5859,84</ValorInicial><ValorFinal>5859,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-7MHDF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142947</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31043</Id></row>
<row _id="1989"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LBDHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA NR 06, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO MARCA: FRADEL SIGA:65635</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>630,00</ValorInicial><ValorFinal>630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FL5BS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142950</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>31044</Id></row>
<row _id="1990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-89GFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ACETILSALICILICO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HGS97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143308</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>31045</Id></row>
<row _id="1991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01294/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ORNITINA, ASPARTATO 0,6G/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3072,60</ValorInicial><ValorFinal>3072,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144088</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>31047</Id></row>
<row _id="1992"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KBR65</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00423/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG ;FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA ;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA CÓD. 176515. MARCA: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8880,00</ValorInicial><ValorFinal>8880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0J2SP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144162</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>31048</Id></row>
<row _id="1993"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CQRC0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144619</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31049</Id></row>
<row _id="1994"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SDPFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01605/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>ETANOL ABSOLUTO; APLICACAO: BIOLOGIA MOLECULAR; TEOR: ¿99.4%; PUREZA, SOLUCAO DE HIDROXIDO DE SODIO; APLICACAO: BIOLOGIA MOLECULAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11240,00</ValorInicial><ValorFinal>11240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SDPFB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144647</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>31050</Id></row>
<row _id="1995"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HPG7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00497/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B12) 2.500MCG/ML. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CASULA E VASCONCELOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>656,00</ValorInicial><ValorFinal>656,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N2518</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145228</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31051</Id></row>
<row _id="1996"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00529/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120,00</ValorInicial><ValorFinal>120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F4NV2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145823</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>31052</Id></row>
<row _id="1997"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00527/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A DETENTOR DO REGISTRO: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51,31</ValorInicial><ValorFinal>51,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J0K5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145824</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31053</Id></row>
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<row _id="1999"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69KMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00477/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 02 FREEZERES HORIZONTAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6221,62</ValorInicial><ValorFinal>6221,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSWQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145835</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>31055</Id></row>
<row _id="2000"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3H2HH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELÓGIOS DE PONTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3960,00</ValorInicial><ValorFinal>3960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3H2HH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145840</idOrigem><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>31057</Id></row>
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<row _id="2008"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-VF59G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo - Copo descartável</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2559,00</ValorInicial><ValorFinal>2559,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GZJS9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143228</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>31065</Id></row>
<row _id="2009"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00439/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>01 (UMA) GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W1T9X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144801</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>31068</Id></row>
<row _id="2010"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA ORQUESTRA SINFÔNICA NAS ESCOLAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144961</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>31070</Id></row>
<row _id="2011"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CB7DP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01946/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>REAGENTE ACIDO ARAQUIDONICO - REAGENTE RISTOCETINA - REAGENTE ADP (ADENOSINA DIFOSFATO) - REAGENTE EPINEFRINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17565,45</ValorInicial><ValorFinal>17565,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CB7DP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145827</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>31071</Id></row>
<row _id="2012"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00554/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: EUROFARMA/GENERICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146041</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31072</Id></row>
<row _id="2013"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28273249000190</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de avental descartavel, visando atender demanda dos setores de Arquivo e Protocolo desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1670,00</ValorInicial><ValorFinal>1670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DS6ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146544</idOrigem><CnpjFormatado>28.273.249/0001-90</CnpjFormatado><Id>31073</Id></row>
<row _id="2014"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZF10F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MUPIROCINA 20MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,51</ValorInicial><ValorFinal>147,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZF10F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146547</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>31074</Id></row>
<row _id="2015"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4258,92</ValorInicial><ValorFinal>4258,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6PZBV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147401</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>31075</Id></row>
<row _id="2016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GT37B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02345/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>INDAPAMIDA SR 1,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60,00</ValorInicial><ValorFinal>60,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GT37B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148004</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31076</Id></row>
<row _id="2017"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3GBFS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PROCON/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5142975000178</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, LIMPEZA DE RESERVATORIO E INSTALACAO E MANUTENCAO DE AREAS VERDES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação conforme fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145962</idOrigem><CnpjFormatado>05.142.975/0001-78</CnpjFormatado><Id>31080</Id></row>
<row _id="2018"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-60PM7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00543/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SULFADIAZINA DE PRATA 1% ; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: NITRATO DE CERIO 0,4%; FORMA FARMACEUTICA: CREME; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA;UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA. MARCA SILVESTER MACERIUM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2752,00</ValorInicial><ValorFinal>2752,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2M7V0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145963</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31081</Id></row>
<row _id="2019"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00600/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GG315</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145964</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31082</Id></row>
<row _id="2020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01966/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPORE; ESPARADRAPO HIPOALERGICO; 25 MM X 10 METROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2874,24</ValorInicial><ValorFinal>2874,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8RKSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145970</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31083</Id></row>
<row _id="2021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S46CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01787/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>FLUDROCORTISONA 0,3MG (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66,60</ValorInicial><ValorFinal>66,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S46CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146084</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>31084</Id></row>
<row _id="2022"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00535/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S0W47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146222</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>31085</Id></row>
<row _id="2023"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>Trator de 75 cv</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-64SVK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146223</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31086</Id></row>
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<row _id="2028"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T7DCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 101/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00355/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353630000104</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE PARA PRONTUARIO EM CARTOLINA VERDE, TAMANHO 254X372 mm, 180 GRAMAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COD 35350, MARCA GRAFICA REAL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2097,00</ValorInicial><ValorFinal>2097,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T7DCC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142952</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.630/0001-04</CnpjFormatado><Id>31091</Id></row>
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<row _id="2030"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJ0GG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00253/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHÃO TIPO BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>325400,00</ValorInicial><ValorFinal>325400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VL6CP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143476</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31093</Id></row>
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<row _id="2035"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de vale transporte intermunicipal para atender às necessidades de deslocamento de empregado do PRODEST que reside em município fora da Região Metropolitana da Grande Vitória, localidade não integrada pelo Sistema TRANSCOL, sendo o quantitativo estimado de vales transporte para o período de 12 (doze) meses</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14567,52</ValorInicial><ValorFinal>14567,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de licitação ¿ art. 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143912</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>31099</Id></row>
<row _id="2036"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00312/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DE CEREAIS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G3P47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144311</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>31101</Id></row>
<row _id="2037"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00275/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DE CEREAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C044N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144361</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>31102</Id></row>
<row _id="2038"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QJJ17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00338/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO,TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS,RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 80 X 80 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES.O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:VENKURI SIGA:251495</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6360,00</ValorInicial><ValorFinal>6360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5VX5Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142821</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>31103</Id></row>
<row _id="2039"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XF677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00339/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR PLASTICA, TAM. ADULTO, COM FIXACAO, POR BOTAO DE PRESSAO (CONFORME NORMAS ANVISA), DESCARTAVEL. COR BRANCA, MARCA PROTECTOR SIGA:38145</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5390,00</ValorInicial><ValorFinal>5390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-52NVZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142822</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31104</Id></row>
<row _id="2040"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00964/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LISDEXANFETAMINA 30 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3827,71</ValorInicial><ValorFinal>3827,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MXD4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142823</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31105</Id></row>
<row _id="2041"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-39HFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00340/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSAO DAS CONEXOES LUER FEMEA, FECHAMENTO LUER LOCK; PARA VEDACAO DE EQUIPOS, CATETERES E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO; ESTERIL, LIVRE DE LATEX, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>958,80</ValorInicial><ValorFinal>958,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-53178</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142824</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31106</Id></row>
<row _id="2042"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00548/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17460,00</ValorInicial><ValorFinal>17460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P6X70</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146002</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>31107</Id></row>
<row _id="2043"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00549/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML ; MATERIAL: PLASTICO, APIROGENICO , TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL LUER SLIP, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 151492; MARCA: INJEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2664,00</ValorInicial><ValorFinal>2664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P6X70</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146003</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>31108</Id></row>
<row _id="2044"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00545/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 172471. MARCA: VITALGOLD</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15412,00</ValorInicial><ValorFinal>15412,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QMM5R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146004</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>31109</Id></row>
<row _id="2045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01948/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>RHODIOLA ROSEA EXTRA SECO L. 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179,40</ValorInicial><ValorFinal>179,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7K35X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146005</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>31110</Id></row>
<row _id="2046"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3V7K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Shampoo - ( kit preso)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22815,20</ValorInicial><ValorFinal>22815,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RQR3M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146042</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>31111</Id></row>
<row _id="2047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G7K7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G7K7N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143354</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31114</Id></row>
<row _id="2048"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NXN18</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32401341000165</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8712912,00</ValorInicial><ValorFinal>8712912,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143355</idOrigem><CnpjFormatado>32.401.341/0001-65</CnpjFormatado><Id>31115</Id></row>
<row _id="2049"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X47C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>503,00</ValorInicial><ValorFinal>503,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3568M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143356</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>31116</Id></row>
<row _id="2050"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARTEFATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343154000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital 003/2021 - Seleção de Projetos de Valorização da Cultura Urbana no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2021 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143740</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.154/0001-37</CnpjFormatado><Id>31117</Id></row>
<row _id="2051"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW9F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00419/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTACAO: ROLO, COM TAMPA DE PROTECAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: PROCITEX FABRICANTE: CREMER S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10886,40</ValorInicial><ValorFinal>10886,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HTPJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144109</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>31118</Id></row>
<row _id="2052"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01347/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>309,30</ValorInicial><ValorFinal>309,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VTLPL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144171</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31119</Id></row>
<row _id="2053"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T26PC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00428/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1 :POLIESTIRENOSSULFONA TO DE CALCIO 900MG/G ; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL E RETAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO:ENVELOPE;UNIDADE DE MEDIDA: ENVELOPE CÓD.225039. MARCA: CALNATE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8776,00</ValorInicial><ValorFinal>8776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NQS6J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144172</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31120</Id></row>
<row _id="2054"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00331/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B4R6C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144223</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31121</Id></row>
<row _id="2055"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01552/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7156,80</ValorInicial><ValorFinal>7156,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-67XLB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144805</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>31122</Id></row>
<row _id="2056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L9GX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9487591000148</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2049492,30</ValorInicial><ValorFinal>2049492,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144991</idOrigem><CnpjFormatado>09.487.591/0001-48</CnpjFormatado><Id>31123</Id></row>
<row _id="2057"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01950/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>777,60</ValorInicial><ValorFinal>777,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7K35X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146008</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31124</Id></row>
<row _id="2058"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7F7BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02163/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 10MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2462,40</ValorInicial><ValorFinal>2462,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7F7BM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147123</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>31126</Id></row>
<row _id="2059"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MS1BX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE FILTRO SOFT BY EVEREST</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2660,00</ValorInicial><ValorFinal>2660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZS0VR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147126</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>31127</Id></row>
<row _id="2060"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/02122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL - 2022-1SQP3</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,00</ValorInicial><ValorFinal>45,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FPT7K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147127</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>31128</Id></row>
<row _id="2061"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-54TGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00616/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FIO LISO DE STEINMANN 4.5 X 300MM EM ACO INOX, EMBALADO INDIVIDUALMENTE MARCA:IOL SIGA:37852</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190,40</ValorInicial><ValorFinal>190,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1D38T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147146</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31129</Id></row>
<row _id="2062"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-32MCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02177/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>L-ARGININA 2G (MANIPULADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>784,80</ValorInicial><ValorFinal>784,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-32MCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147148</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>31130</Id></row>
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<row _id="2065"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 839/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1212,60</ValorInicial><ValorFinal>1212,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147365</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31134</Id></row>
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<row _id="2082"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PWZ4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00452/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MORFINA,SULFATO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRAVENOSA/PERID UR AL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4176,00</ValorInicial><ValorFinal>4176,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ0Z5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144441</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31151</Id></row>
<row _id="2083"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6P47P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00457/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10696551000195</CnpjFornecedor><Objeto>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: ADULTO; MODELO: ANATOMICO, MAIOR COMODIDADE, INCONTINENCIA URINARIA SEVERA, USO NOTURNO, PROLONGADO, CAMADA DE GEL, ALTO PODER DE ABSORCAO, POLPA DE CELULOSE, SUPER GEL, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, FORRO ULTRA MACIO, HIPOALERGENICO, HIDRATANTE ALOE VERA, SUPER PROTENCAO ANTI VAZAMENTOS LATERAIS, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS DE CADA LADO, MULTIAJUSTAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE; TAMANHO: G; PESO: ACIMA DE 77 KG; FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14900,00</ValorInicial><ValorFinal>14900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-09K77</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144448</idOrigem><CnpjFormatado>10.696.551/0001-95</CnpjFormatado><Id>31152</Id></row>
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<row _id="2085"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 155/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00635/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO TOCO COM CAAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>759000,00</ValorInicial><ValorFinal>759000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VC871</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146308</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31155</Id></row>
<row _id="2086"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>748,70</ValorInicial><ValorFinal>748,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0B090</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146368</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31156</Id></row>
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<row _id="2089"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L99DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 1000U</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,00</ValorInicial><ValorFinal>147,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L99DK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146455</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>31159</Id></row>
<row _id="2090"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HJWQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>TOMADA DE PREÇOS 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DUAL ENGENHARIA EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4662878000143</CnpjFornecedor><Objeto>CONSTRUO DE CELAS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>259895,56</ValorInicial><ValorFinal>259895,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146521</idOrigem><CnpjFormatado>04.662.878/0001-43</CnpjFormatado><Id>31160</Id></row>
<row _id="2091"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00595/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR PROFISSIONAL, CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, ESTRUTURA EM METAL, RESISTENTE, COM TRILHO DE AJUSTE DE PROFUNDIDADE, UTILIZA GRAMPOS 23/6 - 23/13. MARCA:BRW SIGA:15388</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2929,00</ValorInicial><ValorFinal>2929,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2BDRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146546</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>31161</Id></row>
<row _id="2092"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X5CFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00601/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15277824000180</CnpjFornecedor><Objeto>TORNEIRA 3 VIAS (THREE WAY) EM PVC, COM CONECTOR VALVULADO EM SILICONE, COM SUPERFICIE LISA E PLANA, LIVRE DE REENTRÂNCIAS, PARA ADMINISTRACÃO DE SOLUCOES ENDOVENOSAS,TRANSPARENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA TROJE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5190,00</ValorInicial><ValorFinal>5190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-35M35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146560</idOrigem><CnpjFormatado>15.277.824/0001-80</CnpjFormatado><Id>31162</Id></row>
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<row _id="2094"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N997C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00605/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27232288000186</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE KRAFT; TIPO: SACO; COM: ABA; NA COR: AMARELA; DIMENSÃO: 26X36MM MARCA:PRÓPRIA SIGA:23799</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQBP9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146701</idOrigem><CnpjFormatado>27.232.288/0001-86</CnpjFormatado><Id>31164</Id></row>
<row _id="2095"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K09HK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO SÃO JOÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35960897000180</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>516600,00</ValorInicial><ValorFinal>516600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>xxxx</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143086</idOrigem><CnpjFormatado>35.960.897/0001-80</CnpjFormatado><Id>31165</Id></row>
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<row _id="2116"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00645/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7020,00</ValorInicial><ValorFinal>7020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S80QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147594</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31189</Id></row>
<row _id="2117"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>3506307000157</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTAO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VECULOS DA PGE/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114508,80</ValorInicial><ValorFinal>114508,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5NC1K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147595</idOrigem><CnpjFormatado>03.506.307/0001-57</CnpjFormatado><Id>31190</Id></row>
<row _id="2118"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q5DDP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00334/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BRACADEIRA COM MANGUITO DE PNI, PARA PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE LATEX, COM PONTA METALICA (TIPO ENCAIXE RAPIDO NA EXTENSAO) REUTILIZAVEL, EM NYLON, ADULTO; APLICACAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO IMEC15; MARCA:MINDRAY</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3328,50</ValorInicial><ValorFinal>3328,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143081</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>31193</Id></row>
<row _id="2119"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TWV7T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1436527000126</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 2MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>730,08</ValorInicial><ValorFinal>730,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TWV7T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143083</idOrigem><CnpjFormatado>01.436.527/0001-26</CnpjFormatado><Id>31195</Id></row>
<row _id="2120"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 123/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>OLIGOELEMENTOS; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL PEDIATRICA; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CASULA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3285,00</ValorInicial><ValorFinal>3285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143087</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>31196</Id></row>
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<row _id="2130"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00607/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO MACROGOTAS; PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; COM PONTA PEFURANTE ISO COM TAMPA PROTETORA; TUBO FLEXIVEL CRISTAL; GOTEJADOR AJUSTADO PARA 1ML = 20 GOTAS; COMPATIVEL COM SISTEMA FECHADO; TUBO EXTENSOR DE PVC COM 2,0M; INJETOR LATERAL TIPO Y LIVRE DE PECAS METALICAS; ENTRADA DE AR COM FILTRO DE PARTICULAS DE 022 MICRAS; COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; SEM LATEX; PINCA TIPO ROLETE; INTERMEDIARIO LUER LOCK UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA; EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE EM MATERIAL GRAU CIRURGICO; USO UNICO; ESTERIL; DE ACORDO COM A NBR 14041; ROTULAGEM CONTENDO INFORMACOES DE LOTE/FABRICANTE/DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR, REGISTRO DA ANVISA; UNIDADE, MARCA BIOBASE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16200,00</ValorInicial><ValorFinal>16200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146803</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>31209</Id></row>
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<row _id="2133"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N53V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>RAMIPRIL 10MG/ANLODIPINO, BESILATO 10MG - RAMIPRIL 10MG/ANLODIPINA, BESILATO 5MG - RAMIPRIL 10MG - RAMIPRIL 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2377,98</ValorInicial><ValorFinal>2377,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N53V6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146848</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31212</Id></row>
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<row _id="2135"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00627/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1V758</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146926</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31214</Id></row>
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<row _id="2157"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-451F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6167061000124</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL ¿ CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300000,00</ValorInicial><ValorFinal>300000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146981</idOrigem><CnpjFormatado>06.167.061/0001-24</CnpjFormatado><Id>31237</Id></row>
<row _id="2158"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BP12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00620/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1 : VORICONAZOL 200MG ; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: BLISTER; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO;UNIDADE DE MEDIDA: COMPRIMIDO CÓD. 176516. VEAC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>872,76</ValorInicial><ValorFinal>872,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WLV9W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147151</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31238</Id></row>
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<row _id="2160"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LC5WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00643/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17791755000154</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK;DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: BRANCA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:PRIME SIGA:239315</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3988,00</ValorInicial><ValorFinal>3988,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CCG1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147598</idOrigem><CnpjFormatado>17.791.755/0001-54</CnpjFormatado><Id>31240</Id></row>
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<row _id="2169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D8350</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 725/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01257/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIAZEPAM 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120,30</ValorInicial><ValorFinal>120,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BD5VK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143545</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31254</Id></row>
<row _id="2170"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00404/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA DESCARPACK./SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1742,50</ValorInicial><ValorFinal>1742,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G8Q2Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143824</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31255</Id></row>
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<row _id="2173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO PARA VENTILACAO MECANICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MDPLK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146744</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>31258</Id></row>
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<row _id="2208"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SANTO ANTONIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63847,88</ValorInicial><ValorFinal>63847,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-21K43</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143799</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>31301</Id></row>
<row _id="2209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DTWH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01558/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANCAS DE 0 A 36 MESES, A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA DE ARROZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2110,64</ValorInicial><ValorFinal>2110,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DTWH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144450</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>31302</Id></row>
<row _id="2210"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARESSA CRISTIANE MALINI DE LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10432146741</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, NA MODALIDADE PRESENCIAL E EAD, OFERTADO PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANCKLIN, Nº. 217, UNIVERSITÁRIO, SÃO MATEUS/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144455</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.432/1467-41</CnpjFormatado><Id>31303</Id></row>
<row _id="2211"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00392/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WBCDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144562</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>31304</Id></row>
<row _id="2212"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-1F2CL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144565</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>31305</Id></row>
<row _id="2213"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LTLQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01576/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2797,20</ValorInicial><ValorFinal>2797,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FD5N0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144608</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>31306</Id></row>
<row _id="2214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01518/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,82</ValorInicial><ValorFinal>170,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144613</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31307</Id></row>
<row _id="2215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4KHMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00475/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CINARIZINA 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO:ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDA DETENTOR DO REGISTRO: RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123,40</ValorInicial><ValorFinal>123,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3P5FL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144614</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31308</Id></row>
<row _id="2216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SDPFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>RACK TIPO COOLER COM CAPACIDADE PARA 96 MICROTUBOS DE 0,1 E 0,2 ML OU UMA MICROPLACA DE 96 POCOS, RACK TIPO COOLER COM CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 20 MICROTUBOS DE 0,5, A 2 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4063,21</ValorInicial><ValorFinal>4063,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SDPFB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144645</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>31309</Id></row>
<row _id="2217"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8BPJC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10918347000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA PARA EQUIPAMENTOS SCANNER, MARCA KODAK, MODELO I2900, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29568,00</ValorInicial><ValorFinal>29568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144646</idOrigem><CnpjFormatado>10.918.347/0001-71</CnpjFormatado><Id>31310</Id></row>
<row _id="2218"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0B93D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01622/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO; CLORETO DE SODIO PA, ACS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0B93D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144863</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>31311</Id></row>
<row _id="2219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJNGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 507/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01631/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LINAGLIPTINA 2,5MG </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1205,52</ValorInicial><ValorFinal>1205,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XJNGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144926</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31312</Id></row>
<row _id="2220"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1VX4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00650/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CODEINA 30MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: PARACETAMOL 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA GEOLAB</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126,00</ValorInicial><ValorFinal>126,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C0FNX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147726</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>31313</Id></row>
<row _id="2221"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T2JF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00654/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METARAMINOL, HEMITARTARATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>293,00</ValorInicial><ValorFinal>293,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7T2JF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147842</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31314</Id></row>
<row _id="2222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9RRX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02306/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLULISINA 100UI/ML </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2169,90</ValorInicial><ValorFinal>2169,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9RRX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147921</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>31315</Id></row>
<row _id="2223"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115178,60</ValorInicial><ValorFinal>115178,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L6CPJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147943</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>31316</Id></row>
<row _id="2224"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V214D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02355/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3096,00</ValorInicial><ValorFinal>3096,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V214D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148002</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31317</Id></row>
<row _id="2225"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S4B59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02343/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22635177000105</CnpjFornecedor><Objeto> LACTOBACILUS ACIDOPHILUS 10º UFC; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: LACTOBACILUS RHAMNOSUS 10º UFC; PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: LACTOBACILUS PARACASEI 10º UFC</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>508,32</ValorInicial><ValorFinal>508,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S4B59</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148006</idOrigem><CnpjFormatado>22.635.177/0001-05</CnpjFormatado><Id>31319</Id></row>
<row _id="2226"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00177/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de exame de Endoscopia Digestiva Alta (sem sedação)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>422,03</ValorInicial><ValorFinal>422,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W8JR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148007</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>31320</Id></row>
<row _id="2227"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RTDTD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02374/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>FUROSEMIDA 10 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2469,75</ValorInicial><ValorFinal>2469,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X1RTQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148008</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>31321</Id></row>
<row _id="2228"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122,50</ValorInicial><ValorFinal>122,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MLT81</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148047</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>31322</Id></row>
<row _id="2229"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ¿ MOBILIÁRIO DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6550239,83</ValorInicial><ValorFinal>6550239,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XN61S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148083</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>31323</Id></row>
<row _id="2230"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02363/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>RIVAROXABANA 2,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>328,80</ValorInicial><ValorFinal>328,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RSSC7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148091</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>31324</Id></row>
<row _id="2231"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-VW677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza, visando atender demanda da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>356,00</ValorInicial><ValorFinal>356,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J90D7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148143</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>31325</Id></row>
<row _id="2232"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7965366789</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTES AOS CURSOS TÉCNICOS EM LOGÍSTICA, EM COMÉRCIO E EM MARKETING, AMBOS NO EIXO TECNOLÓGICO GESTÃO E NEGÓCIOS, OFERTADOS PELO CENTRO TÉCNICO EDUCARE, SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, Nº. 955, ED. GLOBAL TOWER, SALAS 607 E 608, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3139,20</ValorInicial><ValorFinal>3139,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142951</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.965/3667-89</CnpjFormatado><Id>31326</Id></row>
<row _id="2233"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F9010</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDSON DAS CHAGAS JUNIOR 82052719768</Fornecedor><CnpjFornecedor>32065676000150</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de fotografia de acervos para o Museu do Colono, localizado em Santa Leopoldina</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39500,00</ValorInicial><ValorFinal>39500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143557</idOrigem><CnpjFormatado>32.065.676/0001-50</CnpjFormatado><Id>31327</Id></row>
<row _id="2234"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8NFBR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143611</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>31328</Id></row>
<row _id="2235"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA(FILIAL SP - CABREUVA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 50MG;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2088,90</ValorInicial><ValorFinal>2088,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F7CB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143835</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>31329</Id></row>
<row _id="2236"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GJ421</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA DE MUNIZ FREIRE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2306,89</ValorInicial><ValorFinal>2306,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144091</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>31330</Id></row>
<row _id="2237"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00439/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR; MODELO: MESA; MATERIAL DO CORPO: ACO CARBONO; ACABAMENTO: PINTADO; COR: PRETO; MECANISMO GRAMPEADOR: ACO CARBONO CROMADO; MATERIAL DA BASE: PLASTICO; TAMANHO DO GRAMPO: 24/6, 26/6; CAPACIDADE DO GRAMPO: 20 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN;MARCA: BRW/LIVRO ATA ; MODELO: PAUTADO SEM MARGEM E NUMERADO ; MATERIAL DA CAPA: PAPELAO ; GRAMATURA DA CAPA: 697 G/M² ; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT 110 G/M² ; COR: PRETA ; MATERIAL DO MIOLO: PAPEL OFF-SET 56 G/M² ; QUANTIDADE DE FOLHA: 100 FL ; ALTURA: 298 MM ; LARGURA: 203 MM ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;MARCA: TILIBRA/TESOURA DE USO GERAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; PONTA: PONTIAGUDA; USUARIO: DESTRO; CABO: ACO OU PLASTICO; TAMANHO: 7 1/2"; TAMANHO: 19 CM; SIMILAR: MARCA MUNDIAL REF 662-7; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE.MARCA:BRW</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1127,00</ValorInicial><ValorFinal>1127,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F9JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144315</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>31331</Id></row>
<row _id="2238"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MG15J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP, COM GARANTIA ON SITE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130314,80</ValorInicial><ValorFinal>130314,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>AJUSTES PROCESSUAIS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144319</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>31333</Id></row>
<row _id="2239"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-zth18</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>17/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>1617634000150</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETRO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18192,00</ValorInicial><ValorFinal>18192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>147426</idOrigem><CnpjFormatado>01.617.634/0001-50</CnpjFormatado><Id>31335</Id></row>
<row _id="2240"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00661/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 60MG / 0,6 ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,6ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA. MARCA: NOXX/BLAU</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14934,00</ValorInicial><ValorFinal>14934,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0GH91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148138</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>31336</Id></row>
<row _id="2241"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CXB7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de fornecimento e instalação de persianas verticais, bandôs e persianas rolô.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>558,36</ValorInicial><ValorFinal>558,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão a ARP 012/2021 SESP</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148186</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>31337</Id></row>
<row _id="2242"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02372/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>: BUDESONIDA 200MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>223,68</ValorInicial><ValorFinal>223,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148242</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>31338</Id></row>
<row _id="2243"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CNN9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02404/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL LIQUIDO; HIDRATADO; GRADUACAO ALCOOLICA: 92° INPM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3160,00</ValorInicial><ValorFinal>3160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CNN9R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148243</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>31339</Id></row>
<row _id="2244"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6JB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02322/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA PARA PACIENTES MENORES DE 1 ANO DE IDADE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7059,60</ValorInicial><ValorFinal>7059,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D6JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148245</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>31340</Id></row>
<row _id="2245"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00685/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,06 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 70195; MARCA: MSO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1179,62</ValorInicial><ValorFinal>1179,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WZDFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148304</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31341</Id></row>
<row _id="2246"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FH30F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ZOLEDRONICO 5MG/100M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10987,38</ValorInicial><ValorFinal>10987,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FH30F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148305</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31342</Id></row>
<row _id="2247"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J53F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00682/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE SUCCAO NR 3.2MM SISTEMA FECHADO, ESTERIL, COM RESERVATORIO TIPO FOLE TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500ML, EXTENSAO INTERMEDIARIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIARIO, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 METRO EM PVC, SILICONIZADO, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMETRICAS NOS CALIBRES 1/8" - 3,2 MM, ACOMPANHADA DE AGULHA EM ACO INOXIDAVEL E PONTA BISSELADA DE 10 CM, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC, MARCA ZAMMI/DRENO DE SUCCAO NR 4,8 MM SISTEMA FECHADO, ESTERIL, COM RESERVATORIO TIPO FOLE TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500ML, EXTENSAO INTERMEDIARIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIARIO, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 METRO EM PVC, SILICONIZADO, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMETRICAS NOS CALIBRES 3/16" - 4,8 MM, ACOMPANHADA DE AGULHA EM ACO INOXIDAVEL E PONTA BISSELADA DE 10 CM, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC, MARCA ZAMMI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q2HNM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148307</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>31343</Id></row>
<row _id="2248"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PZZ73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00359/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR, COD. 52538</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>992,00</ValorInicial><ValorFinal>992,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F1F0Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143001</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>31344</Id></row>
<row _id="2249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CTB29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DE LINHACA 1G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>404,01</ValorInicial><ValorFinal>404,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-CTB29</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143101</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>31345</Id></row>
<row _id="2250"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1S9ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIANA &amp; RESENDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4961073000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) NO TAMANHO P-13 KG E P- 45 KG, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS FAZENDAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1210,00</ValorInicial><ValorFinal>1210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143183</idOrigem><CnpjFormatado>04.961.073/0001-09</CnpjFormatado><Id>31346</Id></row>
<row _id="2251"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00381/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA/FABRICANTE: DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5268,00</ValorInicial><ValorFinal>5268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2C0RP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143184</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31347</Id></row>
<row _id="2252"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CARIMBOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1289,16</ValorInicial><ValorFinal>1289,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-N595K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143185</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>31348</Id></row>
<row _id="2253"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21487782000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Notebook</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23089,80</ValorInicial><ValorFinal>23089,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HMV4F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143237</idOrigem><CnpjFormatado>21.487.782/0001-05</CnpjFormatado><Id>31349</Id></row>
<row _id="2254"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 107/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3689900,00</ValorInicial><ValorFinal>3689900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33GJV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144112</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>31350</Id></row>
<row _id="2255"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01356/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6144,00</ValorInicial><ValorFinal>6144,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HN4NK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144179</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>31351</Id></row>
<row _id="2256"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SECADORMETÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DVSRQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144221</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>31352</Id></row>
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<row _id="2265"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJPX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>BIOTINA 20MG/ML,CITRATO DE MAGNESIO 500MG,CITRATO DE SODIO 1MEQ/ML MANIPULADO,CLORETO DE POTASSIO 6%; FORMA FARMEUTICA: XAROPE MANIPULADO,MAGNESIO QUELADO (TASTE FREE) 100MG E VITAMINA E 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2863,60</ValorInicial><ValorFinal>2863,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CJPX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148184</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>31361</Id></row>
<row _id="2266"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1932,00</ValorInicial><ValorFinal>1932,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8TD43</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148190</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>31364</Id></row>
<row _id="2267"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00732/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE PÃO DE SAL E PÃO DOCE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2499,00</ValorInicial><ValorFinal>2499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QR6LZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148281</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>31367</Id></row>
<row _id="2268"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ONDANSETRONA 8MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>435,00</ValorInicial><ValorFinal>435,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKXQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148384</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31368</Id></row>
<row _id="2269"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SS341</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00689/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SIMETICONA 75MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>581,40</ValorInicial><ValorFinal>581,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D0KX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148399</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>31369</Id></row>
<row _id="2270"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF. JOÃO ANTUNES DAS DORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127375,14</ValorInicial><ValorFinal>127375,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FQ124</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142945</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>31370</Id></row>
<row _id="2271"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-915CR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143240</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>31371</Id></row>
<row _id="2272"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>AÇÚCAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15136,00</ValorInicial><ValorFinal>15136,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B4MRL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143262</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>31372</Id></row>
<row _id="2273"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00175/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H68BR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143264</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>31373</Id></row>
<row _id="2274"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE DE IDENTIFICACAO DE LEVEDURAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2959,20</ValorInicial><ValorFinal>2959,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GG6HL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143314</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>31375</Id></row>
<row _id="2275"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00448/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA FARMACE/METROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>353,16</ValorInicial><ValorFinal>353,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZG3ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144406</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31376</Id></row>
<row _id="2276"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HW27Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>Os serviços de engenharia objeto do presente contrato consiste na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Arnulpho Mattos, localizada no município da Vitória-ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>445733,93</ValorInicial><ValorFinal>445733,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>E-docs</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144864</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>31377</Id></row>
<row _id="2277"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WPKGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01662/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9204,00</ValorInicial><ValorFinal>9204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XL013</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144975</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>31378</Id></row>
<row _id="2278"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X6FG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01661/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BENFOTIAMINA 150MG E MANIDIPINO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1291,82</ValorInicial><ValorFinal>1291,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X6FG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144977</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31379</Id></row>
<row _id="2279"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA MANTENOPOLIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2794,37</ValorInicial><ValorFinal>2794,37</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144982</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>31380</Id></row>
<row _id="2280"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01728/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>ASCORBICO, ACIDO 100MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HWKFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144983</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>31381</Id></row>
<row _id="2281"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P22P5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>TP 002/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00437/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOVI ARQUITETURA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38248248000149</CnpjFornecedor><Objeto>elaborao de projeto</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58885,39</ValorInicial><ValorFinal>58885,39</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146141</idOrigem><CnpjFormatado>38.248.248/0001-49</CnpjFormatado><Id>31382</Id></row>
<row _id="2282"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00129/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 03</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75794,09</ValorInicial><ValorFinal>75794,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SJJ4C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146142</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>31383</Id></row>
<row _id="2283"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01993/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLAGENO TIPO II 40MG (NAO HIDROLISADO);</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1920,00</ValorInicial><ValorFinal>1920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGC8W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146270</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31384</Id></row>
<row _id="2284"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO, NAS MEDIDAS 47MM X 18M - 75MM X 38M - 40MM - CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR  47MM X 18 MM. - 75MM X 38 MM - 40MM - TINTA PARA RE-TINTAR ALMOFADAS DE CARIMBO, 40ML, NA COR PRETA. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>885,02</ValorInicial><ValorFinal>885,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TX6QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146707</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>31385</Id></row>
<row _id="2285"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QZK81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00781/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTA; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMICO; VALIDADE: 50% A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTA-GOTAS, MARCA CRISTALIA/MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1%. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 15 ML VIA DE ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML. MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>884,00</ValorInicial><ValorFinal>884,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VL7D6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149622</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31387</Id></row>
<row _id="2286"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJPS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00780/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DBVIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26959662000187</CnpjFornecedor><Objeto>SORO ANTI-A; NOME PRODUTO: SORO ANTI-A MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-A MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS, MARCA IMUNOSCAN/SORO ANTI-B; NOME PRODUTO: SORO ANTI-B MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-B MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS, MARCA IMUNOSCAN/SORO ANTI-D; NOME PRODUTO: SORO ANTI-D (MONOCLONAL/INCOMPLETO); TIPO: SORO ANTI-D (MONOCLONAL/INCOMPLETO) PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DO ANTIGENO RHO(D)(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS, MARCA IMUNOSCAN/SORO DE COOMBS; NOME PRODUTO: SORO DE COOMBS(POLIESPECIFICO); TIPO: SORO DE COOMBS(ANTIIMUNOGLOBULINAS HUMANA-POLIESPECIFICO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORN ECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS, MARCA IMUNOSCAN./SOLUÇÃO DE BAIXA FORÇA IÔNICA MODIFICADA PELA ADIÇÃO DE ALBUMINA BOVINA, PARA TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS (LISS- ALBUMINA), MARCA IMUNOSCAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3308,88</ValorInicial><ValorFinal>3308,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6KX6K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149623</idOrigem><CnpjFormatado>26.959.662/0001-87</CnpjFormatado><Id>31388</Id></row>
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<row _id="2289"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01225/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22,50</ValorInicial><ValorFinal>22,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B08Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143553</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31391</Id></row>
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<row _id="2292"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00367/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHO PIPA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>403900,00</ValorInicial><ValorFinal>403900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZVL6R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144108</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31396</Id></row>
<row _id="2293"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X6FG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01660/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>PRAMIPEXOL, DICLORIDRATO 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1444,95</ValorInicial><ValorFinal>1444,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X6FG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144974</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>31398</Id></row>
<row _id="2294"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3012,00</ValorInicial><ValorFinal>3012,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FJ0L8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144999</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>31399</Id></row>
<row _id="2295"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8T3S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de purificadores de agua de parede e de bebedouros - lote 01.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6159,23</ValorInicial><ValorFinal>6159,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SR53C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145000</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>31400</Id></row>
<row _id="2296"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NTTR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01645/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>733,50</ValorInicial><ValorFinal>733,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NTTR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145229</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31401</Id></row>
<row _id="2297"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZKNMX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00520/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ONDE OCORRERÁ A TECNOAGRO PARA MONTAGEM DE ESTANDE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA (SEAG), O INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER) E O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF),</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500000,00</ValorInicial><ValorFinal>500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> Inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, ¿caput¿ da Lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145304</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>31403</Id></row>
<row _id="2298"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11295284000107</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - CONJUNTO DE REFEITÓRIO MESA - LOTE 3</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>506250,00</ValorInicial><ValorFinal>506250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PM2DQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146924</idOrigem><CnpjFormatado>11.295.284/0001-07</CnpjFormatado><Id>31404</Id></row>
<row _id="2299"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00182/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de exame de Endoscopia Digestiva Alta (sem sedação)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>422,03</ValorInicial><ValorFinal>422,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H8BT0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148320</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>31405</Id></row>
<row _id="2300"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-48X6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02483/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LURASIDONA 80 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3832,78</ValorInicial><ValorFinal>3832,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-48X6T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148401</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31406</Id></row>
<row _id="2301"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00754/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,53</ValorInicial><ValorFinal>707,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3K0J2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148444</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>31407</Id></row>
<row _id="2302"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>895,00</ValorInicial><ValorFinal>895,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XXD2Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148445</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31408</Id></row>
<row _id="2303"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-25ZPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 777/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17131,90</ValorInicial><ValorFinal>17131,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XXD2Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148446</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31409</Id></row>
<row _id="2304"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SW3RJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00694/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8924875000191</CnpjFornecedor><Objeto>ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO; VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE), SELAGEM: SELAGEM LISA, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA, MARCA SISPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1320,00</ValorInicial><ValorFinal>1320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BND4F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148510</idOrigem><CnpjFormatado>08.924.875/0001-91</CnpjFormatado><Id>31410</Id></row>
<row _id="2305"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W90ZP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02572/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COBERTURA PARA CADAVERES; TIPO SACO; ZIPER CURSOR NUMERO 10.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8390,00</ValorInicial><ValorFinal>8390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DXNNS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148671</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31411</Id></row>
<row _id="2306"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9C13S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02547/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1821,60</ValorInicial><ValorFinal>1821,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9C13S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148706</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31412</Id></row>
<row _id="2307"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NTTR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02543/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OLANZAPINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>762,84</ValorInicial><ValorFinal>762,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NTTR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148710</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31413</Id></row>
<row _id="2308"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5D7JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00707/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,01 ML (NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA); AGULHA: 13 X 0,45 MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; VOLUME RESIDUAL: 0,01 ML; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: MEDIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4236,00</ValorInicial><ValorFinal>4236,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1623D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148741</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31414</Id></row>
<row _id="2309"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5VB3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OTIMIZA PREVENCAO DE INCENDIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28574573000148</CnpjFornecedor><Objeto>Ref. fornecimento de recarga para extintores de incendio, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>312,22</ValorInicial><ValorFinal>312,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZNQVM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148921</idOrigem><CnpjFormatado>28.574.573/0001-48</CnpjFormatado><Id>31415</Id></row>
<row _id="2310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-33PPR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01211/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>NUTRICAO;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4878,00</ValorInicial><ValorFinal>4878,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-33PPR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143555</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>31417</Id></row>
<row _id="2311"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7Z03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8311782000191</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENCAO CRT CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15647,76</ValorInicial><ValorFinal>15647,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7JQH0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144110</idOrigem><CnpjFormatado>08.311.782/0001-91</CnpjFormatado><Id>31418</Id></row>
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<row _id="2314"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TZK1L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01750/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO HIDROGEL,COBERTURA PARA FERIMENTO;CURATIVO HIDROGEL; APRESENTAÇÃO GEL,COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PELE E FERIDAS A  A BASE DE RAYON E POLIESTER,              </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1453,00</ValorInicial><ValorFinal>1453,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RQL79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145141</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>31421</Id></row>
<row _id="2315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S8L40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01878/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA, BISNAGA 30G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2150,00</ValorInicial><ValorFinal>2150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TV0PQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145484</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>31423</Id></row>
<row _id="2316"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V519G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00541/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>23595615000103</CnpjFornecedor><Objeto>Caminho com Carroceria tipo Bau</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335000,00</ValorInicial><ValorFinal>335000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GBD9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145542</idOrigem><CnpjFormatado>23.595.615/0001-03</CnpjFormatado><Id>31424</Id></row>
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<row _id="2319"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF. CÉLIA TEIXEIRA DO CARMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71412,72</ValorInicial><ValorFinal>71412,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JMP8F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145653</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>31427</Id></row>
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<row _id="2321"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00572/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KPLBH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145783</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31430</Id></row>
<row _id="2322"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4C1P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00583/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL, SUCCINATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: SELOZOK® FABRICANTE: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1020,00</ValorInicial><ValorFinal>1020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MKZQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146448</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>31431</Id></row>
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<row _id="2325"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TSVJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios de água inferiores e superiores, cisternas e caixas protetoras de cisternas com analise físico- química e microbiológica da água, incluindo emissão de laudo técnico ¿ laboratorial - LOTE 01.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20103,20</ValorInicial><ValorFinal>20103,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SRNBJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148455</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>31434</Id></row>
<row _id="2326"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DOBESILATO DE CALCIO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>383,04</ValorInicial><ValorFinal>383,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZC22T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148459</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31435</Id></row>
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<row _id="2330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4KHMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02631/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22635177000105</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1463,13</ValorInicial><ValorFinal>1463,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6WK7L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148785</idOrigem><CnpjFormatado>22.635.177/0001-05</CnpjFormatado><Id>31440</Id></row>
<row _id="2331"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KK1B3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02523/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA, CLORIDRATO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1702,61</ValorInicial><ValorFinal>1702,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK1B3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148882</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31441</Id></row>
<row _id="2332"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-28RVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00369/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE LIQUIDO; NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA:MONTE LAGOS SIGA:73708</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>408,00</ValorInicial><ValorFinal>408,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-815LR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143146</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>31442</Id></row>
<row _id="2333"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>Carreta Agrcola para Trator de 75 cv</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85701491</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143147</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>31443</Id></row>
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<row _id="2335"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-70BB5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00371/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RIVAROXABANA 15MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: XARELTO FABRICANTE: BAYER AG DETENTOR DO REGISTRO: BAYER S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1728,00</ValorInicial><ValorFinal>1728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FCTZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143152</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>31445</Id></row>
<row _id="2336"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R063J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3084,48</ValorInicial><ValorFinal>3084,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R063J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143470</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>31446</Id></row>
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<row _id="2338"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00507/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G3QGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145343</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>31448</Id></row>
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<row _id="2340"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VM47X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01761/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 40 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>927,13</ValorInicial><ValorFinal>927,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VM47X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145446</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31451</Id></row>
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<row _id="2342"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1Z3Z6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE VALES TRANSPORTES - VIACAO PLANETA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4389,00</ValorInicial><ValorFinal>4389,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145489</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>31453</Id></row>
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<row _id="2355"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-64ZJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 069/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto> SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA PIMENTA DO REINO DE 3.300 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132000,00</ValorInicial><ValorFinal>132000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L2JRK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143303</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>31468</Id></row>
<row _id="2356"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00471/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLAR FIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2528,00</ValorInicial><ValorFinal>2528,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144642</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>31470</Id></row>
<row _id="2357"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01640/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO DE MAIOR COMODIDADE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17600,00</ValorInicial><ValorFinal>17600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F7FL1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144643</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31471</Id></row>
<row _id="2358"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3K8DF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01704/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 2,5 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9992,59</ValorInicial><ValorFinal>9992,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3K8DF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144984</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31472</Id></row>
<row _id="2359"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RFDTB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35382879000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ CABINE ASSÉPTICA PARA PCR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16324,00</ValorInicial><ValorFinal>16324,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144985</idOrigem><CnpjFormatado>35.382.879/0001-68</CnpjFormatado><Id>31473</Id></row>
<row _id="2360"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00492/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-43F8Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145311</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>31474</Id></row>
<row _id="2361"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1RZ79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01752/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA; TIPO: ALCALINA (AA); VOLTAGEM: 1,5 V; - PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO (AAA); VOLTAGEM: 1,5 V</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9387,27</ValorInicial><ValorFinal>9387,27</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1RZ79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145312</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>31475</Id></row>
<row _id="2362"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHFNH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00522/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ETOMIDATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A DETENTOR DO REGISTRO: BLAU FARMACEUTICA S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2810,00</ValorInicial><ValorFinal>2810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9HT18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145648</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>31476</Id></row>
<row _id="2363"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HK2CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145932</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>31478</Id></row>
<row _id="2364"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MG44S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BADEN TURISMO E PARTICIPAÇOES SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1831913000112</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARATAIZES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8300,00</ValorInicial><ValorFinal>8300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145934</idOrigem><CnpjFormatado>01.831.913/0001-12</CnpjFormatado><Id>31479</Id></row>
<row _id="2365"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00719/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MT129</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148390</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31480</Id></row>
<row _id="2366"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02446/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2101,40</ValorInicial><ValorFinal>2101,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GKCJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148448</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31481</Id></row>
<row _id="2367"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XF677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00698/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ALMOTOLIA TRANSP. BICO RETO 250ML; COD. SIGA: 30670; MARCA: J.PROLAB./FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO DE ESCALA DE 0 A 15, ADAPTADOR TIPO BORBOLETA COM ROSCA DE METAL NAO FERROSO. COM REGISTRO DA ANVISA; COD. SIGA: 73220; MARCA: HAOXI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2539,20</ValorInicial><ValorFinal>2539,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-52NVZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148530</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>31482</Id></row>
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<row _id="2369"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO HIPERCALORICO, NORMOPROTEICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, COM OU SEM FIBRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13177,60</ValorInicial><ValorFinal>13177,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HQ6K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148562</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>31484</Id></row>
<row _id="2370"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6GRF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02655/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 20MG/ML - PEPTIDEOS DE COLAGENO EM PO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8330,20</ValorInicial><ValorFinal>8330,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6GRF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149126</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>31485</Id></row>
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<row _id="2378"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00329/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31499939000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO (UMA) DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1226,66</ValorInicial><ValorFinal>1226,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TC3WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143862</idOrigem><CnpjFormatado>31.499.939/0001-76</CnpjFormatado><Id>31493</Id></row>
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<row _id="2394"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00200/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de Exame de Histopatológico de Material</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>209,63</ValorInicial><ValorFinal>209,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0WBDV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148886</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>31513</Id></row>
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<row _id="2408"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>964,00</ValorInicial><ValorFinal>964,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145026</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>31528</Id></row>
<row _id="2409"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00411/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VQ9DQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145163</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>31529</Id></row>
<row _id="2410"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00665/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAOORAL, MARCA ANOVIS/NOVARTIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148130</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>31530</Id></row>
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<row _id="2418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DN5CW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CLAREADOR DE PELE FPS 20</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>477,00</ValorInicial><ValorFinal>477,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DN5CW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149013</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>31538</Id></row>
<row _id="2419"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-96ZTV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00721/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A/MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10039,83</ValorInicial><ValorFinal>10039,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PX1NN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149041</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31539</Id></row>
<row _id="2420"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1151850000153</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2152,00</ValorInicial><ValorFinal>2152,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149113</idOrigem><CnpjFormatado>01.151.850/0001-53</CnpjFormatado><Id>31540</Id></row>
<row _id="2421"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEG. E ENS. LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9134068000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8792,00</ValorInicial><ValorFinal>8792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149114</idOrigem><CnpjFormatado>09.134.068/0001-38</CnpjFormatado><Id>31541</Id></row>
<row _id="2422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6P10V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 640/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02700/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 6%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9750,89</ValorInicial><ValorFinal>9750,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6P10V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149162</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31542</Id></row>
<row _id="2423"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KRG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00970/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297,50</ValorInicial><ValorFinal>297,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0K174</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149163</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>31543</Id></row>
<row _id="2424"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K23JQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 040/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02711/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59,37</ValorInicial><ValorFinal>59,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H9MCW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149165</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>31544</Id></row>
<row _id="2425"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-R09F1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28383198000159</CnpjFornecedor><Objeto>ANÁLISES FÍSICOQUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE EFLUENTE PROVENIENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, de ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO e ÁGUA DE CAPTAÇÃO SUBSUPERFICIAL ¿ LOTE 3</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13320,00</ValorInicial><ValorFinal>13320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8JN5W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143353</idOrigem><CnpjFormatado>28.383.198/0001-59</CnpjFormatado><Id>31545</Id></row>
<row _id="2426"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0P0KJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO DE VEICULO AUTOMOTOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>216000,00</ValorInicial><ValorFinal>216000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2LS8C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143392</idOrigem><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>31546</Id></row>
<row _id="2427"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00454/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000874</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM;CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE:ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR,NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BD ECLIPE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13600,00</ValorInicial><ValorFinal>13600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8FK6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144443</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0008-74</CnpjFormatado><Id>31547</Id></row>
<row _id="2428"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-MGB8M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00264/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18777907000127</CnpjFornecedor><Objeto>CONTAINER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80000,00</ValorInicial><ValorFinal>80000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144444</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.907/0001-27</CnpjFormatado><Id>31548</Id></row>
<row _id="2429"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QJJ17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00487/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO,TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS,RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 80 X 80 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES.O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:VENKURI SIGA:251495/EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 120 X 120 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;COD.SIGA:251497</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7264,50</ValorInicial><ValorFinal>7264,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5VX5Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144881</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>31549</Id></row>
<row _id="2430"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P04G2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUGAMADEX SODICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5600,00</ValorInicial><ValorFinal>5600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-22KB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144882</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31550</Id></row>
<row _id="2431"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00505/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPORE; ESPARADRAPO HIPOALERGICO; 25 MM X 10 METROS, MARCA MISSNER </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1996,00</ValorInicial><ValorFinal>1996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CH5F3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145498</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31551</Id></row>
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<row _id="2434"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00509/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2Q9MG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145781</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>31554</Id></row>
<row _id="2435"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K9QB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000874</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO PARA REGISTRO PREÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120,00</ValorInicial><ValorFinal>120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DKSL5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148757</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0008-74</CnpjFormatado><Id>31555</Id></row>
<row _id="2436"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>REABASTECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>679,00</ValorInicial><ValorFinal>679,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H79FH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148861</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>31556</Id></row>
<row _id="2437"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA O PACIENTE WILSON GONCALVES BARBOSA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148961</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>31557</Id></row>
<row _id="2438"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PAPAEL SULFITE A4 POR MEIO DE UTILIZACAO DA ATA 005-2022 SEGER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29475,00</ValorInicial><ValorFinal>29475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9XQG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149121</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>31558</Id></row>
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<row _id="2442"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2SXG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPOAMENTOS PESO E CONTROLE DA QUALIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36556535000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3575,00</ValorInicial><ValorFinal>3575,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149447</idOrigem><CnpjFormatado>36.556.535/0001-90</CnpjFormatado><Id>31562</Id></row>
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<row _id="2463"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S47JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00693/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>BANDAGEM ELASTICA; TIPO: AUTO-ADESIVA; MATERIAL: 100 % ALGODAO, ADESIVO COM OXIDO DE ZINCO, COM UMA LINHA CENTRAL PARA SOBREPOSICAO PRECISA DURANTE A APLICACAO. HIPOALERGENICA, TECIDO DE RESISTENCIA ELASTICA DE ALTA COMPRESSAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROLO COM TAMANHO DE 10 CM X4,5 M; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERACONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: ANJI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GW5QP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148509</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>31586</Id></row>
<row _id="2464"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 651/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02471/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL HIPERCALORICO RICO EM VITAMINAS E MINEIRAIS ADEQUADO PARA PACIENTES ACIMA DE 11 ANOS DE IDADE </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12672,00</ValorInicial><ValorFinal>12672,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HQ6K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148561</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>31587</Id></row>
<row _id="2465"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-98KSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A </Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>TOCILIZUMABE 162MG/ML 0,9ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15992,16</ValorInicial><ValorFinal>15992,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-98KSF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148564</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>31588</Id></row>
<row _id="2466"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W3P6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02629/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, FOSFATO 25MG - SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3503,08</ValorInicial><ValorFinal>3503,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W3P6G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148752</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>31589</Id></row>
<row _id="2467"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-54TGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 077/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00709/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>FIO LISO DE KIRSCHNNER 2.0 X 300MM EM ACO INOX, EMBALADO INDIVIDUALMENTE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6797,00</ValorInicial><ValorFinal>6797,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1D38T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148753</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>31590</Id></row>
<row _id="2468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02564/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4176,24</ValorInicial><ValorFinal>4176,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L1GWD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148842</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31591</Id></row>
<row _id="2469"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-68LQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02650/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>809,40</ValorInicial><ValorFinal>809,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SQ045</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148887</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31592</Id></row>
<row _id="2470"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00716/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML,COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTANEA, ALVARA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FORNECIDA PELO M.SAUDE DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO E DA EMPRESA LICITANTE, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 02 ANOS. EMBALAGEM APROXIMADA DE 800 ML; COD. SIGA: 75569 ; MARCA: PREMISSE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7712,00</ValorInicial><ValorFinal>7712,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42ST4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149002</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>31593</Id></row>
<row _id="2471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2BSQ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SODIO 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>616,50</ValorInicial><ValorFinal>616,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2BSQ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143350</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>31594</Id></row>
<row _id="2472"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-58FMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01248/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSE 50%;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2724,00</ValorInicial><ValorFinal>2724,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GXLQ2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143505</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>31596</Id></row>
<row _id="2473"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31368701000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE 100 LITROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179520,70</ValorInicial><ValorFinal>179520,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-52T21</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143821</idOrigem><CnpjFormatado>31.368.701/0001-01</CnpjFormatado><Id>31597</Id></row>
<row _id="2474"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00231/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>ROLO COMPACTADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z9GQ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144177</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>31598</Id></row>
<row _id="2475"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LMFZK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00415/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE ENZIMATICO; GALAO DE 4 A 5 LITROS; COM PH NEUTRO: ATOXICO, NAO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS; NAO CORROSIVO E BIODEGRADAVEL; COM NO MINIMO 03 (TRES) ENZIMAS. UTILIZADO PARA REMOVER MATERIA ORGANICA DE MATERIAIS EM ACO INOXIDAVEL, LATEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCOPIOS, ETC; DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMATICAS E ULTRASONICAS. DEVE SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA; NAO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICACIA NA ACAO SEGUINDO AS INSTRUCOES DE DILUICAO DO FABRICANTE. DEVE SER INFORMADO O VOLUME NECESSARIO PARA RECONSTITUICAO DA SOLUCAO CONCENTRADA, SENDO ESTE UM DOS CRITERIOS PARA CLASSIFICACAO DO PRODUTO (RENTABILIDADE NA DILUICAO). DEVE SER INFORMADO AINDA O PRAZO DE VALIDADE DESTA SOLUCAO E TEMPO DE IMERSAO DOS OBJETOS NA MESMA;O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS RDC'S 39/2013 E 55/2012 UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO. MARCA: DELLDRIN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8730,00</ValorInicial><ValorFinal>8730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TB9Q0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144224</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>31599</Id></row>
<row _id="2476"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MK0TF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01952/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFOZINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9855,00</ValorInicial><ValorFinal>9855,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MK0TF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146009</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>31603</Id></row>
<row _id="2477"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 9MG - ADESIVO TRANSDERMICO (4MG/24HS) - VORTIOXETINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10383,82</ValorInicial><ValorFinal>10383,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146627</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>31604</Id></row>
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<row _id="2480"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00887/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0L7Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148404</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>31607</Id></row>
<row _id="2481"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de Exame de Ecocardiograma Transtorácico</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210,00</ValorInicial><ValorFinal>210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-96C99</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148580</idOrigem><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>31608</Id></row>
<row _id="2482"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE LIMPEZA - PANO DE CHAO E DE PRATO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3510,00</ValorInicial><ValorFinal>3510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CLZWP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148786</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>31609</Id></row>
<row _id="2483"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02667/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LATANOPROSTA 50 MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>905,52</ValorInicial><ValorFinal>905,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-799W7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149105</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>31610</Id></row>
<row _id="2484"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NXHPD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Na ocasião foi informado da necessidade de ser inserido</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149345</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>31611</Id></row>
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<row _id="2486"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00209/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D8ZF4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143584</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31613</Id></row>
<row _id="2487"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00234/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-05192</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143344</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>31614</Id></row>
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<row _id="2489"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9VTXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22288295000186</CnpjFornecedor><Objeto>REFORMA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM LARANJEIRAS</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3082850,50</ValorInicial><ValorFinal>3082850,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EDOCS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144169</idOrigem><CnpjFormatado>22.288.295/0001-86</CnpjFormatado><Id>31617</Id></row>
<row _id="2490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R6XZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01506/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL MAGNESIO DIIDRATADO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3799,92</ValorInicial><ValorFinal>3799,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R6XZJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144414</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>31618</Id></row>
<row _id="2491"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00469/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA:EPILENIL® FABRICANTE: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205,00</ValorInicial><ValorFinal>205,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J0K5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144549</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>31619</Id></row>
<row _id="2492"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S6LLG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALIROCUMABE 75MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8897,15</ValorInicial><ValorFinal>8897,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S6LLG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145401</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31620</Id></row>
<row _id="2493"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café torrado e moído em pó, para reposição do estoque do almoxarifado do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8242,00</ValorInicial><ValorFinal>8242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R9BQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148010</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>31623</Id></row>
<row _id="2494"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00675/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H1ZRF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148287</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>31624</Id></row>
<row _id="2495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4DMKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02500/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7995625000180</CnpjFornecedor><Objeto>BISCOITO DOCE TIPO WAFFER - BOLO; SABOR: BAUNILHA OU CHOCOLATE OU LARANJA; RECHEIO - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15485,04</ValorInicial><ValorFinal>15485,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4DMKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148570</idOrigem><CnpjFormatado>07.995.625/0001-80</CnpjFormatado><Id>31625</Id></row>
<row _id="2496"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RR257</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIDO DE ZINCO 150MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000UI/G, PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: VITAMINA E (COLECALCIFEROL) 900UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 45G VIA ADMINISTRACAO: TOPICO MARCA: BABYMED® FABRICANTE: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1119,00</ValorInicial><ValorFinal>1119,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R96FK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149122</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>31626</Id></row>
<row _id="2497"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02740/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BRIMONIDINA 0,2 %; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: MALEATO TIMOLOL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>302,28</ValorInicial><ValorFinal>302,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BZRB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149341</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31627</Id></row>
<row _id="2498"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00759/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO:CLONAZEPA M 2MG;FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA /COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; FORMA DEAPRESENTACAO: CAPSULA / COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; VIA DEADMINISTRACAO: ORAL, MARCA GENERICO EMS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210,00</ValorInicial><ValorFinal>210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HP657</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149511</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31628</Id></row>
<row _id="2499"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21437902000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25374,30</ValorInicial><ValorFinal>25374,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RQFCQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149522</idOrigem><CnpjFormatado>21.437.902/0001-60</CnpjFormatado><Id>31629</Id></row>
<row _id="2500"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00341/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto>AZUL DE METILENO 1%; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DEAPRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CITOPHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>425,00</ValorInicial><ValorFinal>425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143084</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>31632</Id></row>
<row _id="2501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TWV7T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 10 MG - OXIBUTININA 0,5MG/ML (0,005%) - OXIBUTININA 2MG/ML - RANELATO DE ESTRONCIO 2G / MANIPULADOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4560,72</ValorInicial><ValorFinal>4560,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TWV7T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143085</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>31633</Id></row>
<row _id="2502"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R7P5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 300MG - COENZIMA Q10 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>611,65</ValorInicial><ValorFinal>611,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R7P5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143145</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>31634</Id></row>
<row _id="2503"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00382/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO; TIPO: HIDROFILO; PROPRIEDADES FISICAS: 100% ALGODAO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, MACIO, BOA ABSORCAO; COR: BRANCA; CONFECCAO: COM FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES; APRESENTACAO: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS, MARCA NATHALYA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2573,74</ValorInicial><ValorFinal>2573,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WZDFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143182</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31635</Id></row>
<row _id="2504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BH4GL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01150/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>TIAMINA,CLORIDRATO 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>359,00</ValorInicial><ValorFinal>359,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BH4GL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143236</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31636</Id></row>
<row _id="2505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LETROZOL 2,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51,60</ValorInicial><ValorFinal>51,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZC22T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143261</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31637</Id></row>
<row _id="2506"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00343/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41M38</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144233</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>31638</Id></row>
<row _id="2507"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7S8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00444/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, MARCA GREENPHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>316,00</ValorInicial><ValorFinal>316,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FBV9R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144362</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>31639</Id></row>
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<row _id="2591"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NRBHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00682/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Cilindro sovador de massas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5127,99</ValorInicial><ValorFinal>5127,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P7J75</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147587</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>31734</Id></row>
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<row _id="2631"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00774/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GLOMED./TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GLOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2653,90</ValorInicial><ValorFinal>2653,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149562</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31783</Id></row>
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<row _id="2635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-98192</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01173/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2872908000110</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRA; MATERIAL: 100% POLIPROPILENo 12 A 15 LITROS, : LIXEIRA RETANGULAR NA COR BRANCA 15 LITROS, LIXEIRA RETANGULAR NA COR BRANCA 50 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7601,10</ValorInicial><ValorFinal>7601,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-98192</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143348</idOrigem><CnpjFormatado>02.872.908/0001-10</CnpjFormatado><Id>31787</Id></row>
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<row _id="2640"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00453/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1 : AGUA PARA INJECAO ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 1.000ML; VIA DE ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176418. MARCA: FRESENIUS/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 8,6MG/ML ;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3:CLORETO DE CALCIO DI-HIDRATADO 0,33MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176449. MARCA: FRESENIUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7728,00</ValorInicial><ValorFinal>7728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VH5L2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144446</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>31792</Id></row>
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<row _id="2664"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6C4K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00370/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5075964000112</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE COM PERFURADOR ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS, COM FILTRO TRANSPARENTE E FLEXIVEL DE 170 A 200 MICRAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE DUPLA E FLEXIVEL, ESPAGUETE ISENTO DE MEMORIA E BORRACHA LATEX, CORTAFLUXO TIPO ROLDANA E COMPRIMENTO MINIMO DE 150 CM. ENVOLUCRO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA/FABRICANTE: HEMOCOMP - CGH/SHANDONG WEIGAO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4160,00</ValorInicial><ValorFinal>4160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PD4RM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143127</idOrigem><CnpjFormatado>05.075.964/0001-12</CnpjFormatado><Id>31823</Id></row>
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<row _id="2666"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00271/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N70PM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143452</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31825</Id></row>
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<row _id="2671"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00272/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (300 m2 - 20X15m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>241845,00</ValorInicial><ValorFinal>241845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RPN8P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144391</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>31830</Id></row>
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<row _id="2674"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00387/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XSW42</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144537</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31833</Id></row>
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<row _id="2676"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00533/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100 ML, MARCA VIC PHARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2960,00</ValorInicial><ValorFinal>2960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145818</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31836</Id></row>
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<row _id="2725"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01607/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PIOGLITAZONA 30MG; - BUSPIRONA, CLORIDRATO 5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2769,93</ValorInicial><ValorFinal>2769,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKXQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144830</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31893</Id></row>
<row _id="2726"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00504/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REDALMUS COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27347244000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 16G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONICO, CONEXAO SEGURA, COM ALETAS; ESTERILIDADE: ESTERIL;USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE./AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 18G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONICO, CONEXAO SEGURA, COM ALETAS; ESTERILIDADE: ESTERIL;USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES, MARCA PROCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1424,00</ValorInicial><ValorFinal>1424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CH5F3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145528</idOrigem><CnpjFormatado>27.347.244/0001-00</CnpjFormatado><Id>31894</Id></row>
<row _id="2727"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de açúcar e adoçante liquido</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1056,00</ValorInicial><ValorFinal>1056,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0FRWB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145806</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>31895</Id></row>
<row _id="2728"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA A PACIENTE RAISSA AMANCIO MORAES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146021</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>31896</Id></row>
<row _id="2729"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2ZQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00555/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, MARCA UNIÃO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1TG8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146025</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>31897</Id></row>
<row _id="2730"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00143/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA -  LOTE 2.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1009488,13</ValorInicial><ValorFinal>1009488,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DTQP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147501</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>31899</Id></row>
<row _id="2731"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 051/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 5 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>888282,20</ValorInicial><ValorFinal>888282,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HM9LQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147502</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>31900</Id></row>
<row _id="2732"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q6HRF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02276/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>POTASSIO, CLAVULANATO 12,5MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>332,15</ValorInicial><ValorFinal>332,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CVWKX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147503</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31901</Id></row>
<row _id="2733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02278/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>TRACONAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3541,50</ValorInicial><ValorFinal>3541,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QV1CF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147504</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>31902</Id></row>
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<row _id="2736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01172/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICO; FORMATO: CILINDRICO; APRESENTACAO: INDIVIDUAL; PONTA: CHANFRADA 4 MM; COR: AMARELO FLUORESCENTE; TAMPA: CLIP; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1268,82</ValorInicial><ValorFinal>1268,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JTQ3M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143297</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>31905</Id></row>
<row _id="2737"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Sabão de Coco - ( kit preso)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127762,00</ValorInicial><ValorFinal>127762,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KGXRT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145702</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31906</Id></row>
<row _id="2738"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K1LS7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00552/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AZITROMICINA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA FARMACIENCE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>686,00</ValorInicial><ValorFinal>686,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BMH3W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146027</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>31908</Id></row>
<row _id="2739"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00574/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : REMIFENTANILA,CLORIDRATO 2MG ; FORMA FARMACEUTICA: POLIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA ;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA CÓD. 176505. FABRICANTE: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4110,00</ValorInicial><ValorFinal>4110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KK5WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146403</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31909</Id></row>
<row _id="2740"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00621/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CTXJJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146682</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>31910</Id></row>
<row _id="2741"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - "APRESENTAÇÃO DE BANDA DE CONGO NO CONSED"</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,00</ValorInicial><ValorFinal>1376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QDJ9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146686</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>31911</Id></row>
<row _id="2742"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1723N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ TERMOCICLADOR PARA PCR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>167390,00</ValorInicial><ValorFinal>167390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146762</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>31912</Id></row>
<row _id="2743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5TWGZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01336/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS ESPECIAIS; TIPO: ALMOFADA DE ASSENTO; MODELO: PREVENCAO DE ULCERAS DE PRESSAO EM CELULAS DE AR, COM VALVULA, AR AUTO-INFLAVEL, UTILIZADA EM CADEIRA DE RODAS, DEMAIS ASSENTOS QUE REQUEREM ATENCA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11061,00</ValorInicial><ValorFinal>11061,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CC03G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143692</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>31913</Id></row>
<row _id="2744"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-34RSM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31030483000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - GRANDE VITRIA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>457450,00</ValorInicial><ValorFinal>457450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-395KK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143856</idOrigem><CnpjFormatado>31.030.483/0001-09</CnpjFormatado><Id>31914</Id></row>
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<row _id="2746"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HBGV8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02110/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>CETOPROFENO 320MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>535,95</ValorInicial><ValorFinal>535,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HBGV8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146764</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>31920</Id></row>
<row _id="2747"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>86792709</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00849/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DYNATEST ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32116154000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE APOIO AS GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO (GEOP), GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS (GECONSE) E GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS (GEP), QUE ESTÃO ESTRUTURADAS DENTRO DA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL (SUBINF) DA SEAG EM TODAS AS SUAS ATIVIDADES TÉCNICAS.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18887309,36</ValorInicial><ValorFinal>18887309,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86792709</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148221</idOrigem><CnpjFormatado>32.116.154/0001-30</CnpjFormatado><Id>31921</Id></row>
<row _id="2748"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00821/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31499939000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) balança eletrônica de 300 Kg</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1266,66</ValorInicial><ValorFinal>1266,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9VZT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148551</idOrigem><CnpjFormatado>31.499.939/0001-76</CnpjFormatado><Id>31922</Id></row>
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<row _id="2753"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J191C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00413/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36214108000124</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PACOTES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14279,00</ValorInicial><ValorFinal>14279,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BPVXD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144031</idOrigem><CnpjFormatado>36.214.108/0001-24</CnpjFormatado><Id>31929</Id></row>
<row _id="2754"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00318/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-87W0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144911</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>31930</Id></row>
<row _id="2755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01637/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SULPIRIDA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202,80</ValorInicial><ValorFinal>202,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F5HD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144913</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31931</Id></row>
<row _id="2756"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>88971732</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00001/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/S</Fornecedor><CnpjFornecedor>72610090000143</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DOS PARQUES ESTADUAIS PEDRA AZUL, FORNO GRANDE E MATA DAS FLORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>794596,00</ValorInicial><ValorFinal>794596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144914</idOrigem><CnpjFormatado>72.610.090/0001-43</CnpjFormatado><Id>31932</Id></row>
<row _id="2757"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S7CBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01639/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>730,24</ValorInicial><ValorFinal>730,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S7CBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144953</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>31933</Id></row>
<row _id="2758"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00491/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E ANTI-ESCARAS; COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. REGULAVEL ATRAVES DE VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. LIVRE DE LATEX. USO UNICO. QUE PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER MODELO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, LIVRE DE CADARCO, NAO NECESSITANDO DO USO DE MATERIAL CORTANTE, CONFORTAVEL, SEGURO, DE FACIL INSTALACAO. UNISSEX E NA COR DA PELE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO ADULTO: APROXIMADAMENTE 5,9 CM. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. COM AMOSTRA PARA TESTE. PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCA - MAGNA SIGA:72940</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2960,00</ValorInicial><ValorFinal>2960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GFJ21</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144955</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>31934</Id></row>
<row _id="2759"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6MP9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>792,00</ValorInicial><ValorFinal>792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-94HG9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144956</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>31935</Id></row>
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<row _id="2761"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TZK1L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01747/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSÉPTICO,SOLUÇÃO ANTISSÉPTICO ESTÉRIL E COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2390,20</ValorInicial><ValorFinal>2390,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RQL79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145122</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>31937</Id></row>
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<row _id="2765"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-01VWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>11909227000170</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA AMPLIFICACAO DE DNA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-01VWD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146502</idOrigem><CnpjFormatado>11.909.227/0001-70</CnpjFormatado><Id>31942</Id></row>
<row _id="2766"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE ANA MONDONI PENITENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146503</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>31943</Id></row>
<row _id="2767"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-113RZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00589/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 11, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, MARCA DESCARPACK/LAMINA DE BISTURI NR 15, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCA DESCARPACK/LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOX; NUMERACAO: NUMERO 20; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCA DESCARPACK./LAMINA DE BISTURI NR 22, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCA DESCARPACK/LAMINA DE BISTURI NR 23, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, MARCA DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4604,90</ValorInicial><ValorFinal>4604,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H6DLN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146507</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>31944</Id></row>
<row _id="2768"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FITAS ADESIVAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1750,00</ValorInicial><ValorFinal>1750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GW90Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143215</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>31945</Id></row>
<row _id="2769"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1LR05</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00435/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39239472000137</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 13 X 4,5 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR);CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE:ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185,DE 22/10/2001, ANVISA ESUASALTERACOESPOSTERIORES;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA,PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA,PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: NPH</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HNSBT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144322</idOrigem><CnpjFormatado>39.239.472/0001-37</CnpjFormatado><Id>31946</Id></row>
<row _id="2770"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00425/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CXHF4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144621</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>31949</Id></row>
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<row _id="2772"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J7FQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00489/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4780499000158</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS PLÁSTICAS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSWQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145812</idOrigem><CnpjFormatado>04.780.499/0001-58</CnpjFormatado><Id>31952</Id></row>
<row _id="2773"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00539/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-64SVK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146243</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>31953</Id></row>
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<row _id="2775"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00630/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WNMM9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147106</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>31955</Id></row>
<row _id="2776"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VXBMG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00767/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4602789000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, COM GARANTIA ON SITE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11158,00</ValorInicial><ValorFinal>11158,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DT0PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148261</idOrigem><CnpjFormatado>04.602.789/0001-01</CnpjFormatado><Id>31957</Id></row>
<row _id="2777"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-65VBT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02570/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 5MG - QUETIAPINA,FUMARATO 25MG - QUETIAPINA,FUMARATO 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3668,80</ValorInicial><ValorFinal>3668,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-65VBT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148693</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31959</Id></row>
<row _id="2778"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9TGT7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00704/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS, GOFRADO, FOLHA SIMPLES; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, TAMANHO APROXIMADO: 22,0 X 21,5 (PODENDO VARIAR 5 % PARA MAIS OU PARA MENOS), 100 % CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLADO ACONDICIONADA EM FARDOS COM 1.000 FOLHAS (CONTENDO 04 PACOTES TOTALMENTE FECHADOS EM EMBALAGEM PLASTICA DE 250 FOLHAS CADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE), PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO; COD. SIGA: 137998; MARCA: BENN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9760,00</ValorInicial><ValorFinal>9760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148694</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>31960</Id></row>
<row _id="2779"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE RAPIDO P/IDENTIFICACAO DE BACTERIAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4999,60</ValorInicial><ValorFinal>4999,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GG6HL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143321</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>31961</Id></row>
<row _id="2780"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L2G17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00406/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, ANERÓIDE PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG, COM PERA DE BORRACHA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, MANGUITO EM BORRACHA SEM EMENDAS, RESISTENTE, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. SIGA:39761</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5675,00</ValorInicial><ValorFinal>5675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-95NG4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143961</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>31962</Id></row>
<row _id="2781"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 115/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00484/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML;VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144834</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>31963</Id></row>
<row _id="2782"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KCF8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01649/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRIMIDO DE LIBERACAO LENTA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>230,04</ValorInicial><ValorFinal>230,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KCF8K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145011</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31964</Id></row>
<row _id="2783"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5MTL8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145329</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>31965</Id></row>
<row _id="2784"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T53B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01804/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER PAPEL TOALHA; MODELO: BOBINA - DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA; MODELO: INTERFOLHADO - DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO EM ACO INOX DE ATE 400 METROS PARA BANHEIRO PUBLICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14985,00</ValorInicial><ValorFinal>14985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T53B5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145332</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>31966</Id></row>
<row _id="2785"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição 60 unidades de adoçante de 110ML para reposição do estoque do almoxarifado</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>630,00</ValorInicial><ValorFinal>630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5SFCQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145510</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>31967</Id></row>
<row _id="2786"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XC3V1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01862/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 5/1000 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1452,00</ValorInicial><ValorFinal>1452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XC3V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145575</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>31969</Id></row>
<row _id="2787"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D2FP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00587/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>19848316000166</CnpjFornecedor><Objeto>ENXERTO VASCULAR DE DACROM BIFURCADO 18 X 9 X 9MM, MARCA VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY. /ENXERTO VASCULAR DE DACROM BIFURCADO 21MM X 10MM. MARCA VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY. /ENXERTO VASCULAR DACROM RETO 8MM X 60CM.MARCA VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY/CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 3FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 0,6ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 0,2ML, CAPAC. MAX. DE GAS 0,6ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 0,7LIBS, DIAM. INSUF 5MM, TAM. MAX. VAZIO 3,9FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LUCAS MEDICAL INC./CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 4FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 1,7ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 0,75ML, CAPAC.MAX. DE GAS 1,7ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 1,56LIBS, DIAM. INSUF 9MM, TAM. MAX. VAZIO 4,7FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOESPOSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LUCAS MEDICAL INC./CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 5FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 3,0ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 1,5ML, CAPAC. MAX. DE GAS 3,0ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 2,0LIBS, DIAM. INSUF 11MM, TAM. MAX. VAZIO 5,7FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LUCAS MEDICAL INC</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6331,53</ValorInicial><ValorFinal>6331,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WL6ZJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146508</idOrigem><CnpjFormatado>19.848.316/0001-66</CnpjFormatado><Id>31970</Id></row>
<row _id="2788"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-9WHCW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33071103000100</CnpjFornecedor><Objeto>PORTA COPOS - DISPENSER PAPEL TOALHA - DISPENSER PAPEL HIGIENICO - </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6135,10</ValorInicial><ValorFinal>6135,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4JBM9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146617</idOrigem><CnpjFormatado>33.071.103/0001-00</CnpjFormatado><Id>31971</Id></row>
<row _id="2789"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>BACLOFENO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>352,63</ValorInicial><ValorFinal>352,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147111</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>31972</Id></row>
<row _id="2790"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HV7JW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00706/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDÚSTRIAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>970,58</ValorInicial><ValorFinal>970,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5277J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147574</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>31974</Id></row>
<row _id="2791"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00646/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NITROPRUSSETO DE SODIO DIHIDRATADO 50MG OU 50MG/2ML; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL OU SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3497,80</ValorInicial><ValorFinal>3497,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQF8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147575</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>31975</Id></row>
<row _id="2792"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69KMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00689/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3110,81</ValorInicial><ValorFinal>3110,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5277J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147576</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>31976</Id></row>
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<row _id="2796"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LSDTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO PARCELA ÚNICA. OBJETO: PURIFICADOR DE ÁGUA. DESTINAÇÃO 5ª CIA IND, DEPMAT E GBENS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4750,20</ValorInicial><ValorFinal>4750,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143214</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>31980</Id></row>
<row _id="2797"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1193Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00205/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE REDE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114465,00</ValorInicial><ValorFinal>114465,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D00QL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143289</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>31982</Id></row>
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<row _id="2810"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NFC74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00231/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>15266912000187</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Gerenciamento de Passagem Expressa em Pedágios, através do uso de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5404,80</ValorInicial><ValorFinal>5404,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149226</idOrigem><CnpjFormatado>15.266.912/0001-87</CnpjFormatado><Id>31997</Id></row>
<row _id="2811"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HPW62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02728/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1603,20</ValorInicial><ValorFinal>1603,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GVR83</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149287</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>31998</Id></row>
<row _id="2812"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1JM79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02722/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3422,40</ValorInicial><ValorFinal>3422,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1JM79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149294</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>31999</Id></row>
<row _id="2813"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00758/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : ACICLOVIR SODICO 250MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2750,92</ValorInicial><ValorFinal>2750,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NQ2WM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149489</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32000</Id></row>
<row _id="2814"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1CC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00763/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA SUN GENERICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>265,80</ValorInicial><ValorFinal>265,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DX6C8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149492</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32001</Id></row>
<row _id="2815"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XZ22F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02788/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE DE AGLUTINACAO POR LATEX EM LCR E SORO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8568,39</ValorInicial><ValorFinal>8568,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XZ22F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149669</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>32002</Id></row>
<row _id="2816"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W7CW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143121</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>32003</Id></row>
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<row _id="2821"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3GWTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00394/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10453573000124</CnpjFornecedor><Objeto>PULVERIZADOR/ATOMIZADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11552,13</ValorInicial><ValorFinal>11552,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JFTD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144684</idOrigem><CnpjFormatado>10.453.573/0001-24</CnpjFormatado><Id>32008</Id></row>
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<row _id="2860"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02677/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35067853000125</CnpjFornecedor><Objeto>ACITRETINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5249,65</ValorInicial><ValorFinal>5249,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-70251</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149282</idOrigem><CnpjFormatado>35.067.853/0001-25</CnpjFormatado><Id>32054</Id></row>
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<row _id="2867"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02846/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8303,14</ValorInicial><ValorFinal>8303,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M0N4B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150128</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32062</Id></row>
<row _id="2868"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FORNOS A GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - LOTES 10 e 12.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>226875,00</ValorInicial><ValorFinal>226875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TD7KJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142981</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>32063</Id></row>
<row _id="2869"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TS09T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00380/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSHOP PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33954482000178</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO:DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA;AMOSTRA: SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO,ARTERIAL E NEONATAL; USO: MONITOR DE GLICEMIACOMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA POR ENZIMA GLICOSE DESIDROGENASE PARA MINIMIZAR ACAO DE SUBSTANCIAS INTERFERENTES; FAIXA DE HEMATOCRITO DE 20 - 65% COMPROVADA POR MEIO DA BULA DO PRODUTO, PARA MEDICOES SEGURAS EM NEONATOS, GESTANTES,ETILISTAS CRONICOS, ANEMICOS, TABAGISTAS,PACIENTES ONCOLOGICOS DENTRE OUTROS; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: 5~25 ºC; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO CONTENDO 50 OU 100 UNIDADES, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS ORIGINAIS;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE UM GLICTIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA;AMOSTRA: SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA POR ENZIMA GLICOSE DESIDROGENASE PARA MINIMIZAR ACAO DE SUBSTANCIAS INTERFERENTES; FAIXA DE HEMATOCRITO DE 20 - 65% COMPROVADA POR MEIO DA BULA DO PRODUTO, PARA MEDICOES SEGURAS EM NEONATOS, GESTANTES,ETILISTAS CRONICOS, ANEMICOS, TABAGISTAS, PACIENTES ONCOLOGICOS DENTRE OUTROS; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: 5~25 ºC; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO CONTENDO 50 OU 100 UNIDADES, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS ORIGINAIS;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE UM GLICOSIMETRO PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO OSIMETRO PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO,PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6286,00</ValorInicial><ValorFinal>6286,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JQ3K6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143165</idOrigem><CnpjFormatado>33.954.482/0001-78</CnpjFormatado><Id>32064</Id></row>
<row _id="2870"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XNB0J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 162/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1034,50</ValorInicial><ValorFinal>1034,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SW54R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143173</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32065</Id></row>
<row _id="2871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BFKGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8145933000189</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 40 COM OXIDO DE ZINCO E DIOXIDO DE TITANIO (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,91</ValorInicial><ValorFinal>306,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BFKGK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143291</idOrigem><CnpjFormatado>08.145.933/0001-89</CnpjFormatado><Id>32066</Id></row>
<row _id="2872"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR DE CAFÉ 100 SACOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2GR2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143424</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>32067</Id></row>
<row _id="2873"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3L4VR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00535/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR, MARCA LIFE PLUS/LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. MARCA: LIFE PLUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NQQCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145813</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>32068</Id></row>
<row _id="2874"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00478/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2830,12</ValorInicial><ValorFinal>2830,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSWQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145814</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>32069</Id></row>
<row _id="2875"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5QV6N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00534/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CAL SODADA ABSORVIVEL COM 4,5KG APROXIMADAMENTE, GALAO, MARCA ATRASORB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1667,60</ValorInicial><ValorFinal>1667,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R9BN4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145815</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>32070</Id></row>
<row _id="2876"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01926/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2906841000198</CnpjFornecedor><Objeto>CALCULADORA ELETRONICA; MODELO: DE BOLSO COM 8 DIGITOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>251,50</ValorInicial><ValorFinal>251,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XBDMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146467</idOrigem><CnpjFormatado>02.906.841/0001-98</CnpjFormatado><Id>32071</Id></row>
<row _id="2877"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72945,95</ValorInicial><ValorFinal>72945,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q9HPB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147241</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>32072</Id></row>
<row _id="2878"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DTWH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02349/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANCAS DE 0 A 36 MESES, A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA DE ARROZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2261,40</ValorInicial><ValorFinal>2261,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DTWH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147908</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32073</Id></row>
<row _id="2879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02314/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LINEZOLIDA 2MG/M</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8796,00</ValorInicial><ValorFinal>8796,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1BL18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148022</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32074</Id></row>
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<row _id="2898"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>Recarga e Manutenção de Extintores - Lote 02</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3708,16</ValorInicial><ValorFinal>3708,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PMWCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149482</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>32094</Id></row>
<row _id="2899"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B5RN5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00760/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%); PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1.200.000; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA. MARCA: XYLESTESIN FABRICANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5672,00</ValorInicial><ValorFinal>5672,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3DWG2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149491</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32095</Id></row>
<row _id="2900"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-51GTQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00764/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 15CM X 15CM, MARCA VENKURI /TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO 100% POLIPROPILENO 25CM X 35CM, MARCA VENKURI. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1746,45</ValorInicial><ValorFinal>1746,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5H9F6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149499</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>32096</Id></row>
<row _id="2901"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA O PACIENTE FERNANDO DA COSTA SOUZA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149607</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>32098</Id></row>
<row _id="2902"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X5S3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02807/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31,00</ValorInicial><ValorFinal>31,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-X5S3G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149929</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>32099</Id></row>
<row _id="2903"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MTM7J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SACO PARA AUTOCLAVE; CAPACIDADE: 20 L</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4042,50</ValorInicial><ValorFinal>4042,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T2V78</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143064</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32100</Id></row>
<row _id="2904"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00343/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAOORAL, MARCA ANOVIS/NOVARTIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>337,50</ValorInicial><ValorFinal>337,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143065</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32101</Id></row>
<row _id="2905"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00301/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-92N34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143646</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32103</Id></row>
<row _id="2906"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01625/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>410,18</ValorInicial><ValorFinal>410,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQSFS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144831</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32104</Id></row>
<row _id="2907"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-BGNVC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81114803000179</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de mobiliario de aco, visando atender demanda do CIODES - SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21609,60</ValorInicial><ValorFinal>21609,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-BGNVC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145579</idOrigem><CnpjFormatado>81.114.803/0001-79</CnpjFormatado><Id>32105</Id></row>
<row _id="2908"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01858/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10045,64</ValorInicial><ValorFinal>10045,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HQ6K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145580</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>32106</Id></row>
<row _id="2909"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00518/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-K7LZX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145883</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>32107</Id></row>
<row _id="2910"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BN1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01912/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5LRBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145891</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32108</Id></row>
<row _id="2911"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX1D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO CONFIANÇA IND. E COM. LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1601427000108</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR. (73879), MARCA AVANO. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16500,00</ValorInicial><ValorFinal>16500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z4L6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145892</idOrigem><CnpjFormatado>01.601.427/0001-08</CnpjFormatado><Id>32109</Id></row>
<row _id="2912"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TJ0TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31806649000128</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para o fornecimento de passe escolar para atendimento aos alunos de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Rede Estadual, residentes no Município de Guarapari/ES, conforme itinerários e número de alunos a serem atendidos, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo aproximadamente 408 (quatrocentos e oito) dias letivos para o ensino regular e para a EJA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3589828,80</ValorInicial><ValorFinal>3589828,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A CPL NÃO REALIZOU NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145893</idOrigem><CnpjFormatado>31.806.649/0001-28</CnpjFormatado><Id>32110</Id></row>
<row _id="2913"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01848/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8980,95</ValorInicial><ValorFinal>8980,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M0N4B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146030</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32112</Id></row>
<row _id="2914"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5H2B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00636/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: DICLOFARMA® FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1399,00</ValorInicial><ValorFinal>1399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3T817</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147505</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32113</Id></row>
<row _id="2915"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9K1TD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL 200ML</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,30</ValorInicial><ValorFinal>6600,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V9S72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148227</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>32114</Id></row>
<row _id="2916"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00673/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176452. MARCA: FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WG599</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148228</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>32115</Id></row>
<row _id="2917"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00778/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-K0KWH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148229</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>32116</Id></row>
<row _id="2918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>BROMAZEPAM 3MG </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104,65</ValorInicial><ValorFinal>104,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148266</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32117</Id></row>
<row _id="2919"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LVL4R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02405/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>IVABRADINA, CLORIDRATO 7,5 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1431,36</ValorInicial><ValorFinal>1431,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LVL4R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148268</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32118</Id></row>
<row _id="2920"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QJJ17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00679/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 50G/M². TAMANHO APROXIMADO 80 X 80 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD.: 251494; MARCA: VENKURI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4410,00</ValorInicial><ValorFinal>4410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5VX5Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148271</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>32119</Id></row>
<row _id="2921"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00949/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1036,80</ValorInicial><ValorFinal>1036,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7K35X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142994</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32121</Id></row>
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<row _id="2931"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X5S3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 432/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02808/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37509082000104</CnpjFornecedor><Objeto>ALCA DE DRIGALSKY,BALAO DE VIDRO, FUNDO CHATO; VOLUME 2000 MLBALAO DE VIDRO, FUNDO CHATO; VOLUME 3000 ML,FRASCO ERLENMEYERPIPETA DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3115,00</ValorInicial><ValorFinal>3115,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-X5S3G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149931</idOrigem><CnpjFormatado>37.509.082/0001-04</CnpjFormatado><Id>32132</Id></row>
<row _id="2932"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00730/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A DETENTOR DO REGISTRO: BLAU FARMACEUTICA S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>445,00</ValorInicial><ValorFinal>445,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1TFHW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149063</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>32133</Id></row>
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<row _id="2935"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-64881</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02589/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>MEIO DE CULTURA BASE DESIDRATADA LOWENSTEIN JENSEN - L-ASPARAGINA MONOHIDRATADA OU ANIDRA PARA FINS BIOQUIMICOS/ CULTURA DE CELULAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4010,00</ValorInicial><ValorFinal>4010,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-64881</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149090</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>32136</Id></row>
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<row _id="2977"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDA MACHADO COSTA CONDE DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7265709748</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de especialista para avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Análises Clínicas, na modalidade EaD, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Avenida Civit, nº. 911, Parque Residencial Laranjeiras, Serra - ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146765</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.265/7097-48</CnpjFormatado><Id>32184</Id></row>
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<row _id="2987"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D26G6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00372/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>HIPOCLORITO DE SODIO; NOME PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; FORMULA: NAClO; TEOR/DOSAGEM: 1% CLORO ATIVO; ASPECTO: DESINFETANTE HOSPITALAR ACAO BACTERECIDA QUE ATUE COMO ELEMENTO OXIDADO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO CAIXA PAPELAO; ROTULAGEM: IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE ANALISE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS, MARCA ARKILUX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1951,20</ValorInicial><ValorFinal>1951,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4XBMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143130</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>32197</Id></row>
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<row _id="2993"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KNR74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00197/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º ZONA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30965305000107</CnpjFornecedor><Objeto>PAGAMENTO DE SERVICO CARTORARIO EM FAVOR DO CRGI 1ª ZONA DE VITÓRIA - ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>353,77</ValorInicial><ValorFinal>353,77</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144901</idOrigem><CnpjFormatado>30.965.305/0001-07</CnpjFormatado><Id>32204</Id></row>
<row _id="2994"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZVPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>68343557000169</CnpjFornecedor><Objeto>TORRADOR DE AMOSTRAS DE CAFÉ PARA ANÁLISE SENSORIAL</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FSQZ2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147114</idOrigem><CnpjFormatado>68.343.557/0001-69</CnpjFormatado><Id>32205</Id></row>
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<row _id="2998"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WF5R0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00703/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10630049000181</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 22 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALAO COM CAPACIDADE DE 7 A 10 ML; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA FORTUNE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1862,60</ValorInicial><ValorFinal>1862,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1CNSH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148598</idOrigem><CnpjFormatado>10.630.049/0001-81</CnpjFormatado><Id>32210</Id></row>
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<row _id="3002"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café torrado e moído, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 014/2022, gerida pela Superintendência Regional de Saúde de Vitória/ SRSV.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2853,00</ValorInicial><ValorFinal>2853,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-72V1C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148729</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>32215</Id></row>
<row _id="3003"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza - LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64251,84</ValorInicial><ValorFinal>64251,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HBZTB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142861</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>32216</Id></row>
<row _id="3004"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243829,14</ValorInicial><ValorFinal>243829,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HM9LQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143077</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>32217</Id></row>
<row _id="3005"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ISABELLE CRISTINE DA ROCHA ALBUQUERQUE 02079395432</Fornecedor><CnpjFornecedor>28446186000126</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital 002/2021 ¿ Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2021 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143747</idOrigem><CnpjFormatado>28.446.186/0001-26</CnpjFormatado><Id>32218</Id></row>
<row _id="3006"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VW7C6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01903/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM LAMPADAS LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 2,5 HORAS, BIVOLT (127/220V)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>876,00</ValorInicial><ValorFinal>876,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-53GTD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145577</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>32220</Id></row>
<row _id="3007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01941/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO - CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR - CARIMBO NUMERADOR PROFISSIONAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2302,60</ValorInicial><ValorFinal>2302,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q8W2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145885</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>32222</Id></row>
<row _id="3008"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7NPL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02326/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>SACO LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>543,12</ValorInicial><ValorFinal>543,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7NPL7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147645</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>32223</Id></row>
<row _id="3009"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONDICIONADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3176,00</ValorInicial><ValorFinal>3176,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-849CL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148493</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>32224</Id></row>
<row _id="3010"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02708/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ORNITINA 800MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>294,30</ValorInicial><ValorFinal>294,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2LHCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149097</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>32228</Id></row>
<row _id="3011"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00240/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>PO DE CAFE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6230,40</ValorInicial><ValorFinal>6230,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KRGFB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149770</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>32229</Id></row>
<row _id="3012"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 261/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01541/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO A BASE DE AMIDO MODIFICADO E MALATODEXTRINA, ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE - SABOR NEUTRO - MODULO NUTRICIONAL DE FIBRA SOLUVEL PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1634,40</ValorInicial><ValorFinal>1634,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2FKMQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144492</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32230</Id></row>
<row _id="3013"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9XSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02431/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000146</CnpjFornecedor><Objeto>ICOFENOLATO MOFETILA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3950,00</ValorInicial><ValorFinal>3950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G9XSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148270</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0001-46</CnpjFormatado><Id>32231</Id></row>
<row _id="3014"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCBZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00692/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA CIRURGICA; USO: DESCARTAVEL; SOLUCAO: EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUNATO DE CLOREXIDINA 2% EM TENSO ATIVO; COMPONENTES: DUPLA FACE C/ CERDAS/CORPO MALEAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5850,00</ValorInicial><ValorFinal>5850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148488</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32232</Id></row>
<row _id="3015"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 010/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA ATENDIMENTO DO SR. SECRETÁRIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,00</ValorInicial><ValorFinal>45,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CM1BC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149603</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>32234</Id></row>
<row _id="3016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8R61T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02796/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AMBRISENTANA 10 MG..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10848,00</ValorInicial><ValorFinal>10848,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8R61T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149866</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32235</Id></row>
<row _id="3017"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00800/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE. MARCA DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>496,00</ValorInicial><ValorFinal>496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1N3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149932</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32236</Id></row>
<row _id="3018"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00801/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 14; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA DESCARPACK/SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE. MARCA DESCARPACK./SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 20; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA DESCARPCK./SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 22; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1814,13</ValorInicial><ValorFinal>1814,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1N3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149963</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32237</Id></row>
<row _id="3019"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO ¿MENINAS NAS ENGENHARIAS¿ - LOTE 13.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,00</ValorInicial><ValorFinal>1376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QDJ9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144525</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>32238</Id></row>
<row _id="3020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WBM19</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01909/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>SACO PARA AUTOCLAVE; CAPACIDADE: 20 L; DIMENSAO: 400 X 600 MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3392,00</ValorInicial><ValorFinal>3392,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5JG16</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145602</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>32239</Id></row>
<row _id="3021"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-69KMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00464/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3110,81</ValorInicial><ValorFinal>3110,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-58BR4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145983</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>32240</Id></row>
<row _id="3022"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00317/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14550,00</ValorInicial><ValorFinal>14550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P6X70</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145984</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>32241</Id></row>
<row _id="3023"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TT2P0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01968/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3850,00</ValorInicial><ValorFinal>3850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C4N7H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145985</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32242</Id></row>
<row _id="3024"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HV7JW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00469/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDÚSTRIAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>970,58</ValorInicial><ValorFinal>970,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-58BR4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145987</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>32243</Id></row>
<row _id="3025"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00570/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUCONAZOL 150MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>195,00</ValorInicial><ValorFinal>195,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4BKG9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146287</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>32244</Id></row>
<row _id="3026"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00631/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHAO TOCO COM CAAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6M93B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146298</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>32245</Id></row>
<row _id="3027"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALÓRICO, PARA DIABÉTICO - SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8745,60</ValorInicial><ValorFinal>8745,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Z2091</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146331</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>32246</Id></row>
<row _id="3028"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2RFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4602789000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, COM GARANTIA ON SITE</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55790,00</ValorInicial><ValorFinal>55790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ADEQUAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146333</idOrigem><CnpjFormatado>04.602.789/0001-01</CnpjFormatado><Id>32247</Id></row>
<row _id="3029"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V4T2F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146618</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>32249</Id></row>
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<row _id="3031"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-53CZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>TRIPTORRELINA 3,75MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3764,56</ValorInicial><ValorFinal>3764,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-53CZV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146767</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>32251</Id></row>
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<row _id="3036"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MZGLZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02573/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FUORATO 100MCG - ROSUVASTATINA CALCICA 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2677,02</ValorInicial><ValorFinal>2677,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MZGLZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148824</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32257</Id></row>
<row _id="3037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02614/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto> TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>475,20</ValorInicial><ValorFinal>475,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7K35X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148827</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32258</Id></row>
<row _id="3038"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-30wnd</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>32417784000144</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços continuados de COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE- RSSS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42984,00</ValorInicial><ValorFinal>42984,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148906</idOrigem><CnpjFormatado>32.417.784/0001-44</CnpjFormatado><Id>32259</Id></row>
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<row _id="3040"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-156WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAMA/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on-line do ¿BANCO DE PREÇOS¿ Versão PLUS 50</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3995,00</ValorInicial><ValorFinal>3995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148943</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>32261</Id></row>
<row _id="3041"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA OS PACIENTES FRIEDA RAASCH CAETANO E IREMAR FRANA DO NASCIMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10620,00</ValorInicial><ValorFinal>10620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148981</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>32262</Id></row>
<row _id="3042"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q5DDP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10686941000184</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BRACADEIRA C/ MANGUITO PNI ADULTO; APLICACAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO VITA 600; MARCA: ALFAMED; COD. DO SIGA: 237171; MARCA: MASTERMEDIKAL./BRACADEIRA PARA PRESSAO ARTERIAL; MATERIAL: POLIAMIDA; FECHAMENTO: VELCRO; TAMANHO: ADULTO OBESO; COMPATIBILIDADE: MONITOR DIXTAL; ACESSORIO: MANGUITO LATEX 2 SAIDAS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 48019; MARCA: MASTERMEDIKAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3960,00</ValorInicial><ValorFinal>3960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143062</idOrigem><CnpjFormatado>10.686.941/0001-84</CnpjFormatado><Id>32263</Id></row>
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<row _id="3044"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P3X6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 471/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01575/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CETOCONAZOL 20MG/G - METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G (10%).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2650,00</ValorInicial><ValorFinal>2650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CN770</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144481</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32265</Id></row>
<row _id="3045"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12433877776</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES, NO EIXO TECNOLÓGICO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL E EAD, OFERTADO PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANCKLIN, Nº. 217, UNIVERSITÁRIO, SÃO MATEUS - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144482</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.433/8777-76</CnpjFormatado><Id>32266</Id></row>
<row _id="3046"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S46CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 039/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01788/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 200MG (MANIPULADO) - COENZIMA Q10 400MG (MANIPULADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1416,66</ValorInicial><ValorFinal>1416,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S46CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146065</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>32267</Id></row>
<row _id="3047"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T26PC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17940,00</ValorInicial><ValorFinal>17940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V74T8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147643</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32268</Id></row>
<row _id="3048"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGH6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>INEXIGIBILIDADE</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01467/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO D EDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7060966000163</CnpjFornecedor><Objeto> CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>756,00</ValorInicial><ValorFinal>756,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148102</idOrigem><CnpjFormatado>07.060.966/0001-63</CnpjFormatado><Id>32269</Id></row>
<row _id="3049"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KRG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297,50</ValorInicial><ValorFinal>297,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QR6LZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148699</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>32270</Id></row>
<row _id="3050"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 459/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02705/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 12,5MG - ESPIRONOLACTONA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66,12</ValorInicial><ValorFinal>66,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QNH1D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148761</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32271</Id></row>
<row _id="3051"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00705/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód. SIGA: 256367, MARCA ANAPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q7JVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148762</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>32272</Id></row>
<row _id="3052"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DN5CW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02659/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONCENTRACAO1: FILTRO SOLAR FPS 60</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1170,00</ValorInicial><ValorFinal>1170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DN5CW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148990</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>32273</Id></row>
<row _id="3053"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-53CZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02800/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE DE SODIO 4MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1548,00</ValorInicial><ValorFinal>1548,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-53CZV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149923</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>32274</Id></row>
<row _id="3054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BN1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02114/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>TERMOMETRO DIGITAL; TIPO: TERMOMETRO DIGITAL DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE TEMPERATURA EM GELADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3945,00</ValorInicial><ValorFinal>3945,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RWMH3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146761</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>32275</Id></row>
<row _id="3055"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B346G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 679/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGUIA ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8323047000106</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, EM PERÍODO DE 24 HORAS POR DIA, EM REGIME DE PLANTÃO, SETE DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>464040,00</ValorInicial><ValorFinal>464040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149488</idOrigem><CnpjFormatado>08.323.047/0001-06</CnpjFormatado><Id>32276</Id></row>
<row _id="3056"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de recarga de extintores de diversos modelos e acessórios, como placas indicativas e lâmpadas de emergência</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7871,96</ValorInicial><ValorFinal>7871,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3S00G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149767</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>32277</Id></row>
<row _id="3057"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02889/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12240,00</ValorInicial><ValorFinal>12240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9JM7T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149922</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>32278</Id></row>
<row _id="3058"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de funcionamento do Polo de Apoio Presencial em Nova Venécia, para a oferta do curso de Ensino Médio - EJA, na modalidade EaD, ofertado pelo ITECBRASIL ¿ Instituto de Tecnologia Educacional , situado na Rua Barão dos Aymorés, n° 181, Rúbia, Nova Venécia - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149936</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>32279</Id></row>
<row _id="3059"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00805/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H1ZRF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149968</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>32280</Id></row>
<row _id="3060"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7XV2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26602651,60</ValorInicial><ValorFinal>26602651,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A CPL NÃO REALIZOU NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143745</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>32282</Id></row>
<row _id="3061"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00379/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3WN5P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144356</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32283</Id></row>
<row _id="3062"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO ¿MENINAS NAS ENGENHARIAS¿ - LOTE 12</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144357</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>32284</Id></row>
<row _id="3063"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DGF7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01618/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6656,00</ValorInicial><ValorFinal>6656,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JNBBX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144767</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>32285</Id></row>
<row _id="3064"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO DE PANCAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2419,58</ValorInicial><ValorFinal>2419,58</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144951</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>32287</Id></row>
<row _id="3065"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01811/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL, CLORIDATO 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,42</ValorInicial><ValorFinal>45,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-56SXK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145503</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32288</Id></row>
<row _id="3066"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1104,75</ValorInicial><ValorFinal>1104,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2BFL2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146292</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>32291</Id></row>
<row _id="3067"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-77HB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO EICOSAPENTAENOICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2326,32</ValorInicial><ValorFinal>2326,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-77HB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146293</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32292</Id></row>
<row _id="3068"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00606/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1645409000390</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL; MATERIAL: TITANIO; FORMATO: CURVO; QUANTIDADE GRAMPO: 30 GRAMPOS; DIAMETRO EXTERNO: 31 MM; DIAMETRO CORTE: 22,5 MM; USO: DESCARTAVEL; COR: VERDE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTURA DO GRAMPO ABERTO: 4.8 MM, ALTURA DO GRAMPO FECHADO: 2 MM, ESPESSURA DO GRAMPO: 35 X 24 MM; LEGISLACAO: REGISTRO ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA COVIDIEN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8200,00</ValorInicial><ValorFinal>8200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146822</idOrigem><CnpjFormatado>01.645.409/0003-90</CnpjFormatado><Id>32294</Id></row>
<row _id="3069"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NRBHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOVADOR DE MASSAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5127,99</ValorInicial><ValorFinal>5127,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZVG19</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146823</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>32295</Id></row>
<row _id="3070"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>355,20</ValorInicial><ValorFinal>355,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3188N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146824</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>32296</Id></row>
<row _id="3071"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02632/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 2MG ,GLICLAZIDA 30MG,GLICLAZIDA 60MG </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>656,68</ValorInicial><ValorFinal>656,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B08Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148779</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32297</Id></row>
<row _id="3072"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-JBB76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de expediente.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>392,90</ValorInicial><ValorFinal>392,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4PSQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149023</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>32298</Id></row>
<row _id="3073"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M06W1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02601/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LEFLUNOMIDA 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2467,92</ValorInicial><ValorFinal>2467,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M06W1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149028</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32299</Id></row>
<row _id="3074"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZPPCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00804/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: PLASTICO RIGIDO ATOXICO, ENCAIXE TIPO LUER, CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTO; AGULHA: ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM V, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO; CAMARA DE REFLUXO: PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE, TAMPA DE FECHO HERMETICO E FILTRO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSOES: 24G/0,75MM; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3558,00</ValorInicial><ValorFinal>3558,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBN5P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149964</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32300</Id></row>
<row _id="3075"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R31D6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00803/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: MANGUEIRA EM SILICONE COM ENGATE POR TRAVA ; APLICACAO: PERFURADOROSSEO; MARCA: TECNOAR; CODIGO 237305.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R31D6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149965</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>32301</Id></row>
<row _id="3076"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02890/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>PROTETOR CALCANEO E TORNOZELO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10235,00</ValorInicial><ValorFinal>10235,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-414JZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149969</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32302</Id></row>
<row _id="3077"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XD0NQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 035/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02916/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>9192829000108</CnpjFornecedor><Objeto>DAPTOMICINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4750,00</ValorInicial><ValorFinal>4750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FHL80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149970</idOrigem><CnpjFormatado>09.192.829/0001-08</CnpjFormatado><Id>32303</Id></row>
<row _id="3078"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02905/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>CITALOPRAM 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297,00</ValorInicial><ValorFinal>297,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M98FX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149971</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>32304</Id></row>
<row _id="3079"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00907/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KC73H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149974</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>32305</Id></row>
<row _id="3080"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-76JLR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00867/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SECADORES CILÍNDRICOS ROTATIVOS PARA SECAGEM PIMENTA DO REINO DE 1650 LITROS, através do Convênio nº 833762/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94600,00</ValorInicial><ValorFinal>94600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-76JLR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143203</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>32306</Id></row>
<row _id="3081"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XF447</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01212/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>ARMARIO - MESA AUXILIAR - BALDE/LIXEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1897,51</ValorInicial><ValorFinal>1897,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XF447</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143412</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>32307</Id></row>
<row _id="3082"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-25TXK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/24324/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>26634548000187</CnpjFornecedor><Objeto>REFORMA DE PREDIO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187009,12</ValorInicial><ValorFinal>187009,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143429</idOrigem><CnpjFormatado>26.634.548/0001-87</CnpjFormatado><Id>32309</Id></row>
<row _id="3083"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01168/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>CINACALCETE 30MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13943,93</ValorInicial><ValorFinal>13943,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T6CC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143447</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>32310</Id></row>
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<row _id="3085"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00486/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, PICOTADA TRANSPARENTE EM ROLO COM 500 UNIDADES, TAMANHO 16X30CM; COD. SIGA: SIGA:35054/SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 20 X30.ROLO COM 500 UNIDADES SIGA:43364/SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, TRANSPARENTE EM ROLO COM 700 UNIDADES, TAMANHO 20X35CM; COD. SIGA: SIGA:350</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5817,60</ValorInicial><ValorFinal>5817,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B31PS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144832</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>32312</Id></row>
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<row _id="3087"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7RGGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01856/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>201,60</ValorInicial><ValorFinal>201,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7RGGL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145570</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32314</Id></row>
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<row _id="3095"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9XNBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00719/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO;ADITIVO: EDTA K3; COR TAMPA: ROXO; CAPACIDADE: 4 ML; DIMENSAO: 13 X 75 MM; EMBALAGEM: BANDEJA 100 UNIDADES; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA 52018 ; MARCA:VACUPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4429,00</ValorInicial><ValorFinal>4429,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J5VHC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148982</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32325</Id></row>
<row _id="3096"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3160100000173</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ¿ EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10189350,00</ValorInicial><ValorFinal>10189350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-2HBT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148983</idOrigem><CnpjFormatado>03.160.100/0001-73</CnpjFormatado><Id>32326</Id></row>
<row _id="3097"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79098</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02516/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>GALANTAMINA, BROMIDRATO 16MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299,70</ValorInicial><ValorFinal>299,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-79098</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149038</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32327</Id></row>
<row _id="3098"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NQD5H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00729/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: INSUNORM N FABRICANTE: ASPEN/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO- AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA. MARCA: INSUNORM R FABRICANTE: ASPEN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2851,40</ValorInicial><ValorFinal>2851,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4M0SS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149040</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32328</Id></row>
<row _id="3099"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G282D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 436/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02714/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>RINGER LACTATO,BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1310,00</ValorInicial><ValorFinal>1310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TJN5N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149098</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>32329</Id></row>
<row _id="3100"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5X8X0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE DESINFETANTES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2775,00</ValorInicial><ValorFinal>2775,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SF877</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149099</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>32330</Id></row>
<row _id="3101"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K23JQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 040/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00740/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA,CLORIDRATO 4MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO DISPERSIVEL; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO DISPERSIVEL; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: BIENN DIRECT® FABRICANTE: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CELLERA FARMACÊUTICA S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1424,76</ValorInicial><ValorFinal>1424,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WHHS5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149221</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32331</Id></row>
<row _id="3102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF2S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALEX ALVES 11035721724</Fornecedor><CnpjFornecedor>33801138000149</CnpjFornecedor><Objeto>URNA - 20X20X20 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA) - ACRILICO TRAN.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>969,50</ValorInicial><ValorFinal>969,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8D6TP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143804</idOrigem><CnpjFormatado>33.801.138/0001-49</CnpjFormatado><Id>32333</Id></row>
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<row _id="3151"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33071103000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de Garrafas Termicas e Coadores Utilizando a Ata da PMES N 005/2022</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3700,00</ValorInicial><ValorFinal>3700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZZSH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149327</idOrigem><CnpjFormatado>33.071.103/0001-00</CnpjFormatado><Id>32389</Id></row>
<row _id="3152"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TVN9H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00752/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33013528000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; SIMETICONA 40MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, MARCA BELFAR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>417,60</ValorInicial><ValorFinal>417,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0C22L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149483</idOrigem><CnpjFormatado>33.013.528/0001-54</CnpjFormatado><Id>32390</Id></row>
<row _id="3153"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8BFCP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02780/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BETAISTIN, DICLORIDRATO 24MG - BILASTINA 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>775,36</ValorInicial><ValorFinal>775,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8BFCP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149667</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32391</Id></row>
<row _id="3154"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02815/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO ONDULADO; CAPACIDADE: 13 L.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4536,00</ValorInicial><ValorFinal>4536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JCXK4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149926</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32392</Id></row>
<row _id="3155"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02803/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; SEM AGULHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6742,50</ValorInicial><ValorFinal>6742,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N2H84</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149927</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>32393</Id></row>
<row _id="3156"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de funcionamento do Polo de Apoio Presencial em Pinheiros, para a oferta dos cursos de educação de jovens e adultos na modalidade a distância, com a oferta do Ensino Fundamental - 2º Segmento e do Ensino Médio, ofertados pelo Colégio Pró- Educ, situado na Rua Eurico Rezende, nº. 89-A, Centro, Pinheiros - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149935</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>32394</Id></row>
<row _id="3157"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q5DDP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00335/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto>BRACADEIRA, MONITOR;TAMANHO: ADULTO;CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CONEXAO PNI (FEMEA -ENGATE RAPIDO),MANGUITO REUTILIZAVEL,1 VIA;COMPATIBILIDADE:MONITOR OMNIMED; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;MARCA:UNIMED; COD. SIGA: 52604.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2995,00</ValorInicial><ValorFinal>2995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143063</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>32395</Id></row>
<row _id="3158"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5194,79</ValorInicial><ValorFinal>5194,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148624</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32396</Id></row>
<row _id="3159"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-BZ1RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIOS B BRAUN S A (FILIAL SAO GONCALO - RJ)</Fornecedor><CnpjFornecedor>31673254001095</CnpjFornecedor><Objeto>RINGER SIMPLES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>882,00</ValorInicial><ValorFinal>882,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q6C5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149292</idOrigem><CnpjFormatado>31.673.254/0010-95</CnpjFormatado><Id>32397</Id></row>
<row _id="3160"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02829/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>GOSSERRELINA 3,6MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1482,60</ValorInicial><ValorFinal>1482,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PVQFG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150064</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>32399</Id></row>
<row _id="3161"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02919/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 1MG/ML (MANIPULADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>867,60</ValorInicial><ValorFinal>867,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150043</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>32401</Id></row>
<row _id="3162"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-85FHS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00958/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 300KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1725,00</ValorInicial><ValorFinal>1725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4G3L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150067</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>32403</Id></row>
<row _id="3163"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VM47X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02908/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MACROGOL 3350 13,125G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>784,32</ValorInicial><ValorFinal>784,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VM47X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150086</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32406</Id></row>
<row _id="3164"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02938/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>DISPLAY INFORMATIVO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2994,00</ValorInicial><ValorFinal>2994,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W4ZNM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150087</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>32407</Id></row>
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<row _id="3166"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J7FQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4780499000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS PLÁSTICAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WPJSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148596</idOrigem><CnpjFormatado>04.780.499/0001-58</CnpjFormatado><Id>32409</Id></row>
<row _id="3167"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 337/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02509/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>CONCENTRACAO1: INSULINA GLARGINA 300UI/ML; </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2723,16</ValorInicial><ValorFinal>2723,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148600</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>32410</Id></row>
<row _id="3168"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 010/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) certificado digital padrão ICP-Brasil para pessoa física (e-CPF), Tipo A3, armazenado em Token USB, validade de 3 (três) anos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,00</ValorInicial><ValorFinal>45,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HWWJH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149772</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>32412</Id></row>
<row _id="3169"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MSF3Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00191/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM CASTELO, PARA A OFERTA DO CURSO DE ENSINO MÉDIO - EJA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELO ITECBRASIL ¿ INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, SITUADO NA RUA CARLOS LOMBA, N° 153, CENTRO, CASTELO - ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150125</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>32413</Id></row>
<row _id="3170"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L97Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR , O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA A OFERTA DO CURSO DE ENSINO MÉDIO - EJA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELO ITECBRASIL ¿ INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, SITUADO NA RUA JOSÉ ROSA MACHADO, N° 97, ALTO NOVO PARQUE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ¿ ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150149</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>32414</Id></row>
<row _id="3171"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02834/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LISDEXANFETAMINA 30 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2355,51</ValorInicial><ValorFinal>2355,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MXD4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150150</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32415</Id></row>
<row _id="3172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M8HPV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ATROPINA,SULFATO 0,25MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2692,20</ValorInicial><ValorFinal>2692,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBKB2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146032</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32416</Id></row>
<row _id="3173"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00242/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F87KB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143444</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>32417</Id></row>
<row _id="3174"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00254/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR DE CAFÉ 120 SACOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FQH31</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143445</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>32418</Id></row>
<row _id="3175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01167/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICOM EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>22635177000105</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5797,52</ValorInicial><ValorFinal>5797,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T6CC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143446</idOrigem><CnpjFormatado>22.635.177/0001-05</CnpjFormatado><Id>32419</Id></row>
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<row _id="3177"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>724800,00</ValorInicial><ValorFinal>724800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TGD4R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146035</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>32421</Id></row>
<row _id="3178"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72364,13</ValorInicial><ValorFinal>72364,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N59K0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146036</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>32422</Id></row>
<row _id="3179"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NF8CH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00609/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JASMIM COLCHÕES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37094401000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA ; DENSIDADE D45, DIMENSAO: 1,88X0,80X15CM, SUPORTA ATE 150 KG; ESTRUTURA INTERNA:100% ESPUMA POLIURETANO EM BLOCO INTEIRICO, REVESTIDO EM NAPA (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRICO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, REFORCADA E CONTINUA, SEM ABAS, IMPERMEAVEL, COR AZUL ROYAL, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, ATENDIMENTO NORMA ABNT13579; MARCA: POLAR/COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADED28, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL(TIPO COURVIN) LISO, INTEIRIÇO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, CONTÍNUA, RESISTENTE, SEM ABAS, SEM ZÍPER, COR AZUL ROYAL, DIMENSÃO 1,82X60X5CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11836,00</ValorInicial><ValorFinal>11836,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WWP8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146828</idOrigem><CnpjFormatado>37.094.401/0001-68</CnpjFormatado><Id>32423</Id></row>
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<row _id="3197"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02921/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOTIROXINA SODICA 50MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9,00</ValorInicial><ValorFinal>9,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J57VQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150142</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32442</Id></row>
<row _id="3198"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02917/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,00</ValorInicial><ValorFinal>170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C1G1P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150143</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32443</Id></row>
<row _id="3199"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00917/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS TURBO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8145,00</ValorInicial><ValorFinal>8145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z42HF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150144</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>32444</Id></row>
<row _id="3200"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XMP6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE DESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM EAD, OFERTADO PELO CIEBJA - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS ¿ UNINTER, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NEVES, Nº. 1.177, CENTRO, LINHARES, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142984</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>32445</Id></row>
<row _id="3201"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6v6qj</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35967215000160</CnpjFornecedor><Objeto>manutenção de cilindros de gás comprimido respirável tipo SCUBA S80 e S30 (TH, Inspeção Visual e Manutenção corretiva e preventiva das torneiras tipo K)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15975,00</ValorInicial><ValorFinal>15975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143244</idOrigem><CnpjFormatado>35.967.215/0001-60</CnpjFormatado><Id>32446</Id></row>
<row _id="3202"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JPL7P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00393/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: PNEUMATICO; TIPO: INFLAVEL; MATERIAL VINIL; ENCHIMENTO: AR (INFLAVEL); REVESTIMENTO: VINIL IMPERMEAVEL; APROXIMADAMENTE 130 CELULAS INFLAVEIS; COMPRIMENTO APROXIMADO: 198 CM; LARGURA APROXIMADA: 90 CM; ALTURA APROXIMADA: 6 CM; ACESSORIO: ANTIDESLIZANTE ORTOPEDICO; INFLADOR INCORPORADO: COMPRESSOR DE AR, COM GANCHO PARA POSICIONAMENTO NO LEITO, BOMBA INSUFLADORA DE AR SILENCIOSA, BOTAO EXCLUSIVO PARA CONTROLAR A PRESSAO PERMITINDO AJUSTE DA PRESSAO DE ACORDO COM O PESO DO PACIENTE, COM DIMER GRADUADO, MANUAL DE INSTRUCAO, PRESSAO ALTERNADA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE MINIMA DE 100 KG, GARANTIA DE UM ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DO COLCHAO E DA BOMBA, VOLTAGEM 110V OU 220V; COM MANUTENCAO DABOMBA UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14754,00</ValorInicial><ValorFinal>14754,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TW1J9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143841</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32447</Id></row>
<row _id="3203"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X9N27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal, tipo papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3064,00</ValorInicial><ValorFinal>3064,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-66ZQ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143849</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32448</Id></row>
<row _id="3204"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARESSA CRISTIANE MALINI DE LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10432146741</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA POLITEC - ESCOLA POLITÉCNICA DO BRASIL, SITUADA NA AVENIDA VITÓRIA, Nº. 2.551, BAIRRO HORTO, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143852</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.432/1467-41</CnpjFormatado><Id>32450</Id></row>
<row _id="3205"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00388/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1475960,00</ValorInicial><ValorFinal>1475960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33GJV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144382</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32451</Id></row>
<row _id="3206"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SDPFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01604/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33432257000171</CnpjFornecedor><Objeto>ÁGUA ULTRAPURA; TIPO: ÁGUA ULTRAPURA PARA BIOLOGIA MOLECULAR LIVRE DE ACIDO NUCLEICOS, DNASE, RNASE, PIROGENIO E METAIS POR PROCESSO LIVRE DE TRATAMENTO POR DIETILPIROCARBONATOM (DEPC)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>370,00</ValorInicial><ValorFinal>370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SDPFB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144681</idOrigem><CnpjFormatado>33.432.257/0001-71</CnpjFormatado><Id>32452</Id></row>
<row _id="3207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01543/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM 15MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>462,00</ValorInicial><ValorFinal>462,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRK1W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144682</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32453</Id></row>
<row _id="3208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01656/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE CALCIO 500MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64,80</ValorInicial><ValorFinal>64,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145009</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>32454</Id></row>
<row _id="3209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-31DQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01671/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ALOGLIPTINA, BENSOATO 25MG - PIOGLITAZONA CLORIDRATO 15MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3055,74</ValorInicial><ValorFinal>3055,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-31DQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145075</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32455</Id></row>
<row _id="3210"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HV7JW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00423/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>970,58</ValorInicial><ValorFinal>970,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQ1L3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145182</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>32456</Id></row>
<row _id="3211"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8FFTJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144194</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32457</Id></row>
<row _id="3212"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO ¿MENINAS NAS ENGENHARIAS¿ - LOTE 13</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2752,00</ValorInicial><ValorFinal>2752,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QDJ9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144358</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>32458</Id></row>
<row _id="3213"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00462/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>37844479000152</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIGLACTINA 910 REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370; COLORACAO: VIOLETA OU OUTRA COR QUE FACILITE A SUA VIASUALIZACAO NO CAMPO CIRURGICO; CALIBRE: 3.0; COMPRIMENTO: 70 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2,0 A 2,2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2486,40</ValorInicial><ValorFinal>2486,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144472</idOrigem><CnpjFormatado>37.844.479/0001-52</CnpjFormatado><Id>32459</Id></row>
<row _id="3214"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA OS  PACIENTES ABIANA ESPANHOL BENTO E MARIA DE LOURDES SIGNORELI GATTI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10620,00</ValorInicial><ValorFinal>10620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144488</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>32460</Id></row>
<row _id="3215"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1C7CB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>12193004000112</CnpjFornecedor><Objeto>Compra - Itens de consuma p busca em soterramentos e desastres - GERD</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4633,10</ValorInicial><ValorFinal>4633,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145243</idOrigem><CnpjFormatado>12.193.004/0001-12</CnpjFormatado><Id>32462</Id></row>
<row _id="3216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5G1TX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01716/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 50 - FILTRO SOLAR FPS 99.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2632,16</ValorInicial><ValorFinal>2632,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5G1TX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145563</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32464</Id></row>
<row _id="3217"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0VJ5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00684/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PAPAINA 10%; FORMA FARMACEUTICA: CREME DERMATOLOGICO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 200 GR; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA/TUBO. MARCA FORMULAS MAGISTRAIS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1208,00</ValorInicial><ValorFinal>1208,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RRBCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148321</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>32465</Id></row>
<row _id="3218"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00687/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,15 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX./MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,15 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA POLARFIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4528,20</ValorInicial><ValorFinal>4528,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RPJD5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148333</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32466</Id></row>
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<row _id="3220"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NBCCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0220/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OPOS - OTIMIZACAO DE PROJETOS, OBRAS SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14025783000172</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada para Revisão, Adequação e Orçamento do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6922,00</ValorInicial><ValorFinal>6922,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142983</idOrigem><CnpjFormatado>14.025.783/0001-72</CnpjFormatado><Id>32468</Id></row>
<row _id="3221"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-5MH85</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143123</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>32469</Id></row>
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<row _id="3228"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FSR23</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143427</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>32476</Id></row>
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<row _id="3230"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00314/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MZFKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144267</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32478</Id></row>
<row _id="3231"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 833/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>NITRENDIPINO 10MG - NITRENDIPINO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,65</ValorInicial><ValorFinal>600,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7XRQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146969</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>32479</Id></row>
<row _id="3232"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GJ421</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA BOM JESUS DO NORTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2698,42</ValorInicial><ValorFinal>2698,42</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146970</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>32480</Id></row>
<row _id="3233"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW9F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00615/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTACAO: ROLO, COM TAMPA DE PROTECAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: PROCITEX FABRICANTE: CREMER S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15240,96</ValorInicial><ValorFinal>15240,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HTPJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146973</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>32481</Id></row>
<row _id="3234"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Z71FG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL, MAGNESIO DIHIDRATADO 40MG - CANDESARTANA, CILEXETILA 16MG - CANDESARTANA 16MG - CANDESARTANA, CILEXETILA 8MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2017,60</ValorInicial><ValorFinal>2017,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Z71FG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146979</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32482</Id></row>
<row _id="3235"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-75JZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 406/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ANALISADOR DE IMUNOLOGIA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22800,00</ValorInicial><ValorFinal>22800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 406/2021 - LACEN - Processo nº2021-75JZV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144186</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>32484</Id></row>
<row _id="3236"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00336/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHES TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>759000,00</ValorInicial><ValorFinal>759000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-450ZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144271</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>32485</Id></row>
<row _id="3237"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V519G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00340/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>23595615000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA TIPO BAÚ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335000,00</ValorInicial><ValorFinal>335000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F6WZR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144274</idOrigem><CnpjFormatado>23.595.615/0001-03</CnpjFormatado><Id>32486</Id></row>
<row _id="3238"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>Recarga e Manutenção de Extintores de Incêndio - Lote 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>942,00</ValorInicial><ValorFinal>942,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F2C9H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144422</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>32487</Id></row>
<row _id="3239"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FHR23</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal, visando atender demanda da Casa Abrigo, instituicao gerenciada pela SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15860,00</ValorInicial><ValorFinal>15860,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FHR23</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144904</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>32488</Id></row>
<row _id="3240"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO ¿MENINAS NAS ENGENHARIAS¿ - DATA 08/06/2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144906</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>32489</Id></row>
<row _id="3241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WPKGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01647/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33071103000100</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA: ANTISEPTICA DE ALCOOL GEL A 70%, COM HIDRATANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3884,00</ValorInicial><ValorFinal>3884,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1VPR4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144917</idOrigem><CnpjFormatado>33.071.103/0001-00</CnpjFormatado><Id>32490</Id></row>
<row _id="3242"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WCCT1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00495/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32952698000131</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA; EM ROLO PARA DISPENSERS; DIMENSOES APROXIMADAS DA FOLHA: 20CM X 200M; FOLHA: SIMPLES DE ALTA ABSORCAO; COR: BRANCA NAO RECICLADO; PRODUZIDO COM FIBRAS 100% VIRGENS; OS ROLOS DEVERAO ESTARACONDICIONADOS EM FARDOS PLASTICOS LACRADAS, IDENTIFICADAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14808,60</ValorInicial><ValorFinal>14808,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H281J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145183</idOrigem><CnpjFormatado>32.952.698/0001-31</CnpjFormatado><Id>32491</Id></row>
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<row _id="3244"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00812/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S0W47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148549</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>32493</Id></row>
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<row _id="3247"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>481,00</ValorInicial><ValorFinal>481,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6QH55</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143068</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32496</Id></row>
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<row _id="3250"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00396/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3DR1D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144423</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>32499</Id></row>
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<row _id="3253"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBRW9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00608/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSAVEL TECNICO, NOME, CNPJ E ENDERECO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUCOES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INSTRUCOES PARA CONSERVACAO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NAO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTES DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTES DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA. MARCA AMERICAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHB8R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146821</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32503</Id></row>
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<row _id="3255"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-RFSK3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01314/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>VALVULA ESTABILIZADORA DE PRESSAO; PARA REDE CANALIZADA COM PRESSAO AJUSTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11260,00</ValorInicial><ValorFinal>11260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-91G77</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143655</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32506</Id></row>
<row _id="3256"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PATRÍCIA ARAÚJO DOS REIS 86594206400</Fornecedor><CnpjFornecedor>15015923000194</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital 002/2021 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2021 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143751</idOrigem><CnpjFormatado>15.015.923/0001-94</CnpjFormatado><Id>32508</Id></row>
<row _id="3257"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6XTBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO </Fornecedor><CnpjFornecedor>27578434000120</CnpjFornecedor><Objeto>7.578.434/0001-20 Objeto: Contratação de serviço de assistência médico ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nas modalidades de quarto privativo e enfermaria, com abrangência nacional e serviços complementares</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6366193,20</ValorInicial><ValorFinal>6366193,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143757</idOrigem><CnpjFormatado>27.578.434/0001-20</CnpjFormatado><Id>32509</Id></row>
<row _id="3258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4W7L6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01282/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>NISTATINA 100.000UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,45</ValorInicial><ValorFinal>306,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4W7L6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143926</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32510</Id></row>
<row _id="3259"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material eletrico- tipo fios, visando atender a demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2548,00</ValorInicial><ValorFinal>2548,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7MDP1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144131</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>32511</Id></row>
<row _id="3260"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00351/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 08 (oito) Retroescavadeiras, através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2951920,00</ValorInicial><ValorFinal>2951920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33GJV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144284</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32512</Id></row>
<row _id="3261"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JLQXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 031/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01594/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>HIPOCLORITO DE SODIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>244,80</ValorInicial><ValorFinal>244,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JLQXF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144489</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>32513</Id></row>
<row _id="3262"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 512/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01565/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE TRANILCIPROMINA 10MG - ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1292,40</ValorInicial><ValorFinal>1292,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C8FDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144530</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32514</Id></row>
<row _id="3263"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01521/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CARISOPRODOL 125MG - DESONIDA 0,05%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>303,60</ValorInicial><ValorFinal>303,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144631</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32515</Id></row>
<row _id="3264"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto> 01 (UMA) CARRETA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2TBM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144632</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>32516</Id></row>
<row _id="3265"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TX52T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01609/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>73264251000157</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO TAMPAO PH 4,0 +/- 0,01 A 20°C; - SOLUCAO TAMPAO PH 7,0 +/- 0,01 A 20°C.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>949,50</ValorInicial><ValorFinal>949,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TX52T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144764</idOrigem><CnpjFormatado>73.264.251/0001-57</CnpjFormatado><Id>32517</Id></row>
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<row _id="3269"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-26Z06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE ROLO DE SENHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2688,00</ValorInicial><ValorFinal>2688,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WDQFS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144836</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>32521</Id></row>
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<row _id="3285"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00442/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QQ70G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144582</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32542</Id></row>
<row _id="3286"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MJFWQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NARQUIELE SILVA RODRIGUES 13845639709 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27834568000164</CnpjFornecedor><Objeto>PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA; MODELO: INDICACAO DE SENTIDO DE SAIDA DE EMERGENCIA; DIRECAO: ESQUERDA OU DIREITA , SIMBOLO: RETANGULAR, MATERIAL: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 0,2MM ; COR: VERDE; PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE, FIXACAO: FIXADO EM COLUNAS, ADESIVADO; LESGISLACAO: ABNT- NBR 13434/2004 E NT - 14/2010 DO CBMES, LEGENDA DO CODIGO: S1; COD. SIGA: 107703; MARCA: SIMILAR./PLACA SINALIZACAO EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE; MODELO: COMBATE INCENDIO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; COR FUNDO: VERMELHO; LEGENDA: CO2; PICTOGRAMA: EXTINTOR; ALTURA: 15 CM; LARGURA: 15 CM; FIXACAO: ADESIVO PLOTADO; COD. SIGA: 48629; MARCA: SIMILAR/PLACA SINALIZACAO EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE; MODELO: COMBATE INCENDIO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; COR FUNDO: VERMELHO; LEGENDA: PO QUIMICO; PICTOGRAMA: EXTINTOR; ALTURA: 15 CM; LARGURA: 15 CM; FIXACAO: ADESIVO PLOTADO; COD. SIGA: 48613; MARCA: SIMILAR/PLACA SINALIZACAO EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE; MODELO: COMBATE INCENDIO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; COR FUNDO: VERMELHO; LEGENDA: AGUA PRESSURIZADA; PICTOGRAMA: EXTINTOR; ALTURA: 15 CM; LARGURA: 15 CM; FIXACAO: ADESIVO PLOTADO; COD. SIGA: 48612; MARCA: SIMILAR/LAMPADA DE EMERGENCIA; BIVOLT; 60 LEDS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA; COD. SIGA: 247575; MARCA: SIMILAR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4350,08</ValorInicial><ValorFinal>4350,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144633</idOrigem><CnpjFormatado>27.834.568/0001-64</CnpjFormatado><Id>32544</Id></row>
<row _id="3287"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1CC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00477/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CILOSTAZOL 100MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. PRAZO DE VALIDADE DE SER DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA NA ENTREGA. MARCA BIOLAB./NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO, MARCA VITAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>533,52</ValorInicial><ValorFinal>533,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DX6C8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144636</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32546</Id></row>
<row _id="3288"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FH92T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01546/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CALCICA 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,80</ValorInicial><ValorFinal>1300,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FH92T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144638</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32547</Id></row>
<row _id="3289"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 051/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00470/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2576,00</ValorInicial><ValorFinal>2576,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144639</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>32548</Id></row>
<row _id="3290"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00406/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>01 (um) TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WDR0P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144640</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>32549</Id></row>
<row _id="3291"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G4KHT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARGUS ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27874317000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CANECAS DE VIDRO TEMPERADO COM ALÇA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121800,00</ValorInicial><ValorFinal>121800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G4KHT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144661</idOrigem><CnpjFormatado>27.874.317/0001-03</CnpjFormatado><Id>32550</Id></row>
<row _id="3292"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-06MXB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01602/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CITALOPRAM 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211,20</ValorInicial><ValorFinal>211,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-06MXB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144829</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32551</Id></row>
<row _id="3293"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 066/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CONDICIONADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31029,52</ValorInicial><ValorFinal>31029,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VM8V4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144941</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>32552</Id></row>
<row _id="3294"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VC9K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01732/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA,CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8640,00</ValorInicial><ValorFinal>8640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0X4VD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144944</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32553</Id></row>
<row _id="3295"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ARGININA, PERINDOPRIL 3,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163,80</ValorInicial><ValorFinal>163,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-DCB79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143140</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32556</Id></row>
<row _id="3296"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-806QG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SCHEILA TEIXEIRA ALVES 10581315758 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41196457000109</CnpjFornecedor><Objeto>eforma do distintivo do CBMES exposto no pátio do Quartel do Comando Geral.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3700,00</ValorInicial><ValorFinal>3700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143287</idOrigem><CnpjFormatado>41.196.457/0001-09</CnpjFormatado><Id>32557</Id></row>
<row _id="3297"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-JTXG9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01272/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA PADRAO PARA NUTRICAO ENTERAL POLIMERICA. FONTE DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO E/OU SORO DO LEITE (MINIMO DE 70%), SEM ADICAO DE LACTOSE E ISENTA DE GLUTEN</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2355,60</ValorInicial><ValorFinal>2355,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-JTXG9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143650</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>32559</Id></row>
<row _id="3298"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8LHZM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00337/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA ESTREITO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175000,00</ValorInicial><ValorFinal>175000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7CBXB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143921</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>32560</Id></row>
<row _id="3299"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0196W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01305/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO 35MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12816,00</ValorInicial><ValorFinal>12816,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0196W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144135</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>32561</Id></row>
<row _id="3300"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PQWZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2906841000198</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material eletroeletronico e informatica.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>708,70</ValorInicial><ValorFinal>708,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P3J60</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144136</idOrigem><CnpjFormatado>02.906.841/0001-98</CnpjFormatado><Id>32562</Id></row>
<row _id="3301"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00105/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429900,00</ValorInicial><ValorFinal>429900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SRFXF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144390</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>32563</Id></row>
<row _id="3302"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0GL9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00455/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : METRONIDAZOL 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML ; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176484. FABRICANTE: HALEXISTAR/GENERICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5820,00</ValorInicial><ValorFinal>5820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RBCGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144469</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>32564</Id></row>
<row _id="3303"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CPZD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 323/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01556/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM 2MG XR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>727,75</ValorInicial><ValorFinal>727,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CPZD8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144483</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32565</Id></row>
<row _id="3304"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79XNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01613/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CLONAZEPAM 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3961,80</ValorInicial><ValorFinal>3961,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8QVGK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144828</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32566</Id></row>
<row _id="3305"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V1L8Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01646/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM OXALATO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2030,11</ValorInicial><ValorFinal>2030,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V1L8Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145068</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32567</Id></row>
<row _id="3306"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9VRBZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para ministração de curso</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27930,00</ValorInicial><ValorFinal>27930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>SEM LICITAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145291</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>32568</Id></row>
<row _id="3307"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00506/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 17G X 3 "; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONICO, CONEXAO SEGURA, COM ALETAS; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA UNISIS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595,54</ValorInicial><ValorFinal>595,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CH5F3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145525</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32569</Id></row>
<row _id="3308"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01757/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SODIO 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,00</ValorInicial><ValorFinal>164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3MKQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145384</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>32571</Id></row>
<row _id="3309"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDGAR HARCKBART</Fornecedor><CnpjFornecedor>24421723720</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA  - AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, NO EIXO TECNOLÓGICO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, OFERTADO PELO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TÉCNICA TALMO LUIZ SILVA, SITUADO NA RUA PADRE ANCHIETA, N.250, VILA NOVA DE CIMA, JOÃO NEIVA - ES. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146465</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.421/7237-20</CnpjFormatado><Id>32572</Id></row>
<row _id="3310"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VXHLR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145710</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>32573</Id></row>
<row _id="3311"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01985/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LATRANOPROSTA 50MCG/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML (MARCA XALACOM); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>367,26</ValorInicial><ValorFinal>367,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-799W7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145997</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32574</Id></row>
<row _id="3312"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZZZBW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00724/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASUS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10303297000118</CnpjFornecedor><Objeto>GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32000,00</ValorInicial><ValorFinal>32000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-782R5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146323</idOrigem><CnpjFormatado>10.303.297/0001-18</CnpjFormatado><Id>32575</Id></row>
<row _id="3313"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 037/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>QUADRO BRANCO;MATERIAL: FORMICA; COR: BRANCA BRILHANTE; DE FIXACAO INVISIVEL; DIMENSOE: 90 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA; COM MOLDURA EM ALUMINIO; SUPORTE PARA APAGADOR; COM KIT DE INSTALACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SOUZA SIGA:63510/QUADRO PARA FIXACAO DE AVISO; REVESTIDO EM CORTICA; MEDINDO 60 CM DE ALTURA 90 CM DE COMPRIMENTO E 2 CM DE ESPESSURA; COM MOLDURA EM MADEIRA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA:SOUZA SIGA:141697/PASTA SANFONADA; POLIPROPILENO; TAMANHO: OFICIO; COM 12 DIVISOES INTERNAS; FECHAMENTO COM ELASTICO; DIMENSOES 385MM X 250 MM; COR: TRANSPARENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:PLASCONY SIGA:227246</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8923,52</ValorInicial><ValorFinal>8923,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2BDRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146511</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>32576</Id></row>
<row _id="3314"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1811,44</ValorInicial><ValorFinal>1811,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146609</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32577</Id></row>
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<row _id="3316"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1KHFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 296/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1KHFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147341</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>32579</Id></row>
<row _id="3317"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00499/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR EXTERNO DE TUBO ENDOTRAQUEAL; FORMATO: COMPOSTO POR UMA BANDA, MEDINDO DE 70-75 CM, TENDO ELA UM ORIFICIO CENTRAL E UMA PECA DE VELCRO ADESIVA; MATERIAL:CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTI-ESCARAS, ISENTO DE LATEX; TAMANHO: ADULTO;FIXACAO/FECHO: VELCRO ADESIVOS DE 4-6CM NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO. REGULAVEL ATRAVES DO VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. CONFECCIONADO DE MODO A IMPEDIR O MOVIMENTO OU DESLOCAMENTO DO TUBO DURANTE OS PROCEDIMENTOS; USO: UNICO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA:224896</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1496,00</ValorInicial><ValorFinal>1496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GFJ21</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145247</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>32580</Id></row>
<row _id="3318"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-51X8H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01770/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO PROTETOR CUTANEO, SEM ODOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13315,00</ValorInicial><ValorFinal>13315,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G0QJ2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145248</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>32581</Id></row>
<row _id="3319"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VWD7G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1249,69</ValorInicial><ValorFinal>1249,69</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145331</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>32582</Id></row>
<row _id="3320"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9R3K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01846/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1387,20</ValorInicial><ValorFinal>1387,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9R3K8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145623</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>32584</Id></row>
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<row _id="3322"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00549/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BJ5LB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145943</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>32586</Id></row>
<row _id="3323"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01961/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR EXTERNO DE TUBO ENDOTRAQUEAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7480,00</ValorInicial><ValorFinal>7480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CXZK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145950</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>32587</Id></row>
<row _id="3324"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3RHG2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal, tipo papel higienico, visando reposicao do estoque do Almoxarifado da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1915,20</ValorInicial><ValorFinal>1915,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5F7T3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146382</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>32588</Id></row>
<row _id="3325"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00622/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>BATEDEIRA DE CEREAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CTXJJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146683</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>32589</Id></row>
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<row _id="3327"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00120/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA ORQUESTRA SINFÔNICA NAS ESCOLAS - DATA 22/06/2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144945</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>32591</Id></row>
<row _id="3328"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZHW79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 025/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VENAGRO SGP LTDA -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39273986000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de maquinários para implantação da Oficina permanente de fabricação de tijolos ecológicos, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), para atender ao Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Pernamentes.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>COMPRA DIRETA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144946</idOrigem><CnpjFormatado>39.273.986/0001-09</CnpjFormatado><Id>32592</Id></row>
<row _id="3329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GFHF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 279/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01723/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL 200UI/GOTA e COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7000UI;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>703,80</ValorInicial><ValorFinal>703,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GFHF2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144947</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32593</Id></row>
<row _id="3330"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4FPRK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2604236000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisi.de 05 cadeiras tipo presidente, por meio da ARP 085/2021 - PMES - Val 22.10.22.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7750,00</ValorInicial><ValorFinal>7750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LSBPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145250</idOrigem><CnpjFormatado>02.604.236/0001-62</CnpjFormatado><Id>32594</Id></row>
<row _id="3331"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00368/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO PARDINHO - IBITIRAMA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>146650,69</ValorInicial><ValorFinal>146650,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WKZL3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145283</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>32595</Id></row>
<row _id="3332"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00578/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9RL8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145749</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>32597</Id></row>
<row _id="3333"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0046F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PILHAS AAA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>999,00</ValorInicial><ValorFinal>999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9PK4X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145953</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>32598</Id></row>
<row _id="3334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01947/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>82,80</ValorInicial><ValorFinal>82,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7K35X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145993</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32599</Id></row>
<row _id="3335"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PIO XII, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18981,19</ValorInicial><ValorFinal>18981,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RZLCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146037</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>32600</Id></row>
<row _id="3336"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-1DV2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 039/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12028801000144</CnpjFornecedor><Objeto>TOALHA DE BANHO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23250,00</ValorInicial><ValorFinal>23250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T2W55</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146168</idOrigem><CnpjFormatado>12.028.801/0001-44</CnpjFormatado><Id>32601</Id></row>
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<row _id="3339"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>178396,45</ValorInicial><ValorFinal>178396,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5571L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142871</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>32605</Id></row>
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<row _id="3344"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gênero de alimentação, especificamente açúcar cristal, decorrente da adesão da SECONT à Ata de Registro de Preços nº 1334/2021, gerida pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>567,60</ValorInicial><ValorFinal>567,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9DB69</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143481</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>32610</Id></row>
<row _id="3345"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00207/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CCK COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22065938000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9975,00</ValorInicial><ValorFinal>9975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JK5R3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143654</idOrigem><CnpjFormatado>22.065.938/0001-22</CnpjFormatado><Id>32611</Id></row>
<row _id="3346"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OUIGUAL A 1.0 CAL/ML E MENOR QUE 1.2KCAL/ML);HIPERLIPÍDICA (LIPÍDIOS IGUAL OU ACIMA DE 29% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A AHA/ADA;COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR; COM FIBRAS; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - SISTEMA FECHADO - (FRASCO COM 1000 ML) MARCA:ABOUTT SIGA:3511</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7879,68</ValorInicial><ValorFinal>7879,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26ZMK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143842</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32612</Id></row>
<row _id="3347"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>4287754000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIO</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56869,16</ValorInicial><ValorFinal>56869,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SJ3JV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144198</idOrigem><CnpjFormatado>04.287.754/0001-25</CnpjFormatado><Id>32613</Id></row>
<row _id="3348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8JG9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01325/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>504,62</ValorInicial><ValorFinal>504,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8JG9T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144334</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32614</Id></row>
<row _id="3349"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00437/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR: CRISTAL ; FORMATO: HEXAGONAL ; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM ; COR DA TINTA: AZUL ; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL ; TAMPA: VENTILADA ; DIAMETRO: 8 MM ; COMPRIMENTO: 140 MM ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UN/MOLHA-DEDO; ASPECTO: PASTA; FORMULA: GLICOIS, ACIDO GRAXO E ESSENCIA; APRESENTACAO: POTE PLASTICO REDONDO; PESO: 12 G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNINDADES/REGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITORIO; MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL; COR: CRISTAL; GRADUACAO: MILIMETRO-CENTIMETRO; TAMANHO: 30 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 10 UNIDADES/ELASTICO Nº 18; EM PURO LATEX; COR SUPER AMARELA; INDEFORMAVEL, RESISTENTE A TRACAO E AO RESSECAMENTO; 8,5 CM DE COMPRIMENTO, 2,2 MM DE LARGURA, 1,5 MM DE ESPESSURA/CALCULADORA DE MESA, SEM BOBINA; VISOR CRISTAL LIQUIDO; COM 12 DIGITOS, COM MEMORIA, CALCULO DE PORCENTAGEM ,4 OPERACOES BASICAS, INVERSAO DE SINAIS, CORRECAO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO GT, FUNCAO MU E CORRECAO PARCIAL. FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR. TAMANHO: 128X143X26MM;GARANTIA: MINIMO 03 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1877,30</ValorInicial><ValorFinal>1877,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F9JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144336</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>32615</Id></row>
<row _id="3350"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (UM) CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D3R72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144337</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>32616</Id></row>
<row _id="3351"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CMB1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; ACONDICIONAMENTO EM CARTELA (BLISTER); UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA DURA. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>660,03</ValorInicial><ValorFinal>660,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CZQ80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144339</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>32617</Id></row>
<row _id="3352"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-JBB76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>aquiscao de luvas descartaveis.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595,12</ValorInicial><ValorFinal>595,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4PSQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144903</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>32618</Id></row>
<row _id="3353"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02223/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG/ML - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>785,15</ValorInicial><ValorFinal>785,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147347</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32619</Id></row>
<row _id="3354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02264/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1536,00</ValorInicial><ValorFinal>1536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R1PSV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147578</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32620</Id></row>
<row _id="3355"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02265/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 1000MG e LEVETIRACETAM 100 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3923,61</ValorInicial><ValorFinal>3923,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R1PSV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147580</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32621</Id></row>
<row _id="3356"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA O PACIENTE JOSE CARNEIRO DE SOUZA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147981</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>32622</Id></row>
<row _id="3357"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-63DQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02334/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>19848316000166</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER DUPLO LUMEN</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10600,00</ValorInicial><ValorFinal>10600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZT6RP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147985</idOrigem><CnpjFormatado>19.848.316/0001-66</CnpjFormatado><Id>32623</Id></row>
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<row _id="3359"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02393/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16296,00</ValorInicial><ValorFinal>16296,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4VW0H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148032</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>32625</Id></row>
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<row _id="3368"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00346/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de 02 (dois) Rolos Compactadores, através do Convênio nº 902464/2020/MAPA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>873000,00</ValorInicial><ValorFinal>873000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W0ZHV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144282</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>32637</Id></row>
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<row _id="3374"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Z1TQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECRECOES; TIPO: FRASCO; SISTEMA: ABERTO; MATERIAL: PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; COMPOSICAO: TUBO DRENAGEM, CONECTOR CONICO COM PROTETOR, ALCA FIXACAO NO LEITO; GRADUACAO: GRADUACAO A CADA 100 ML; CAPACIDADE: 1200 ML; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA MEDSONDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6374,80</ValorInicial><ValorFinal>6374,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-40WS1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144486</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32643</Id></row>
<row _id="3375"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4DJDV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>394726000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - PCF/BRASILIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3388,00</ValorInicial><ValorFinal>3388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144919</idOrigem><CnpjFormatado>00.394.726/0001-56</CnpjFormatado><Id>32644</Id></row>
<row _id="3376"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VWD7G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>71443667000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145326</idOrigem><CnpjFormatado>71.443.667/0001-07</CnpjFormatado><Id>32645</Id></row>
<row _id="3377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01932/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>QUADRO BRANCO; MATERIAL: FORMICA; COR: BRANCA BRILHANTE,  QUADRO PARA FIXACAO DE AVISO; REVESTIDO EM CORTICA; MEDINDO 60 CM DE ALTURA 90 CM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1488,70</ValorInicial><ValorFinal>1488,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGBF9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145945</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>32646</Id></row>
<row _id="3378"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00541/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA POLAR FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145946</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>32647</Id></row>
<row _id="3379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01940/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1050,00</ValorInicial><ValorFinal>1050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3CHXC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145947</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32648</Id></row>
<row _id="3380"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7MV6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL (2 A 20 MICROLITROS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1992,48</ValorInicial><ValorFinal>1992,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146033</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>32649</Id></row>
<row _id="3381"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA A PACIENTE MARTA MENDES DA SLVA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146328</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>32650</Id></row>
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<row _id="3383"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P7W36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR LABIAL FPS 30 - FILTRO SOLAR FPS 50 - FILTRO SOLAR FPS 50 PROTECAO UV/ ANTIENVELHECIMENTO - FILTRO SOLAR FPS 70 (ANTHELIOS XL) PROTECAO UV/ANTIENVELHECIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7155,92</ValorInicial><ValorFinal>7155,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P7W36</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146335</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32652</Id></row>
<row _id="3384"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00699/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1LWZK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146943</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>32653</Id></row>
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<row _id="3387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BHBTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>DANAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>629,82</ValorInicial><ValorFinal>629,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BHBTG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143069</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32656</Id></row>
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<row _id="3390"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA  PACIENTEMÁRCIA HELENA BELEI BOTASSE </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143176</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>32659</Id></row>
<row _id="3391"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CG40J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFIBRATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5604,48</ValorInicial><ValorFinal>5604,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CG40J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143179</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32660</Id></row>
<row _id="3392"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOÃO PAULO PONTES E SILVA 00149035047</Fornecedor><CnpjFornecedor>25088554000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital 002/2021 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2021 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143750</idOrigem><CnpjFormatado>25.088.554/0001-13</CnpjFormatado><Id>32661</Id></row>
<row _id="3393"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NK3P1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00396/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NORMOLIPIDICA, COM BAIXA OSMOLARIDADE (ABAIXO DE 400 MO/ML), COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO.; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: VALIDADE DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1000 ML SIGA:55806</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10516,50</ValorInicial><ValorFinal>10516,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4LH7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143843</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>32662</Id></row>
<row _id="3394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 40MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>124,48</ValorInicial><ValorFinal>124,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XSJ4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144197</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32663</Id></row>
<row _id="3395"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00374/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VQV96</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144626</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>32664</Id></row>
<row _id="3396"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00393/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218900,00</ValorInicial><ValorFinal>218900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JFTD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144685</idOrigem><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>32665</Id></row>
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<row _id="3420"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L4SCR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00520/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESMOLOL, CLORIDRATO 250MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: NAO PODENDO SER INFERIOR A 12 MESES APOS ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7164,20</ValorInicial><ValorFinal>7164,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NF0BR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145664</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32693</Id></row>
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<row _id="3456"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00757/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31499939000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1226,66</ValorInicial><ValorFinal>1226,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DT73B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148541</idOrigem><CnpjFormatado>31.499.939/0001-76</CnpjFormatado><Id>32733</Id></row>
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<row _id="3467"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQVKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00418/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>ARADO FIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15500,00</ValorInicial><ValorFinal>15500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3LQ32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144723</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>32747</Id></row>
<row _id="3468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0SHP9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12086330000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL ¿ CENTRÍFUGA REFRIGERADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129659,88</ValorInicial><ValorFinal>129659,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144918</idOrigem><CnpjFormatado>12.086.330/0001-20</CnpjFormatado><Id>32749</Id></row>
<row _id="3469"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00492/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMERICA,NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOPROTEICA, NORMOCALORICA (1.2 KCAL/ML), ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM FIBRAS, BAIXA OSMOLARIDADE - SISTEMA FECHADO - FRASCO COM 1000 ML SIGA:35117</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8691,00</ValorInicial><ValorFinal>8691,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MJ9J9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145061</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32750</Id></row>
<row _id="3470"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01708/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA: ANTI-SEPTICA DE ALCOOL GEL A 70%, COM HIDRATANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1898,00</ValorInicial><ValorFinal>1898,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MRSF8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145062</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>32751</Id></row>
<row _id="3471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01719/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MOMETASONA, FUORATO 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>401,40</ValorInicial><ValorFinal>401,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4KCP2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145063</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32752</Id></row>
<row _id="3472"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2LM1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO HIDROGEL; APRESENTACAO: GEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: AGUA, ALGINATO DE CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSE; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 80 GRAMAS, MARCA CURATEC</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1660,80</ValorInicial><ValorFinal>1660,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B1HMH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145521</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>32753</Id></row>
<row _id="3473"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00317/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-87W0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145522</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>32754</Id></row>
<row _id="3474"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21437902000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACUCAR CRISTAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1416,24</ValorInicial><ValorFinal>1416,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MPW2J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145708</idOrigem><CnpjFormatado>21.437.902/0001-60</CnpjFormatado><Id>32755</Id></row>
<row _id="3475"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TX34L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145820</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>32756</Id></row>
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<row _id="3478"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 1 (150 M²)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108655,00</ValorInicial><ValorFinal>108655,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S19WR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147284</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>32759</Id></row>
<row _id="3479"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TLTWC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA - TIPO EXECUTIVO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172800,00</ValorInicial><ValorFinal>172800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>LICITAÇÃO REALIZADA NO SIGA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR GLOBAL EM RAZAO DOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>147343</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>32760</Id></row>
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<row _id="3482"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00569/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOLAS E PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESQUEIRA DA COMUNIDADE DO CÓRREGO ALEXANDRE SAPÊ DO NORTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30246,51</ValorInicial><ValorFinal>30246,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BW6HN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147392</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>32763</Id></row>
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<row _id="3485"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00734/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS TURBO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8145,00</ValorInicial><ValorFinal>8145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QR6LZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147469</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>32766</Id></row>
<row _id="3486"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R3TNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02217/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>CANAGLIFLOZINA 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2538,00</ValorInicial><ValorFinal>2538,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R3TNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147470</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>32767</Id></row>
<row _id="3487"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00762/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CSR56</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147472</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>32768</Id></row>
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<row _id="3513"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00857/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 1 (300 m2 ).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275517,00</ValorInicial><ValorFinal>275517,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3S1S8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148821</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>32795</Id></row>
<row _id="3514"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02563/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>SORBITOL A 70% 714MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>875,00</ValorInicial><ValorFinal>875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L1GWD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148823</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32796</Id></row>
<row _id="3515"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02625/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>ANLODIPINO, BESILATO 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15,10</ValorInicial><ValorFinal>15,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFNW2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148828</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>32797</Id></row>
<row _id="3516"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H065W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Ref. aquisicao de papel toalha, visando reposicao do estoque do Almoxarifado.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4540,00</ValorInicial><ValorFinal>4540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XPXX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148905</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>32798</Id></row>
<row _id="3517"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00175/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O ENSINO MÉDIO, OFERTADOS PELA FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES, SITUADO NA AVENIDA SÃO MATEUS, Nº. 1.458, ARAÇÁ, LINHARES -ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148947</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>32800</Id></row>
<row _id="3518"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NF8CH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02670/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JASMIM COLCHÕES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37094401000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA ; DENSIDADE D45- COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADE D28.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7612,90</ValorInicial><ValorFinal>7612,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NWLLX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149036</idOrigem><CnpjFormatado>37.094.401/0001-68</CnpjFormatado><Id>32801</Id></row>
<row _id="3519"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02673/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: QUETIAPINA, FUMARATO 25MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1110,00</ValorInicial><ValorFinal>1110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P4H8H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149067</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>32802</Id></row>
<row _id="3520"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8FG5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CARBOMERO 2MG/G;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>745,80</ValorInicial><ValorFinal>745,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-8FG5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143170</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32803</Id></row>
<row _id="3521"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G7KSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIASORIN LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1896764000170</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102000,00</ValorInicial><ValorFinal>102000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 087/2022. Processo contendo Serviços e Aquisições.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145074</idOrigem><CnpjFormatado>01.896.764/0001-70</CnpjFormatado><Id>32804</Id></row>
<row _id="3522"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00569/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDAD E DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD. 176514. MARCA: TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9084,00</ValorInicial><ValorFinal>9084,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BS43R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146286</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32805</Id></row>
<row _id="3523"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-530FP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01829/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>GLIMEPIRIDA 4MG e ZOLPIDEM 6,25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>375,60</ValorInicial><ValorFinal>375,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-530FP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146291</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32806</Id></row>
<row _id="3524"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HD6JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>METFORMINA XR 750MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,74</ValorInicial><ValorFinal>147,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HD6JH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146296</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32807</Id></row>
<row _id="3525"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de aparelhos de ar condicionado, visando atender demanda da SEI SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66554,58</ValorInicial><ValorFinal>66554,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61LGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146337</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>32808</Id></row>
<row _id="3526"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-17XR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de cafe, visando reposicao do estoque do setor do Almoxarifado, desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2280,00</ValorInicial><ValorFinal>2280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DDM1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146340</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>32809</Id></row>
<row _id="3527"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00590/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RRW5S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146381</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>32810</Id></row>
<row _id="3528"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1C8HH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA DE LICITACAO</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462884000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE COMPONENTES PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP T2300</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2804,10</ValorInicial><ValorFinal>2804,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146405</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.884/0001-71</CnpjFormatado><Id>32812</Id></row>
<row _id="3529"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GWLWR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00579/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ADENOSINA 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML/SERINGA PREENCHIDA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1023,88</ValorInicial><ValorFinal>1023,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJHN6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146407</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>32813</Id></row>
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<row _id="3531"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02268/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9226,38</ValorInicial><ValorFinal>9226,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7JZLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147568</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>32815</Id></row>
<row _id="3532"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00707/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28850,00</ValorInicial><ValorFinal>28850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K0B77</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147569</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>32816</Id></row>
<row _id="3533"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00705/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE PÃO DE SAL E PÃO DOCE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2499,00</ValorInicial><ValorFinal>2499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5277J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147601</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>32817</Id></row>
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<row _id="3536"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XCH74</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147651</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32821</Id></row>
<row _id="3537"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-98192</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00655/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2872908000110</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRA RETANGULAR NA COR BRANCA 50 LITROS, EM 100% POLIPROPILENO RIGIDO E RESISTENTE COM LEVANTAMENTO DA TAMPA ATRAVES DE HASTE INTERNA METALICA RESISTENTE, ACIONADA POR PEDAL EM POLIPROPILENO, COM DISPOSITIVO MOVEL DE FIXACAO DE SACO DE LIXO, BORDOS ARREDONDADOS, COM A BASE DE APOIO TOTALMENTE APOIADA NO CHAO, COM TAMPA DE SUPERFICIE LISA FACILITANDO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS, APRESENTANDO MEDIDAS EXTERNAS DE APROXIMADAMENTE 71 CM ALTURA X 44 CM LARGURA X 37 CM PROFUNDIDADE, MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAMENTE 60 CM ALTURA X 39 CM DE LARGURA X 24 CM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DA PAREDE APROXIMADAMENTE DE 0,3 CM, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. SIGA:65308</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3705,00</ValorInicial><ValorFinal>3705,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BBFX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147901</idOrigem><CnpjFormatado>02.872.908/0001-10</CnpjFormatado><Id>32824</Id></row>
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<row _id="3544"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JT74P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5763509000100</CnpjFornecedor><Objeto>PROTETOR SOLAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>645,00</ValorInicial><ValorFinal>645,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BDSSV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144035</idOrigem><CnpjFormatado>05.763.509/0001-00</CnpjFormatado><Id>32833</Id></row>
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<row _id="3547"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R6XZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01969/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL MAGNESIO DIIDRATADO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1899,96</ValorInicial><ValorFinal>1899,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R6XZJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146124</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32836</Id></row>
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<row _id="3563"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00899/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36929543000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, ADUBO MINERAL E ADUBO ORGÂNICO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FP949</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149423</idOrigem><CnpjFormatado>36.929.543/0001-35</CnpjFormatado><Id>32853</Id></row>
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<row _id="3567"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01666/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFLOZINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10249,20</ValorInicial><ValorFinal>10249,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BL7BT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145077</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>32858</Id></row>
<row _id="3568"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RC61H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00501/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLONIDINA, CLORIDRATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 50% A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BOEHRINGER</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>405,20</ValorInicial><ValorFinal>405,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SNC7X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145249</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32859</Id></row>
<row _id="3569"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FTNX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00581/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA,BITARTARATO 1.200.000UI ; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8487,00</ValorInicial><ValorFinal>8487,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6G6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146409</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32860</Id></row>
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<row _id="3585"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00674/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1 : CLORETO DE SODIO 8,6MG/ML ;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3:CLORETO DE CALCIO DI-HIDRATADO 0,33MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD: 176449. MARCA: FRESENIUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6920,00</ValorInicial><ValorFinal>6920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VH5L2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148264</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>32877</Id></row>
<row _id="3586"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00266/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11938604000108</CnpjFornecedor><Objeto>ROLO COMPACTADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436500,00</ValorInicial><ValorFinal>436500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8G46N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143631</idOrigem><CnpjFormatado>11.938.604/0001-08</CnpjFormatado><Id>32878</Id></row>
<row _id="3587"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Batedeira de Cereais.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SC9C7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144241</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>32879</Id></row>
<row _id="3588"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H1LSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01295/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CARRO DE CURATIVOS - MESA AUXILIAR - POLTRONA HOSPITALAR - ARMARIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2719,56</ValorInicial><ValorFinal>2719,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H1LSJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144269</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32880</Id></row>
<row _id="3589"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2KPQB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00450/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED SHOP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1036016781</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA; MATERIAL: LATEX; FORMATO: ANATOMICO; ACABAMENTO: TIRA ADESIVA HIDROCOLOIDE DUPLA FACE; TAMANHO: ADULTO 35 MM; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA COLOPLAST</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10680,00</ValorInicial><ValorFinal>10680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6K3JJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144393</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.036/0167-81</CnpjFormatado><Id>32881</Id></row>
<row _id="3590"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11967403724</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, NA MODALIDADE PRESENCIAL E EAD, OFERTADO PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANCKLIN, Nº. 217, UNIVERSITÁRIO, SÃO MATEUS - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144473</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.967/4037-24</CnpjFormatado><Id>32882</Id></row>
<row _id="3591"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FV5TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00405/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60637667000121</CnpjFornecedor><Objeto>MEDIDOR DE UMIDADE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4900,00</ValorInicial><ValorFinal>4900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BNTFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144624</idOrigem><CnpjFormatado>60.637.667/0001-21</CnpjFormatado><Id>32883</Id></row>
<row _id="3592"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01517/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CLOMIPRAMINA 75MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142,80</ValorInicial><ValorFinal>142,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-3VBBN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144625</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>32884</Id></row>
<row _id="3593"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01568/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3640,00</ValorInicial><ValorFinal>3640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q3KBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144730</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32885</Id></row>
<row _id="3594"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JT9GJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA DO PERIDICO KORNAL A GAZETA, EM FORMATO DIGITAL, POR PERIODO DE 12 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144772</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>32886</Id></row>
<row _id="3595"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VVCNK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01717/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ZOLPIDEM 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125,82</ValorInicial><ValorFinal>125,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VVCNK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145251</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32887</Id></row>
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<row _id="3597"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02747/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA MMX 1.200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4745,95</ValorInicial><ValorFinal>4745,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149426</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32889</Id></row>
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<row _id="3599"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2SXG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>71443667000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3095,50</ValorInicial><ValorFinal>3095,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149430</idOrigem><CnpjFormatado>71.443.667/0001-07</CnpjFormatado><Id>32893</Id></row>
<row _id="3600"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GD30N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00835/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE AMASSADEIRA DE MASSAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4595,00</ValorInicial><ValorFinal>4595,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0W0MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149431</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>32894</Id></row>
<row _id="3601"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2SXG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1151850000153</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149432</idOrigem><CnpjFormatado>01.151.850/0001-53</CnpjFormatado><Id>32895</Id></row>
<row _id="3602"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2SXG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REY-GLASS COMERCIAL LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4345762000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5126,81</ValorInicial><ValorFinal>5126,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149433</idOrigem><CnpjFormatado>04.345.762/0001-80</CnpjFormatado><Id>32896</Id></row>
<row _id="3603"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BKRD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de Exame de Gastrostomia Endoscópica</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1633,33</ValorInicial><ValorFinal>1633,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TZJLT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149481</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>32898</Id></row>
<row _id="3604"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2KPQB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00753/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED SHOP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1036016781</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA; MATERIAL: LATEX; FORMATO: ANATOMICO; ACABAMENTO: TIRA ADESIVA HIDROCOLOIDE DUPLA FACE; TAMANHO: ADULTO 35 MM; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA COLOPLAST</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10680,00</ValorInicial><ValorFinal>10680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6K3JJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149484</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.036/0167-81</CnpjFormatado><Id>32899</Id></row>
<row _id="3605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02756/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CARBOMERO 2MG/G - DEXPANTENOL 50MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2739,40</ValorInicial><ValorFinal>2739,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RNJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149485</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32900</Id></row>
<row _id="3606"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ EM PÓ - PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: PELÉ SIGA:116971 </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3245,00</ValorInicial><ValorFinal>3245,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R6FVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142982</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>32901</Id></row>
<row _id="3607"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00223/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2WJSG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143647</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32902</Id></row>
<row _id="3608"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V9PJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01313/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEUPRORRELINA 3,75MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9692,30</ValorInicial><ValorFinal>9692,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V9PJW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143748</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32903</Id></row>
<row _id="3609"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01695/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2798,00</ValorInicial><ValorFinal>2798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HKNK5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144950</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>32905</Id></row>
<row _id="3610"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00516/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SR8BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145887</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>32906</Id></row>
<row _id="3611"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0Q9HJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8379450000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PRATELEIRAS PARA A SEDH</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6462,00</ValorInicial><ValorFinal>6462,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0Q9HJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145888</idOrigem><CnpjFormatado>08.379.450/0001-49</CnpjFormatado><Id>32907</Id></row>
<row _id="3612"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D26G6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00539/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI   </Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>HIPOCLORITO DE SODIO; NOME PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; FORMULA: NAClO; TEOR/DOSAGEM: 1% CLORO ATIVO; ASPECTO: DESINFETANTE HOSPITALAR ACAO BACTERECIDA QUE ATUE COMO ELEMENTO OXIDADO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO CAIXA PAPELAO; ROTULAGEM: IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE ANALISE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS, MARCA ARKILUX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2764,20</ValorInicial><ValorFinal>2764,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4XBMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145889</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>32908</Id></row>
<row _id="3613"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMAR TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2035105001000</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para o fornecimento de passe escolar para o atendimento aos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos ¿ EJA, residentes no município de Linhares/ES, conforme itinerários e número de alunos a serem atendidos, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo aproximadamente 408 (quatrocentos e oito) dias letivos para o ensino regular e para a EJA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85924,80</ValorInicial><ValorFinal>85924,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A CPL NÃO REALIZOU NO SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145897</idOrigem><CnpjFormatado>02.035.105/0010-00</CnpjFormatado><Id>32909</Id></row>
<row _id="3614"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00485/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRRETA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24062,00</ValorInicial><ValorFinal>24062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-24K9Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146000</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>32910</Id></row>
<row _id="3615"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PR506</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR E LOCAO HIDRATANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2510,30</ValorInicial><ValorFinal>2510,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PR506</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146616</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32911</Id></row>
<row _id="3616"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00683/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; QUE ATENDA INCLUSIVE NEONATOS, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: OK METER MATCH II FABRICANTE: OK BIOTECH CO. DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EP. OBS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR 60 APARELHOS DE GLICOSIMETROS, BATERIAS E REALIZAR TREINAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12960,00</ValorInicial><ValorFinal>12960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WH63G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148322</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>32912</Id></row>
<row _id="3617"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RB0ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HDRC/00599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS CONSTITUIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE USO UNICO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE E QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AO TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 0S APARELHOS EM REGIME DE COMODATO PARA USO DAS LÂMINAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31160,00</ValorInicial><ValorFinal>31160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FT651</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148323</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>32913</Id></row>
<row _id="3618"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XGRJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02418/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA 50MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: METFORMINA 1000MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7877,44</ValorInicial><ValorFinal>7877,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XGRJD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148324</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>32914</Id></row>
<row _id="3619"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4QWK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40000,00</ValorInicial><ValorFinal>40000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X7CRV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148339</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>32916</Id></row>
<row _id="3620"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9B380</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 590/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02463/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1514,10</ValorInicial><ValorFinal>1514,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B380</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148340</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32917</Id></row>
<row _id="3621"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RB0ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28900846000105</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO DE BARBEAR; QUANTIDADE LAMINA: 2 LAMINAS; MATERIAL DA LAMINA: ACO INOXIDAVEL; FITA LUBRIFICANTE: COM FITA LUBRIFICANTE; MATERIAL DO CORPO: RESINA TERMOPLASTICA; ACABAMENTO DO CABO: EMBORRACHADO; COR: AZUL; PROTECAO DA LAMINA: TAMPA PLASTICA; USO:DESCARTAVEL; ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO IDENTICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFORMACAO DE ISENCAO DO REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, SE FOR O CASO.; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UNIDADES MARCA:SEKICH SIGA:49133</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7440,00</ValorInicial><ValorFinal>7440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-748NL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148341</idOrigem><CnpjFormatado>28.900.846/0001-05</CnpjFormatado><Id>32918</Id></row>
<row _id="3622"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N1N1P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02476/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>267,89</ValorInicial><ValorFinal>267,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N1N1P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148344</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32919</Id></row>
<row _id="3623"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1GD09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02469/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA 3MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>586,04</ValorInicial><ValorFinal>586,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1GD09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148363</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32921</Id></row>
<row _id="3624"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 03.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299816,10</ValorInicial><ValorFinal>299816,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SJJ4C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148427</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>32922</Id></row>
<row _id="3625"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VK4D6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA, CLORIDRATO 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1642,50</ValorInicial><ValorFinal>1642,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VK4D6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144195</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32923</Id></row>
<row _id="3626"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01564/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>TIMOMODULINA 200MG/ML (1G/5ML);</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>656,28</ValorInicial><ValorFinal>656,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C8FDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144529</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>32924</Id></row>
<row _id="3627"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 12 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO ¿MENINAS NAS ENGENHARIAS¿</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144910</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>32925</Id></row>
<row _id="3628"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00523/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 50MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,68</ValorInicial><ValorFinal>94,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61L2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145802</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32926</Id></row>
<row _id="3629"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPHQR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>732,20</ValorInicial><ValorFinal>732,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ajustes</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146122</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>32927</Id></row>
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<row _id="3631"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-113RZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 60 ML;GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO; EMBOL: COM PISTAO DE BORRACHA DESLIZANTE ;EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO;PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA;COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK;ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM:ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE,MARCA DESCARPACK./SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 60ML;GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA EPERMANENTE A CADA 1ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO; EMBOL: COM PISTAO DE BORRACHA DESLIZANTE; EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; COM PONTA CONECTORA TIPO LUER SLIP; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1313,00</ValorInicial><ValorFinal>1313,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H6DLN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146505</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32929</Id></row>
<row _id="3632"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00598/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 1MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIÃO QUIMICA./RISPERIDONA 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. UNIÃO QUIMICA./QUETIAPINA,FUMARATO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIÃO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>904,80</ValorInicial><ValorFinal>904,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2W3PL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146562</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>32930</Id></row>
<row _id="3633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PIRACETAM 800MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>430,20</ValorInicial><ValorFinal>430,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146608</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32932</Id></row>
<row _id="3634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BN1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS - DE PAREDE EM ACO COM PINTURA ANTIOXIDANTE EPOXI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>931,35</ValorInicial><ValorFinal>931,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0HJXS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146612</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32933</Id></row>
<row _id="3635"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5RL09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00755/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NITROGLICERINA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: TRIDIL® FABRICANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1483,50</ValorInicial><ValorFinal>1483,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGDM4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149487</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32934</Id></row>
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<row _id="3637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02761/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MIDAZOLAM, CLORIDRATO 15MG,HALOPERIDOL 5MG,HALOPERIDOL 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11040,80</ValorInicial><ValorFinal>11040,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7TGGX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149496</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32936</Id></row>
<row _id="3638"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO para RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES para atender as Unidades Prisionais e Administrativas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3810,00</ValorInicial><ValorFinal>3810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F2C9H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149497</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>32937</Id></row>
<row _id="3639"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de PAPEL AUTO-ADESIVO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4659,00</ValorInicial><ValorFinal>4659,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGQ94</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149498</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>32938</Id></row>
<row _id="3640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 491/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02770/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3612,00</ValorInicial><ValorFinal>3612,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XSJ4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149544</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32939</Id></row>
<row _id="3641"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00771/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 8 ROLOS. MARCA:PIUMA PAPER SIGA:78272</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6024,00</ValorInicial><ValorFinal>6024,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-10THD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149581</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>32940</Id></row>
<row _id="3642"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00773/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK, VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 25G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1808,40</ValorInicial><ValorFinal>1808,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B4X3F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149582</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32941</Id></row>
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<row _id="3646"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, PARA DIABETICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO E SODIO, COM 18% DE PROTEINAS, 34% DE HC E 48% DE LIPIDIOS, EMBALAGEM PLASTICA DE 200 ML, COM 1,0 KCAL/ML, SABOR MORANGO E BAUNILHA. SIGA:108596</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>846,72</ValorInicial><ValorFinal>846,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MJ9J9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143167</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32945</Id></row>
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<row _id="3654"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9TFLD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144384</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>32953</Id></row>
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<row _id="3657"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00743/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) armário de pão de sal e pão doce.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2499,00</ValorInicial><ValorFinal>2499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CCFFM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148498</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>32956</Id></row>
<row _id="3658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-31DQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02489/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ALOGLIPTINA BENSOATO 25 MG - PIOGLITAZONA CLORIDRATO 15 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3618,33</ValorInicial><ValorFinal>3618,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-31DQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148558</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32958</Id></row>
<row _id="3659"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00856/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DE CEREAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6B92X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148581</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>32959</Id></row>
<row _id="3660"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WF5R0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ESPECIFICAÇÃO: SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 20 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALAO COM CAPACIDADE DE 7 A 10 ML; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GM</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2617,02</ValorInicial><ValorFinal>2617,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1CNSH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148597</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32961</Id></row>
<row _id="3661"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QJJ9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CONDOMÍNIO DO ED RS TRADE TOWER</Fornecedor><CnpjFornecedor>809196000160</CnpjFornecedor><Objeto> despesas com taxas condominiais da sede da SEMOBI ED.RS TRADE TOWER</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>NÃO FOI REALIZADO NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148654</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.196/0001-60</CnpjFormatado><Id>32962</Id></row>
<row _id="3662"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79098</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01242/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>GALANTAMINA, BROMIDRATO 16MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>499,50</ValorInicial><ValorFinal>499,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-79098</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143817</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32963</Id></row>
<row _id="3663"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00403/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DMJZN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145535</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>32964</Id></row>
<row _id="3664"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00556/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA FARMACE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2250,00</ValorInicial><ValorFinal>2250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HPQLQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146028</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>32965</Id></row>
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<row _id="3671"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00626/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : METRONIDAZOL 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML ; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. MARCA: NIDAZOFARMA/FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5129,85</ValorInicial><ValorFinal>5129,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147196</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32972</Id></row>
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<row _id="3679"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00571/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SEVOFLURANO ; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12120,00</ValorInicial><ValorFinal>12120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146290</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32982</Id></row>
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<row _id="3683"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00772/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK, VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 22G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE/AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK, VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 27G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2283,00</ValorInicial><ValorFinal>2283,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B4X3F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149583</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32988</Id></row>
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<row _id="3685"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-32MCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01350/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>LARGININA 2G/ MANIPULADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>588,60</ValorInicial><ValorFinal>588,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-32MCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144025</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>32991</Id></row>
<row _id="3686"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SBJD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de licencas de softwares, tipo Adobe, visando atender demanda de setores desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17223,00</ValorInicial><ValorFinal>17223,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SBJD9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144130</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>32992</Id></row>
<row _id="3687"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LGJ1K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01504/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ROSUVASTATINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1587,60</ValorInicial><ValorFinal>1587,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LGJ1K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144725</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32993</Id></row>
<row _id="3688"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 5</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>419953,55</ValorInicial><ValorFinal>419953,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HM9LQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145321</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>32994</Id></row>
<row _id="3689"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00531/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRAÇÃO: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% ISOBÁRICA FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCOAMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 4ML; PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA NA ENTREGA. EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL PARA CADA FRASCO AMPOLA. MARCA ISOCAINA ISOBARICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2577,76</ValorInicial><ValorFinal>2577,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G2TL0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145801</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>32995</Id></row>
<row _id="3690"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 010/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1 (um) Certificado Digital de E-CNPJ, visando atender demanda desta Vice-Governadoria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46,00</ValorInicial><ValorFinal>46,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-W9196</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145803</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>32996</Id></row>
<row _id="3691"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00536/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11177184000186</CnpjFornecedor><Objeto>GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57700,00</ValorInicial><ValorFinal>57700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S0W47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146242</idOrigem><CnpjFormatado>11.177.184/0001-86</CnpjFormatado><Id>32998</Id></row>
<row _id="3692"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGGP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CALCICA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6237,00</ValorInicial><ValorFinal>6237,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGGP7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146863</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>32999</Id></row>
<row _id="3693"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3QP47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 088/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02553/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>ESTILETE - TESOURA - BLOCO AUTO ADESIVO - LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA - PASTA CATALOGO - GRAMPEADOR 26/6 - CANETA MARCA TEXTO - LIVRO ATA - PINCEL ATOMICO PRETO - PINCEL ATOMICO VERMELHO. - PINCEL ATOMICO AZUL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1858,06</ValorInicial><ValorFinal>1858,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7Q9PL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148681</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>33000</Id></row>
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<row _id="3695"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02557/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE KRAFT NATURAL (PARDO) - PAPEL AUTO-ADESIVO - BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>896,60</ValorInicial><ValorFinal>896,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VV2P0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148684</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>33002</Id></row>
<row _id="3696"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF2S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02562/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA DE ARQUIVO MORTO - QUADRO DE ACRÍLICO TAMANHO A4 210MMX297MM - PASTA SANFONADA EM POLIPROPILENO; TAMANHO OFICIO, COM 12 DIVISORIAS INTERNAS - PASTA POLIONDA COM ELASTICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3637,60</ValorInicial><ValorFinal>3637,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z024J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148685</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>33003</Id></row>
<row _id="3697"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-51C08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cafeteiras elétricas para atendimento às FE's e CPDI's do INCAPER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10299,00</ValorInicial><ValorFinal>10299,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>148686</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>33004</Id></row>
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<row _id="3707"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00650/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344856000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TRASEIRA CENTRAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WFR15</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147387</idOrigem><CnpjFormatado>21.344.856/0001-54</CnpjFormatado><Id>33015</Id></row>
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<row _id="3715"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 055/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36530034000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS E LONGARINAS, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 PROCESSO Nº 2020-NJBVJ GAE) - LOTES 01, 02, 03, 05, 06 e 07.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>799779,59</ValorInicial><ValorFinal>799779,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3HMR7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147984</idOrigem><CnpjFormatado>36.530.034/0001-35</CnpjFormatado><Id>33024</Id></row>
<row _id="3716"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00776/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS COSMETICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: COLUTORIO (ENXAGUATORIO BUCAL); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA ADMINISTRACAO: BUCAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. VIC PHARMA./MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML. MARCA VIC PHARMA/MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 4% SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO DEGERMANTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA 100 ML, VIC PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9664,00</ValorInicial><ValorFinal>9664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149584</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>33025</Id></row>
<row _id="3717"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QK2PC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00778/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4956527000145</CnpjFornecedor><Objeto>ALICATE DE CORTE LATERAL;MATERIAL: ACO INOX; APLICACAO: PARA OSSO; TAMANHO: 14CM. SIGA 78651 /ALICATE PARA CERCLAGEM PARA FIOS MALEÁVEIS ATE 9 MM. SIGA 43450/ALICATE RICARDAO 24" / CAPACIDADE DE CORTE INOX ATE 8,0 MM - TITANIO 6,5 MM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE, PERSONALIZACAO POR GRAVACAO ELETROQUIMICA NA PECA COM AS INICIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR , FABRICADO CONFORME PADRAO DA ABNT GARANTIA MINIMA DE 60 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA, ASSISTENCIA TECNICA E REGISTRO NA ANVISA.. SIGA 73979/ALICATE RICARDINHO 12" / CAPACIDADE DE CORTE INOX ATE 3,5 MM - TITANIO 2,7 MM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE, PERSONALIZACAO POR GRAVACAO ELETROQUIMICA NA PECA COM AS INICIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR , FABRICADO CONFORME PADRAO DA ABNT GARANTIA MINIMA DE 60 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA, ASSISTENCIA TECNICA E REGISTRO NA ANVISA.. SIGA 73980</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9422,83</ValorInicial><ValorFinal>9422,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R8776</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149585</idOrigem><CnpjFormatado>04.956.527/0001-45</CnpjFormatado><Id>33026</Id></row>
<row _id="3718"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00775/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100 ML, MARCA VIC PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1480,00</ValorInicial><ValorFinal>1480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149608</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33027</Id></row>
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<row _id="3720"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PARACETAMOL 325MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1910,66</ValorInicial><ValorFinal>1910,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZC22T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143246</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>33029</Id></row>
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<row _id="3722"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-021LC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143250</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>33031</Id></row>
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<row _id="3733"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 051/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00613/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA ORTOBOM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4698,00</ValorInicial><ValorFinal>4698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8N4G2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146974</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>33044</Id></row>
<row _id="3734"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2TC0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 203/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01628/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>26527362000129</CnpjFornecedor><Objeto>BANHO MARIA PARA LACTÁRIO 30LTS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25400,00</ValorInicial><ValorFinal>25400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149021</idOrigem><CnpjFormatado>26.527.362/0001-29</CnpjFormatado><Id>33046</Id></row>
<row _id="3735"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GWLWR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00722/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MANITOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: MANITOL 20% FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1632,00</ValorInicial><ValorFinal>1632,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZQ84F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149022</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>33047</Id></row>
<row _id="3736"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440028000169</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de conjunto componentes de tecnologia, switches de distribuicao, acesso, modulos SFPs. licenciamento e garantia, incluindo fornec pecas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6114300,00</ValorInicial><ValorFinal>6114300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GVMW1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149024</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.028/0001-69</CnpjFormatado><Id>33048</Id></row>
<row _id="3737"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RRVQP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>VENTILADOR TUFAO E CAPACITADOR PARA VENTILADOR </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30490,00</ValorInicial><ValorFinal>30490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0RW42</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149025</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>33049</Id></row>
<row _id="3738"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00962/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO A SECO DE CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70539,00</ValorInicial><ValorFinal>70539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-SFR9Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149027</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>33050</Id></row>
<row _id="3739"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FTNX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00724/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ETOMIDATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CRISTALIA/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA,BITARTARATO 1.200.000UI ; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12557,00</ValorInicial><ValorFinal>12557,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6G6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149029</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33051</Id></row>
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<row _id="3741"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00820/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1026,00</ValorInicial><ValorFinal>1026,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4KCP2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142806</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33053</Id></row>
<row _id="3742"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D26G6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00284/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>HIPOCLORITO DE SODIO; NOME PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; FORMULA: NAClO; TEOR/DOSAGEM: 1% CLORO ATIVO; ASPECTO: DESINFETANTE HOSPITALAR ACAO BACTERECIDA QUE ATUE COMO ELEMENTO OXIDADO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO CAIXA PAPELAO; ROTULAGEM: IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE ANALISE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS, MARCA ARKILUX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1951,20</ValorInicial><ValorFinal>1951,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4XBMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142911</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>33054</Id></row>
<row _id="3743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JBB0T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>142996</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>33055</Id></row>
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<row _id="3779"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-3RHZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00726/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML;VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA HIPOFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4389,90</ValorInicial><ValorFinal>4389,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L0ZTP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149035</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>33097</Id></row>
<row _id="3780"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2HQGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 068/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3, 3 ANOS, EM TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,00</ValorInicial><ValorFinal>306,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HBH6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149037</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>33098</Id></row>
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<row _id="3785"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00737/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 20 X30.ROLO COM 500 UNIDADES SIGA:43364</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2539,70</ValorInicial><ValorFinal>2539,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B31PS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149156</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>33103</Id></row>
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<row _id="3789"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML;VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA TRANSAMIN/ZYDUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2163,36</ValorInicial><ValorFinal>2163,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0M0XQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144462</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33108</Id></row>
<row _id="3790"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1CC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00476/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA SUN GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>265,80</ValorInicial><ValorFinal>265,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DX6C8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144634</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33109</Id></row>
<row _id="3791"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VWD7G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX SCIENCE COMERCIO &amp; PRODUTOS EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34075789000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145325</idOrigem><CnpjFormatado>34.075.789/0001-61</CnpjFormatado><Id>33111</Id></row>
<row _id="3792"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PT7WR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ ESPECIAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>19125327000118</CnpjFornecedor><Objeto>Processo de pagamento de Inscrição no Curso de Formação R-Grader, em Varginha-MG, no período de 16 à 21 de Maio de 2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2885,00</ValorInicial><ValorFinal>2885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145622</idOrigem><CnpjFormatado>19.125.327/0001-18</CnpjFormatado><Id>33112</Id></row>
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<row _id="3798"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00755/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31499939000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1226,66</ValorInicial><ValorFinal>1226,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3K0J2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147567</idOrigem><CnpjFormatado>31.499.939/0001-76</CnpjFormatado><Id>33118</Id></row>
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<row _id="3800"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00662/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 80MG /0,8 ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,8ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA. MARCA: EUROFARMA/VERSA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6394,00</ValorInicial><ValorFinal>6394,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0GH91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148112</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>33121</Id></row>
<row _id="3801"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J7FQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00686/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4780499000158</CnpjFornecedor><Objeto>340 (TRZENTAS E QUARENTA) CAIXAS PLÁSTICAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11900,00</ValorInicial><ValorFinal>11900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BTG3B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148203</idOrigem><CnpjFormatado>04.780.499/0001-58</CnpjFormatado><Id>33122</Id></row>
<row _id="3802"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NRBHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00742/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOVADOR DE MASSAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5127,99</ValorInicial><ValorFinal>5127,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CCFFM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148497</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>33124</Id></row>
<row _id="3803"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00785/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 14, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>560,90</ValorInicial><ValorFinal>560,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H1ZRF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149611</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>33125</Id></row>
<row _id="3804"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368,00</ValorInicial><ValorFinal>368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4910W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149613</idOrigem><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>33126</Id></row>
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<row _id="3822"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00869/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39279120000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 1 (2 GALPÕES DE 150 M²).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217310,00</ValorInicial><ValorFinal>217310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9GR7J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148773</idOrigem><CnpjFormatado>39.279.120/0001-05</CnpjFormatado><Id>33148</Id></row>
<row _id="3823"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FFB4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02538/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>CONCENTRACAO1: ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRIHIDRATADO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2187,36</ValorInicial><ValorFinal>2187,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-FFB4M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149065</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>33149</Id></row>
<row _id="3824"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO COMPACTO BACTERIANO; TIPO: HIGROSCOPICO / HIDROFOBICO; MATERIAL: MALHA FIBRA POLIPROPILENO ELETROSTATICO; TAMANHO: ADULTO; ESPACO MORTO: 33~35 ML; CONECTORES: 15 / 22 MM; RESISTENCIA FLUXO: 2,2~2,4 CM H20/L/S; EFICIENCIA FILTRACAO: 99,99 %; UMIDADE RESULTANTE: 31 MG/L; COMPOSICAO: REGENERADOR CALOR E UMIDADE; PESO: 30~33 G; APLICACAO: RESPIRADOR MARCAS: GE, K TAKAOKA, INTER 7 PLUS, LEISTUNG; CARACTERISTICA ADICIONAL: COM TRAQUEIA, DESCARTAVEL; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAIS VIGENTES, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 52466; MARCA: GMI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6397,20</ValorInicial><ValorFinal>6397,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N0DBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149158</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>33150</Id></row>
<row _id="3825"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00190/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e pagamento de Exame de Endoscopia Digestiva Alta (com sedação)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>639,33</ValorInicial><ValorFinal>639,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-086T9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149181</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>33151</Id></row>
<row _id="3826"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9249W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00741/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARBOR COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44477005000185</CnpjFornecedor><Objeto>CRACHA PVC COLOR FRENTE E PRETO VERSO; COD. SIGA: 32070; MARCA: ARBORTECH. /CORDAO PERSONALIZADO; COR: VERDE MUSGO, LARGURA: 09 MM; COMPRIMENTO: 80 CM; COM TRAVA DE SEGURANCA E TERMINAL DE ARGOLA PARA FIXACAO DO CLIPE RETRATIL; CADA CORDAO TERA 20 LOGOMARCAS DO ORGAO, EM CINZA CLARO; PORTA CRACHA RETRATIL DO TIPO CLIPE RETRATIL OU ROLLER CLIP; COR: VERDE MUSGO COM DIAMETRO TOTAL DE 30 MM, DIAMETRO INTERNO (AREA DE PERSONALIZACAO) 20 MM CONTENDO A LOGOMARCA DO ORGAO NO CENTRO, COM PRENDEDOR CLIP METALICO E ALCA TRANSPARENTE DE SILICONE; COD. SIGA:6788;MARCA: ARBORTECH./CAPA PROTETORA PARA CRACHÁ EM PLÁSTICO RIGIDO , ACOPLAMENTO VERTICAL , TRANSPARENTE, FORMATO ÚNICO PARA ACONDICIONAR CARTÕES NA MEDIDA (LXAXE): 54 X 86 X 0,75 MM, COM CAPACIDADE PARA PREVINIR RACHADURAS, QUEBRA, UMIDADE E DESMAGNETIZAÇÃO./PRESILHA JACARÉ PARA CRACHÁ , ALÇA LEITOSA. IDEAL PARA FIXAÇÃO, CRACHÁ , CARTÕES DE IDENTIFICAÇÕES E OUTROS. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5800,00</ValorInicial><ValorFinal>5800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149223</idOrigem><CnpjFormatado>44.477.005/0001-85</CnpjFormatado><Id>33152</Id></row>
<row _id="3827"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-340Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02652/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>INDICADOR QUIMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1260,00</ValorInicial><ValorFinal>1260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-340Q3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149224</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>33153</Id></row>
<row _id="3828"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA O PACIENTE FRIEDA RAASCH</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149229</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>33154</Id></row>
<row _id="3829"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00193/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420700,00</ValorInicial><ValorFinal>420700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-317S6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143241</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>33155</Id></row>
<row _id="3830"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GW7WK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA, CLORIDRATO 20MG;  PRIMIDONA 100MG E RAMIPRIL 2,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1290,51</ValorInicial><ValorFinal>1290,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GW7WK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143366</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33156</Id></row>
<row _id="3831"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4RC6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO, CLORIDRTAO 20MG - METILFENIDATO, CLORIDRTAO 30MG - METILFENIDATO, CLORIDRTAO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11671,50</ValorInicial><ValorFinal>11671,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4RC6J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143401</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>33158</Id></row>
<row _id="3832"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R063J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>RILUZOL 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5387,20</ValorInicial><ValorFinal>5387,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R063J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143454</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33161</Id></row>
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<row _id="3834"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZQFJF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25381593000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE, SELADORA DE TUBO DE SANGUE;</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84800,00</ValorInicial><ValorFinal>84800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143935</idOrigem><CnpjFormatado>25.381.593/0001-04</CnpjFormatado><Id>33163</Id></row>
<row _id="3835"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01289/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>VIGABATRINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2324,40</ValorInicial><ValorFinal>2324,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144036</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>33164</Id></row>
<row _id="3836"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00332/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GG86M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144261</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>33165</Id></row>
<row _id="3837"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00433/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO/LARGO PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURAS, ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO, TAMANHO MEDIO/GRANDE PARA CLIPADOR, CARTUCHOS COM 6 UNIDADES. FORNECIMENTO DO CLIPADOR EM REGIME DE COMODATO. MARCA ACKERMANN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3217,75</ValorInicial><ValorFinal>3217,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144264</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>33166</Id></row>
<row _id="3838"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279900,00</ValorInicial><ValorFinal>279900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-33903</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144278</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>33167</Id></row>
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<row _id="3840"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L5069</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01876/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA SODICA 500MG - IBUPROFENO 600MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>682,35</ValorInicial><ValorFinal>682,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7160N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145514</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>33169</Id></row>
<row _id="3841"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XPBFS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00510/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: GEL DERMATOLOGICO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 30G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA/TUBO, MARCA PHARLAB</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2249,90</ValorInicial><ValorFinal>2249,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QK3SP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145516</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33171</Id></row>
<row _id="3842"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de acucar, visando reposicao do estoque do Almoxarifado desta SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4068,00</ValorInicial><ValorFinal>4068,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WXT8W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145578</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>33172</Id></row>
<row _id="3843"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1L174</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26051214000180</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2505998,88</ValorInicial><ValorFinal>2505998,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>146170</idOrigem><CnpjFormatado>26.051.214/0001-80</CnpjFormatado><Id>33173</Id></row>
<row _id="3844"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01988/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE POTASSIO MONOHIDRATADO 10mq; - OXIBUTININA 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2484,67</ValorInicial><ValorFinal>2484,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GJK2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146175</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33174</Id></row>
<row _id="3845"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P01FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00642/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE DE 1G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: NAO PODENDO SER INFERIOR A 12 MESES APOS ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE. MARCA: CIFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3354,60</ValorInicial><ValorFinal>3354,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0XV2M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147573</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>33175</Id></row>
<row _id="3846"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00619/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10458067000128</CnpjFornecedor><Objeto>BATEDEIRA DE CEREAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CVWF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146685</idOrigem><CnpjFormatado>10.458.067/0001-28</CnpjFormatado><Id>33176</Id></row>
<row _id="3847"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00704/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,53</ValorInicial><ValorFinal>707,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5277J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147572</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>33177</Id></row>
<row _id="3848"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NRBHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00701/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOVADOR DE MASSAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5127,99</ValorInicial><ValorFinal>5127,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5277J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147579</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>33178</Id></row>
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<row _id="3851"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J80C5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18476,64</ValorInicial><ValorFinal>18476,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ajustes</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142803</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>33182</Id></row>
<row _id="3852"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RB63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>084/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00337/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI-SEPTICO;REFIL DE 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEIRA, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO;ACAO:BACTERICIDA;COMPOSICAO:BACTERICIDA( 2% A 5% DE TRICLOSAN), SEM PERFUME ; CONCENTRADO; MEDIDA DO REFIL: 10 CM X 9 CM X 12 CM, MATERIAL DO REFIL: EMBALAGEM PLASTICA; COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 18 MESES ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL 800 ML; COD. SIGA: 93780; MARCA: EDUMAX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14400,00</ValorInicial><ValorFinal>14400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142804</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>33183</Id></row>
<row _id="3853"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6ZK04</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DOS CURSOS, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A OFERTA DOS CURSOS TÉCNICOS, NA MODALIDADE EAD, OFERTADOS PELO CENTRO TÉCNICO EDUCARE, SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, Nº. 955, ED. GLOBAL TOWER, SALAS 607 E 608, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>142909</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>33185</Id></row>
<row _id="3854"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01328/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7890,00</ValorInicial><ValorFinal>7890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-78FXS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143886</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33187</Id></row>
<row _id="3855"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3M0CB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39629787000190</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA SEDU CENTRAL</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2458028,24</ValorInicial><ValorFinal>2458028,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EDOCS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144062</idOrigem><CnpjFormatado>39.629.787/0001-90</CnpjFormatado><Id>33189</Id></row>
<row _id="3856"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GJ421</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2306,89</ValorInicial><ValorFinal>2306,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144063</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>33190</Id></row>
<row _id="3857"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K0M28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>1.1 Os serviços de engenharia objeto do presente contrato consiste na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>311350,97</ValorInicial><ValorFinal>311350,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>E-DOCS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144273</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>33191</Id></row>
<row _id="3858"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>PERICIAZINA 10MG - PERICIAZINA 4%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,74</ValorInicial><ValorFinal>350,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145300</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>33192</Id></row>
<row _id="3859"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7RGGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01855/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>244,80</ValorInicial><ValorFinal>244,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7RGGL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145568</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>33193</Id></row>
<row _id="3860"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GD30N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00466/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19061289000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AMASSADEIRA DE MASSAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4595,00</ValorInicial><ValorFinal>4595,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-58BR4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145988</idOrigem><CnpjFormatado>19.061.289/0001-87</CnpjFormatado><Id>33194</Id></row>
<row _id="3861"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MK0TF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01953/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 600MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7960,80</ValorInicial><ValorFinal>7960,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MK0TF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145998</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33195</Id></row>
<row _id="3862"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01984/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LATANOPROSTA 50 MCG/ ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1746,36</ValorInicial><ValorFinal>1746,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-799W7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145999</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>33196</Id></row>
<row _id="3863"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01996/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PRUCALOPRIDA 1MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1946,00</ValorInicial><ValorFinal>1946,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QFG0Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146162</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>33198</Id></row>
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<row _id="3865"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 20 X 30 ROLO COM 500 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1165,00</ValorInicial><ValorFinal>1165,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5ZC90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146829</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>33200</Id></row>
<row _id="3866"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BX1H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00653/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SINVASTATINA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>391,50</ValorInicial><ValorFinal>391,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PPH81</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147784</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>33201</Id></row>
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<row _id="3871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PXP9L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>DEXAMETASONA 4MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48,80</ValorInicial><ValorFinal>48,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRFF1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143138</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>33212</Id></row>
<row _id="3872"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1S9ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSONI SPINASSÉ LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27293158000153</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) NO TAMANHO P-13 KG E P- 45 KG, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS FAZENDAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1215,00</ValorInicial><ValorFinal>1215,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>143162</idOrigem><CnpjFormatado>27.293.158/0001-53</CnpjFormatado><Id>33213</Id></row>
<row _id="3873"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VBJKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00378/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OLEO MINERAL; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO MARCA: ÓLEO MINERAL SEPTMAX - FARMAX FABRICANTE: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>231,32</ValorInicial><ValorFinal>231,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JZPZ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143163</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>33214</Id></row>
<row _id="3874"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00214/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126000,00</ValorInicial><ValorFinal>126000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18HHJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143364</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>33215</Id></row>
<row _id="3875"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISCAO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS - ATA 021-2022 - PMES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25960,00</ValorInicial><ValorFinal>25960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VVF7H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143562</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>33217</Id></row>
<row _id="3876"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00311/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>559800,00</ValorInicial><ValorFinal>559800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SFL7J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143685</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>33218</Id></row>
<row _id="3877"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBN7V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01759/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA, CLORIDRATO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QBN7V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145298</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33220</Id></row>
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<row _id="3879"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XPBFS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00630/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: GEL DERMATOLOGICO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 30G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA/TUBO, MARCA PHARLAB</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2699,88</ValorInicial><ValorFinal>2699,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QK3SP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147344</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33222</Id></row>
<row _id="3880"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 023/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102,00</ValorInicial><ValorFinal>102,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G47FF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>148116</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>33223</Id></row>
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<row _id="3888"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8N563</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00787/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: genérico Detentor do Registro: HIPOLABOR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15099,50</ValorInicial><ValorFinal>15099,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HWFQQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149762</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>33231</Id></row>
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<row _id="3894"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00410/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CREME BARREIRA COM FORMULACAO CONCENTRADA, HIPOALERGENICO COM AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES, QUE PROTEGE A PELE CONTRA A UMIDADE E FLUIDOS CORPORAIS. COM INGREDIENTES ATIVO DIMETICONA A 3%, ALANTOINA, D-PANTENOL, MONOPROPILENOGLICOL, BETAINA, CERA ALBA, VITAMINA E, OLIVA E UREIA. APRESENTACAO EM TUBO 100 GRAMAS, MARCA DBSDORMAMON/SOLUCAO PARA LIMPEZA E IRRIGACAO DE FERIDAS, AQUOSA, PRONTA PARA USO; COMPOSICAO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,1% E DERIVADO DE BETAINA 0,1%; EMBALAGEM: DADOS DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 350ML. MARCA DBS-SOL PHMB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3192,00</ValorInicial><ValorFinal>3192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF85Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144032</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33237</Id></row>
<row _id="3895"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-37BKN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00258/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EVOLUE SERVICOS LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26699784000181</CnpjFornecedor><Objeto>CONTROLE MEDICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19965,00</ValorInicial><ValorFinal>19965,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144464</idOrigem><CnpjFormatado>26.699.784/0001-81</CnpjFormatado><Id>33238</Id></row>
<row _id="3896"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 155/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00545/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379500,00</ValorInicial><ValorFinal>379500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Z144Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>145890</idOrigem><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>33240</Id></row>
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<row _id="3907"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5RL09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NITROGLICERINA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: TRIDIL® FABRICANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1483,50</ValorInicial><ValorFinal>1483,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGDM4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143125</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33253</Id></row>
<row _id="3908"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00212/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6021465000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ (CAPACIDADE 7.600 LITROS ¿ APROX. 80 SACAS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XG4XK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143363</idOrigem><CnpjFormatado>06.021.465/0001-05</CnpjFormatado><Id>33254</Id></row>
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<row _id="3912"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FM93K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Colchões</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153000,00</ValorInicial><ValorFinal>153000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G4QPP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143928</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>33259</Id></row>
<row _id="3913"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0196W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01308/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SODIO 125MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>832,50</ValorInicial><ValorFinal>832,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0196W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144140</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33260</Id></row>
<row _id="3914"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LTLQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód: 158297. MARCA: ERIMAX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2160,00</ValorInicial><ValorFinal>2160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9G292</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144190</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>33261</Id></row>
<row _id="3915"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00308/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CPS0L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144191</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>33262</Id></row>
<row _id="3916"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01348/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>SOLIFENACINA, SUCCINATO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>604,80</ValorInicial><ValorFinal>604,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VTLPL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144192</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33263</Id></row>
<row _id="3917"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00563/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>OLIGOELEMENTOS; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL PEDIATRICA; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CASULA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3285,00</ValorInicial><ValorFinal>3285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN11Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146067</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>33265</Id></row>
<row _id="3918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02152/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>FLUCONAZOL 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>819,00</ValorInicial><ValorFinal>819,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KP4G8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147022</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>33266</Id></row>
<row _id="3919"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35067853000125</CnpjFornecedor><Objeto>ACITRETINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7349,51</ValorInicial><ValorFinal>7349,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-70251</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>147464</idOrigem><CnpjFormatado>35.067.853/0001-25</CnpjFormatado><Id>33267</Id></row>
<row _id="3920"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02731/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9640,00</ValorInicial><ValorFinal>9640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TMP1Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149295</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>33268</Id></row>
<row _id="3921"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-17XR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91200,00</ValorInicial><ValorFinal>91200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4MLP4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149296</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>33269</Id></row>
<row _id="3922"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D2QDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00940/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10453573000124</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Plantadeira Adubadeira</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-37H5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149662</idOrigem><CnpjFormatado>10.453.573/0001-24</CnpjFormatado><Id>33270</Id></row>
<row _id="3923"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5SPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6505025,34</ValorInicial><ValorFinal>6505025,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93- Emergencial.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149763</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>33271</Id></row>
<row _id="3924"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00183/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO ROBERTO COLE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7112735700</CnpjFornecedor><Objeto>Contratao de especialista - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Farmácia, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, na modalidade EaD, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC ¿ Unidade Central de Ensino EaD - Serra, situada na Avenida Civit, nº. 911, Parque Residencial Laranjeiras, Serra - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>149766</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.112/7357-00</CnpjFormatado><Id>33272</Id></row>
<row _id="3925"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3160100000173</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ¿ EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3010986,00</ValorInicial><ValorFinal>3010986,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-2HBT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149769</idOrigem><CnpjFormatado>03.160.100/0001-73</CnpjFormatado><Id>33273</Id></row>
<row _id="3926"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BF6DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00791/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 OU 15 CM,EM AÇO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO./TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM,EM AÇO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1264,05</ValorInicial><ValorFinal>1264,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XCR7C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>149821</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>33274</Id></row>
<row _id="3927"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00379/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML;VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA TRANSAMIN/ZYDUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2163,36</ValorInicial><ValorFinal>2163,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0M0XQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143139</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33275</Id></row>
<row _id="3928"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-R063J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 13,5MG - ADESIVO TRANSDERMICO (6MG/24HS); ADESIVO TRANSDERMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2306,46</ValorInicial><ValorFinal>2306,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-R063J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>143453</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>33276</Id></row>
<row _id="3929"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9QGZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01483/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>FUCSINA BASICA(CII42510).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>274,24</ValorInicial><ValorFinal>274,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9QGZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144028</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>33277</Id></row>
<row _id="3930"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DGGV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00442/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>LINEZOLIDA 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 300ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO, MARCA ABL </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12880,00</ValorInicial><ValorFinal>12880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V18R5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144340</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>33278</Id></row>
<row _id="3931"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00373/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368990,00</ValorInicial><ValorFinal>368990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XR18F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144353</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>33279</Id></row>
<row _id="3932"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-754V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01510/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15322656000106</CnpjFornecedor><Objeto>LENÇOL PARA USO HOSPITALAR - FRONHA PAR USO,HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9690,00</ValorInicial><ValorFinal>9690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>144354</idOrigem><CnpjFormatado>15.322.656/0001-06</CnpjFormatado><Id>33280</Id></row>
<row _id="3933"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBRW9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00456/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 6,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOXICA, APIROGENICA; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL, BAIXO TEOR PROTEINA; ESTERILIDADE: ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DEFORNECIMENTO: PAR. MARCA DESCARPACX./PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSAVEL TECNICO, NOME, CNPJ E ENDERECO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUCOES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA,AMASSADA, ABERTA OU MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INSTRUCOES PARA CONSERVACAO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NAO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTES DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTES DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA. MARCA AMERICAN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14430,00</ValorInicial><ValorFinal>14430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHB8R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144468</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>33281</Id></row>
<row _id="3934"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01572/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 1MG SUSPENSAO ORAL FRASCO 100ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2504,87</ValorInicial><ValorFinal>2504,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V28H7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>144470</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>33282</Id></row>
<row _id="3935"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TVNBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00514/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>LOUSA DE VIDRO; CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO LEITOSO 8MM; DIMENSOES: 120X90CM; POSSUIR SUPORTE EM VIDRO PARA MARCADORES E APAGADOR; FIXADA COM BUCHAS ESPECIAIS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;COD. SIGA: 237516; MARCA: FOX./LOUSA BRANCA DE VIDRO TEMPERADO; 8MM; DIMENSOES: 1,40M X 2,70M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 258823; MARCA: FOX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>145523</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>33283</Id></row>
<row _id="3936"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01975/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>355,20</ValorInicial><ValorFinal>355,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-00H8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146066</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>33284</Id></row>
<row _id="3937"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01982/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,00</ValorInicial><ValorFinal>380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146172</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33285</Id></row>
<row _id="3938"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01983/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 18MG; - METILFENIDATO 36MG; - METILFENIDATO 54MG;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13038,30</ValorInicial><ValorFinal>13038,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KPVS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>146173</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>33286</Id></row>
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<row _id="3961"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00275/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24890,00</ValorInicial><ValorFinal>24890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NSTM0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151521</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>33312</Id></row>
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<row _id="3972"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DS92N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14912,50</ValorInicial><ValorFinal>14912,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1HKTK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154645</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>33326</Id></row>
<row _id="3973"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL; QUALIDADE EXTRA; FIBRAS LONGAS; ISENTO DE IMPUREZAS; RESIDUOS E EMBARACAMENTO (NOZINHO); FORMADO PELA PROPRIA FIBRA DO ALGODAO; DE TEXTURA SUAVE E MACIA; ACONDICIONADO EM ROLO CONTENDO 500 GRAMAS, MARCA CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2116,00</ValorInicial><ValorFinal>2116,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J64M3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154984</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>33329</Id></row>
<row _id="3974"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6SX1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>643191000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em fisioterapia respiratória domiciliar, para atender paciente de mandado judicial em favor de J.P.M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21960,00</ValorInicial><ValorFinal>21960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6SX1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155602</idOrigem><CnpjFormatado>00.643.191/0001-00</CnpjFormatado><Id>33333</Id></row>
<row _id="3975"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PNMQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00891/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVAO ATIVADO 100PCC; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: POTE 25G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE MARCA: MANIPULADO FABRICANTE: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: N/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B6K0T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150811</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>33340</Id></row>
<row _id="3976"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PTQMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 06 (SEIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, COM GARANTIA ON SITE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39094,44</ValorInicial><ValorFinal>39094,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PTQMP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152266</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>33341</Id></row>
<row _id="3977"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03533/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2223,06</ValorInicial><ValorFinal>2223,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GKCJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152366</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33342</Id></row>
<row _id="3978"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G4083</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03565/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto> EVEROLIMO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10846,64</ValorInicial><ValorFinal>10846,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G4083</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152673</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>33343</Id></row>
<row _id="3979"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V0R82</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de materiais de informática em atendimento aos militares e servidores da CEPDEC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3043,80</ValorInicial><ValorFinal>3043,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152767</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>33344</Id></row>
<row _id="3980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03661/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>SAXAGLIPTINA 5MG + DAPAGLIFOZINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>729,00</ValorInicial><ValorFinal>729,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XQR49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153187</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>33345</Id></row>
<row _id="3981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03662/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DONEPEZILA 5MG - PAROXETINA 25MG -PAROXETINA 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2979,60</ValorInicial><ValorFinal>2979,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XQR49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153188</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33346</Id></row>
<row _id="3982"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPC9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03678/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1156,51</ValorInicial><ValorFinal>1156,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LPC9M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153196</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>33347</Id></row>
<row _id="3983"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S32TW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00822/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1100,70</ValorInicial><ValorFinal>1100,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SNDGB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150294</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>33371</Id></row>
<row _id="3984"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XT4M8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 019/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CONTENTORES E CESTOS DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>239683,04</ValorInicial><ValorFinal>239683,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ND9R5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150295</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>33372</Id></row>
<row _id="3985"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7Q8TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02951/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>T C A FARMA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73679623000106</CnpjFornecedor><Objeto>BISOPROLOL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>970,20</ValorInicial><ValorFinal>970,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7Q8TP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150296</idOrigem><CnpjFormatado>73.679.623/0001-06</CnpjFormatado><Id>33373</Id></row>
<row _id="3986"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7R38S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA VEGETAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>80919590000190</CnpjFornecedor><Objeto>Processo de pagamento de inscrio em evento XVIII Brazylian Congress of Plant Physilogy, em Porto Alegre - RS, nos dias 06 a 09/09/2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150793</idOrigem><CnpjFormatado>80.919.590/0001-90</CnpjFormatado><Id>33374</Id></row>
<row _id="3987"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03834/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA,FUMARATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2220,00</ValorInicial><ValorFinal>2220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P4H8H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153649</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>33375</Id></row>
<row _id="3988"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LVG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene e limpeza, visando atender demanda da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2170,40</ValorInicial><ValorFinal>2170,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PJW1B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153771</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>33376</Id></row>
<row _id="3989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03950/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL 0,5MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>622,80</ValorInicial><ValorFinal>622,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCV47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154195</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>33377</Id></row>
<row _id="3990"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE BOTIJA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJA COM 13 KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>846,00</ValorInicial><ValorFinal>846,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DTLPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154483</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>33378</Id></row>
<row _id="3991"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F11F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVAVEL, CABO FIXO / CONECTOR ISOLADO 3.97MM (REF. 773), PARA BISTURI ELETRICO MARCA WEN, MODELO SS 601 MCA SERIE 00641.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1725,00</ValorInicial><ValorFinal>1725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DMWHJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154992</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>33379</Id></row>
<row _id="3992"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto> FRALDA DESCARTAVEL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO DE MAIOR COMODIDADE, PARA INCONTINENCIA INTENSA COM CAMADA DE GEL COM ALTO PODER DE ABSORCAO, POLPA DE CELULOSE, SUPER GEL POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, FORRO ULTRA MACIO HIPOALERGENICO COM INGREDIENTE HIDRATANTE ALOE VERA, COBERTURA COM SUPER PROTECAO PARA PREVENIR VAZAMENTOS LATERAIS, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS DE CADA LADO MULTIAJUSTAVEIS, TAMANHO G (PESO ACIMA DE 77 KG) PACOTE COM 8 FRALDAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4928,00</ValorInicial><ValorFinal>4928,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0J21T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154994</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>33380</Id></row>
<row _id="3993"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCADORA; PONTA: COM PONTA FINA; TINTA: COM TINTA ATOXICA,RESISTENTE A AGUA, A BAIXA TEMPERATURA DE -86ºC E A AUTOCLAVACAO DE 121ºC; COR: PRETA; FINALIDADE: USO EM SUPERFICIES SECAS DE PLASTICO, VIDRO E PAPEL GRAU CIRURGICO; EMBALAGEM: EMBALAGEM EM MATERIAL QUEGARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA/MODELO: SHARPIE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2830,95</ValorInicial><ValorFinal>2830,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D41LH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155042</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>33381</Id></row>
<row _id="3994"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00232/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12433877776</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - LOTE 1 - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente aos Cursos: Técnico em Informática e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, ambos no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, na modalidade de ensino presencial, ofertados pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº. 911, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153085</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.433/8777-76</CnpjFormatado><Id>33382</Id></row>
<row _id="3995"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QJ3Z4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 141/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46011328000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de sessões de terapia com intervenção ABA (sob supervisão de psicólogo analista do comportamento), terapeuta ocupacional (com integração sensorial), fonoaudiólogo e psicopedagogo, ambos especialistas em ABA, para atender mandado judicial da SRSC em favor de J.P.B.M (Lotes 01, 02, 03 e 04)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145841,74</ValorInicial><ValorFinal>145841,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QJ3Z4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155617</idOrigem><CnpjFormatado>46.011.328/0001-04</CnpjFormatado><Id>33390</Id></row>
<row _id="3996"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 50MG,ESZOPICLONA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2484,24</ValorInicial><ValorFinal>2484,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151085</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33402</Id></row>
<row _id="3997"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-17C6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03364/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOFLOXACINO 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>777,00</ValorInicial><ValorFinal>777,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-17C6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151684</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33403</Id></row>
<row _id="3998"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03596/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA,DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL A 70%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3730,50</ValorInicial><ValorFinal>3730,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1N0CN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152778</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>33404</Id></row>
<row _id="3999"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0046F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03600/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PEQUENA (AA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69,80</ValorInicial><ValorFinal>69,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0046F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152780</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>33405</Id></row>
<row _id="4000"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7NPL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 162/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03952/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>SACO LIXO 60L.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>611,01</ValorInicial><ValorFinal>611,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7NPL7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154221</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>33406</Id></row>
<row _id="4001"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03961/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>clorexidina gliconato 4% solução degermante.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1850,85</ValorInicial><ValorFinal>1850,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R6JB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154377</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>33412</Id></row>
<row _id="4002"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3BP12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00847/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: GANCICLOVIR 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO DE 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO CÓD. 176465. MARCA: CYMEVIR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8030,40</ValorInicial><ValorFinal>8030,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MM529</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150381</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>33434</Id></row>
<row _id="4003"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de Equipamentos de Proteo e Combate a Incendio- Lote 03</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5692,50</ValorInicial><ValorFinal>5692,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MGMG1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151034</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>33435</Id></row>
<row _id="4004"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CJWG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENE DAS MAOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4837,20</ValorInicial><ValorFinal>4837,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-93LQ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151227</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>33436</Id></row>
<row _id="4005"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de aparelhos de ar condicionado, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20433,30</ValorInicial><ValorFinal>20433,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61LGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153732</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>33437</Id></row>
<row _id="4006"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de papel sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88621,50</ValorInicial><ValorFinal>88621,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JPW4B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154506</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>33439</Id></row>
<row _id="4007"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500G</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63400,00</ValorInicial><ValorFinal>63400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NKKZ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154563</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>33440</Id></row>
<row _id="4008"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H4S23</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARILANDIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4616548000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14750,00</ValorInicial><ValorFinal>14750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154610</idOrigem><CnpjFormatado>04.616.548/0001-11</CnpjFormatado><Id>33441</Id></row>
<row _id="4009"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD32K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bandeiras através da utilização ARP nº 010/2022 (Processo 2022-TG058) ¿ SECTIDES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16272,97</ValorInicial><ValorFinal>16272,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GD32K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156045</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>33445</Id></row>
<row _id="4010"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NQBJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>RILUZOL 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8349,60</ValorInicial><ValorFinal>8349,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NQBJN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150807</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33446</Id></row>
<row _id="4011"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7NPL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03471/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>SACO LIXO CAPACIDADE 60L AZUL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>543,12</ValorInicial><ValorFinal>543,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7NPL7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152167</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>33447</Id></row>
<row _id="4012"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-61CD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000874</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>568,00</ValorInicial><ValorFinal>568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D99FZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152168</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0008-74</CnpjFormatado><Id>33448</Id></row>
<row _id="4013"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00227/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 1</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>443465,50</ValorInicial><ValorFinal>443465,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WV6TF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152776</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>33449</Id></row>
<row _id="4014"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02969/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>GLICEROFOSFATO DE SODIO 216MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8491,00</ValorInicial><ValorFinal>8491,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZH218</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150160</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>33456</Id></row>
<row _id="4015"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-07XHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de Pelicula de proteção solar da ARP 008/2021- SESP, Pregão nº 006/2021, Processo nº 2021-C3NNS, da SESP</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3552,24</ValorInicial><ValorFinal>3552,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-07XHK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156025</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>33460</Id></row>
<row _id="4016"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00994/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,53</ValorInicial><ValorFinal>707,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RK4T8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150337</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>33466</Id></row>
<row _id="4017"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6469,88</ValorInicial><ValorFinal>6469,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-56H9C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150338</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>33467</Id></row>
<row _id="4018"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NX9GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00935/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA GENERICO./QUETIAPINA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDOS, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1332,20</ValorInicial><ValorFinal>1332,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HTP7D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151862</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>33468</Id></row>
<row _id="4019"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZWW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00939/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS. IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, ESTERIL, TRANSPARENTE, ELASTICO, FLEXIVEL, COM BOA ADERENCIA A PELE, COM ADESIVO ACRILICO, HIDROREPELENTE E HIPOALERGENICO. LIVRE DE LATEX, SEM COMPRESSA, COM MOLDURA, COM FENDA CENTRAL, QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE AS CONFORMACOES ANATOMICAS DO CORPO HUMANO. FILME DE FACIL RETIRADA E POR INTEIRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. TAMANHO APROXIMADO: 10 X 11 CM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: PHARMAPLAST/PHARMAPORE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3180,00</ValorInicial><ValorFinal>3180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6ZDL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151863</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>33469</Id></row>
<row _id="4020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5536T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03643/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8934248000131</CnpjFornecedor><Objeto>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1132,00</ValorInicial><ValorFinal>1132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9H6ST</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152971</idOrigem><CnpjFormatado>08.934.248/0001-31</CnpjFormatado><Id>33470</Id></row>
<row _id="4021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VXK4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03664/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CITALOPRAM, BROMIDRATO 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172,80</ValorInicial><ValorFinal>172,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VXK4M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153194</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33471</Id></row>
<row _id="4022"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FP6XT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00235/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL EM SOORETAMA, PARA A OFERTA DOS CURSOS TÉCNICOS, NA MODALIDADE EAD, OFERTADOS PELO ITB ¿ INSTITUTO TECNOLÓGICO BRASILEIRO, SITUADO NA RUA BOA ESPERANÇA, Nº. 427, CENTRO, SOORETAMA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153364</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>33472</Id></row>
<row _id="4023"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA JOGOS NA REDE, LOTE 12 - DE 07 A 10/12/2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153596</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>33473</Id></row>
<row _id="4024"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-02C5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03920/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10MG - MODAFINILA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4116,42</ValorInicial><ValorFinal>4116,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-02C5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154109</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33474</Id></row>
<row _id="4025"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RR9V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JC SOLUCOES EM SAUDE DOMICILIAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23824155000229</CnpjFornecedor><Objeto>Formalização de contratação de empresa para prestação de serviço especializado em fisioterapia domiciliar e outras, para atender pacientes de mandados judiciais da SRSC</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156980,00</ValorInicial><ValorFinal>156980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RR9V2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155451</idOrigem><CnpjFormatado>23.824.155/0002-29</CnpjFormatado><Id>33475</Id></row>
<row _id="4026"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GCHZP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11839,00</ValorInicial><ValorFinal>11839,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156843</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>33483</Id></row>
<row _id="4027"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35316374000103</CnpjFornecedor><Objeto>monitor lcd</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33048,00</ValorInicial><ValorFinal>33048,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZKJZ2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157048</idOrigem><CnpjFormatado>35.316.374/0001-03</CnpjFormatado><Id>33499</Id></row>
<row _id="4028"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HS2KT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00906/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELO TEXTIL LTDA -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28844636000139</CnpjFornecedor><Objeto>TOALHA DE BANHO PARA USO HOSPITALAR, MEDINDO NO MINIMO 70X135CM, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 320G/M2 NO MINIMO, DUPLA COSTURA, PODENDO SER USADA EM CENTRIFUGA, CALANDRA E SECADORA, PERMITINDO O USO DE CLORO, COM CARACTERISTICAS QUE PROPORCIONEM MACIEZ, CONFORTO E DURABILIDADE, PERSONALIZACAO CENTRAL COM LOGOTIPO DO ORGAO NA COR VERDE ESCURO, TIPO DE LETRA VERDANA, ALTURA 4CM, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA:259533</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T409W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151028</idOrigem><CnpjFormatado>28.844.636/0001-39</CnpjFormatado><Id>33503</Id></row>
<row _id="4029"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47010566000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Incaper com recursos do convênio 892086/2019 - Embrapa Investimentos - Nº1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23850,00</ValorInicial><ValorFinal>23850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154567</idOrigem><CnpjFormatado>47.010.566/0001-68</CnpjFormatado><Id>33506</Id></row>
<row _id="4030"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R28HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>2022-R28HS - Contratação de serviço de bordado e silk para capa de colete balístico</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7452,00</ValorInicial><ValorFinal>7452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158126</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>33507</Id></row>
<row _id="4031"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC7L2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 029/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36327075000129</CnpjFornecedor><Objeto>CONTENTORES DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34020,00</ValorInicial><ValorFinal>34020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9PGHV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157050</idOrigem><CnpjFormatado>36.327.075/0001-29</CnpjFormatado><Id>33524</Id></row>
<row _id="4032"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2W1LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JAM ROCHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES</Fornecedor><CnpjFornecedor>22672479000145</CnpjFornecedor><Objeto>DISCO PARA LAVADORA DE PISO KARCHER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1997,50</ValorInicial><ValorFinal>1997,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157122</idOrigem><CnpjFormatado>22.672.479/0001-45</CnpjFormatado><Id>33525</Id></row>
<row _id="4033"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27263741000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTO DE PADROES PARA CALIBRACAO DE TURBIDIMETRO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5200,00</ValorInicial><ValorFinal>5200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BN8T5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150701</idOrigem><CnpjFormatado>27.263.741/0001-11</CnpjFormatado><Id>33530</Id></row>
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<row _id="4035"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P9LB5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03432/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>76619113000131</CnpjFornecedor><Objeto>KITS PARA DETECCAO DE GENES DE RESISTENCIA BACTERIANOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5690,00</ValorInicial><ValorFinal>5690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P9LB5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151941</idOrigem><CnpjFormatado>76.619.113/0001-31</CnpjFormatado><Id>33532</Id></row>
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<row _id="4037"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QTB8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00960/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO; TIPO CLIP; APLICACAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO LIFETOUCH M15; MARCA: LIFEMED; COD. SIGA: 248020; MARCA: MASTER MEDIKAL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4980,00</ValorInicial><ValorFinal>4980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152761</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>33534</Id></row>
<row _id="4038"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WXX5F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HP CARTOES E IMPRESSOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35830562000147</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO - INCAPER</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7938,00</ValorInicial><ValorFinal>7938,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153199</idOrigem><CnpjFormatado>35.830.562/0001-47</CnpjFormatado><Id>33535</Id></row>
<row _id="4039"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9RV4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA DOSSI LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25093548000154</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de edição de texto e revisão ortográfica conforme as normas cultas da língua portuguesa e normas técnicas da ABNT, diagramação, design, criação de capa e contracapa, ISBN e catalogação, editoração e impressão do material curricular ¿Caderno Orientador da Temática Étnico-racial¿ para professores da rede estadual de ensino.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>257000,00</ValorInicial><ValorFinal>257000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9RV4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153200</idOrigem><CnpjFormatado>25.093.548/0001-54</CnpjFormatado><Id>33536</Id></row>
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<row _id="4047"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0NJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>2022-C0NJV - Processo de aquisição de materiais, que serão usados na manutenção de jardinagem do complexo do QCG e demais unidades do CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6956,80</ValorInicial><ValorFinal>6956,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158075</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>33560</Id></row>
<row _id="4048"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZVPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00968/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>68343557000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TORRADOR DE AMOSTRAS DE CAFÉ PARA ANÁLISE SENSORIAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0K174</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150362</idOrigem><CnpjFormatado>68.343.557/0001-69</CnpjFormatado><Id>33568</Id></row>
<row _id="4049"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XSDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LOOK COMUNICACAO VISUAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5574607000107</CnpjFornecedor><Objeto>contratacao de empresa na prest servico de plotagem de fachada, banner possto identificacao e caminhao carteira de identidade, visando atender SPTC/PCES, operativa desta Secretaria. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16475,00</ValorInicial><ValorFinal>16475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150546</idOrigem><CnpjFormatado>05.574.607/0001-07</CnpjFormatado><Id>33569</Id></row>
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<row _id="4055"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>PESQUISA 114964 PARA AQUISICAO DE CAFE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10778,00</ValorInicial><ValorFinal>10778,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C8BG9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157489</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>33591</Id></row>
<row _id="4056"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) PARA OS PACIENTES PAULO PINTO DOS SANTOS, RENILDO LUIZ BASTEL E JOAQUIM BARBOSA DE MORAES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15930,00</ValorInicial><ValorFinal>15930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JRK8B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150328</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>33603</Id></row>
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<row _id="4062"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00915/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Armário de pão de sal e pão doce</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2499,90</ValorInicial><ValorFinal>2499,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z42HF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151266</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>33659</Id></row>
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<row _id="4065"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de aparelhos de ar condicionado, visando atender demanda do CIODES SUL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6810,00</ValorInicial><ValorFinal>6810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BQNTB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153731</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>33662</Id></row>
<row _id="4066"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DDHJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00965/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: MICAFUNGINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA:ASTELLAS PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9063,04</ValorInicial><ValorFinal>9063,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CX1BX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154702</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>33663</Id></row>
<row _id="4067"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MK5CD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00974/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENOBARBITAL 100MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML;VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DEFORNECIMENTO: AMPOLAMARCA:FENOCRIS FABRICANTE:CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>442,00</ValorInicial><ValorFinal>442,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DRS5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154703</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33664</Id></row>
<row _id="4068"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00326/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117,00</ValorInicial><ValorFinal>117,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0CLMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150866</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33668</Id></row>
<row _id="4069"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03583/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MIRTAZAPINA 30MG - MODAFINILA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3287,86</ValorInicial><ValorFinal>3287,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRK1W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152833</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>33669</Id></row>
<row _id="4070"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03610/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>FOLINATO DE CALCIO 15MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7506,00</ValorInicial><ValorFinal>7506,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C0CPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152966</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>33670</Id></row>
<row _id="4071"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D3XDK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>2022-D3XDK - Aquisição de publicação de matéria legal. Contratada: Jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158464</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>33683</Id></row>
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<row _id="4074"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P0ZP9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03579/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>948,60</ValorInicial><ValorFinal>948,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V6KWK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152777</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>33692</Id></row>
<row _id="4075"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G34FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00171/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>13739782000208</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16948769,52</ValorInicial><ValorFinal>16948769,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Erro no SIGA ao importar dados</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153363</idOrigem><CnpjFormatado>13.739.782/0002-08</CnpjFormatado><Id>33693</Id></row>
<row _id="4076"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XT4M8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTENTOR DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15235,90</ValorInicial><ValorFinal>15235,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K8ZS1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154484</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>33694</Id></row>
<row _id="4077"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01000/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO(AAA);VOLTAGEM: 1,5 V; UNIDADE DE FORNECIMENTO:CARTELA 2 UN. / PILHA ; TIPO: ALCALINA ; TAMANHO: PEQUENA(AA) ;VOLTAGEM: 1,5 V ; UNIDADE DE FORNECIMENTO:CARTELA 2 UN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>722,50</ValorInicial><ValorFinal>722,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z0MLV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154982</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>33695</Id></row>
<row _id="4078"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00159/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO- Lote 02</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30295,12</ValorInicial><ValorFinal>30295,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2XX6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155308</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>33696</Id></row>
<row _id="4079"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material eletrico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2548,00</ValorInicial><ValorFinal>2548,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7MDP1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151127</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>33703</Id></row>
<row _id="4080"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TB57L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de material de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10458,70</ValorInicial><ValorFinal>10458,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151392</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>33704</Id></row>
<row _id="4081"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B2ZWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00276/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>735,00</ValorInicial><ValorFinal>735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B2ZWH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151526</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33705</Id></row>
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<row _id="4132"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J0SXR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4339,44</ValorInicial><ValorFinal>4339,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J0SXR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151038</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>33852</Id></row>
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<row _id="4139"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3RHG2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11970,00</ValorInicial><ValorFinal>11970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RP59M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154648</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>33860</Id></row>
<row _id="4140"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PWZ4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03640/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6083,50</ValorInicial><ValorFinal>6083,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-94P25</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152976</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>33861</Id></row>
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<row _id="4142"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z259W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>TELHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100004,52</ValorInicial><ValorFinal>100004,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-73DP5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158220</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>33871</Id></row>
<row _id="4143"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CP 006/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</Fornecedor><CnpjFornecedor>48106829000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE ESTRADAS RURAIS JÁ CONCLUÍDAS PELO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, BEM COMO ÀQUELAS QUE TERÃO SUA PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3138949,89</ValorInicial><ValorFinal>3138949,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RM4VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150921</idOrigem><CnpjFormatado>48.106.829/0001-08</CnpjFormatado><Id>33886</Id></row>
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<row _id="4161"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03832/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1666,00</ValorInicial><ValorFinal>1666,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NV158</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153767</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>33904</Id></row>
<row _id="4162"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Z71FG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03794/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>CANAGLIFOZINA HEMI-HIDRATADA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>439,20</ValorInicial><ValorFinal>439,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Z71FG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153808</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>33905</Id></row>
<row _id="4163"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-354VS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de servico de grafica rapida, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8787,00</ValorInicial><ValorFinal>8787,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-31X6H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150388</idOrigem><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>33913</Id></row>
<row _id="4164"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM MAIOR CONCENTRACAO DE NUTRIENTES...</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5340,72</ValorInicial><ValorFinal>5340,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HQ6K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150544</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>33914</Id></row>
<row _id="4165"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO NASAL 50 MCG / DOSE - CILOSTAZOL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1761,00</ValorInicial><ValorFinal>1761,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VJ6H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150562</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>33915</Id></row>
<row _id="4166"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03277/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>LÂMINA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>391,10</ValorInicial><ValorFinal>391,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JN1X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151149</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>33916</Id></row>
<row _id="4167"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00920/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>Apresentação: caneta; cor da tinta: diversas cores; tinta: não permanente; material: plástico; formato: cilíndrico; tamanho da ponta: 04 mm; carga: pode reabastecer; unidade de fornecimento: caixa ; Marca: Master; Cod. Siga: 20832. Contendo 12 unidades SENDO 10 CAIXAS NA COR PRETA 20 CAIXAS NA COR AZUL E 20 CAIXAS NA COR VERMELHA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>919,00</ValorInicial><ValorFinal>919,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CS8KD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151304</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>33917</Id></row>
<row _id="4168"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M8HPV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00313/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>726,00</ValorInicial><ValorFinal>726,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M8HPV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151662</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>33918</Id></row>
<row _id="4169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1R814</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03654/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE BETAXOLOL 2,5 MG/ML - HIDROXIPROPILGUAR 8A + POLIETILENOGLICOL 400 + ÁCIDO BÓRICO + PROPILENOGLICOL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO FRASCO 10 ML - HIDROXIPROPILGUAR 8A + POLIETILENOGLICOL 400 + Á CIDO B Ó RICO + PROPILENOGLICOL LUBRIFICANTE OFT Á LMICO FRASCO 10 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2696,04</ValorInicial><ValorFinal>2696,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1R814</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153090</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>33919</Id></row>
<row _id="4170"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-42TSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>27376189000178</CnpjFornecedor><Objeto>servico de retirada, instalacao de aparelhos de ar condicionado, visando atender a SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2557,37</ValorInicial><ValorFinal>2557,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-42TSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153848</idOrigem><CnpjFormatado>27.376.189/0001-78</CnpjFormatado><Id>33920</Id></row>
<row _id="4171"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCBZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00882/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA CIRURGICA; USO: DESCARTAVEL; SOLUCAO: EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUNATO DE CLOREXIDINA 2% EM TENSO ATIVO; COMPONENTES: DUPLA FACE C/ CERDAS/CORPO MALEAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1404,00</ValorInicial><ValorFinal>1404,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCBZN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150664</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>33922</Id></row>
<row _id="4172"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5PBDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00885/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTIESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 100 X 100 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:WINNER SIGA:253435</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7993,00</ValorInicial><ValorFinal>7993,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D0C88</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150666</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>33923</Id></row>
<row _id="4173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AGOMELATINA 25MG,LACOSAMIDA 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15092,59</ValorInicial><ValorFinal>15092,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151082</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>33924</Id></row>
<row _id="4174"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00910/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>TECLADO USB ABNT II; O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRESENTANDO LETRAS, NUMEROS, SIMBOLOS E OUTRAS FUNCOES, TECLAS USINADAS E PINTADAS EM BAIXO RELEVO EVITANDO DESGASTE, BASEADO NO MODELO DE TECLADO DAS ANTIGAS MAQUINAS DE ESCREVER; INTERFACE: USB; PADRAO DE 107/108 TECLAS; SISTEMA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;COMPRIMENTO DO CABO 2,5 METROS; GARANTIA: 12 MESES./MOUSE USB OPTICO; PERIFERICO DE ENTRADA QUE AUXILIA NO PROCESSO DE ENTRADA DE DADOS, ESPECIALMENTE EM PROGRAMAS COM INTERFACE GRAFICA; REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS XP/VISTA/7, 8, 10, MAC OS X; RESOLUCAO MINIMA: 1000 DPI; CONEXAO: USB (CABO NAO RETRATIL); TECNOLOGIA: OPTICA; BOTOES: 6 BOTAO CENTRAL COM SCROLL; TECNOLOGIA DE DETECCAO DE MOVIMENTO: LASER; DIMENSAO (AXLXP): 5X3X10 CM; GARANTIA: 12 MES/FITA ISOLANTE PARA ELETRICIDADE, ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, ALTAMENTE ADESIVA, ANTICHAMA, SUPER FLEXIVEL, DE FACIL APLICACAO; RESISTENTE, SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 90ºC, POSSIBILITA ISOLAMENTO DE ATE 750V; COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ROLO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2825,70</ValorInicial><ValorFinal>2825,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LP841</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151087</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>33925</Id></row>
<row _id="4175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA(FILIAL SP - CABREUVA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>493,74</ValorInicial><ValorFinal>493,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F7CB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151523</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>33926</Id></row>
<row _id="4176"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4MKNJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KSB BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60680873000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de BOMBA CENTRÍFUGA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122830,56</ValorInicial><ValorFinal>122830,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZSCL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151641</idOrigem><CnpjFormatado>60.680.873/0001-14</CnpjFormatado><Id>33927</Id></row>
<row _id="4177"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO COMPACTO BACTERIANO; TIPO: HIGROSCOPICO / HIDROFOBICO; MATERIAL: MALHA FIBRA POLIPROPILENO ELETROSTATICO; TAMANHO: ADULTO; ESPACO MORTO: 33~35 ML; CONECTORES: 15 / 22 MM; RESISTENCIA FLUXO: 2,2~2,4 CM H20/L/S; EFICIENCIA FILTRACAO: 99,99 %; UMIDADE RESULTANTE: 31 MG/L; COMPOSICAO: REGENERADOR CALOR E UMIDADE; PESO: 30~33 G; APLICACAO: RESPIRADOR MARCAS: GE, K TAKAOKA, INTER 7 PLUS, LEISTUNG; CARACTERISTICA ADICIONAL: COM TRAQUEIA, DESCARTAVEL; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAIS VIGENTES, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 52466; MARCA: GMI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12442,55</ValorInicial><ValorFinal>12442,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N0DBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154681</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>33928</Id></row>
<row _id="4178"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; QUE ATENDA INCLUSIVE NEONATOS, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: OK METER MATCH II FABRICANTE: OK BIOTECH CO. DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7776,00</ValorInicial><ValorFinal>7776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WH63G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154901</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>33929</Id></row>
<row _id="4179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1TV0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03367/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>LACRE DE SEGURANCA; APLICACAO: MALOTE, AZUL -  AMARELO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>226,61</ValorInicial><ValorFinal>226,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6342G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152371</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>33936</Id></row>
<row _id="4180"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03552/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO 70%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2975,00</ValorInicial><ValorFinal>2975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-960C5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152373</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33937</Id></row>
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<row _id="4205"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 645/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02933/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>FOLIN ATO DE CALCIO 15MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14178,00</ValorInicial><ValorFinal>14178,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C0CPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150129</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>33971</Id></row>
<row _id="4206"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4PFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1590728000930</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE IPHONES, EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PARA MACOS, IPADOS E IOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123720,00</ValorInicial><ValorFinal>123720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6X176</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153851</idOrigem><CnpjFormatado>01.590.728/0009-30</CnpjFormatado><Id>33972</Id></row>
<row _id="4207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03556/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>251,49</ValorInicial><ValorFinal>251,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7JS06</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152374</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>33986</Id></row>
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<row _id="4209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1JQDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28846752000197</CnpjFornecedor><Objeto>CREATINA (MANIPULADO); FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: POTE 540G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>596,00</ValorInicial><ValorFinal>596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1JQDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152032</idOrigem><CnpjFormatado>28.846.752/0001-97</CnpjFormatado><Id>34008</Id></row>
<row _id="4210"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SDL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto> Consumo de ARP -Aquisição de colchões da ARP 081-2021 - pmes,pregão nº 036-2021,processo nº2021 - FM93K da PMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27540,00</ValorInicial><ValorFinal>27540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SDL3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155371</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>34009</Id></row>
<row _id="4211"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-354VS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de servico de grafica rapida, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7610,00</ValorInicial><ValorFinal>7610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HBVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150389</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>34019</Id></row>
<row _id="4212"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9516491000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - FILTRO DE LINHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>879,00</ValorInicial><ValorFinal>879,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4Q9D6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150390</idOrigem><CnpjFormatado>09.516.491/0001-00</CnpjFormatado><Id>34020</Id></row>
<row _id="4213"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BBFRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>341/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00860/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL (CELULOSE REGENERADA ABSORVIVEL), ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM TAMANHO DE 5,0 CM X 7,5 CM APROXIMADAMENTE. MARCA GELITACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3365,10</ValorInicial><ValorFinal>3365,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85L6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150391</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>34021</Id></row>
<row _id="4214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03377/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA, CLORIDRATO 100MG,LIS DEXANFETAMINA 70MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11136,45</ValorInicial><ValorFinal>11136,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VS259</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151578</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34022</Id></row>
<row _id="4215"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00133/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza lote 4</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81270,00</ValorInicial><ValorFinal>81270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KS5N5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154229</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>34023</Id></row>
<row _id="4216"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 022/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8717511000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de higiene pessoal (sabonete)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1689,60</ValorInicial><ValorFinal>1689,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3B9JN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154569</idOrigem><CnpjFormatado>08.717.511/0001-30</CnpjFormatado><Id>34024</Id></row>
<row _id="4217"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K42SF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de estruturas para eventos da ARP 001/2022- SEG, Pregão nº 002/2022, Processo nº 2022-WZS6W, da SEG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4650,00</ValorInicial><ValorFinal>4650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K42SF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156024</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>34030</Id></row>
<row _id="4218"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZWM2L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8848339000154</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>206628,00</ValorInicial><ValorFinal>206628,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C4KH8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158447</idOrigem><CnpjFormatado>08.848.339/0001-54</CnpjFormatado><Id>34041</Id></row>
<row _id="4219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02847/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12249,96</ValorInicial><ValorFinal>12249,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M0N4B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150152</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34042</Id></row>
<row _id="4220"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02922/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ENOXAPARINA SODICA 80MG /0,8 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10230,40</ValorInicial><ValorFinal>10230,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-07931</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150153</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>34043</Id></row>
<row _id="4221"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02849/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 250M - LACOSAMIDA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12023,08</ValorInicial><ValorFinal>12023,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M0N4B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150154</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>34044</Id></row>
<row _id="4222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOSPORINA 100MG - DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1344,96</ValorInicial><ValorFinal>1344,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151035</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>34045</Id></row>
<row _id="4223"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de funcionamento do Polo de Apoio Presencial em Cariacica, para a oferta do curso de Ensino Médio - EJA, na modalidade EaD, ofertado pelo CIEBJA - Centro Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos ¿ UNINTER, situada na Avenida Fernando Antônio, nº. 01, sala 01, pavimento 01 e 02, Dom Bosco, Cariacica - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151083</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>34046</Id></row>
<row _id="4224"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DT1TS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3110,00</ValorInicial><ValorFinal>3110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DT1TS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151084</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>34047</Id></row>
<row _id="4225"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3160100000173</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ¿ EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2339910,00</ValorInicial><ValorFinal>2339910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-2HBT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151790</idOrigem><CnpjFormatado>03.160.100/0001-73</CnpjFormatado><Id>34048</Id></row>
<row _id="4226"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03632/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14 PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2198,00</ValorInicial><ValorFinal>2198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0R8PX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152903</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>34049</Id></row>
<row _id="4227"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PO DE CAFE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76000,00</ValorInicial><ValorFinal>76000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NKKZ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154192</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>34050</Id></row>
<row _id="4228"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 03 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDIMENTOS ÀS NECESSIDADES DA SEDU</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>584600,00</ValorInicial><ValorFinal>584600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-THV4M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154193</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>34051</Id></row>
<row _id="4229"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03924/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto> DIPIRONA 500 MG,ADIFENINA 10 MG,PROMETAZINA 5MG,LISINOPRIL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,96</ValorInicial><ValorFinal>480,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZC22T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154194</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>34052</Id></row>
<row _id="4230"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2615012000156</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 04.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6744,78</ValorInicial><ValorFinal>6744,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WGDQ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154225</idOrigem><CnpjFormatado>02.615.012/0001-56</CnpjFormatado><Id>34053</Id></row>
<row _id="4231"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>ACUCAR CRISTAL 5KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16649,60</ValorInicial><ValorFinal>16649,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M4DSZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154481</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>34054</Id></row>
<row _id="4232"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2ZQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02990/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1103,00</ValorInicial><ValorFinal>1103,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4RRPG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150339</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34055</Id></row>
<row _id="4233"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00945/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CERA PARA OSSO HEMOSTATICO 2.5 GRAMAS/CERA PARA OSSO ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL CEREO NORMALMENTE INDICADO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS, CONTENDO 2,5G EM ENVELOPES PRIMARIOS ALUMINIZADOS, COM DUPLA ESTERILIZACAO, EM CAIXAS CONTENDO 12 ENVELOPES; EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PETALA, ESTERIAL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSENCIA DE RESIDUOS TOXICOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE; NECESSARIO APRENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PRODUTO; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 ENVELOPES. MARCA BIOLINE; COD. SIGA: 155769</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1640,00</ValorInicial><ValorFinal>1640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152037</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>34056</Id></row>
<row _id="4234"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais elétricos lotes 1,3, 4 e 8.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200099,45</ValorInicial><ValorFinal>200099,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DJFL3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155447</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>34061</Id></row>
<row _id="4235"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03246/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>CINACALCETE 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13943,93</ValorInicial><ValorFinal>13943,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T6CC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151225</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>34081</Id></row>
<row _id="4236"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W077L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS :AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11970,00</ValorInicial><ValorFinal>11970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W077L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156385</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>34086</Id></row>
<row _id="4237"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4VQVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90278565000128</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA DE VAQUETA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68540,00</ValorInicial><ValorFinal>68540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4VQVJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156392</idOrigem><CnpjFormatado>90.278.565/0001-28</CnpjFormatado><Id>34088</Id></row>
<row _id="4238"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9XJF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00693/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de estruturas para eventos da ARP 001/2022- SEG, Pregão nº 002/2022, Processo nº 2022-WZS6W, da SEG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5200,00</ValorInicial><ValorFinal>5200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WZS6W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157543</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>34089</Id></row>
<row _id="4239"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PGJV5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>VALE TRANSPORTE - SÃO MATEUS - SÃO GABRIEL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158119</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>34094</Id></row>
<row _id="4240"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J7WK0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>Copo de vidro sem pedestal</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175,20</ValorInicial><ValorFinal>175,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BP83K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151152</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>34096</Id></row>
<row _id="4241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9B380</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03136/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11199,60</ValorInicial><ValorFinal>11199,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B380</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151153</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34097</Id></row>
<row _id="4242"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRIANCINOLONA, HEXACETONIDA 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>743,70</ValorInicial><ValorFinal>743,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XS6GP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151154</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34098</Id></row>
<row _id="4243"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO, CLORIDRTAO 20MG - METILFENIDATO, CLORIDRTAO 30MG - METILFENIDATO, CLORIDRTAO 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7773,30</ValorInicial><ValorFinal>7773,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q55D5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152021</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>34099</Id></row>
<row _id="4244"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : EPINEFRINA 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, MARCA HJPOLADOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3690,00</ValorInicial><ValorFinal>3690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155044</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>34100</Id></row>
<row _id="4245"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SIMETICONA 75MG/ML (7,5%) ;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 10ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO, MARCA LUFBEM NATULAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1202,52</ValorInicial><ValorFinal>1202,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ8GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158038</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>34106</Id></row>
<row _id="4246"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BKM9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ARP PCES 017-2021 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR (PCT 5 KG).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>452,00</ValorInicial><ValorFinal>452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BKM9S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150386</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>34108</Id></row>
<row _id="4247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02886/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FENOFIBRATO 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,50</ValorInicial><ValorFinal>94,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150392</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>34109</Id></row>
<row _id="4248"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00857/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSAVEL TECNICO, NOME, CNPJ E ENDERECO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUCOES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INSTRUCOES PARA CONSERVACAO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NAO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTES DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTES DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA. MARCA POLARFIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6240,00</ValorInicial><ValorFinal>6240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J64M3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150393</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>34110</Id></row>
<row _id="4249"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00872/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20344116000155</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>465,60</ValorInicial><ValorFinal>465,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150573</idOrigem><CnpjFormatado>20.344.116/0001-55</CnpjFormatado><Id>34111</Id></row>
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<row _id="4253"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03537/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>852,00</ValorInicial><ValorFinal>852,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MFV3Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152365</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34116</Id></row>
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<row _id="4256"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00818/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO, AUTO ADESIVO, EM ROLO IMPERMEAVEL AO OXIGENIO E AOS VAPORES UMIDOS, FLEXIVEL E CONFORTAVEL, DE APROXIMADAMENTE 15CMX10M. MARCA CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2973,00</ValorInicial><ValorFinal>2973,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J64M3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150291</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>34121</Id></row>
<row _id="4257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJNGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>LOSARTANA POTASSICA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>307,83</ValorInicial><ValorFinal>307,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XJNGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150396</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>34122</Id></row>
<row _id="4258"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TB57L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de material de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151461</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>34123</Id></row>
<row _id="4259"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00943/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>HEMOSTATICO ABSORVIVEL 5 X 7 CM, DE TELA TECIDA ABSORVIVEL E ESTERIL, DE CELULOSE REGENERADA, OXIDADA DE ORIGEM VEGETAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MARCA GELIT ACEL; COD. SIGA: 37912; MARCA: GELITACEL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8112,00</ValorInicial><ValorFinal>8112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151945</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>34124</Id></row>
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<row _id="4261"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z1N2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de molduras com imagens e letreiro para compor a galeria dos diretores do Incaper.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2298,60</ValorInicial><ValorFinal>2298,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153181</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>34126</Id></row>
<row _id="4262"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X76KM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03675/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>BRINZOLAMIDA 1,0 %; - BRINZOLAMIDA 10MG - TRAVAPROSTA 0,004%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2230,25</ValorInicial><ValorFinal>2230,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X76KM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153463</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>34127</Id></row>
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<row _id="4279"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZDNBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00938/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEBEDOUROS E PURIFICADORES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9660621000176</CnpjFornecedor><Objeto>VENTILADOR DE PAREDE;BIVOLT, 60CM DIAMETRO, OSCILANTE, GRADE DE PROTECAO EM AÇO TRATADO, HELICE 3 PAS, 03 HELICES, 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ALTURA, VAZAO 220M³/MIN, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COR PRETA. GARANTIA NO MINIMO 12 MESES; COD. SIGA:121964 ;MARCA: VENTIDELTA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7195,00</ValorInicial><ValorFinal>7195,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GFM72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151861</idOrigem><CnpjFormatado>09.660.621/0001-76</CnpjFormatado><Id>34180</Id></row>
<row _id="4280"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA O PACIENTE ALVARISTO ANTONIO BOTASSI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152040</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>34181</Id></row>
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<row _id="4282"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00241/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA JOGOS NA REDE - LOTE 12 </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153592</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>34183</Id></row>
<row _id="4283"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00240/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA JOGOS NA REDE - LOTE 12 - DIAS 07 A 10/12/2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153593</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>34184</Id></row>
<row _id="4284"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZGNTX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7764000000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13800,20</ValorInicial><ValorFinal>13800,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F4P0D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153594</idOrigem><CnpjFormatado>07.764.000/0001-07</CnpjFormatado><Id>34185</Id></row>
<row _id="4285"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00271/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização para a oferta do curso de Ensino Médio - EJA, na modalidade EaD, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº. 911, Parque Residencial Laranjeiras, Serra - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154181</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>34186</Id></row>
<row _id="4286"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M6KLB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10261049000151</CnpjFornecedor><Objeto>2022-M6KLB - AQUISIÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO, TROCA DA VALVULA DE TOPO (POR ESTIMATIVA) E RECARGA (POR ESTIMATIVA) DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM USO NO CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51300,00</ValorInicial><ValorFinal>51300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158287</idOrigem><CnpjFormatado>10.261.049/0001-51</CnpjFormatado><Id>34192</Id></row>
<row _id="4287"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-53CLK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>R&amp;S CONSTRUÇOES E METALURGICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33291126000111</CnpjFornecedor><Objeto>2022-53CLK - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DA GARAGEM ADMINISTRATIVA E PORTA DA ACADEMIA PARA 4ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15900,00</ValorInicial><ValorFinal>15900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158555</idOrigem><CnpjFormatado>33.291.126/0001-11</CnpjFormatado><Id>34194</Id></row>
<row _id="4288"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z0M8S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>33000118000179</CnpjFornecedor><Objeto>TELEFONIA LONGA DISTANCIA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO CONTINUADO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158645</idOrigem><CnpjFormatado>33.000.118/0001-79</CnpjFormatado><Id>34197</Id></row>
<row _id="4289"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7804L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21437902000160</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DE HIGIENE E LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85812,50</ValorInicial><ValorFinal>85812,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MS4H1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157124</idOrigem><CnpjFormatado>21.437.902/0001-60</CnpjFormatado><Id>34215</Id></row>
<row _id="4290"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00272/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de funcionamento com a oferta dos Cursos Técnicos, ofertados pela Escola Novo Apogeu Educacional, situada na Av. Jones dos Santos Neves, nº. 208, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim, ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154182</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>34218</Id></row>
<row _id="4291"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4QHVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/51859/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIR NAUTICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1081320000186</CnpjFornecedor><Objeto>manuteno embarcacao</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41028,90</ValorInicial><ValorFinal>41028,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158707</idOrigem><CnpjFormatado>01.081.320/0001-86</CnpjFormatado><Id>34239</Id></row>
<row _id="4292"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03336/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR SODICO 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2063,19</ValorInicial><ValorFinal>2063,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42PS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151362</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>34240</Id></row>
<row _id="4293"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03848/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>NEBIVOLOL 5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1666,22</ValorInicial><ValorFinal>1666,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9MT3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153903</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34241</Id></row>
<row _id="4294"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0W98K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de escada extensiva, escada plataforma e escada plataforma dobrvel.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6610,00</ValorInicial><ValorFinal>6610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇAO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154604</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>34242</Id></row>
<row _id="4295"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P0SMX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>2022-P0SMX - COMPRA: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA - referente a ARP nº 001/2022 - processo 2021-RP1B9 para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8892,00</ValorInicial><ValorFinal>8892,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RP1B9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158141</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>34243</Id></row>
<row _id="4296"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SC519</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>JMX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14733054000170</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>412817,40</ValorInicial><ValorFinal>412817,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO NÃO ENCONTRADO PELO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158558</idOrigem><CnpjFormatado>14.733.054/0001-70</CnpjFormatado><Id>34252</Id></row>
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<row _id="4298"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Limpeza (Álcool)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27211,20</ValorInicial><ValorFinal>27211,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-57CRN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151562</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>34254</Id></row>
<row _id="4299"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ6GQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00927/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SHALON./FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON/FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON/FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 5-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10359,60</ValorInicial><ValorFinal>10359,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W2360</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151686</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>34255</Id></row>
<row _id="4300"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-FTNX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00929/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ETOMIDATO 2MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6105,00</ValorInicial><ValorFinal>6105,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6G6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151761</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34256</Id></row>
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<row _id="4307"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SQ2PJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>749676000182</CnpjFornecedor><Objeto>prest servico de manutencao preventiva de dois nobreaks, pertencentes a SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153945</idOrigem><CnpjFormatado>00.749.676/0001-82</CnpjFormatado><Id>34269</Id></row>
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<row _id="4309"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KVQN2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>TELEFONIA MOVEL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42000,00</ValorInicial><ValorFinal>42000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CONTINUADO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158663</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>34283</Id></row>
<row _id="4310"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LVT2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>33000118000179</CnpjFornecedor><Objeto>TELEFONIA FIXA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO CONTINUADO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158702</idOrigem><CnpjFormatado>33.000.118/0001-79</CnpjFormatado><Id>34285</Id></row>
<row _id="4311"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF13Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35967215000160</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de locação de embarcação para operações de mergulho para demanda pontual e específica do Curso de Especialização em Mergulho Autônomo do CBMES CEMAut edição 2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150321</idOrigem><CnpjFormatado>35.967.215/0001-60</CnpjFormatado><Id>34289</Id></row>
<row _id="4312"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SBJD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de licencas de softwares, visando atender demanda da GEOSP/SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5741,00</ValorInicial><ValorFinal>5741,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SBJD9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150322</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>34290</Id></row>
<row _id="4313"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CNN9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3950,00</ValorInicial><ValorFinal>3950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X9PL2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150326</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>34291</Id></row>
<row _id="4314"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X5CFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00844/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCOES PARENTERAIS; SISTEMA: FECHADO; PONTA PERFURANTE: 2 PONTAS; ESTRUTURA: PEGA ERGONOMICA QUE EVITA CONTATO DA MAO COM PONTA PERFURANTE, PROTETOR CONE LUER QUE GARANTA OCLUSAO DO SISTEMA APOS USO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO:DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDOCOM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1377,90</ValorInicial><ValorFinal>1377,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-35M35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150335</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>34292</Id></row>
<row _id="4315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZ7H9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128,52</ValorInicial><ValorFinal>128,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P67D1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150488</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>34293</Id></row>
<row _id="4316"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA CORAL VIVA VOCÊ - LOTE 12 </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150621</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>34294</Id></row>
<row _id="4317"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-96HLX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4900,00</ValorInicial><ValorFinal>4900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151037</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>34295</Id></row>
<row _id="4318"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GM231</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03338/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ORLISTATE 120MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>363,48</ValorInicial><ValorFinal>363,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GM231</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151527</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>34296</Id></row>
<row _id="4319"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00928/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2904,00</ValorInicial><ValorFinal>2904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VLXN9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151685</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>34297</Id></row>
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<row _id="4326"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00258/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 10 - NOVA VENECIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9627,71</ValorInicial><ValorFinal>9627,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q35NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154236</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>34304</Id></row>
<row _id="4327"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80839193</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>CORREIOS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14492,17</ValorInicial><ValorFinal>14492,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D75H3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158686</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>34319</Id></row>
<row _id="4328"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R28HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>2022-R28HS - Contratação de serviço de bordado e silk para capa de colete balístico</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7452,00</ValorInicial><ValorFinal>7452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158108</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>34327</Id></row>
<row _id="4329"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L9HPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>2022-L9HPM - COMPRA: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA CEPDEC - referente a ARP nº 003/2021 - processo 2021-SLD4D - Aquisição de COLCHÕES para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298500,00</ValorInicial><ValorFinal>298500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SLD4D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158111</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>34329</Id></row>
<row _id="4330"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M9D3W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>2022-M9D3W - CONSUMO DE ARP - Aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar da ARP 123/2021- PMES, Pregão Nº 080/2021, Processo nº 2021-NWMXW, da PMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56350,00</ValorInicial><ValorFinal>56350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NWMXW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158322</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>34333</Id></row>
<row _id="4331"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D75H3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00116/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>CORREIOS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO ANTERIOR AO ANO DE 2020, INEXIBILIDADE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158687</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>34336</Id></row>
<row _id="4332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03496/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>TACROLIMO 1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7332,00</ValorInicial><ValorFinal>7332,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVS44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152036</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>34338</Id></row>
<row _id="4333"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTN91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03708/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLASTICA LISA, TRANSPARENTE, TIPO CHUP CHUP TAMANHO 4,5 CM X 22 CM X 0,05 - CAIXA ORGANIZADORA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1677,75</ValorInicial><ValorFinal>1677,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R0CVB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153469</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>34340</Id></row>
<row _id="4334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03717/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28933805000107</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 30 - FILTRO SOLAR FPS 60.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2105,12</ValorInicial><ValorFinal>2105,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC958</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153541</idOrigem><CnpjFormatado>28.933.805/0001-07</CnpjFormatado><Id>34341</Id></row>
<row _id="4335"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HNT5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - FILIAL - RS</Fornecedor><CnpjFornecedor>57494031001054</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MUNICOES DO TIPO LETAL E DE TREINAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26758,40</ValorInicial><ValorFinal>26758,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153779</idOrigem><CnpjFormatado>57.494.031/0010-54</CnpjFormatado><Id>34342</Id></row>
<row _id="4336"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03963/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E FECHO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,15</ValorInicial><ValorFinal>350,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GV57F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154502</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>34343</Id></row>
<row _id="4337"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OUIGUAL A 1.0 CAL/ML E MENOR QUE 1.2KCAL/ML);HIPERLIPÍDICA (LIPÍDIOS IGUAL OU ACIMA DE 29% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A AHA/ADA;COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR; COM FIBRAS; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - SISTEMA FECHADO - (FRASCO COM 1000 ML) MARCA:ABOUTT SIGA:3511 / ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA,HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.;PRINCIPIO/CONCENTRACAO2:NORMOLIPIDIC A, COM BAIXA OSMOLARIDADE (ABAIXO DE 400 MO/ML), SEM FIBRAS,SISTEMA FECHADO.; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: VALIDADE DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1000 ML</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9956,64</ValorInicial><ValorFinal>9956,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26ZMK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154902</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34347</Id></row>
<row _id="4338"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODAO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTIESCARAS,COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO, REGULAVEL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LAVAVEL, PRODUTO NAO ESTERIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3740,88</ValorInicial><ValorFinal>3740,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-67W2W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154989</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>34348</Id></row>
<row _id="4339"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2WR1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de persianas verticais, bandos e persianas rolo, visando atender demanda do CIODES METROPOLITANO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30981,92</ValorInicial><ValorFinal>30981,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2WR1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153768</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>34370</Id></row>
<row _id="4340"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 833/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03838/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>NITRENDIPINO 10 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>305,66</ValorInicial><ValorFinal>305,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7XRQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154004</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34371</Id></row>
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<row _id="4345"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03255/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9516491000100</CnpjFornecedor><Objeto>ALICATE ELETRONICO,ALICATE DE CORTE, 8,MOUSE USB OPTICO,PASTA TERMICA,EXTENSAO,PEN DRIVE DE 8GB,JOGO DE BROCAS,KIT TESTADOR LOCALIZADOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1569,17</ValorInicial><ValorFinal>1569,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C64TM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151228</idOrigem><CnpjFormatado>09.516.491/0001-00</CnpjFormatado><Id>34392</Id></row>
<row _id="4346"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00916/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. GENERICO/TEUTO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1658,55</ValorInicial><ValorFinal>1658,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-843C6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151261</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>34393</Id></row>
<row _id="4347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B19PB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03334/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>998,99</ValorInicial><ValorFinal>998,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5R79P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151363</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>34394</Id></row>
<row _id="4348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5NZC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INFLUENZA A E INFLUENZA B.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6835,20</ValorInicial><ValorFinal>6835,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5NZC9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151871</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>34395</Id></row>
<row _id="4349"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-372FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3184220000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>242400,00</ValorInicial><ValorFinal>242400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151983</idOrigem><CnpjFormatado>03.184.220/0001-00</CnpjFormatado><Id>34396</Id></row>
<row _id="4350"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00951/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL/ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML); HIPERLIPÍDICA (LIPÍDIOS IGUAL OU ACIMA DE 29% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A AHA/ADA; COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR; COM FIBRAS; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - SISTEMA FECHADO - (FRASCO COM 1000 ML) MARCA:ABOUTT SIGA:35116/SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO,HIPERCALÓRICO, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, A BASE DE CASEINATO DE SÓDIO E CÁLCIO E ISOLADO PROTÉICO DE SOJA, COM 20 % DE PROTEÍNA, 35% DE HC E 45% DE LIPÍDIOS, COM FIBRAS, COM 1,5 KCAL/ML PARA PACIENTE DIABÉTICO,EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML, SABOR BAUNILHA; MARCA:GLUCERNA 1,5 RTH-ABBOTT</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14270,40</ValorInicial><ValorFinal>14270,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26ZMK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151984</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34397</Id></row>
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<row _id="4353"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00213/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9258263000170</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - LOTE 11 - ARMÁRIO MDF ALTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63905,04</ValorInicial><ValorFinal>63905,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3CF8T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152421</idOrigem><CnpjFormatado>09.258.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>34400</Id></row>
<row _id="4354"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3470727004118</CnpjFornecedor><Objeto>VEICULO TIPO VAN</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263000,00</ValorInicial><ValorFinal>263000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M37GF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153322</idOrigem><CnpjFormatado>03.470.727/0041-18</CnpjFormatado><Id>34401</Id></row>
<row _id="4355"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-8P6JN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8104239000113</CnpjFornecedor><Objeto>PRODUTO DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51490,00</ValorInicial><ValorFinal>51490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7ZSZH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158559</idOrigem><CnpjFormatado>08.104.239/0001-13</CnpjFormatado><Id>34408</Id></row>
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<row _id="4360"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX60Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>38428119000132</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de veiculos tipo vans descaracterizadas para transporte de servidores desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>959700,00</ValorInicial><ValorFinal>959700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153727</idOrigem><CnpjFormatado>38.428.119/0001-32</CnpjFormatado><Id>34422</Id></row>
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<row _id="4365"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA CORAL JOVEM MUSICA NA REDE DIA 19/11/2022 - LOTE 12.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152764</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>34434</Id></row>
<row _id="4366"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 755/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1447,60</ValorInicial><ValorFinal>1447,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153845</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34435</Id></row>
<row _id="4367"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XH9MM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO CAPIXABA ENGENHARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48781221000170</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO ¿CIRCUITO CARAVAGGIO¿ ¿ ETAPA 1, SANTA TERESA, EXTENSÃO DE 7,4 KM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12486903,68</ValorInicial><ValorFinal>12486903,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XH9MM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154023</idOrigem><CnpjFormatado>48.781.221/0001-70</CnpjFormatado><Id>34436</Id></row>
<row _id="4368"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14 PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL CONSTITUIDO DE CONECTOR DUPLO SWIVEL, VIA DE IRRIGACAO COM VALVULA ANTIRREFLUXO, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLASTICO, VALVULA DE SUCCAO E TRAVA DE SEGURANCA, MARCA UNDIS MEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16128,00</ValorInicial><ValorFinal>16128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-880CG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154641</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>34437</Id></row>
<row _id="4369"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D07BN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DVD-R</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154642</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>34438</Id></row>
<row _id="4370"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD927</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA conforme especificações do termo de referência da ARP 025/2022-PMES, Pregão nº Nº 009/2022, Processo nº 2021-5X8X0, da PMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35126,50</ValorInicial><ValorFinal>35126,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5X8X0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156504</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>34450</Id></row>
<row _id="4371"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 607/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00828/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 : CLONIDINA, CLORIDRATO150MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNID ADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 176447. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NBBFM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150289</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34457</Id></row>
<row _id="4372"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00967/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) forno a gás turbo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8145,00</ValorInicial><ValorFinal>8145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0K174</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150361</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>34458</Id></row>
<row _id="4373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3484,80</ValorInicial><ValorFinal>3484,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3188N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150482</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34459</Id></row>
<row _id="4374"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>UMECLIDINIO, BROMETO 62,5MCG/DOSE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>692,19</ValorInicial><ValorFinal>692,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RTZL8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151032</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>34460</Id></row>
<row _id="4375"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8RP58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 15MG - ARIPIPRAZOL 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4006,80</ValorInicial><ValorFinal>4006,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8RP58</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151488</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>34461</Id></row>
<row _id="4376"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03445/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CALCITONINA 200UI/DOSE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3300,00</ValorInicial><ValorFinal>3300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151880</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>34462</Id></row>
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<row _id="4378"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03604/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3801,98</ValorInicial><ValorFinal>3801,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J6XPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152827</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>34464</Id></row>
<row _id="4379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03718/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37509082000104</CnpjFornecedor><Objeto>ALCA BACTERIOLOGICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>334,00</ValorInicial><ValorFinal>334,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JN1X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153643</idOrigem><CnpjFormatado>37.509.082/0001-04</CnpjFormatado><Id>34465</Id></row>
<row _id="4380"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-488XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 116/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00856/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27821229000143</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR, MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2660,00</ValorInicial><ValorFinal>2660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DKTX1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150394</idOrigem><CnpjFormatado>27.821.229/0001-43</CnpjFormatado><Id>34469</Id></row>
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<row _id="4382"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00897/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMITRIPTILINA,CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA BRAINFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125,20</ValorInicial><ValorFinal>125,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S15RD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150814</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34471</Id></row>
<row _id="4383"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</Fornecedor><CnpjFornecedor>48106829000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE ESTRADAS RURAIS JÁ CONCLUÍDAS PELO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, BEM COMO ÀQUELAS QUE TERÃO SUA PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2790443,12</ValorInicial><ValorFinal>2790443,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RM4VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150922</idOrigem><CnpjFormatado>48.106.829/0001-08</CnpjFormatado><Id>34472</Id></row>
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<row _id="4385"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J3M7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03452/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECREÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6388,20</ValorInicial><ValorFinal>6388,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8JBH6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151866</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>34475</Id></row>
<row _id="4386"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00941/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: DESLANOL® FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680,00</ValorInicial><ValorFinal>680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FXLHR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151867</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>34476</Id></row>
<row _id="4387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 348/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03495/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>TACROLIMO 1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3102,00</ValorInicial><ValorFinal>3102,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVS44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152034</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>34477</Id></row>
<row _id="4388"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZH73R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARMAZEM TEIXEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32672915000130</CnpjFornecedor><Objeto>2022-ZH73R - Aquisição do Equipamento Varredeira Manual para uso na manutenção das áreas comuns do complexo do QCG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2566,00</ValorInicial><ValorFinal>2566,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158084</idOrigem><CnpjFormatado>32.672.915/0001-30</CnpjFormatado><Id>34484</Id></row>
<row _id="4389"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HNT7H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de Colchões da ARP 081/2021- PMES, Pregão nº Nº 036/2021, Processo nº 2021-FM93K, da PMES (UNIDADE CONTEMPLADA- CEIB)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10200,00</ValorInicial><ValorFinal>10200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9HSZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156547</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>34494</Id></row>
<row _id="4390"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00817/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO/LARGO PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURAS, ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO, TAMANHO MEDIO/GRANDE PARA CLIPADOR, CARTUCHOS COM 6 UNIDADES. FORNECIMENTO DO CLIPADOR EM REGIME DE COMODATO. MARCA ACKERMANN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6435,50</ValorInicial><ValorFinal>6435,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150282</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>34507</Id></row>
<row _id="4391"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H065W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene e limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>393,00</ValorInicial><ValorFinal>393,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D4L3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150325</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>34509</Id></row>
<row _id="4392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWBF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02967/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 2,5 MG,APIXABANA 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3928,20</ValorInicial><ValorFinal>3928,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FWBF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150331</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>34510</Id></row>
<row _id="4393"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03282/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>978,00</ValorInicial><ValorFinal>978,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151147</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34512</Id></row>
<row _id="4394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XHMNH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03332/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5XJ08</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151361</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>34513</Id></row>
<row _id="4395"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VM2MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5999,00</ValorInicial><ValorFinal>5999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EMPRESA CREDENCIADA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152169</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>34514</Id></row>
<row _id="4396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 097/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03554/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIDAN LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33413914000133</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO DE LINHA - MOUSEPAD.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3110,00</ValorInicial><ValorFinal>3110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L3H12</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152554</idOrigem><CnpjFormatado>33.413.914/0001-33</CnpjFormatado><Id>34515</Id></row>
<row _id="4397"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2V8Q9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA DE GAZE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10231,20</ValorInicial><ValorFinal>10231,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXVNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152667</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>34516</Id></row>
<row _id="4398"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00223/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - LOTE 1 - Avaliar , as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Enfermagem, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, na modalidade EaD, ofertado pela EVOTEC - Escola Técnica Evolução, situada na Avenida José Zouain, nº. 439 - 1º Andar, Centro, Colatina, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152669</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>34517</Id></row>
<row _id="4399"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00215/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA CORAL JOVEM MUSICA NA REDE - LOTE 12.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152762</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>34518</Id></row>
<row _id="4400"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material, decorrente da utilização da Ata de Registro de Preços nº 050/2022, gerida pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141,65</ValorInicial><ValorFinal>141,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P36HW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152831</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>34519</Id></row>
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<row _id="4402"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3734,15</ValorInicial><ValorFinal>3734,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q2KVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152902</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>34521</Id></row>
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<row _id="4404"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L9HPM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00105/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>2022-L9HPM - COMPRA: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA CEPDEC - referente a ARP nº 003/2021 - processo 2021-SLD4D - Aquisição de COLCHÕES para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298500,00</ValorInicial><ValorFinal>298500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SLD4D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158116</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>34527</Id></row>
<row _id="4405"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-71FDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 043/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JR MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1756582000101</CnpjFornecedor><Objeto>MEDALHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122302,00</ValorInicial><ValorFinal>122302,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158118</idOrigem><CnpjFormatado>01.756.582/0001-01</CnpjFormatado><Id>34529</Id></row>
<row _id="4406"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0V23C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10587,62</ValorInicial><ValorFinal>10587,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153854</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>34532</Id></row>
<row _id="4407"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4CHGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ECO EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10886553000147</CnpjFornecedor><Objeto>HOSPEDAGEM</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16499,00</ValorInicial><ValorFinal>16499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158506</idOrigem><CnpjFormatado>10.886.553/0001-47</CnpjFormatado><Id>34539</Id></row>
<row _id="4408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PWZ4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00846/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2433,40</ValorInicial><ValorFinal>2433,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BSN2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150333</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>34541</Id></row>
<row _id="4409"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02852/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>BACLOFENO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6819,48</ValorInicial><ValorFinal>6819,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GJK2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150384</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>34542</Id></row>
<row _id="4410"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4301884000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6079,50</ValorInicial><ValorFinal>6079,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XVMBX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150873</idOrigem><CnpjFormatado>04.301.884/0001-75</CnpjFormatado><Id>34543</Id></row>
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<row _id="4413"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00243/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - LOTE 1 - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Enfermagem, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, ofertado pela Escola Novo Apogeu Educacional, situada na Av. Jones dos Santos Neves, nº. 208, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153547</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>34546</Id></row>
<row _id="4414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03801/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>241,50</ValorInicial><ValorFinal>241,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RSSC7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153949</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34547</Id></row>
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<row _id="4431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PM8JQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DIGOXINA 0,25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,45</ValorInicial><ValorFinal>94,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-14Q6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150382</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>34575</Id></row>
<row _id="4432"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NX9GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00849/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL, AMPOLA 2ML, MARCA HYPORFARMA </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1693,00</ValorInicial><ValorFinal>1693,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JGS2K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150383</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>34576</Id></row>
<row _id="4433"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5L7Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27150257000186</CnpjFornecedor><Objeto>Material de limpeza, ARP 031-2022 IASES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3963,00</ValorInicial><ValorFinal>3963,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZD5NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150861</idOrigem><CnpjFormatado>27.150.257/0001-86</CnpjFormatado><Id>34577</Id></row>
<row _id="4434"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA O PACIENTE ELIAS JOSE DA SILVA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151141</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>34578</Id></row>
<row _id="4435"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00918/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>FAIXA DE SMARCH; MATERIAL: LATEX NATURAL; DIMENSOES: LARGURA DE 10 X COMPRIMENTO DE 200 CM; RESISTENCIA: RESISTENCIA A TRACAO; PROPRIEDADES: QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES EM USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFICIOS EM SUA EXTENSAO, COM BOA ELASTICIDADE; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA; COD. SIGA: 44139./FAIXA DE SMARCH; MATERIAL: LATEX NATURAL; DIMENSAO: LARGURA DE 15 X COMPRIMENTO DE 200 CM; RESISTENCIA: RESISTENCIA A TRACAO; PROPRIEDADES: QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES EM USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFICIOS EM SUA EXTENSAO, COM BOA ELASTICIDADE; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA; COD. SIGA: 49745.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2602,50</ValorInicial><ValorFinal>2602,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2LL9Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151306</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>34579</Id></row>
<row _id="4436"><IdOrgao>767</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RP1B9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPDEC/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA - referente a ARP nº 001/2022 - processo 2021-RP1B9 para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - Mucurici</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1710,00</ValorInicial><ValorFinal>1710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q444D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151391</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>34580</Id></row>
<row _id="4437"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00202/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30728087000189</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4419,02</ValorInicial><ValorFinal>4419,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MSMXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151393</idOrigem><CnpjFormatado>30.728.087/0001-89</CnpjFormatado><Id>34581</Id></row>
<row _id="4438"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00998/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS TURBO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8145,00</ValorInicial><ValorFinal>8145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RK4T8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150290</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>34582</Id></row>
<row _id="4439"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NQJHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>COMPRA DIRETA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisições de Persianas em atendimento as dependências do CIDEC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3875,00</ValorInicial><ValorFinal>3875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151577</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>34583</Id></row>
<row _id="4440"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00206/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2615012000156</CnpjFornecedor><Objeto> TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA BANDA JOVEM DO ESPIRITO SANTO - MUSICA NA REDE - LOTE 02 </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2604,90</ValorInicial><ValorFinal>2604,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WGDQ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151699</idOrigem><CnpjFormatado>02.615.012/0001-56</CnpjFormatado><Id>34584</Id></row>
<row _id="4441"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 073/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00930/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%. ALMOTOLIA COM 100 ML; SOLUCAO AQUOSA, ANTI-SEPTICA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA PLASTICA COM CAPACIDADE MEDIA PARA 100 (CEM) ML, APRESENTANDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DESCRICAO DA COMPOSICAO, DEMAIS EXIGENCIAS ESTAMPADAS NO ROTULO, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, TECNICO RESPONSAVEL COM REGISTRO NO CONSELHO DE ORIGEM, E FICHA TECNICA DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE (ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE). UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML, MARCA SEPTPRO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7980,00</ValorInicial><ValorFinal>7980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NV7BL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151700</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>34585</Id></row>
<row _id="4442"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5DNDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 523/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15459522,72</ValorInicial><ValorFinal>15459522,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão 523/2022</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153323</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>34586</Id></row>
<row _id="4443"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTN91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03701/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM,SACOLA PLASTICA,RELOGIO DE PAREDE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2307,40</ValorInicial><ValorFinal>2307,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CGMHB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153325</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>34587</Id></row>
<row _id="4444"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 734/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03683/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>290,40</ValorInicial><ValorFinal>290,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKXQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153464</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34588</Id></row>
<row _id="4445"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LQCC6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00245/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>JORDANA NERI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10672454726</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA ESCOLA NOVO APOGEU EDUCACIONAL, SITUADA NA AV. JONES DOS SANTOS NEVES, Nº. 208, MARIA ORTIZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153581</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.672/4547-26</CnpjFormatado><Id>34589</Id></row>
<row _id="4446"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00114/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27150257000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA LOTE 02</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84910,00</ValorInicial><ValorFinal>84910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PK9Z0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153586</idOrigem><CnpjFormatado>27.150.257/0001-86</CnpjFormatado><Id>34590</Id></row>
<row _id="4447"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-40N6P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03764/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CIRCUITO DE ANESTESIA BARAKA PARA VENTILAÇÃO E ANESTESIA INALATÓRIA TAMANHO ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8862,81</ValorInicial><ValorFinal>8862,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3G1KC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153624</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>34591</Id></row>
<row _id="4448"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD7H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral sem gas, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1944,00</ValorInicial><ValorFinal>1944,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HR4DD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153763</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>34592</Id></row>
<row _id="4449"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V9HVT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03620/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>EMPAGLIFLOZINA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13029,00</ValorInicial><ValorFinal>13029,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V9HVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152970</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>34593</Id></row>
<row _id="4450"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RR9V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIPLA CONSULTORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20135900000153</CnpjFornecedor><Objeto>Prstação de serviço especializado em fisioterapia domiciliar e outras, para atender pacientes de mandados judiciais da SRSC (Lotes 03, 04 ,05 e 06).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86898,00</ValorInicial><ValorFinal>86898,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RR9V2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155563</idOrigem><CnpjFormatado>20.135.900/0001-53</CnpjFormatado><Id>34599</Id></row>
<row _id="4451"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NZTJ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>15454201000136</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>699999,60</ValorInicial><ValorFinal>699999,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151221</idOrigem><CnpjFormatado>15.454.201/0001-36</CnpjFormatado><Id>34605</Id></row>
<row _id="4452"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00277/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA - LOTE 04.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>560947,50</ValorInicial><ValorFinal>560947,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-SHF5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154361</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>34606</Id></row>
<row _id="4453"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DSYSLAB EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME   </Fornecedor><CnpjFornecedor>21340859000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Incaper com recursos do convênio 892086/2019 - Embrapa Investimentos - Nº1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6167,99</ValorInicial><ValorFinal>6167,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154568</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.859/0001-10</CnpjFormatado><Id>34607</Id></row>
<row _id="4454"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6CB2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO JOANA D ARC</Fornecedor><CnpjFornecedor>27487156000286</CnpjFornecedor><Objeto>VALE TRANSPORTE - LINHARES - JOANA D'ARC S/A</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158221</idOrigem><CnpjFormatado>27.487.156/0002-86</CnpjFormatado><Id>34611</Id></row>
<row _id="4455"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2PT2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>2022-2PT2X - COMPRA: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA - referente a ARP nº 001/2022 - processo 2021-RP1B9 para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - estimativo - 1000 unidades.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68400,00</ValorInicial><ValorFinal>68400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RP1B9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158222</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>34612</Id></row>
<row _id="4456"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03355/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LATANOPROSTA 50 MCG/ ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>776,16</ValorInicial><ValorFinal>776,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-799W7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151574</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>34614</Id></row>
<row _id="4457"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA A PACIENTE VERA MILANEZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,32</ValorInicial><ValorFinal>5198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2DC8D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151661</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>34615</Id></row>
<row _id="4458"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GBGPF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 502/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00159/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2947,00</ValorInicial><ValorFinal>2947,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GBGPF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153725</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>34616</Id></row>
<row _id="4459"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W66HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de gas de cozinha, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1860,00</ValorInicial><ValorFinal>1860,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HLWL2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153762</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>34617</Id></row>
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<row _id="4461"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-04D37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03771/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RS MED LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3840189000119</CnpjFornecedor><Objeto>ESPACADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO PARA USAR COM BOMBINHAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA MEDICACAO 200- 300ML ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3020,00</ValorInicial><ValorFinal>3020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QD7DJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153811</idOrigem><CnpjFormatado>03.840.189/0001-19</CnpjFormatado><Id>34619</Id></row>
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<row _id="4473"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FTWFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de Café conforme especificações do termo de referência da ARP 0014/2022,Pregão nº Nº 0012/2022, Processo nº 2022-JOJRP, da SRSV</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1268,00</ValorInicial><ValorFinal>1268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FTWFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156845</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>34632</Id></row>
<row _id="4474"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G492Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>632,84</ValorInicial><ValorFinal>632,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G492Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150703</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>34640</Id></row>
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<row _id="4498"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0M65Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5678,96</ValorInicial><ValorFinal>5678,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0M65Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150782</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>34738</Id></row>
<row _id="4499"><IdOrgao>767</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MNPF0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPDEC/00006/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18968051000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL PARA CEPDEC - referente a ARP nº 002/2021 - processo 2021-MNPF0 - ARP de Kit JOGO DE LENÇOL para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75000,00</ValorInicial><ValorFinal>75000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-18NBF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152770</idOrigem><CnpjFormatado>18.968.051/0001-77</CnpjFormatado><Id>34740</Id></row>
<row _id="4500"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K78KL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00228/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM EAD, OFERTADO PELO CIEBJA - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS ¿ UNINTER, SITUADO NA RUA GUERINO MENEGATTI, Nº. 267, BAIRRO SÃO SILVANO, COLATINA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152825</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>34741</Id></row>
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<row _id="4503"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8N3L8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25381593000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de aeronaves remotamente pilotadas (DRONE) conforme especificações do termo de referência da ARP 003/2021- CBMES,Pregão nº Nº 020/2021, Processo nº 2021-0RSJ2, do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18796,55</ValorInicial><ValorFinal>18796,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8N3L8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156410</idOrigem><CnpjFormatado>25.381.593/0001-04</CnpjFormatado><Id>34747</Id></row>
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<row _id="4516"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00263/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 08 - SÃO MATEUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9123,79</ValorInicial><ValorFinal>9123,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q35NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154240</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>34783</Id></row>
<row _id="4517"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00893/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: EUROFARMA/GENERICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150872</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>34786</Id></row>
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<row _id="4519"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1BFQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>RAPHAEL P PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS EM METAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40614332000180</CnpjFornecedor><Objeto>MADEIRITE PARA O SIMULADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60180,00</ValorInicial><ValorFinal>60180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156368</idOrigem><CnpjFormatado>40.614.332/0001-80</CnpjFormatado><Id>34789</Id></row>
<row _id="4520"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P55B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>PNEU</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34899,60</ValorInicial><ValorFinal>34899,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156806</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>34792</Id></row>
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<row _id="4523"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-0XPGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32952698000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE DESINFETANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>962,50</ValorInicial><ValorFinal>962,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QDNHP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151223</idOrigem><CnpjFormatado>32.952.698/0001-31</CnpjFormatado><Id>34810</Id></row>
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<row _id="4539"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA; VISOR TRANSPARENTE PARA FACILITAR O ABASTECIMENTO; FABRICADO EM: POLIETILENO; DIMENSOES DE: 13,5 CM DE PROFUNDIDADE; 26,5 CM DE LARGURA E 31 CM DE ALTURA; ALTA RESISTENCIA A IMPACTO; COR: BRANCA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QTZH4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154993</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>34841</Id></row>
<row _id="4540"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RR9V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FISICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1687802000184</CnpjFornecedor><Objeto>Formalização de contratação de empresa para prestação de serviço especializado em fisioterapia domiciliar e outras, para atender pacientes de mandados judiciais da SRSC (Lote 02)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53430,00</ValorInicial><ValorFinal>53430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RR9V2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155509</idOrigem><CnpjFormatado>01.687.802/0001-84</CnpjFormatado><Id>34844</Id></row>
<row _id="4541"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DGVC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>643191000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa paar aquisição de serviços de fonouaidiólogia, para atender paciente de mandado judicial da SRSC em favor de E.P.O.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6363,00</ValorInicial><ValorFinal>6363,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGVC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155586</idOrigem><CnpjFormatado>00.643.191/0001-00</CnpjFormatado><Id>34845</Id></row>
<row _id="4542"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G4083</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03568/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>DULAGLUTIDA 1,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3413,88</ValorInicial><ValorFinal>3413,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G4083</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152675</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>34849</Id></row>
<row _id="4543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03285/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1640,10</ValorInicial><ValorFinal>1640,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151145</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34870</Id></row>
<row _id="4544"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73750,00</ValorInicial><ValorFinal>73750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8C5SP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151565</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>34871</Id></row>
<row _id="4545"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03606/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 40MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>477,00</ValorInicial><ValorFinal>477,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J6XPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152830</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>34872</Id></row>
<row _id="4546"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03551/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA PALMITATO 200MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5986,27</ValorInicial><ValorFinal>5986,27</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RTZL8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152380</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>34873</Id></row>
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<row _id="4548"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FSBF6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03873/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>471,00</ValorInicial><ValorFinal>471,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PD1R1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153944</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>34875</Id></row>
<row _id="4549"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 131/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00855/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CREME BARREIRA COM FORMULACAO CONCENTRADA, HIPOALERGENICO COM AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES, QUE PROTEGE A PELE CONTRA A UMIDADE E FLUIDOS CORPORAIS. COM INGREDIENTES ATIVO DIMETICONA A 3%, ALANTOINA, D-PANTENOL, MONOPROPILENOGLICOL, BETAINA, CERA ALBA, VITAMINA E, OLIVA E UREIA. APRESENTACAO EM TUBO 100 GRAMAS, MARCA DBSDORMAMON/SOLUCAO PARA LIMPEZA E IRRIGACAO DE FERIDAS, AQUOSA, PRONTA PARA USO; COMPOSICAO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,1% E DERIVADO DE BETAINA 0,1%; EMBALAGEM: DADOS DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 350ML. MARCA DBS-SOL PHMB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8151,50</ValorInicial><ValorFinal>8151,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF85Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150397</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>34880</Id></row>
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<row _id="4551"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03110/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>FITAS ADESIVAS DIVERSAS - APONTADOR DE LPIS MANUAL - BORRACHA RETANGULAR - CANETA ESFEROGRFICA - CANETA MARCA TYEXTO - CORRETIVO FITA - MARCADOR PERMANENTE CD/DVD -  MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - APAGADOR PARA QUADRO MAGNTICO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2994,19</ValorInicial><ValorFinal>2994,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7ZSHX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151033</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>34882</Id></row>
<row _id="4552"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MELHOR ALIMENTAÇAO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2589791000162</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ¿ EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7111440,00</ValorInicial><ValorFinal>7111440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-2HBT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150805</idOrigem><CnpjFormatado>02.589.791/0001-62</CnpjFormatado><Id>34898</Id></row>
<row _id="4553"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, 50MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: METFORMINA 500MG - SITAGLIPTINA, 50MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: METFORMINA 850MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9065,28</ValorInicial><ValorFinal>9065,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-67XLB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151088</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>34899</Id></row>
<row _id="4554"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00909/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9516491000100</CnpjFornecedor><Objeto>ESPECIFICAÇÃO: HD INTERNO 500 GB 3,5 POLEGADAS 7200 RPM; COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: INTERNO; TIPO DE DISCOS: DISCOS DE 3,5 POLEGADAS - SATA (II OU SUPERIOR); CAPACIDADE FORMATADA: 00 GB; FREQÜÊNCIA DE ROTAÇÃO MÍNIMA: 7200 RPM; ACESSÓRIOS: CABO SATA 6 VIAS; TIPO DE INTERFACE: SATA-III (SERIAL ATA) /COMPATÍVEL COM SATA-I E SATA-II; DIVERSOS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO E CONSTAR NA LINHA DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADO PROSPECTO COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO OU DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ESPECIFICAÇÃO DE MARCA, MODELO, E OUTROS ELEMENTOS QUE DE FORMA INEQUÍVOCA IDENTIFIQUEM E COMPROVEM AS CONFIGURAÇÕES COTADAS, MANUAIS TÉCNICOS, FOLDERS E DEMAIS LITERATURAS TÉCNICAS EDITADAS PELOS FABRICANTES. SERÃO ACEITAS CÓPIAS DAS ESPECIFICAÇÕES OBTIDAS EM SÍTIOS DOS FABRICANTES NA INTERNET, EM QUE CONSTEM O RESPECTIVO ENDEREÇO ELETRÔNICO. A ESCOLHA DO MATERIAL A SER UTILIZADO FICA A CRITÉRIO DO PROPONENTE; DEVERÁ SER FORNECIDA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ORIGINAL DE TODOS OS COMPONENTES DO HARDWARE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS NO EDITAL, VISANDO INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA MÁQUINA./ABRAÇADEIRA FLEXÍVEL NYLON 2,5X200MM COR BRANCA/ABRAÇADEIRA EM NYLON; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 100MM; LARGURA 2,5 MM; COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1528,90</ValorInicial><ValorFinal>1528,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LP841</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151089</idOrigem><CnpjFormatado>09.516.491/0001-00</CnpjFormatado><Id>34900</Id></row>
<row _id="4555"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GL8WD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Material de Expediente</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2009,12</ValorInicial><ValorFinal>2009,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1TV0P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151681</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>34901</Id></row>
<row _id="4556"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML. MARCA VIC PHARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4920,00</ValorInicial><ValorFinal>4920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-18VGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151788</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>34902</Id></row>
<row _id="4557"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-65VBT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 5MG - QUETIAPINA, FUMARATO 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1919,40</ValorInicial><ValorFinal>1919,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-65VBT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151789</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>34903</Id></row>
<row _id="4558"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8K7CQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03602/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ENTACAPONA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2461,80</ValorInicial><ValorFinal>2461,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8K7CQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152779</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34905</Id></row>
<row _id="4559"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-443D9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03635/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>9192829000108</CnpjFornecedor><Objeto>AZACITIDINA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17028,00</ValorInicial><ValorFinal>17028,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-443D9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152973</idOrigem><CnpjFormatado>09.192.829/0001-08</CnpjFormatado><Id>34906</Id></row>
<row _id="4560"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FBZCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43119257000170</CnpjFornecedor><Objeto>BANDEIRAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1877,80</ValorInicial><ValorFinal>1877,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156823</idOrigem><CnpjFormatado>43.119.257/0001-70</CnpjFormatado><Id>34924</Id></row>
<row _id="4561"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>NOTEBOOK</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217160,00</ValorInicial><ValorFinal>217160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09QMD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157069</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>34927</Id></row>
<row _id="4562"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N1Q9H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>715390000186</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSFORMADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26500,00</ValorInicial><ValorFinal>26500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157109</idOrigem><CnpjFormatado>00.715.390/0001-86</CnpjFormatado><Id>34930</Id></row>
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<row _id="4564"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>PADRAO PARA CALIBRACAO DE TURBIDIMETRO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>332,00</ValorInicial><ValorFinal>332,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BN8T5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150705</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>34934</Id></row>
<row _id="4565"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3012,00</ValorInicial><ValorFinal>3012,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FJ0L8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150812</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>34935</Id></row>
<row _id="4566"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JH8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço gráfico para impressão de publicações produzidas pelo Incaper</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87495,00</ValorInicial><ValorFinal>87495,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154566</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>34936</Id></row>
<row _id="4567"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 409/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00969/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>2520829000140</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; FUROSEMIDA 40MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORALMARCA:GENÉRICO FABRICANTE:HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO:HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88,60</ValorInicial><ValorFinal>88,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PQQBZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154706</idOrigem><CnpjFormatado>02.520.829/0001-40</CnpjFormatado><Id>34937</Id></row>
<row _id="4568"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N997C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00889/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: ROTULO DE SORO,AUTO ADESIVO, OFFSET,BRANCO;TAMANHO 75X105MM; MEIO CORTANTE; COM PREENCHIMENTO FRENTE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQBP9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150725</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>34941</Id></row>
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<row _id="4571"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-61WHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ CADEIRA PORTÁTIL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8240,00</ValorInicial><ValorFinal>8240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151943</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>34944</Id></row>
<row _id="4572"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03509/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FENOFIBRATO 200MG - LAMOTRIGINA 25MG. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9055,80</ValorInicial><ValorFinal>9055,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152482</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>34945</Id></row>
<row _id="4573"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G33Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00170/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESKTOP, WORKSTATION E NOTEBOOK</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>118500,00</ValorInicial><ValorFinal>118500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Participante da Ata de Registro de Preços nº 117/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2021 ¿ PMES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153088</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>34946</Id></row>
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<row _id="4575"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHB6X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto> CONSUMO DE ARP - Aquisição de Café conforme especificações do termo de referência da ARP 0014/2022, Pregão nº Nº 0012/2022, Processo nº 2022-JOJRP, da SRSV</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1268,00</ValorInicial><ValorFinal>1268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NHB6X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156002</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>34951</Id></row>
<row _id="4576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03449/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA PALITO (AAA) - PILHA; TIPO: ALCALINA PEQUENA (AA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>681,00</ValorInicial><ValorFinal>681,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-43BNJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152023</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>34968</Id></row>
<row _id="4577"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03550/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>PRANCHETA,GRAMPO P/GRAMPEADOR,CANETA ESFEROGRAFICA,CANETA ESFEROGRAFICA; ESCRITA FINA; CORPO: PLASTICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-06WS6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152488</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>34969</Id></row>
<row _id="4578"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H4S23</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13932509000114</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154611</idOrigem><CnpjFormatado>13.932.509/0001-14</CnpjFormatado><Id>34970</Id></row>
<row _id="4579"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CLH49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43359388000124</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de Home Care, para atender a mandado judicial expedido em favor do paciente R.I.M, e em desfavor da SRSC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58797,00</ValorInicial><ValorFinal>58797,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CLH49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155539</idOrigem><CnpjFormatado>43.359.388/0001-24</CnpjFormatado><Id>34974</Id></row>
<row _id="4580"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03890/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>DESLANOSIDEO 0,2MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>510,00</ValorInicial><ValorFinal>510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WMCHQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154010</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>34977</Id></row>
<row _id="4581"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NX9GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00888/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA SANDOZ.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>327,01</ValorInicial><ValorFinal>327,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F93Z5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150724</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>34997</Id></row>
<row _id="4582"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WK6WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03909/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO - TRAMADOL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>685,80</ValorInicial><ValorFinal>685,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WK6WG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154707</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>34998</Id></row>
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<row _id="4600"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-543S8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFISSON BATISTA DOS SANTOS 86353450532</Fornecedor><CnpjFornecedor>46490733000152</CnpjFornecedor><Objeto>ESCUDO DE PREMIACAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20500,00</ValorInicial><ValorFinal>20500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157104</idOrigem><CnpjFormatado>46.490.733/0001-52</CnpjFormatado><Id>35121</Id></row>
<row _id="4601"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-tSVJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios de água inferiores e superiores, cisternas e caixas protetoras de cisternas com analise físicoquímica e microbiológica da água, incluindo emissão de laudo técnico ¿ laboratorial - LOTE 03</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13444,80</ValorInicial><ValorFinal>13444,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6TCWD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151273</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>35135</Id></row>
<row _id="4602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA; TAMANHO 5MMX0,25MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3230,00</ValorInicial><ValorFinal>3230,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BLGXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150864</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>35147</Id></row>
<row _id="4603"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0RB63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 084/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00905/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI-SEPTICO;REFIL DE 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEIRA, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO;ACAO:BACTERICIDA;COMPOSICAO:BACTERICIDA( 2% A 5% DE TRICLOSAN), SEM PERFUME ; CONCENTRADO; MEDIDA DO REFIL: 10 CM X 9 CM X 12 CM, MATERIAL DO REFIL: EMBALAGEM PLASTICA; COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 18 MESES ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL 800 ML; COD. SIGA: 93780; MARCA: EDUMAX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0RB63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151031</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>35148</Id></row>
<row _id="4604"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00934/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLANome Comercial: GENÉRICODetentor do Registro: Blau</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2468,00</ValorInicial><ValorFinal>2468,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6DDKD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151869</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>35149</Id></row>
<row _id="4605"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QV4MX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00937/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA 0,25MG/ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO FRASCO 2ML, MARCA ASTRAZENECA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8244,00</ValorInicial><ValorFinal>8244,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HC5WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151870</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>35150</Id></row>
<row _id="4606"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9QG22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32689870000106</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSADOR DE ALIMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>358,00</ValorInicial><ValorFinal>358,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9QG22</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152821</idOrigem><CnpjFormatado>32.689.870/0001-06</CnpjFormatado><Id>35151</Id></row>
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<row _id="4619"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03535/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL; SEM VALVULA DESCARTAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KFKDF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152361</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>35216</Id></row>
<row _id="4620"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WHL18</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>643191000100</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço especializado em terapia ocupacional, para atender pacientes de mandados judiciais da SRSC</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>245242,00</ValorInicial><ValorFinal>245242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WHL18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155529</idOrigem><CnpjFormatado>00.643.191/0001-00</CnpjFormatado><Id>35217</Id></row>
<row _id="4621"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00843/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 10, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA MEDSONDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>544,00</ValorInicial><ValorFinal>544,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H1ZRF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150336</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35240</Id></row>
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<row _id="4629"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KK5TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03918/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> ALTEPLASE 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4945,98</ValorInicial><ValorFinal>4945,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4PMWH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154013</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35268</Id></row>
<row _id="4630"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA ;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENERICO)</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154825</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>35269</Id></row>
<row _id="4631"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-689VW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00980/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 5,0, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DE MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO. TAMANHO: MEDIA; MARCA: FRADEL / CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 6,0, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DE MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO. TAMANHO: MEDIA; MARCA: FRADEL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1955,00</ValorInicial><ValorFinal>1955,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2M84D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154995</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35270</Id></row>
<row _id="4632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HKRXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02865/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA 300MG,QUETIAPINA, FUMARATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10116,00</ValorInicial><ValorFinal>10116,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HKRXT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150156</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35274</Id></row>
<row _id="4633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03798/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>655,35</ValorInicial><ValorFinal>655,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RSSC7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153946</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35275</Id></row>
<row _id="4634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9HLT6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03895/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>GENTAMICINA; SULFATO 40MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>718,70</ValorInicial><ValorFinal>718,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41D75</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153947</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>35276</Id></row>
<row _id="4635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02982/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOTIROXINA SODICA 25MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>176,02</ValorInicial><ValorFinal>176,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FF53L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150191</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>35296</Id></row>
<row _id="4636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-86TNR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02899/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BUPRENORFINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5520,00</ValorInicial><ValorFinal>5520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-86TNR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150192</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35297</Id></row>
<row _id="4637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PB3JV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>INFLIXIMABE 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11700,00</ValorInicial><ValorFinal>11700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PB3JV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151222</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35298</Id></row>
<row _id="4638"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00201/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA -  LOTE 1 - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de funcionamento do Polo de Apoio Presencial em Afonso Cláudio, para a oferta do curso de Ensino Médio - EJA, na modalidade EaD, ofertado pelo ITECBRASIL ¿ Instituto de Tecnologia Educacional, situado na Rua Benjamim Constant, s/n, Chácara da Providência, Afonso Cláudio - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151226</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>35299</Id></row>
<row _id="4639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4NF58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03328/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15CM - ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6440,00</ValorInicial><ValorFinal>6440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4NF58</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151307</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35300</Id></row>
<row _id="4640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03348/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SPLINT NASAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1862,40</ValorInicial><ValorFinal>1862,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SGP5W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151395</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>35301</Id></row>
<row _id="4641"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L7W4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 313/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00949/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 80 X 80 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD SIGA:251495;MARCA: CLEANTECH; FABRICANTE: MEDCLEAN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15879,24</ValorInicial><ValorFinal>15879,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-48HPR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151944</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>35302</Id></row>
<row _id="4642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0JSVN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03478/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PANCREATINA 10.000UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>832,50</ValorInicial><ValorFinal>832,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0JSVN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152031</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35303</Id></row>
<row _id="4643"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03494/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SOMATROPINA 4UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14517,68</ValorInicial><ValorFinal>14517,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVS44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152033</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35304</Id></row>
<row _id="4644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03410/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CABERGOLINA 0,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131,52</ValorInicial><ValorFinal>131,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152547</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35305</Id></row>
<row _id="4645"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ZOLEDRONICO 5MG/100ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11692,29</ValorInicial><ValorFinal>11692,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152548</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35306</Id></row>
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<row _id="4648"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-42TSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>27376189000178</CnpjFornecedor><Objeto>servico de retirada, instalacao de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de todo material para realizacao dos servicos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>896,00</ValorInicial><ValorFinal>896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-42TSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153849</idOrigem><CnpjFormatado>27.376.189/0001-78</CnpjFormatado><Id>35309</Id></row>
<row _id="4649"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03783/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TIZANIDINA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1469,70</ValorInicial><ValorFinal>1469,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153857</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35310</Id></row>
<row _id="4650"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5RL09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NITROGLICERINA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: TRIDIL® FABRICANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2967,00</ValorInicial><ValorFinal>2967,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGDM4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155276</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35323</Id></row>
<row _id="4651"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F6L32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA CAFEEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4420652000136</CnpjFornecedor><Objeto>Inscrio em Evento no 46 Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2870,00</ValorInicial><ValorFinal>2870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155381</idOrigem><CnpjFormatado>04.420.652/0001-36</CnpjFormatado><Id>35324</Id></row>
<row _id="4652"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-THCHJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00275/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>Aquicao de 60 computadores DESKTOP</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390944,40</ValorInicial><ValorFinal>390944,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>pregão 001/2022</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155531</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>35327</Id></row>
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<row _id="4655"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA CORAL JOVEM MUSICA NA REDE - LOTE 12 </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151481</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>35335</Id></row>
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<row _id="4657"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1645,56</ValorInicial><ValorFinal>1645,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WPW48</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154683</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>35338</Id></row>
<row _id="4658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02981/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROBIOTICOS CONTENDO MÍNIMO DE: 4 CEPAS DE LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS E NO MÍNIMO DE 10 ELEVADO A NONA POTENCIA) VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/ORAL. SACHE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1730,00</ValorInicial><ValorFinal>1730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KK0KN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150561</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>35343</Id></row>
<row _id="4659"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9B380</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AMOXICILINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2277,61</ValorInicial><ValorFinal>2277,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9B380</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151150</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35344</Id></row>
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<row _id="4661"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8311782000191</CnpjFornecedor><Objeto>MANUETENO PREDIAL PAV DE RIO NOVO DO SUL</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10346,62</ValorInicial><ValorFinal>10346,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B7Z03</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151524</idOrigem><CnpjFormatado>08.311.782/0001-91</CnpjFormatado><Id>35346</Id></row>
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<row _id="4667"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>78589504000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Incaper com recursos do convênio 892086/2019 - Embrapa Investimentos - Nº1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51350,00</ValorInicial><ValorFinal>51350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154572</idOrigem><CnpjFormatado>78.589.504/0001-86</CnpjFormatado><Id>35352</Id></row>
<row _id="4668"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3K8DF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02991/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 2,5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11619,30</ValorInicial><ValorFinal>11619,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3K8DF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150487</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35368</Id></row>
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<row _id="4670"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NDH3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17884676000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de Refrigerador domestico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114028,86</ValorInicial><ValorFinal>114028,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29LJV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151144</idOrigem><CnpjFormatado>17.884.676/0001-98</CnpjFormatado><Id>35370</Id></row>
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<row _id="4675"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHBT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>TALITA GONCALVES PAULI </Fornecedor><CnpjFornecedor>21439233000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de BATERIA ESTACIONÁRIA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8100,00</ValorInicial><ValorFinal>8100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150874</idOrigem><CnpjFormatado>21.439.233/0001-65</CnpjFormatado><Id>35382</Id></row>
<row _id="4676"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5F21Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00146/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE - ESPECTROFOTÔMETRO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19800,00</ValorInicial><ValorFinal>19800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153262</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>35383</Id></row>
<row _id="4677"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P1G37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de Agua Mineral</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5334,00</ValorInicial><ValorFinal>5334,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6BL98</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155404</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>35385</Id></row>
<row _id="4678"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQ19B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11712083000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de ferramentas eletricas operacionais martelete perfurador e micro retifica.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27000,00</ValorInicial><ValorFinal>27000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155434</idOrigem><CnpjFormatado>11.712.083/0001-68</CnpjFormatado><Id>35386</Id></row>
<row _id="4679"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DGVC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO BUENO FRANCO VASQUES DE MIRANDA ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27677915000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para aquisição de sessões de terapia com intervenção ABA (supervisão de psicólogo analista do comportamento), para atender paciente de mandado judicial em favor e E. P. O.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9100,00</ValorInicial><ValorFinal>9100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DGVC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155585</idOrigem><CnpjFormatado>27.677.915/0001-92</CnpjFormatado><Id>35391</Id></row>
<row _id="4680"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8G193</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00294/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar, novos e em uso, ARPNº123/2021, Pregão nº 080/2021 - ARP da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107634,97</ValorInicial><ValorFinal>107634,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8G193</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156070</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>35394</Id></row>
<row _id="4681"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02962/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 16 PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1526,80</ValorInicial><ValorFinal>1526,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RBNCV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150189</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>35403</Id></row>
<row _id="4682"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PWZ4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00845/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACICLOVIR 250MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASO, MARCA TEUTO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2960,00</ValorInicial><ValorFinal>2960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BSN2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150330</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35404</Id></row>
<row _id="4683"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F54FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00310/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46,00</ValorInicial><ValorFinal>46,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F54FD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150784</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>35405</Id></row>
<row _id="4684"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S32TW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00308/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73,38</ValorInicial><ValorFinal>73,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S32TW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150785</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>35406</Id></row>
<row _id="4685"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00901/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLARITROMICINA 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDA DE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA CÓD: 176444. MARCA: KLARICID.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10779,00</ValorInicial><ValorFinal>10779,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q50Z1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150867</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35407</Id></row>
<row _id="4686"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0JHT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00903/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1640,00</ValorInicial><ValorFinal>1640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5B4S9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150870</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>35408</Id></row>
<row _id="4687"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L4H8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03344/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTÁVEL; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, GRADUADA A CADA 0,2ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9800,00</ValorInicial><ValorFinal>9800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-05SZ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151486</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>35409</Id></row>
<row _id="4688"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>Recarga e Manutenção de Extintores de Incêndio - Lote 03</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>365,00</ValorInicial><ValorFinal>365,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1V4BK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153641</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>35410</Id></row>
<row _id="4689"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-17XR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO, VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE CONILON OU CAFE 100% ARABICA; CLASSIFICACAO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS MARCA: SAVASSI SUPERIOR VÁCUO;SIGA:149172</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3040,00</ValorInicial><ValorFinal>3040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SXKNM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154644</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>35411</Id></row>
<row _id="4690"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02949/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>METFORMINA, CLORIDRATO 850MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16,96</ValorInicial><ValorFinal>16,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4RB2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150131</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>35414</Id></row>
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<row _id="4708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>TERMOMETRO DIGITAL - COM SINAL SONORO; HASTE FLEXIVEL; A PROVA D'AGUA - PINCEL 2.5 POLEGADAS, 63,5MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10014,45</ValorInicial><ValorFinal>10014,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCL82</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150524</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>35435</Id></row>
<row _id="4709"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Copo Descartável 200ml</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21642,88</ValorInicial><ValorFinal>21642,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XQKPN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153241</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>35438</Id></row>
<row _id="4710"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8FXHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00126/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de copos descartaveis, visando reposicao no estoque do Almoxarifado, desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2105,00</ValorInicial><ValorFinal>2105,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3NLHK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153786</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>35439</Id></row>
<row _id="4711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3NDZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEPHEID BRASIL IMP EXP E COM PROD DIAGNOSTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18628083000204</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO GENEXPERT DO SETOR DE MICOBACTERIOLOGIA DO LACEN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56250,00</ValorInicial><ValorFinal>56250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, Inciso I da Lei 8.666/1993.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153862</idOrigem><CnpjFormatado>18.628.083/0002-04</CnpjFormatado><Id>35440</Id></row>
<row _id="4712"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> PIRACETAM 800MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>322,65</ValorInicial><ValorFinal>322,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CZLGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153864</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35441</Id></row>
<row _id="4713"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03804/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>GLICONATO DE CÁLCIO 10 MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1552,00</ValorInicial><ValorFinal>1552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29W5S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153881</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>35442</Id></row>
<row _id="4714"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03781/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG - SULPIRIDA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,12</ValorInicial><ValorFinal>276,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153890</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35443</Id></row>
<row _id="4715"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PDBK5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 285/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379002141</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135600,00</ValorInicial><ValorFinal>135600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo publicado no siga porém tem Ordem de Fornecimentro e Locação de Equipamentos ultrapassando o valor da Locação.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153998</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0021-41</CnpjFormatado><Id>35444</Id></row>
<row _id="4716"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de persianas verticais, bandôs ou persianas rolô, visando atender a SEAG - Ata de Registro de Preços nº 011-2022 - SEAG órgão participante.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16350,35</ValorInicial><ValorFinal>16350,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HX0ZK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154381</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>35445</Id></row>
<row _id="4717"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>88523950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>LAPIS PRETO COM BORRACHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120,00</ValorInicial><ValorFinal>120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJXJ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151249</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>35446</Id></row>
<row _id="4718"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 06.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7160,00</ValorInicial><ValorFinal>7160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q35NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154267</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>35447</Id></row>
<row _id="4719"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00260/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 06.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8015,45</ValorInicial><ValorFinal>8015,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q35NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154283</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>35448</Id></row>
<row _id="4720"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WJKFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUDMILLA RABELO FERIANE </Fornecedor><CnpjFornecedor>37802655000193</CnpjFornecedor><Objeto>ADOCANTE DIETETICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>513,80</ValorInicial><ValorFinal>513,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1Z4D4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154521</idOrigem><CnpjFormatado>37.802.655/0001-93</CnpjFormatado><Id>35449</Id></row>
<row _id="4721"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68877752000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Incaper com recursos do convênio 892086/2019 - Embrapa Investimentos - Nº1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13500,00</ValorInicial><ValorFinal>13500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154585</idOrigem><CnpjFormatado>68.877.752/0001-79</CnpjFormatado><Id>35450</Id></row>
<row _id="4722"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WK6WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 827/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03908/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2481,60</ValorInicial><ValorFinal>2481,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WK6WG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154724</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35451</Id></row>
<row _id="4723"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0JHT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRAVENOSA/PERIDUR AL, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3060,00</ValorInicial><ValorFinal>3060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SQ4F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154863</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35452</Id></row>
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<row _id="4727"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZB20K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03778/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>OCTREOTIDA, ACETATO 0,1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4731,00</ValorInicial><ValorFinal>4731,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153612</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35456</Id></row>
<row _id="4728"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03763/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1518,00</ValorInicial><ValorFinal>1518,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GMXJ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153703</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>35457</Id></row>
<row _id="4729"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW9F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03754/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4354,56</ValorInicial><ValorFinal>4354,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QCTJK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153704</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>35458</Id></row>
<row _id="4730"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00129/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de cafe, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6847,20</ValorInicial><ValorFinal>6847,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WB3BL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153788</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>35459</Id></row>
<row _id="4731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HPG7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03862/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>SODIO, CLORETO 9MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9880,00</ValorInicial><ValorFinal>9880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XSVMJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153821</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>35460</Id></row>
<row _id="4732"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02993/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE CARBOIDRATOS PARA ESPESAMENTO INSTANTANEO DE ALIMENTOS, A BASE DE GOMA XANTANA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>570,23</ValorInicial><ValorFinal>570,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CP53L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150405</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35461</Id></row>
<row _id="4733"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 118/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00850/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO DE FIBRAS PREBIOTICA COM 4 TIPOS DE CEPAS PROBIOTICAS (LACTOBACILLUS CASEI/LACTOBACILLUS RHAMNOSUS/LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS/BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM) FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: SACHE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL/ENTERAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMA SIGA:102784</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>519,00</ValorInicial><ValorFinal>519,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26ZMK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150406</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>35462</Id></row>
<row _id="4734"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03373/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>DIOXIDO DE CARBONO CO2; CAPACIDADE: 6,0,DIOXIDO DE CARBONO CO2; CAPACIDADE: 10,0 , PO QUIMICO SECO PQS; CAPACIDADE: 6KG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>548,00</ValorInicial><ValorFinal>548,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-76L2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151606</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>35463</Id></row>
<row _id="4735"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GBGPF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03444/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2357,60</ValorInicial><ValorFinal>2357,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0S1G4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151741</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>35464</Id></row>
<row _id="4736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03513/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3891,20</ValorInicial><ValorFinal>3891,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q3KBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152505</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>35465</Id></row>
<row _id="4737"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00214/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34370234000142</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE VAGAS PARA O CURSO GESTÃO PATRIMONIAL IMOBILIÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SPIUNET) PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5560,00</ValorInicial><ValorFinal>5560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152506</idOrigem><CnpjFormatado>34.370.234/0001-42</CnpjFormatado><Id>35466</Id></row>
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<row _id="4751"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00896/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7020,00</ValorInicial><ValorFinal>7020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S80QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150844</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35484</Id></row>
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<row _id="4772"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-02C5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03919/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>RIVAROXABANA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7230,60</ValorInicial><ValorFinal>7230,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-02C5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154144</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35506</Id></row>
<row _id="4773"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6G23B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 626/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03955/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>71957310000147</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO/ DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12647,50</ValorInicial><ValorFinal>12647,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6G23B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154243</idOrigem><CnpjFormatado>71.957.310/0001-47</CnpjFormatado><Id>35507</Id></row>
<row _id="4774"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00824/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : FILGRASTIM 300MCG / ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>711,60</ValorInicial><ValorFinal>711,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150269</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>35508</Id></row>
<row _id="4775"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H065W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de toalha de papel, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10896,00</ValorInicial><ValorFinal>10896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XPXX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150527</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>35509</Id></row>
<row _id="4776"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03325/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO INTERCALADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10080,00</ValorInicial><ValorFinal>10080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X8011</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151289</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>35510</Id></row>
<row _id="4777"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-372FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNOCRYO GASES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5198469000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>479263,50</ValorInicial><ValorFinal>479263,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152004</idOrigem><CnpjFormatado>05.198.469/0001-09</CnpjFormatado><Id>35511</Id></row>
<row _id="4778"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00264/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2623,35</ValorInicial><ValorFinal>2623,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0Z8FD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152044</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35512</Id></row>
<row _id="4779"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03499/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>564,00</ValorInicial><ValorFinal>564,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MPP1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152045</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>35513</Id></row>
<row _id="4780"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KQ3FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03563/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 3,125MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>270,00</ValorInicial><ValorFinal>270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6HTSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152461</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35514</Id></row>
<row _id="4781"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03413/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6733,99</ValorInicial><ValorFinal>6733,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152582</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35515</Id></row>
<row _id="4782"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GW7WK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03652/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PRIMIDONA 100MG - RAMIPRIL 2,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>479,48</ValorInicial><ValorFinal>479,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GW7WK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153161</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35516</Id></row>
<row _id="4783"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03682/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> PIOGLITAZONA CLORIDRATO 15MG - PIOGLITAZONA 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2859,43</ValorInicial><ValorFinal>2859,43</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LKXQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153486</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35517</Id></row>
<row _id="4784"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PRODEST/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 Bandeiras oficiais do Brasil, 02 bandeiras oficiais do estado do Espírito Santo e 02 Bandeiras oficiais do município de Vitória, para uso na parte externa da fachada do edifício sede do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>947,94</ValorInicial><ValorFinal>947,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2N90H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154341</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>35518</Id></row>
<row _id="4785"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02999/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CODEINA, FOSFATO 3MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>576,00</ValorInicial><ValorFinal>576,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PVQFG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150266</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35519</Id></row>
<row _id="4786"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPER-RAPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO-PROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO; O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO; A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM REGIME DE COMODATO INCUBADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. CÓD. SIGA: 156721, MARCA BIONOVA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3250,00</ValorInicial><ValorFinal>3250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TD20W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150267</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>35520</Id></row>
<row _id="4787"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02971/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA, CLORIDRATO 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2390,40</ValorInicial><ValorFinal>2390,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XQR49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150764</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35521</Id></row>
<row _id="4788"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KG6DD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES DESKTOP</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>97736,10</ValorInicial><ValorFinal>97736,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PARTICIPANTE EM ARP </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150981</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>35522</Id></row>
<row _id="4789"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03500/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 600MG,TOPIRAMATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11291,82</ValorInicial><ValorFinal>11291,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R1PSV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152221</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35523</Id></row>
<row _id="4790"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03501/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 100 MG/ML,LEVETIRACETAM 1000MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3963,31</ValorInicial><ValorFinal>3963,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R1PSV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152222</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35524</Id></row>
<row _id="4791"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03562/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9660,00</ValorInicial><ValorFinal>9660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PXHC0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152413</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>35525</Id></row>
<row _id="4792"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03612/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRIEXIFENIDIL, CLORIDRATO 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63,67</ValorInicial><ValorFinal>63,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-878W4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152923</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35526</Id></row>
<row _id="4793"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D6JB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03715/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA PARA PACIENTES ENTRE 1 E 8 ANOS DE IDADE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15934,00</ValorInicial><ValorFinal>15934,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D6JB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153509</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>35527</Id></row>
<row _id="4794"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1VX4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03776/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149,25</ValorInicial><ValorFinal>149,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BFX9Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153783</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>35528</Id></row>
<row _id="4795"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD7H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3002493000197</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral com gas, visando reposicao do estoque do Almoxarifado desta SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1137,60</ValorInicial><ValorFinal>1137,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SW8NK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153784</idOrigem><CnpjFormatado>03.002.493/0001-97</CnpjFormatado><Id>35529</Id></row>
<row _id="4796"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QZBPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03772/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000145</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFOZINA 10MG,METFORMINA 1000MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1856,52</ValorInicial><ValorFinal>1856,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QZBPC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153823</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0001-45</CnpjFormatado><Id>35530</Id></row>
<row _id="4797"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P0ZP9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02959/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111,60</ValorInicial><ValorFinal>111,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZGDMG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150163</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>35531</Id></row>
<row _id="4798"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 015/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de aparelhos de ar condicionados, visando atender a demanda da nova sede da SEI/SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29063,64</ValorInicial><ValorFinal>29063,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61LGW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150312</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>35532</Id></row>
<row _id="4799"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWBF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02966/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 3MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32,40</ValorInicial><ValorFinal>32,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FWBF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150317</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35533</Id></row>
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<row _id="4801"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZBJVQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>805/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00884/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FERRO III, SACARATO DE HIDROXIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: FERROPURUM FABRICANTE: BLAU FARMACÊUTICA S.A. DETENTOR DO REGISTRO: BLAU FARMACÊUTICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>663,00</ValorInicial><ValorFinal>663,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-72XM2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150644</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>35535</Id></row>
<row _id="4802"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE AR CONSICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58725,00</ValorInicial><ValorFinal>58725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MGM6M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151601</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>35536</Id></row>
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<row _id="4805"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03566/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AÇUCAR  CRISTAL BRANCO SACO 5KG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9425,00</ValorInicial><ValorFinal>9425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GGMCG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152414</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>35539</Id></row>
<row _id="4806"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XFGG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03742/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1293,60</ValorInicial><ValorFinal>1293,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XFGG7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153793</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>35540</Id></row>
<row _id="4807"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00217/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA CORAL JOVEM MUSICA NA REDE DIA 22/11/2022 - LOTE 12.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152746</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>35541</Id></row>
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<row _id="4809"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00254/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2615012000156</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 02 - VILA VELHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2522,64</ValorInicial><ValorFinal>2522,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WGDQ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154246</idOrigem><CnpjFormatado>02.615.012/0001-56</CnpjFormatado><Id>35543</Id></row>
<row _id="4810"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00821/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NITROPRUSSETO DE SODIO DIHIDRATADO 50MG OU 50MG/2ML; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL OU SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5246,70</ValorInicial><ValorFinal>5246,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQF8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150301</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35544</Id></row>
<row _id="4811"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER EM ACRÍLICO PARA COPOS DE ÁGUA DESCARTÁVEIS DE 200 ML</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1378,00</ValorInicial><ValorFinal>1378,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8GM6G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150302</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>35545</Id></row>
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<row _id="4814"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03623/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO NUTRICIONAL DE FIBRA SOLUVEL PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL, SEM SABOR, SEM ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM CALORIA - ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA. INDICADO PARA INDIVIDUOS A PARTIR DE 1 ANO COM DOENCA DO XAROPE DE BORDO NA URINA (LEUCINOSE)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5259,81</ValorInicial><ValorFinal>5259,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J03CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153042</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>35548</Id></row>
<row _id="4815"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03768/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 1%,clorexidina gliconato 0,5% solução alcoólica.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3446,12</ValorInicial><ValorFinal>3446,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7N3VD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153618</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35549</Id></row>
<row _id="4816"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03770/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO DE MAIOR COMODIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17600,00</ValorInicial><ValorFinal>17600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F7FL1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153798</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>35550</Id></row>
<row _id="4817"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LTZW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03811/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>NOME: AGAR SABOURAUD DEXTROSE - AGAR PADRAO PARA CONTAGEM - AGAR MAC CONKEY.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>885,00</ValorInicial><ValorFinal>885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LTZW0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153799</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>35551</Id></row>
<row _id="4818"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03817/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>2520829000140</CnpjFornecedor><Objeto>FUROSEMIDA 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132,90</ValorInicial><ValorFinal>132,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2Z62T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153800</idOrigem><CnpjFormatado>02.520.829/0001-40</CnpjFormatado><Id>35552</Id></row>
<row _id="4819"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-86TNR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 599/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02898/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247,80</ValorInicial><ValorFinal>247,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-86TNR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150176</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35553</Id></row>
<row _id="4820"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00814/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA TUBO TRAQUEAL COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODAO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTIESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO, REGULAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LAVAVEL, PRODUTO NAO ESTERIL MARCA - MAGNA SIGA:37882</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5986,24</ValorInicial><ValorFinal>5986,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B9BMG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150179</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>35554</Id></row>
<row _id="4821"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QJJ17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00861/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 50G/M². TAMANHO APROXIMADO 80 X 80 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD.: 251494; MARCA: VENKURI/EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 120 X 120 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. CÓDIGO SIGA: 251497</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13162,50</ValorInicial><ValorFinal>13162,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5VX5Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150421</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>35555</Id></row>
<row _id="4822"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02884/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFLOZINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15373,80</ValorInicial><ValorFinal>15373,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150423</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>35556</Id></row>
<row _id="4823"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-JBB76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00086/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de expediente.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2746,33</ValorInicial><ValorFinal>2746,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DMF0N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150424</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>35557</Id></row>
<row _id="4824"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DPWX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>Processo de pagamento de Inscrição no Curso e Exame de Certificao R-Grader, em Venda Nova do Imigrante - ES, no período de 28/08 a 03/09/2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1960,00</ValorInicial><ValorFinal>1960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150741</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>35558</Id></row>
<row _id="4825"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1JVX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>7944657000156</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA/DVS. - MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL - MODULO DE PROBIOTICO CONTENDO MINIMO: 04 CEPAS - AGUA FILTRADA PARA HIDRATACAO POR ML - MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ENTERAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13109,46</ValorInicial><ValorFinal>13109,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QV5G4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150761</idOrigem><CnpjFormatado>07.944.657/0001-56</CnpjFormatado><Id>35559</Id></row>
<row _id="4826"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-53CZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>TRIPTORRELINA 3,75MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7058,55</ValorInicial><ValorFinal>7058,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-53CZV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150766</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>35560</Id></row>
<row _id="4827"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T1V87</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21437902000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de creme ou gel dental</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60572,94</ValorInicial><ValorFinal>60572,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GQMZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151245</idOrigem><CnpjFormatado>21.437.902/0001-60</CnpjFormatado><Id>35562</Id></row>
<row _id="4828"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03245/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SODIO 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>665,20</ValorInicial><ValorFinal>665,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-T6CC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151246</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35563</Id></row>
<row _id="4829"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CTQ93</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTIANE ALMEIDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13271837000117</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços para regularização de veículos junto aos órgãos competentes.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2199,94</ValorInicial><ValorFinal>2199,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151501</idOrigem><CnpjFormatado>13.271.837/0001-17</CnpjFormatado><Id>35564</Id></row>
<row _id="4830"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JG474</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03370/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,00</ValorInicial><ValorFinal>170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GCT0W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151581</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35565</Id></row>
<row _id="4831"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6P10V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03306/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA PATCH 10CM (9,5MG/24H); FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8366,40</ValorInicial><ValorFinal>8366,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6P10V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151585</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35566</Id></row>
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<row _id="4836"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 118/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03951/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, ESPECIAL PARA PACIENTES/  COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. - INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA OU CRONICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15408,00</ValorInicial><ValorFinal>15408,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QQ4GQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154264</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>35572</Id></row>
<row _id="4837"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H4ZHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00967/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML, MARCA SCAN. / SORO ANTI RH P/SORO ANTI "D"; NOME PRODUTO: SORO ANTI RH PARA SORO ANTI "D" MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI RH PARA SORO ANTI "D" MONOCLONAL; FINALIDADE: USADO COMO CONTROLE NEGATIVO DAS CLASSIFICACOES RH COM SOROS ALBUMINICOS; INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADEDE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS, MARCA SCAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2039,05</ValorInicial><ValorFinal>2039,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V8TFS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154673</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>35574</Id></row>
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<row _id="4847"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L4H8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00985/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA DESCARPAK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16800,00</ValorInicial><ValorFinal>16800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2VHH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154924</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>35584</Id></row>
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<row _id="4850"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1RZ79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03492/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA; TIPO: ALCALINA (AA) - PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO (AAA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7648,91</ValorInicial><ValorFinal>7648,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1RZ79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152241</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>35589</Id></row>
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<row _id="4856"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE BOTIJA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>873,00</ValorInicial><ValorFinal>873,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-H79FH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154662</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>35595</Id></row>
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<row _id="4862"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9KH00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00128/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21961596000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tecidos diversos LOTE 02.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145977,28</ValorInicial><ValorFinal>145977,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WLQ5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153995</idOrigem><CnpjFormatado>21.961.596/0001-66</CnpjFormatado><Id>35603</Id></row>
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<row _id="4871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 048/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03960/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>clorexidina gliconato 0,5% solução alcoólica</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1809,18</ValorInicial><ValorFinal>1809,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R6JB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154444</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35612</Id></row>
<row _id="4872"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JT74P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5763509000100</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>645,00</ValorInicial><ValorFinal>645,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VHLP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154551</idOrigem><CnpjFormatado>05.763.509/0001-00</CnpjFormatado><Id>35614</Id></row>
<row _id="4873"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX1D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 123/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5075964000112</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR. (73879), MARCA AVANO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13200,00</ValorInicial><ValorFinal>13200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z4L6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154763</idOrigem><CnpjFormatado>05.075.964/0001-12</CnpjFormatado><Id>35616</Id></row>
<row _id="4874"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</Fornecedor><CnpjFornecedor>48106829000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE ESTRADAS RURAIS JÁ CONCLUÍDAS PELO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, BEM COMO ÀQUELAS QUE TERÃO SUA PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2874327,07</ValorInicial><ValorFinal>2874327,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RM4VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150901</idOrigem><CnpjFormatado>48.106.829/0001-08</CnpjFormatado><Id>35617</Id></row>
<row _id="4875"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B557F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03648/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>840,00</ValorInicial><ValorFinal>840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B557F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153145</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35618</Id></row>
<row _id="4876"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BX1H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00976/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SINVASTATINA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>391,50</ValorInicial><ValorFinal>391,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PPH81</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155002</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>35619</Id></row>
<row _id="4877"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00990/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO UNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL EM ATE 3 (TRES) HORAS, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11140-1. SENDO ESTE PACOTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI.O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR) SE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR FOREM ALCANCADOS.A EXTENSAO DA MIGRACAO E PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSICAO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. O PACOTE DEVERA CONTER UMA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE MUDARA DE COR PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO. A EMPRESA GANHADORA DEVERA FORNECER EQUIPAMENTO PARA LEITURA DO INDICADOR BIOLOGICO. O INTEGRADOR CLASSE V DEVE OFERECER PRECISAO DE INTERPRETACAO DO TESTE NAO APRESENTANDO GABARITO DE CORES. CÓD. SIGA: 66369, MARCA BIONOVA. / PACOTE TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTAVEL, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O PADRAO AAMI. INDICADO PARA TESTEDA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PREVACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARAREMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHASDE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL A VAPOR, CLASSE2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. A FOLHA DE TESTE PRINCIPALDO PACOTE E TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUIMICO QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOCAO DOAR. O PACOTE TESTE TAMBEM DEVE CONTER ABAIXO DO TESTE PRINCIPAL UMA FOLHADE ALERTA, QUE POSSUI INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR CASO NAO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA APRESENTACAO DE DATA, NUMERO DO LOTE E INICIAIS DO OPERADOR. MARCA: CHEMDYE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15560,00</ValorInicial><ValorFinal>15560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TD20W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155006</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>35621</Id></row>
<row _id="4878"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>cafe em po</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2596,00</ValorInicial><ValorFinal>2596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KM0W3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150965</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>35623</Id></row>
<row _id="4879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BHBTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>DANAZOL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5038,56</ValorInicial><ValorFinal>5038,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BHBTG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151962</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35624</Id></row>
<row _id="4880"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-FCVZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de computadores do tipo desktop, com grarantia on site</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1954722,00</ValorInicial><ValorFinal>1954722,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2D4QC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154581</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>35625</Id></row>
<row _id="4881"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PW92X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23706582000121</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; EQUIPAMENTO DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL POR VIDEO (VENTRICULOSCOPIA) CONTENDO:MONITOR DE PLASMA 32, FONTE DE LUZ, CAMERA ESPECIFICA, CABO DE FIBRA OPTICA, OPTICA DE 30º (GRAU) 2.7, OPTICA DE 0º (GRAU) 2.7, OPTICA FLEXIVEL 2.7, PINCA BIPOLAR, PINCA MONOPOLAR, MICRO TESOURA, MICRO PINCA DE APREENSAO, MICRO PINCA DE PERFURACAO, TROCATER DE 03 CANAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11030,00</ValorInicial><ValorFinal>11030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PW92X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154670</idOrigem><CnpjFormatado>23.706.582/0001-21</CnpjFormatado><Id>35626</Id></row>
<row _id="4882"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00988/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA SEM ADESIVO MICROPOROSO FECHAMENTO POR VELCRO COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA E RECORTE MINIMO DE 10 MM E RECORTE MAXIMO 76 MM APROXIMADAMENTE, MARCA COLOPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CM9PZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154721</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>35627</Id></row>
<row _id="4883"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1303,00</ValorInicial><ValorFinal>1303,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XG5P2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151102</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>35632</Id></row>
<row _id="4884"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5J5L7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03248/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>SAPATO SEGURANCA, CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA COBRINDO TORNEZO COM FECHAMENTO EM VELCRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3072,00</ValorInicial><ValorFinal>3072,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5J5L7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151162</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>35633</Id></row>
<row _id="4885"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JXMJB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G5D6M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151830</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>35634</Id></row>
<row _id="4886"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P9X92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03558/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>TIMOMODULINA 200MG/ML (1G/5ML).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1940,64</ValorInicial><ValorFinal>1940,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P9X92</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152561</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>35635</Id></row>
<row _id="4887"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00221/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO ROBERTO COLE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7112735700</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELO CENTRO DE FORMAÇÃO TÉCNICA - CEFETRIES, SITUADO NA AVENIDA LUCIANO DAS NEVES, Nº. 1.012, CENTRO, VILA VELHA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152702</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.112/7357-00</CnpjFormatado><Id>35636</Id></row>
<row _id="4888"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preos para aquisio de equipamentos de proteo e combate incndio - lote 02</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53634,00</ValorInicial><ValorFinal>53634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9H4CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153141</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>35637</Id></row>
<row _id="4889"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00154/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8311782000191</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3894660,80</ValorInicial><ValorFinal>3894660,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153984</idOrigem><CnpjFormatado>08.311.782/0001-91</CnpjFormatado><Id>35638</Id></row>
<row _id="4890"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00278/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA JOGOS NA REDE - LOTE 12.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154401</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>35639</Id></row>
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<row _id="4905"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW8MH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02827/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>GARFO; MODELO: MESA; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>389,19</ValorInicial><ValorFinal>389,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HW8MH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150174</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>35655</Id></row>
<row _id="4906"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8CD67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00962/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLAMARCA: GLIOCORT FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5720,00</ValorInicial><ValorFinal>5720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4JLJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152742</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>35656</Id></row>
<row _id="4907"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8FWVT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03874/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1190,40</ValorInicial><ValorFinal>1190,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X9CV1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153923</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35657</Id></row>
<row _id="4908"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO ESPONJA DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1TLWN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154463</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>35658</Id></row>
<row _id="4909"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX1D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 20 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALAO COM CAPACIDADE DE 7 A 10 ML; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CREATE. / SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 22 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO:ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALAO COM CAPACIDADE DE 7 A 10 ML; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CREATE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3202,05</ValorInicial><ValorFinal>3202,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z4L6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154761</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>35659</Id></row>
<row _id="4910"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77C48</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação das câmaras científicas e outros da Rede de Frio da SRSC, com fornecoimento e reposição de peças, substituição de baterias e artiggos consumíveis originais e/ou similares.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64800,00</ValorInicial><ValorFinal>64800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77C48</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155021</idOrigem><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>35661</Id></row>
<row _id="4911"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1501,92</ValorInicial><ValorFinal>1501,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-C8FDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150502</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35662</Id></row>
<row _id="4912"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CMB1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00864/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; ACONDICIONAMENTO EM CARTELA (BLISTER); UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA DURA. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>660,03</ValorInicial><ValorFinal>660,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CZQ80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150507</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>35663</Id></row>
<row _id="4913"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 645/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03668/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>METRONIDAZOL 250MG - NEOMICINA, SULFATO 5MG - NISTATINA 100000UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>844,00</ValorInicial><ValorFinal>844,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J8PWK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153281</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>35664</Id></row>
<row _id="4914"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03726/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> QUETIAPINA, FUMARATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FB57P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153561</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35665</Id></row>
<row _id="4915"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14267402000161</CnpjFornecedor><Objeto>Material de  Expediente - LOTE 03 e LOTE 08.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11559,42</ValorInicial><ValorFinal>11559,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8JCV5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153602</idOrigem><CnpjFormatado>14.267.402/0001-61</CnpjFormatado><Id>35666</Id></row>
<row _id="4916"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FBW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03729/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>844,08</ValorInicial><ValorFinal>844,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FBW4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153605</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>35667</Id></row>
<row _id="4917"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7RQ55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03755/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 10MG,NALOXONA, CLORIDRATO 0,4MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>798,00</ValorInicial><ValorFinal>798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-80BVC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153610</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35668</Id></row>
<row _id="4918"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SW3RJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA PARA LIMPEZA; NAO ABRASIVA; ANTIADERENTE; MATERIAL: FIBRA SINTETICA; COMPOSICAO: 50% ESPUMA POLIMERICA; 50% ESPUMA POLIURETANICA; DIMENSAO: 10 CM ( L) X 26 CM (C) X 1 CM (A); INDICACAO: LIMPEZA PESADA; USO GERAL; ACABAMENTO: PRESERVADA EM PLASTICO VEDADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>502,50</ValorInicial><ValorFinal>502,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCSF9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155063</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>35669</Id></row>
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<row _id="4920"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00825/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SEVOFLURANO ; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA: CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12120,00</ValorInicial><ValorFinal>12120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150270</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35671</Id></row>
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<row _id="4937"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 167/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00322/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2749,98</ValorInicial><ValorFinal>2749,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XVMBX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150891</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>35689</Id></row>
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<row _id="4939"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00966/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (dois) armários de pão de sal e doce</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4999,80</ValorInicial><ValorFinal>4999,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0K174</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151285</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>35691</Id></row>
<row _id="4940"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13TN5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03439/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1935,31</ValorInicial><ValorFinal>1935,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-13TN5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151923</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>35692</Id></row>
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<row _id="4942"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TG8W6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03487/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DONEPEZILA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148,32</ValorInicial><ValorFinal>148,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TG8W6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152067</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35694</Id></row>
<row _id="4943"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03466/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>60831658002110</CnpjFornecedor><Objeto>TIOTROPIO, BROMETO 2,5MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4167,72</ValorInicial><ValorFinal>4167,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152345</idOrigem><CnpjFormatado>60.831.658/0021-10</CnpjFormatado><Id>35695</Id></row>
<row _id="4944"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GBGPF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03475/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER PAPEL TOALHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9716,00</ValorInicial><ValorFinal>9716,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJFLJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151964</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>35696</Id></row>
<row _id="4945"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-372FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>67423152000178</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3928266,42</ValorInicial><ValorFinal>3928266,42</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151968</idOrigem><CnpjFormatado>67.423.152/0001-78</CnpjFormatado><Id>35697</Id></row>
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<row _id="4950"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: COLAGENASE 0,6U a 1,2U /G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA;UNIDADE DE MEDIDA: BISNAGA. KOLLAGENASE/CRISTALIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2665,00</ValorInicial><ValorFinal>2665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3GFW5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155024</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35704</Id></row>
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<row _id="4958"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HPG7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03876/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>CLINDAMICINA,FOSFATO 150MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13110,00</ValorInicial><ValorFinal>13110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JJFJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153925</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>35712</Id></row>
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<row _id="4963"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13226252000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Incaper com recursos do convênio 892086/2019 - Embrapa Investimentos - Nº1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38700,00</ValorInicial><ValorFinal>38700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154590</idOrigem><CnpjFormatado>13.226.252/0001-85</CnpjFormatado><Id>35720</Id></row>
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<row _id="4966"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP6PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de colchão antichamas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93798,00</ValorInicial><ValorFinal>93798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2WW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154672</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>35724</Id></row>
<row _id="4967"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-PQWZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2906841000198</CnpjFornecedor><Objeto>Pilhas e carregador de pilhas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>961,10</ValorInicial><ValorFinal>961,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XB2DG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154784</idOrigem><CnpjFormatado>02.906.841/0001-98</CnpjFormatado><Id>35725</Id></row>
<row _id="4968"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KC6XB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26977,50</ValorInicial><ValorFinal>26977,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KC6XB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151704</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>35726</Id></row>
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<row _id="4985"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL A 70%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>883,50</ValorInicial><ValorFinal>883,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XW688</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150586</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>35749</Id></row>
<row _id="4986"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03463/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>OENZIMA Q10 100MG (MANIPULADO) - ORNITINA 800MG - VITAMINA D3 2000UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>720,90</ValorInicial><ValorFinal>720,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2LHCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151836</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>35750</Id></row>
<row _id="4987"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00114/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33071103000100</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de garrafas termicas, visando reposicao do estoque do Almoxarifado.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S028R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153744</idOrigem><CnpjFormatado>33.071.103/0001-00</CnpjFormatado><Id>35751</Id></row>
<row _id="4988"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03760/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL - FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO, AUTO ADESIVO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6723,84</ValorInicial><ValorFinal>6723,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TW9ZP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153745</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>35752</Id></row>
<row _id="4989"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00173/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DOS JOGOS NA REDE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>486161,50</ValorInicial><ValorFinal>486161,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>,</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153888</idOrigem><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>35753</Id></row>
<row _id="4990"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00140/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de Certificado Digital </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130,00</ValorInicial><ValorFinal>130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5ZWVB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155264</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>35756</Id></row>
<row _id="4991"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5D7JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00848/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML, AGULHA: SEM AGULHA, GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML; MATERIAL: PLASTICO, PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO, RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA UTILIZACAO, TRANSPARENTE, BICO: CENTRAL E LUER LOCK, ACABAMENTO: EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, ESTERILIDADE: ESTERIL/SILICONIZADA. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: SR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>561,20</ValorInicial><ValorFinal>561,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-78J9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150404</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35758</Id></row>
<row _id="4992"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: AUROBINDO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4080,00</ValorInicial><ValorFinal>4080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154864</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>35759</Id></row>
<row _id="4993"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSAMARCA:GENÉRICO FABRICANTE:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUXAMETONIO,CLORETO100MG;FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADEMARCA:SUCCINIL COLIN FABRICANTE:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3612,50</ValorInicial><ValorFinal>3612,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F852Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154866</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>35760</Id></row>
<row _id="4994"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : TEICOPLANINA 400MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: GENERICO/EUROFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4531,00</ValorInicial><ValorFinal>4531,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BD8W3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154867</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35761</Id></row>
<row _id="4995"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P04G2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUGAMADEX SODICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5600,00</ValorInicial><ValorFinal>5600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-22KB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154922</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35762</Id></row>
<row _id="4996"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-47CVD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>39619911000137</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RÁDIOS COMUNICADORES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35700,00</ValorInicial><ValorFinal>35700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154947</idOrigem><CnpjFormatado>39.619.911/0001-37</CnpjFormatado><Id>35763</Id></row>
<row _id="4997"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel sulfite A4.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1965,00</ValorInicial><ValorFinal>1965,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9D9PG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150313</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>35764</Id></row>
<row _id="4998"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 689/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02851/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>EDOXABANA 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>287,40</ValorInicial><ValorFinal>287,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GJK2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150407</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35765</Id></row>
<row _id="4999"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KWT95</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA VEGETAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>80919590000190</CnpjFornecedor><Objeto>Processo de Pagamento de Inscricao em evento XVIII Brazilian Congress of Plant Physiology, realizado em Porto Alegre - RS, entre os dias 06 a 09/09/2022.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150768</idOrigem><CnpjFormatado>80.919.590/0001-90</CnpjFormatado><Id>35766</Id></row>
<row _id="5000"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03278/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37509082000104</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL: POLIPROPILENO; BICO: CURVO; CAPACIDADE: 500 ML,ALCA BACTERIOLOGICA; ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL,SWAB; HASTE: PLASTICA; EXTREMIDADE: ALGODAO HIFROFILO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1472,33</ValorInicial><ValorFinal>1472,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JN1X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151189</idOrigem><CnpjFormatado>37.509.082/0001-04</CnpjFormatado><Id>35767</Id></row>
<row _id="5001"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD12M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Microondas  por meio da Ata de Adesão de Registro de Preços nº 004/2022</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22543,68</ValorInicial><ValorFinal>22543,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29LJV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151323</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>35768</Id></row>
<row _id="5002"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 604/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03356/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LATRANOPROSTA 50MCG/ML; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO2: TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>367,26</ValorInicial><ValorFinal>367,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-799W7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151607</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35769</Id></row>
<row _id="5003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 741/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03443/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7402,20</ValorInicial><ValorFinal>7402,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151883</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35771</Id></row>
<row _id="5004"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00946/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26082710000100</CnpjFornecedor><Objeto>SUBSTITUTO DURAL, MARCA DURADRY; COD. SIGA: 226212; MARCA: DURADRY. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3974,00</ValorInicial><ValorFinal>3974,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152065</idOrigem><CnpjFormatado>26.082.710/0001-00</CnpjFormatado><Id>35772</Id></row>
<row _id="5005"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03502/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Sabonete; aspecto físico: liquido; perolado; aplicação: para lavagem das mãos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6234,00</ValorInicial><ValorFinal>6234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HFB64</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152181</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>35773</Id></row>
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<row _id="5011"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S2Q7G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO VALE TRANSPORTE - GVBUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22957,20</ValorInicial><ValorFinal>22957,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154782</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>35779</Id></row>
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<row _id="5013"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ABALINA 75MG - SOLIFENACINA, SUCCINATO 5MG - SOLIFENACINA, SUCCINATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11602,88</ValorInicial><ValorFinal>11602,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-67XLB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151071</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35781</Id></row>
<row _id="5014"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00155/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10609553000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ÉLICE BATISTA GAUDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12912,06</ValorInicial><ValorFinal>12912,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-47MC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152624</idOrigem><CnpjFormatado>10.609.553/0001-08</CnpjFormatado><Id>35782</Id></row>
<row _id="5015"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B01W6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WK DEDETIZADORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13875290000169</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS CONTÍGUAS ÀS EDIFICAÇÕES, INCLUINDO SÓTÃOS E PORÕES DO PRÉDIO E DO GALPÃO ANEXO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7180,96</ValorInicial><ValorFinal>7180,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>edocs</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153746</idOrigem><CnpjFormatado>13.875.290/0001-69</CnpjFormatado><Id>35783</Id></row>
<row _id="5016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V33ZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03881/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6252,00</ValorInicial><ValorFinal>6252,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XP8KR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153926</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35784</Id></row>
<row _id="5017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HRDTP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03884/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>TANSULOSINA 0,4MG,SOLIFENACINA 6MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>448,56</ValorInicial><ValorFinal>448,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HRDTP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153990</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35785</Id></row>
<row _id="5018"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00279/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA PROJETO MUSICA NA REDE - LOTE 12.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154426</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>35786</Id></row>
<row _id="5019"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CERA PARA OSSO HEMOSTATICO 2.5 GRAMAS/CERA PARA OSSO ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL CEREO NORMALMENTE INDICADO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS, CONTENDO 2,5G EM ENVELOPES PRIMARIOS ALUMINIZADOS, COM DUPLA ESTERILIZACAO, EM CAIXAS CONTENDO 12 ENVELOPES; EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PETALA, ESTERIAL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSENCIA DE RESIDUOS TOXICOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE; NECESSARIO APRENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PRODUTO; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 ENVELOPES. MARCA BIOLINE; COD. SIGA: 155769.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8200,00</ValorInicial><ValorFinal>8200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154667</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35787</Id></row>
<row _id="5020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03719/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>FRASCO (GARRAFA) PARA CULTURA DE CELULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>719,50</ValorInicial><ValorFinal>719,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JN1X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153661</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>35788</Id></row>
<row _id="5021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X7P5V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03894/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>LISINA CLONIXINATO 125MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1160,16</ValorInicial><ValorFinal>1160,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X7P5V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154041</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>35789</Id></row>
<row _id="5022"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Expediente</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>397,80</ValorInicial><ValorFinal>397,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-QZX0W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154664</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>35790</Id></row>
<row _id="5023"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-78DWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>18250413000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE UNIFORMES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1693,50</ValorInicial><ValorFinal>1693,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4LM06</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154665</idOrigem><CnpjFormatado>18.250.413/0001-90</CnpjFormatado><Id>35791</Id></row>
<row _id="5024"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03721/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>GULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>264,00</ValorInicial><ValorFinal>264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BLGXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153505</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>35797</Id></row>
<row _id="5025"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J0SXR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03672/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5207,32</ValorInicial><ValorFinal>5207,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J0SXR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153506</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>35798</Id></row>
<row _id="5026"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7F7BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03691/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200MG/M</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1189,60</ValorInicial><ValorFinal>1189,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7F7BM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153507</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35799</Id></row>
<row _id="5027"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1K3SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO MACROGOTAS; PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; COM PONTA PEFURANTE ISO COM TAMPA PROTETORA; TUBO FLEXIVEL CRISTAL; GOTEJADOR AJUSTADO PARA 1ML = 20 GOTAS; COMPATIVEL COM SISTEMA FECHADO; TUBO EXTENSOR DE PVC COM 2,0M; INJETOR LATERAL TIPO Y LIVRE DE PECAS METALICAS; ENTRADA DE AR COM FILTRO DE PARTICULAS DE 022 MICRAS; COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; SEM LATEX; PINCA TIPO ROLETE; INTERMEDIARIO LUER LOCK UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA; EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE EM MATERIAL GRAU CIRURGICO; USO UNICO; ESTERIL; DE ACORDO COM A NBR 14041; ROTULAGEM CONTENDO INFORMACOES DE LOTE/FABRICANTE/DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR, REGISTRO DA ANVISA; UNIDADE, MARCA BIOBASE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7494,00</ValorInicial><ValorFinal>7494,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NFCF8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155025</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>35800</Id></row>
<row _id="5028"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-63DQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00996/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRA; LUMEN: MONO LUMEN TIPO DE PUNCAO: POR TECNICA DE SELDINGER; DIMENSAO/TAMANHO: 14GA E 20CM DE TAMANHO; MATERIAL: POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: COM PONTA MACIA E FLEXIVEL PARA EVITAR O TRAUMA VASCULAR; RADIOPACO, ATOXICO, APIROGENICO, LATEXFREE E TERMOSSENSIVEL; COM EXTENSAO E CORTA FLUXO; KIT INTRODUTOR: FIO GUIA DE 032" DE DIÂMETRO, COM 60 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCACAO EM CENTIMETROS, PONTA "J", COM SISTEMA DE MANUSEIO COM UMA MAO; AGULHA DE PUNCAO 18 GA X 6.35 CM; SERINGA LUER-SLIP 5 ML; DILATADOR E SISTEMA SECUNDARIO DE SUTURA. COR: PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT, MARCA BIOMEDICAL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1597,20</ValorInicial><ValorFinal>1597,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77343</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155026</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>35801</Id></row>
<row _id="5029"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PMF42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JMCS SOLUCOES EM IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22572274000198</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM;COR: AMARELA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL;RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM;COR: VERMELHA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL;RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM;COR: LARANJA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL;RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE / PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM;COR: BRANCA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL;RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10710,00</ValorInicial><ValorFinal>10710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-346P5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155061</idOrigem><CnpjFormatado>22.572.274/0001-98</CnpjFormatado><Id>35802</Id></row>
<row _id="5030"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B19PB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; COMPOSTO DE: FRASCO PLÁSTICO DE 250ML E ROSCA DE METAL; COM NÍVEL MÁXIMO/MÍNIMO; EM PVC LEITOSO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA:VENTCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1600,20</ValorInicial><ValorFinal>1600,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FB1TQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155062</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35803</Id></row>
<row _id="5031"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00837/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21801980000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Balança eletrônica de 20 KG.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,53</ValorInicial><ValorFinal>707,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0W0MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150170</idOrigem><CnpjFormatado>21.801.980/0001-00</CnpjFormatado><Id>35804</Id></row>
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<row _id="5041"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-61WS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03485/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR CARRAPATOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15560,64</ValorInicial><ValorFinal>15560,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-61WS1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151924</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>35818</Id></row>
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<row _id="5043"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7C9VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03594/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1202,54</ValorInicial><ValorFinal>1202,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FMXH7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152724</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35820</Id></row>
<row _id="5044"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-1G7L5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03609/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRENDA MARTINS SERRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28205566000179</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA AUTO ADESIVA; 34MM X 24MM, EM PAPEL COUCHE, PARA IMPRESSORA TERMICA, COM 03 CARREIRAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2077,50</ValorInicial><ValorFinal>2077,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S4HCF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152841</idOrigem><CnpjFormatado>28.205.566/0001-79</CnpjFormatado><Id>35821</Id></row>
<row _id="5045"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL 200ML</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10217,00</ValorInicial><ValorFinal>10217,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R23GJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154543</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>35823</Id></row>
<row _id="5046"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02892/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA DETEMIR 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12672,50</ValorInicial><ValorFinal>12672,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CVWNL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150508</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>35824</Id></row>
<row _id="5047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6J8K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03530/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL; CORPO DE METAL CROMADO,FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4842,00</ValorInicial><ValorFinal>4842,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B31LL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152301</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35826</Id></row>
<row _id="5048"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X5CFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00971/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSAO DAS CONEXOES LUER FEMEA, FECHAMENTO LUER LOCK; PARA VEDACAO DE EQUIPOS, CATETERES E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO; ESTERIL, LIVRE DE LATEX, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>579,60</ValorInicial><ValorFinal>579,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-35M35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154722</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>35827</Id></row>
<row _id="5049"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00816/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO MACROGOTAS; PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; COM PONTA PEFURANTE ISO COM TAMPA PROTETORA; TUBO FLEXIVEL CRISTAL; GOTEJADOR AJUSTADO PARA 1ML = 20 GOTAS; COMPATIVEL COM SISTEMA FECHADO; TUBO EXTENSOR DE PVC COM 2,0M; INJETOR LATERAL TIPO Y LIVRE DE PECAS METALICAS; ENTRADA DE AR COM FILTRO DE PARTICULAS DE 022 MICRAS; COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; SEM LATEX; PINCA TIPO ROLETE; INTERMEDIARIO LUER LOCK UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA; EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE EM MATERIAL GRAU CIRURGICO; USO UNICO; ESTERIL; DE ACORDO COM A NBR 14041; ROTULAGEM CONTENDO INFORMACOES DE LOTE/FABRICANTE/DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR, REGISTRO DA ANVISA; UNIDADE, MARCA BIOBASE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150263</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>35834</Id></row>
<row _id="5050"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Copo Descartáveis</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18304,50</ValorInicial><ValorFinal>18304,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X20PZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150462</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>35835</Id></row>
<row _id="5051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10360,00</ValorInicial><ValorFinal>10360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q3KBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152503</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35836</Id></row>
<row _id="5052"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3833T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/03842/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,50</ValorInicial><ValorFinal>115,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3833T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153921</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35837</Id></row>
<row _id="5053"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8JG9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03840/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>INDACATEROL, MALEATO 110MCG - INDACATEROL 150MCG - INDACATEROL 300MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5585,59</ValorInicial><ValorFinal>5585,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8JG9T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153922</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35838</Id></row>
<row _id="5054"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS JOGOS NA REDE 2022 - LOTE 08 - LINHARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4498,46</ValorInicial><ValorFinal>4498,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q35NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154284</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>35839</Id></row>
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<row _id="5056"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>PANO DE CHAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2832,00</ValorInicial><ValorFinal>2832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZCD4K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150307</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>35845</Id></row>
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<row _id="5070"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00823/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3799,80</ValorInicial><ValorFinal>3799,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150268</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>35860</Id></row>
<row _id="5071"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02946/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA AZ - PASTA L - CANETA PARA RETROPROJETOR - APONTADOR LAPIS MANUAL - GRAMPEADOR - MOLHA-DEDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1822,16</ValorInicial><ValorFinal>1822,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q27KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150526</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>35861</Id></row>
<row _id="5072"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3L4VR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00868/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR, MARCA LIFE PLUS./LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. MARCA: LIFE PLUS/LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. MARCA: LIFE PLUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NQQCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150601</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>35862</Id></row>
<row _id="5073"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R687C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>1357/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FACEV- FUNDAÇAO ARTISTICA, CULTURAL E DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE VICOSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2414568000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bens para atender o disposto na IS nº 001-N de 13/03/2020 do Incaper - Crédito rural - Livros</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>341,49</ValorInicial><ValorFinal>341,49</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150603</idOrigem><CnpjFormatado>02.414.568/0001-84</CnpjFormatado><Id>35863</Id></row>
<row _id="5074"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00874/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DIPIRONA SODICA 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA 10 ML; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL.UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO- FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO- FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA/MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PARACETAMOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 15ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTAGOTAS MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO- FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>843,00</ValorInicial><ValorFinal>843,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TC8BQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150605</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>35864</Id></row>
<row _id="5075"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>CALCIO, CITRATO MALATO 250MG - CALCIO (BISGLICINATO DE CALCIO)250MG - OLEO DE PEIXE (ACIDO GRAXOS POLI-INSATURADOS MARINHOS - OMEGA 3) 1000MG - POLIVITAMINICO - POLIVITAMINICO E POLIMINERAL REFERENCIA VITALUX PLUS OMEGA 3 - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8599,50</ValorInicial><ValorFinal>8599,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGC8W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150466</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>35865</Id></row>
<row _id="5076"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLAGENO TIPO II 40MG (NAO HIDROLISADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2880,00</ValorInicial><ValorFinal>2880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BGC8W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150467</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35866</Id></row>
<row _id="5077"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V9HVT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02878/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA DETEMIR 100UI/ML - INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7380,34</ValorInicial><ValorFinal>7380,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V9HVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150506</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>35867</Id></row>
<row _id="5078"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q3KBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150512</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35868</Id></row>
<row _id="5079"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KQMXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PENICILAMINA 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4227,31</ValorInicial><ValorFinal>4227,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KQMXW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150691</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35869</Id></row>
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<row _id="5081"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7TBMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO SAO PEDRO FRIO - COLATINA ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>48134107000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: BR-259 ¿ SÃO PEDRO FRIO, COLATINA/ES, EXTENSÃO DE 11,80 KM (1ª ETAPA)</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20442918,11</ValorInicial><ValorFinal>20442918,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7TBMM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151295</idOrigem><CnpjFormatado>48.134.107/0001-59</CnpjFormatado><Id>35871</Id></row>
<row _id="5082"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3V7K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 068/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Shampoo - ( kit preso)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21291,40</ValorInicial><ValorFinal>21291,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RQR3M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151504</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>35872</Id></row>
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<row _id="5084"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KK5TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00832/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: DIMORF Detentor do Registro: CRISTÁLIA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4728,00</ValorInicial><ValorFinal>4728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-32QJN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150304</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35876</Id></row>
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<row _id="5100"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XDZ3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03391/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> ROTIGOTINA 18MG - ADESIVO TRANDERMICO (8MG/24HS,TESTOSTERONA 50MG (10MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3231,38</ValorInicial><ValorFinal>3231,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XDZ3R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151851</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35894</Id></row>
<row _id="5101"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-THV4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00168/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESKTOP, WORKSTATION E NOTEBOOK</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>584600,00</ValorInicial><ValorFinal>584600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Participante da Ata de Registro de  Preços nº 117/2021 - PREGÃO  ELETRÔNICO Nº. 032/2021 ¿ PMES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152882</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>35895</Id></row>
<row _id="5102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03614/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 36MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1542,60</ValorInicial><ValorFinal>1542,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MXD4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153002</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>35896</Id></row>
<row _id="5103"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TLPT6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>17194853000104</CnpjFornecedor><Objeto> LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A MONTAGEM DE ESTANDE A SER UTILIZADO PELA COMITIVA CAPIXABA NA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ ¿ SIC 2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90570,00</ValorInicial><ValorFinal>90570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> Inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, ¿caput¿ da Lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153101</idOrigem><CnpjFormatado>17.194.853/0001-04</CnpjFormatado><Id>35897</Id></row>
<row _id="5104"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VBJKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00833/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OLEO MINERAL; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO MARCA: ÓLEO MINERAL SEPTMAX - FARMAX FABRICANTE: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>462,64</ValorInicial><ValorFinal>462,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JZPZ9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150303</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>35898</Id></row>
<row _id="5105"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZS725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02954/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA SANFONADA; COM 12 DIVISORIAS; TRANSPARENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>357,00</ValorInicial><ValorFinal>357,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KVSH6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150305</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>35899</Id></row>
<row _id="5106"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00840/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Cód. SIGA: 256367, MARCA ANAPOLIS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3588,00</ValorInicial><ValorFinal>3588,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q7JVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150401</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>35900</Id></row>
<row _id="5107"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00852/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CAPTOPRIL 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA GEOLAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86,40</ValorInicial><ValorFinal>86,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S15RD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150403</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>35901</Id></row>
<row _id="5108"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00904/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : BROMOPRIDA 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNI DADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA ;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA CÓD: 176434. MARCA: UNIAO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14280,00</ValorInicial><ValorFinal>14280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B1HQB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151001</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>35903</Id></row>
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<row _id="5113"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KCF8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>ANLODIPINO, BESILATO 2,5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>482,40</ValorInicial><ValorFinal>482,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-KCF8K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151848</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>35909</Id></row>
<row _id="5114"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02988/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>EMPAGLIFLOZINA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6640,20</ValorInicial><ValorFinal>6640,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1DRLF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150503</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35910</Id></row>
<row _id="5115"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0L8PP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MAGNESIO, SULFATO 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>970,00</ValorInicial><ValorFinal>970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F7G6D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150894</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>35911</Id></row>
<row _id="5116"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 0,15% - MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG (PADRONIZADO ENTRE 4,0 A 5,4MG DE CUMARINA POR COMPRIMIDO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2876,00</ValorInicial><ValorFinal>2876,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-73J2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151066</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>35912</Id></row>
<row _id="5117"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00200/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual dos cursos, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas online e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização para a oferta do Curso de Ensino Médio - EJA, na modalidade EaD, ofertado pelo ITECBRASIL ¿ Instituto de Tecnologia Educacional, situado na Avenida Zulmira Rosa Antunes, n° 1419, Bairro Justiça, Anchieta - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151067</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>35913</Id></row>
<row _id="5118"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 100MG,LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML,PREGABALINA 150 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1255,05</ValorInicial><ValorFinal>1255,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151068</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35914</Id></row>
<row _id="5119"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>106,56</ValorInicial><ValorFinal>106,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MWWM6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151110</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35915</Id></row>
<row _id="5120"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CALCITRIOL 0,25MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93126,00</ValorInicial><ValorFinal>93126,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GKCJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151111</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>35916</Id></row>
<row _id="5121"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00838/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO, MARCA HIFLOXAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12880,00</ValorInicial><ValorFinal>12880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150342</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>35917</Id></row>
<row _id="5122"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02972/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA, SULFATO 1,5G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13664,77</ValorInicial><ValorFinal>13664,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XQR49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150765</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35918</Id></row>
<row _id="5123"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03461/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAL (MARCA ABC PLUS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>444,00</ValorInicial><ValorFinal>444,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-00H8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151834</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>35921</Id></row>
<row _id="5124"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00156/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA JEP LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27252147000125</CnpjFornecedor><Objeto>IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E ACONDICIONAMENTO EM KITS DE MATERIAL PEDAGÓGICO (COLEÇÃO PAES ALFABETIZAÇÃO) PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DE 1º ANO, 2º ANO E 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIZERAM A ADESÃO AO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3499937,22</ValorInicial><ValorFinal>3499937,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>não foi finalizado.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>151835</idOrigem><CnpjFormatado>27.252.147/0001-25</CnpjFormatado><Id>35922</Id></row>
<row _id="5125"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NWMXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de aparelhos de ar condicionado com fornecimento de materiais e mo de obra de instalacao</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429624,00</ValorInicial><ValorFinal>429624,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KMZ20</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152348</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>35923</Id></row>
<row _id="5126"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDA MACHADO COSTA CONDE DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7265709748</CnpjFornecedor><Objeto> CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - LOTE 1 - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Análises Clínicas, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, na modalidade EaD, ofertado pela EVOTEC - Escola Técnica Evolução, situada na Avenida José Zouain, nº. 439 - 1º Andar, Centro, Colatina, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152703</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.265/7097-48</CnpjFormatado><Id>35924</Id></row>
<row _id="5127"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03582/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LACOSAMIDA 10MG/ML - LACOSAMIDA 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2198,14</ValorInicial><ValorFinal>2198,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRK1W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152864</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>35926</Id></row>
<row _id="5128"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FL9PN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00116/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>50247071000161</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ¿ TORRE DE VÍDEO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>138999,96</ValorInicial><ValorFinal>138999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 017/2022-HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150162</idOrigem><CnpjFormatado>50.247.071/0001-61</CnpjFormatado><Id>35927</Id></row>
<row _id="5129"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V33ZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00835/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CALCIO,POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/G; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE 30G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA CALNATE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8336,00</ValorInicial><ValorFinal>8336,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q2QJP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150308</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35928</Id></row>
<row _id="5130"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LMFZK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 696/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02950/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SANEANTES - ALCOOL ETILICO 70%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1799,85</ValorInicial><ValorFinal>1799,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TGGTL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150309</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>35929</Id></row>
<row _id="5131"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M8HPV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00836/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7260,00</ValorInicial><ValorFinal>7260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PMGXR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150310</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>35930</Id></row>
<row _id="5132"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VVF7H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>Café em pó</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19470,00</ValorInicial><ValorFinal>19470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XJTGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150696</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>35931</Id></row>
<row _id="5133"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8955,00</ValorInicial><ValorFinal>8955,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MSMXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150697</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35932</Id></row>
<row _id="5134"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA; TAMANHO 0;25MM X 8MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>880,00</ValorInicial><ValorFinal>880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BLGXX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150885</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>35933</Id></row>
<row _id="5135"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00894/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 :SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO10MG/ML ;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML;VIA DE ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA,INTRAMUSCULAR,EPID URAL E INTRATECAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA:AMPOLA. MARCA:CRISTALIA; COD. SIGA: 222518.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>968,00</ValorInicial><ValorFinal>968,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150889</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35934</Id></row>
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<row _id="5140"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 019/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00997/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE PÃO DE SAL E PÃO DOCE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4999,80</ValorInicial><ValorFinal>4999,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RK4T8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150350</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>35939</Id></row>
<row _id="5141"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00878/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METRONIDAZOL 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA FARMACE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8982,00</ValorInicial><ValorFinal>8982,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150642</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>35940</Id></row>
<row _id="5142"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</Fornecedor><CnpjFornecedor>48106829000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE ESTRADAS RURAIS JÁ CONCLUÍDAS PELO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, BEM COMO ÀQUELAS QUE TERÃO SUA PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2236860,98</ValorInicial><ValorFinal>2236860,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RM4VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150888</idOrigem><CnpjFormatado>48.106.829/0001-08</CnpjFormatado><Id>35941</Id></row>
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<row _id="5176"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SODIO 300 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>375,00</ValorInicial><ValorFinal>375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-73J2X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151064</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>35978</Id></row>
<row _id="5177"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A REFORÇO DE REDE NA LOCALIDADE DE DOS CÓRREGOS ALEGRE E SÃO FRANSCISQUINHO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES ¿ 1ª ETAPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>618569,74</ValorInicial><ValorFinal>618569,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8LK3B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151244</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>35979</Id></row>
<row _id="5178"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4RC6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03331/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1597,86</ValorInicial><ValorFinal>1597,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4RC6J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151551</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35981</Id></row>
<row _id="5179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03446/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>BROMAZEPAM 6MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>359,10</ValorInicial><ValorFinal>359,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-D76QD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151885</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>35982</Id></row>
<row _id="5180"><IdOrgao>767</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5DH47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPDEC/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA CEPDEC - referente a ARP nº 009/2021 - processo 2021-5DH47 - Aquisição de Travesseiros para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29391,00</ValorInicial><ValorFinal>29391,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JDJWN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152749</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>35983</Id></row>
<row _id="5181"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85N2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00229/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>2476059560</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AAS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM VETERINÁRIA, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA ETEC ¿ ESCOLA TÉCNICA, SITUADA NA AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº. 482, PORTAL DE JACARAÍPE, SERRA - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152865</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.476/0595-60</CnpjFormatado><Id>35984</Id></row>
<row _id="5182"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L99DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03650/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>LOSARTANA 100MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>267,00</ValorInicial><ValorFinal>267,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-L99DK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153148</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>35985</Id></row>
<row _id="5183"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175683,60</ValorInicial><ValorFinal>175683,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P7GB4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153206</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>35986</Id></row>
<row _id="5184"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00255/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31499939000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1226,66</ValorInicial><ValorFinal>1226,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8NR6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153421</idOrigem><CnpjFormatado>31.499.939/0001-76</CnpjFormatado><Id>35987</Id></row>
<row _id="5185"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HKRXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02867/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17838,65</ValorInicial><ValorFinal>17838,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HKRXT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150158</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>35988</Id></row>
<row _id="5186"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HKRXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02868/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZOLPIDEM 6,25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135,28</ValorInicial><ValorFinal>135,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HKRXT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150159</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>35989</Id></row>
<row _id="5187"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7FDNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>PROPATILNITRATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1297,96</ValorInicial><ValorFinal>1297,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7FDNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150510</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>35990</Id></row>
<row _id="5188"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V9PJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02821/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000121</CnpjFornecedor><Objeto>RALOXIFENO, CLORIDRATO 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>785,40</ValorInicial><ValorFinal>785,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V9PJW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150522</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0001-21</CnpjFormatado><Id>35991</Id></row>
<row _id="5189"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 084/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00873/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ACO DE MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRATAMETALICO; CALIBRE: 5; COMPRIMENTO: 4 X 45 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 4,7 CM; NUMERO FIOS: 4; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE/FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA BIOLINE/FIO SUTURA; TIPO: NÃO ABSORVIVEL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MONOFILAMENTAR SINTÉTICO ; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 1-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 26 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE./FIO SUTURA; TIPO: NÃO ABSORVIVEL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MONOFILAMENTAR SINTÉTICO ; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 40 MM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12878,40</ValorInicial><ValorFinal>12878,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-12WG5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150606</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>35992</Id></row>
<row _id="5190"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X4817</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03392/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CODEINA, FOSFATO 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7736,70</ValorInicial><ValorFinal>7736,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-X4817</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151847</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>35993</Id></row>
<row _id="5191"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03401/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12030,60</ValorInicial><ValorFinal>12030,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7JZLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151852</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>35994</Id></row>
<row _id="5192"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HTDXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03371/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10794168000170</CnpjFornecedor><Objeto>MESA DE ATENDIMENTO COM DUAS GAVETAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R5TL5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151921</idOrigem><CnpjFormatado>10.794.168/0001-70</CnpjFormatado><Id>35995</Id></row>
<row _id="5193"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0ZPH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00947/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE NEUTRO 500ML; MARCA:UZZILIM </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>592,80</ValorInicial><ValorFinal>592,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G970C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151931</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>35996</Id></row>
<row _id="5194"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00948/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA CIRURGICA; USO: DESCARTAVEL; SOLUCAO: EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUNATO DE CLOREXIDINA 2% EM TENSO ATIVO; COMPONENTES: DUPLA FACE C/ CERDAS/CORPO MALEAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SIGA:5133</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12474,00</ValorInicial><ValorFinal>12474,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-67W2W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151932</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>35997</Id></row>
<row _id="5195"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-17XR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91200,00</ValorInicial><ValorFinal>91200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4MLP4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152343</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>35998</Id></row>
<row _id="5196"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>990,00</ValorInicial><ValorFinal>990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152344</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>35999</Id></row>
<row _id="5197"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FL2DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26051214000180</CnpjFornecedor><Objeto>PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVICOS  MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395472,00</ValorInicial><ValorFinal>395472,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150463</idOrigem><CnpjFormatado>26.051.214/0001-80</CnpjFormatado><Id>36000</Id></row>
<row _id="5198"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QKCJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de licenças de software para execução de trabalhos de edição e criação de materiais  gráficos e vídeos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16999,00</ValorInicial><ValorFinal>16999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150464</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>36001</Id></row>
<row _id="5199"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TSVJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>Limpeza e desinfecção de reservatórios de água inferiores e superiores, cisternas e caixas protetoras de cisternas com analise físicoquímica e microbiológica da água, incluindo emissão de laudo técnico ¿ laboratorial - LOTE 02</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18654,80</ValorInicial><ValorFinal>18654,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ST0GW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150465</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>36002</Id></row>
<row _id="5200"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02987/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PITAVASTATINA 2MG; FORMA FARMACEUTICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,20</ValorInicial><ValorFinal>235,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1DRLF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150501</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>36003</Id></row>
<row _id="5201"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>274,00</ValorInicial><ValorFinal>274,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MWWM6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151104</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>36004</Id></row>
<row _id="5202"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03126/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>GOSSERRELINA 3,6MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1837,75</ValorInicial><ValorFinal>1837,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PVQFG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151321</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>36005</Id></row>
<row _id="5203"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022- KSXFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00167/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de equipamentos desktop,  workstation e notebook.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47400,00</ValorInicial><ValorFinal>47400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Participante da Ata  de Registro de Preços nº 117/2021 - PREGÃO  ELETRÔNICO Nº. 032/2021 - PMES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>152701</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>36006</Id></row>
<row _id="5204"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1GD09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03685/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7768887000101</CnpjFornecedor><Objeto>SILDENAFILA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2513,12</ValorInicial><ValorFinal>2513,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1GD09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153502</idOrigem><CnpjFormatado>07.768.887/0001-01</CnpjFormatado><Id>36007</Id></row>
<row _id="5205"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DBLQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>prestacao de servico de copias reprograficas de projetos, plotagens monocromaticas e coloridas, visando atender a SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>434,24</ValorInicial><ValorFinal>434,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-DBLQL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153928</idOrigem><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>36008</Id></row>
<row _id="5206"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L4H8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03897/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; SEM AGULHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6942,00</ValorInicial><ValorFinal>6942,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CQPFT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153929</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>36009</Id></row>
<row _id="5207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TERRA FORTE EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1999130000142</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÁO DE OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6705146,92</ValorInicial><ValorFinal>6705146,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153982</idOrigem><CnpjFormatado>01.999.130/0001-42</CnpjFormatado><Id>36010</Id></row>
<row _id="5208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RKMG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/02958/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>CARTUCHO PARA CONEXAO ESTERIL ENTRE BOLSAS OU ENTRE BOLSAS E FILTROS..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6500,00</ValorInicial><ValorFinal>6500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6RKMG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150469</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>36012</Id></row>
<row _id="5209"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP731</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00839/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 36; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA HEALTER QUALITY./DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 28; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA HEALTER QUALIT/DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 30; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA HEALTER QUALITY</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>724,20</ValorInicial><ValorFinal>724,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7CRD1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150346</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>36013</Id></row>
<row _id="5210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4S4DB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00120/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>50429810000136</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviço contínuo de dosimetria de radiação e uso de dosímetros para o centro cirúrgico do HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9921,60</ValorInicial><ValorFinal>9921,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WBS5T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151201</idOrigem><CnpjFormatado>50.429.810/0001-36</CnpjFormatado><Id>36015</Id></row>
<row _id="5211"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTES 06 E 07</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33625,10</ValorInicial><ValorFinal>33625,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FX77H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153207</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>36016</Id></row>
<row _id="5212"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-68TV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03670/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3620,97</ValorInicial><ValorFinal>3620,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-68TV6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153342</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>36017</Id></row>
<row _id="5213"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4MLP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71744,00</ValorInicial><ValorFinal>71744,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-4MLP4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153343</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>36018</Id></row>
<row _id="5214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q09B7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03731/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DANMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT PARA USO MED HOSP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43683053000167</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q09B7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153607</idOrigem><CnpjFormatado>43.683.053/0001-67</CnpjFormatado><Id>36019</Id></row>
<row _id="5215"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03762/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>; FLUMAZENIL 0,1MG/M - : SUXAMETONIO,CLORETO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>987,50</ValorInicial><ValorFinal>987,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DC226</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153619</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>36020</Id></row>
<row _id="5216"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00255/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA MISSA DE 7º DIA - LOTE 12 </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-33X1S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>153664</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>36021</Id></row>
<row _id="5217"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1P1G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00086/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ZAWAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1465849000101</CnpjFornecedor><Objeto>Compra colete K para condutores e/ou figurantes - Gerencia de cursos Externos e Concursos - GCEC</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>150262</idOrigem><CnpjFormatado>01.465.849/0001-01</CnpjFormatado><Id>36022</Id></row>
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<row _id="5221"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LJFFR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>45997558000121</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL ¿MEDIDOR DE PH, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50618,76</ValorInicial><ValorFinal>50618,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>153482</idOrigem><CnpjFormatado>45.997.558/0001-21</CnpjFormatado><Id>36026</Id></row>
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<row _id="5233"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8K7CQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33013528000154</CnpjFornecedor><Objeto>ALFAEPOETINA 2.000UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1599,60</ValorInicial><ValorFinal>1599,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8K7CQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150652</idOrigem><CnpjFormatado>33.013.528/0001-54</CnpjFormatado><Id>36039</Id></row>
<row _id="5234"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2ZQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00898/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, MARCA UNIÃO QUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1TG8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>150846</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>36040</Id></row>
<row _id="5235"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA PARA O SISTEMA TRIFÁSICO PARA A COMUNIDADES DE FORTALEZA, CHAPADA DA SERRA, MONTE ALEGRE, SANTA RITA E PALMITAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>346931,71</ValorInicial><ValorFinal>346931,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6HTBJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151106</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>36042</Id></row>
<row _id="5236"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00924/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: ÁGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS;NORMAS: NBR14865/2012 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 2500 UNIDADES. COD. SIGA:73862; MARCA: COPOBOM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2173,91</ValorInicial><ValorFinal>2173,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42ST4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151544</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>36043</Id></row>
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<row _id="5271"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00157/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MELHOR ALIMENTAÇAO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2589791000162</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS EEQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR HOSPITAL  ESTADUAL DÓRIO SILVA (HEDS) </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4184524,80</ValorInicial><ValorFinal>4184524,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154204</idOrigem><CnpjFormatado>02.589.791/0001-62</CnpjFormatado><Id>36079</Id></row>
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<row _id="5273"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J7X34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 475/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5075964000112</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43200,00</ValorInicial><ValorFinal>43200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J7X34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151622</idOrigem><CnpjFormatado>05.075.964/0001-12</CnpjFormatado><Id>36082</Id></row>
<row _id="5274"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S46CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>MELATONINA 10MG - FLUDROCORTISONA 0,3MG - FLUDROCORTISONA 0,025MG - COENZIMA Q10 300MG - COENZIMA Q10 150MG - MANIPULADOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1198,03</ValorInicial><ValorFinal>1198,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S46CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151853</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>36083</Id></row>
<row _id="5275"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L9FC4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03419/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto> INSULINA GLARGINA 100 U/ML,LIXISENATIDA 0,033 MG/ML,INSULINA ASPART 30%,ASPART PROTAMINA 70%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1220,58</ValorInicial><ValorFinal>1220,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L9FC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>151930</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>36084</Id></row>
<row _id="5276"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F54FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00357/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168,00</ValorInicial><ValorFinal>168,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F54FD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152064</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>36085</Id></row>
<row _id="5277"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03464/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>VIGABATRINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1072,80</ValorInicial><ValorFinal>1072,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RNK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152341</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>36086</Id></row>
<row _id="5278"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03538/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA FINA COM ELASTICO,PASTA REGISTRADOR A-Z ,PASTA SUSPENSA,PASTA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,30</ValorInicial><ValorFinal>552,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V30HN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>152354</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>36087</Id></row>
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<row _id="5281"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D0P13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>2022-D0P13 - SERVIÇO: ENERGIA - EDP CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>840000,00</ValorInicial><ValorFinal>840000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Serviço exclusivo da EDP.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159262</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>36100</Id></row>
<row _id="5282"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3MKP5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9262,00</ValorInicial><ValorFinal>9262,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4MB50</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161967</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>36107</Id></row>
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<row _id="5349"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D0P13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/01061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>2022-D0P13 - SERVIÇO: ENERGIA - EDP CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>889378,82</ValorInicial><ValorFinal>889378,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Apenas a EDP presta este serviço.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159453</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>37470</Id></row>
<row _id="5350"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DG1V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/01014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27998368000147</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO: ÁGUA E ESGOTO - SAAE 1ª CIA IND - SÃO MATEUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Apenas o SAAE presta este tipo de serviço na cidade de São Mateus.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159825</idOrigem><CnpjFormatado>27.998.368/0001-47</CnpjFormatado><Id>37471</Id></row>
<row _id="5351"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J6DZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de equipamentos e acessorios para implantacao de unidade de treinamento fisico - lote 1.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77880,00</ValorInicial><ValorFinal>77880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4WL2Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161936</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>37479</Id></row>
<row _id="5352"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J7WK0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>ITENS DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3442,90</ValorInicial><ValorFinal>3442,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HM3Q6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162024</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>37480</Id></row>
<row _id="5353"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZTH18</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33441376000190</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES MULTIPARAMETRICO BASICO COM FORNECINEMTO DE PEÇAS E ACESSORIOS</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11987,84</ValorInicial><ValorFinal>11987,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164950</idOrigem><CnpjFormatado>33.441.376/0001-90</CnpjFormatado><Id>37519</Id></row>
<row _id="5354"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CQT4G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00618/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR; MODELO: MESA; MATERIAL DO CORPO: ACO CARBONO; ACABAMENTO: PINTADO; COR: PRETO; MECANISMO GRAMPEADOR: ACO CARBONO CROMADO; MATERIAL DA BASE: PLASTICO; TAMANHO DO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; CAPACIDADE DO GRAMPO: 100 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UNIDADE MARCA:KIT / PERFURADOR PAPEL ; CAPACIDADE DE PERFURACAO: 100 FL ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN; MARCA:CAVIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3534,18</ValorInicial><ValorFinal>3534,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PJCB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163434</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>37560</Id></row>
<row _id="5355"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NZH2B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 009/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratacao de empresa especializada em servicos de locacao com manutencao e assistencia tecnica de equipamentos de reprografia, outsoursing de impresao, incluindo o fornecimento de material de consumo, exceto papel, alem de software de monitoramento e gestao de impressao e copias, para a Sede e Escritorios Regionais da Jucees, incluindo a manutencao preventiva e corretiva.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61000,00</ValorInicial><ValorFinal>63864,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Foi realizado no SIGA, entretanto não estava sendo possível inserção do valor inicial global, ocasionando erro. Conforme orientado pela chamado aberto 65092 junto ao suporte SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161703</idOrigem><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>37619</Id></row>
<row _id="5356"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8240,00</ValorInicial><ValorFinal>8240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DS561</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159103</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>37624</Id></row>
<row _id="5357"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 041/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SABONETE LIQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1KCZD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160483</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>37637</Id></row>
<row _id="5358"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO CERTIFICADOS DIGITAIS COM TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65,00</ValorInicial><ValorFinal>65,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XGXMB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159388</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>37643</Id></row>
<row _id="5359"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X458M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27834977000160</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO: ÁGUA E ESGOTO - SAAE 2º BBM (LINHARES).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Fornecimento de água e coleta de esgoto.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160781</idOrigem><CnpjFormatado>27.834.977/0001-60</CnpjFormatado><Id>37662</Id></row>
<row _id="5360"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0TQCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26051214000180</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2504998,92</ValorInicial><ValorFinal>2504998,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0TQCC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164787</idOrigem><CnpjFormatado>26.051.214/0001-80</CnpjFormatado><Id>37666</Id></row>
<row _id="5361"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1Z7W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA </Fornecedor><CnpjFornecedor>30092431000196</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de espargidores, municoes quimicas e nao letais.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>333826,70</ValorInicial><ValorFinal>333826,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JKQJP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161981</idOrigem><CnpjFormatado>30.092.431/0001-96</CnpjFormatado><Id>37697</Id></row>
<row _id="5362"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-L4Z3W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>Bomba Centrifuga</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20914,25</ValorInicial><ValorFinal>20914,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SW6J0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159619</idOrigem><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>37721</Id></row>
<row _id="5363"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LQNSN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>P.R.P. BORGES COMERCIO EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5457629000189</CnpjFornecedor><Objeto>FARDAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1543256,00</ValorInicial><ValorFinal>1543256,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GPBJ7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159735</idOrigem><CnpjFormatado>05.457.629/0001-89</CnpjFormatado><Id>37735</Id></row>
<row _id="5364"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5ZM05</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29180997000190</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENO AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6490,38</ValorInicial><ValorFinal>6490,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO  2022-5ZM05</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159823</idOrigem><CnpjFormatado>29.180.997/0001-90</CnpjFormatado><Id>37746</Id></row>
<row _id="5365"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CRK23</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção com reposição de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) ¿ PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162415</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>37775</Id></row>
<row _id="5366"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DG1V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27998368000147</CnpjFornecedor><Objeto>2022-1DG1V - SERVIÇO: ÁGUA E ESGOTO - SAAE 1ª CIA IND - SÃO MATEUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>É o caso de inexigibilidade pois só existe uma empresa para prestar o referido serviço.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158789</idOrigem><CnpjFormatado>27.998.368/0001-47</CnpjFormatado><Id>37786</Id></row>
<row _id="5367"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HP6SN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CEPDEC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - FILIAL PE</Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716003686</CnpjFornecedor><Objeto>CAMINHONETES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9525000,00</ValorInicial><ValorFinal>9525000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO 2022-HP6SN</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159454</idOrigem><CnpjFormatado>16.701.716/0036-86</CnpjFormatado><Id>37788</Id></row>
<row _id="5368"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VT4BR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162105000166</CnpjFornecedor><Objeto>TAXA DO DETRAN</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2485,56</ValorInicial><ValorFinal>2485,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO 2022-VT4BR</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159455</idOrigem><CnpjFormatado>28.162.105/0001-66</CnpjFormatado><Id>37789</Id></row>
<row _id="5369"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D2R5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00315/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316000103</CnpjFornecedor><Objeto>CORREIOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159488</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0001-03</CnpjFormatado><Id>37797</Id></row>
<row _id="5370"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23800,00</ValorInicial><ValorFinal>23800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JLLM3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160932</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>37804</Id></row>
<row _id="5371"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESOAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62206,00</ValorInicial><ValorFinal>62206,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JLLM3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160936</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>37805</Id></row>
<row _id="5372"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WRZ90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8368875000152</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao, montagem e instalacao de mobiliarios diversos, visando atender demanda da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4417257,70</ValorInicial><ValorFinal>4417257,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-134Q9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162105</idOrigem><CnpjFormatado>08.368.875/0001-52</CnpjFormatado><Id>37832</Id></row>
<row _id="5373"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FHR23</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto> aquisição de materiais de higiene pessoal (absorvente íntimo, creme desembaraçador e cortador de unha</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1020,00</ValorInicial><ValorFinal>1020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCPSD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159161</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>37866</Id></row>
<row _id="5374"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4172Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>VALE TRANSPORTE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16600,00</ValorInicial><ValorFinal>16600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>2022-4172Q processo licitatorio</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159764</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>37882</Id></row>
<row _id="5375"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L52R5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JAM MOVEIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36710053000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MESA E CADEIRA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24704,00</ValorInicial><ValorFinal>24704,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z0DLT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160542</idOrigem><CnpjFormatado>36.710.053/0001-43</CnpjFormatado><Id>37884</Id></row>
<row _id="5376"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85459402</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32007849000183</CnpjFornecedor><Objeto>LIMPEZA PREDIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>756112,12</ValorInicial><ValorFinal>756112,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CONTRATO ESTIMATIVO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161568</idOrigem><CnpjFormatado>32.007.849/0001-83</CnpjFormatado><Id>37886</Id></row>
<row _id="5377"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de refrigerador domestico.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2022-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7401,00</ValorInicial><ValorFinal>7401,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BBFRC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161931</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>37900</Id></row>
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<row _id="5459"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QFK61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00210</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PROCAPAS CAPOTARIA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11971377000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA ACOLCHOADA PARA ELEVADOR DE SERVIÇOS NO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO E DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1930,00</ValorInicial><ValorFinal>1930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>134</idOrigem><CnpjFormatado>11.971.377/0001-04</CnpjFormatado><Id>39874</Id></row>
<row _id="5460"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VXRR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF</Fornecedor><CnpjFornecedor>21195755000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de instituição especializada no desenvolvimento de avaliações externas em larga escalapara operacionalização do Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica - Sicaeb.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15899649,52</ValorInicial><ValorFinal>15899649,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>220</idOrigem><CnpjFormatado>21.195.755/0001-69</CnpjFormatado><Id>39875</Id></row>
<row _id="5461"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6QCWT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248801/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37509082000104</CnpjFornecedor><Objeto>REAGENTE PARA BANCO DE SANGUE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>663,60</ValorInicial><ValorFinal>663,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>154</idOrigem><CnpjFormatado>37.509.082/0001-04</CnpjFormatado><Id>39876</Id></row>
<row _id="5462"><IdOrgao>887</IdOrgao><NomeOrgao>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMAR TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2035105001000</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85924,80</ValorInicial><ValorFinal>85924,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>156</idOrigem><CnpjFormatado>02.035.105/0010-00</CnpjFormatado><Id>39877</Id></row>
<row _id="5463"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6X1SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00283</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE CAFÉ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>950,00</ValorInicial><ValorFinal>950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>194</idOrigem><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>39878</Id></row>
<row _id="5464"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V6DW9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00126/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Escola de Administração e Treinamento Ltda - Esafi, para aquisição de 30 (trinta) vagas destinadas aos servidores da Secretaria Estadual de Educação participarem da Semana Nacional sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos que ocorrer</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>119700,00</ValorInicial><ValorFinal>119700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>237</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>39879</Id></row>
<row _id="5465"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-65GFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42420823000116</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada para a produção de plaquetas de identificação de bens adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Apoio à
Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Funpaes.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>233</idOrigem><CnpjFormatado>42.420.823/0001-16</CnpjFormatado><Id>39880</Id></row>
<row _id="5466"><IdOrgao>887</IdOrgao><NomeOrgao>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TJ0TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C Lorenzutti Participações LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31806649000128</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Guarapari.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3589828,80</ValorInicial><ValorFinal>3589828,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7200</idOrigem><CnpjFormatado>31.806.649/0001-28</CnpjFormatado><Id>39881</Id></row>
<row _id="5467"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-27DZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação, por Dispensa de Licitação, de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Publicação de Matéria Legal em Jornal de Grande
Circulação (no estado do Espírito Santo), de Segunda a Domingo, para o Atendimento das Demandas da Secretaria</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5904,00</ValorInicial><ValorFinal>5904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>244</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>39882</Id></row>
<row _id="5468"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SWS1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35625405000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Gravação, Visando Atender as Demandas da Sedu e Aperfeiçoar a Produção de Conteúdo Audiovisual</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>788,00</ValorInicial><ValorFinal>788,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>235</idOrigem><CnpjFormatado>35.625.405/0001-08</CnpjFormatado><Id>39883</Id></row>
<row _id="5469"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SWS1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42420823000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Gravação, Visando Atender as Demandas da Sedu e Aperfeiçoar a Produção de Conteúdo Audiovisual</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>254</idOrigem><CnpjFormatado>42.420.823/0001-16</CnpjFormatado><Id>39884</Id></row>
<row _id="5470"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SWS1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDSON JOSE SILVEIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23392066000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Gravação, Visando Atender as Demandas da Sedu e Aperfeiçoar a Produção de Conteúdo Audiovisual</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2369,00</ValorInicial><ValorFinal>2369,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>236</idOrigem><CnpjFormatado>23.392.066/0001-70</CnpjFormatado><Id>39885</Id></row>
<row _id="5471"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BXMX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19833155000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço do Certificado Digital SSL WildCard</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>610,00</ValorInicial><ValorFinal>610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>250</idOrigem><CnpjFormatado>19.833.155/0001-37</CnpjFormatado><Id>39886</Id></row>
<row _id="5472"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M2R9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00528</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bateria para leitor de código de barras para atender demanda do Idaf.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>588,00</ValorInicial><ValorFinal>588,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>447</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>39887</Id></row>
<row _id="5473"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DS16L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00328</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CARLOS ELPIDIO PINHEIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27537042000112</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Gás de Cozinha</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98,00</ValorInicial><ValorFinal>98,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>542</idOrigem><CnpjFormatado>27.537.042/0001-12</CnpjFormatado><Id>39888</Id></row>
<row _id="5474"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZC2R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Certificação Digital</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>449,70</ValorInicial><ValorFinal>449,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>166</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>39889</Id></row>
<row _id="5475"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1BTC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00112</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA DIGITAL JORNAL A TRIBUNA - DOMINGO A SEGUNDA - ANUAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>949,00</ValorInicial><ValorFinal>949,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>434</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>39890</Id></row>
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<row _id="5478"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0FNSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00116</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>M DA S CHAGAS MULTIMIX</Fornecedor><CnpjFornecedor>44542636000130</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE : CANETA-LAPISEIRA-GRAMPEADOR-PAPEIS-FITAS ADESIVAS E PILHA CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1006,12</ValorInicial><ValorFinal>1006,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>495</idOrigem><CnpjFormatado>44.542.636/0001-30</CnpjFormatado><Id>39893</Id></row>
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<row _id="5482"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CK3PN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00122</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de acesso ao sistema Banco de Preços, especializado em pesquisas de preços, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas; ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10865,00</ValorInicial><ValorFinal>10865,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>515</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>39897</Id></row>
<row _id="5483"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JWDRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00123</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INFORMA MARKETS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1914765000108</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA DO BOLETIM ELETRONICO CANAL ENERGIA - PERIODO DE 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>893,16</ValorInicial><ValorFinal>893,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>518</idOrigem><CnpjFormatado>01.914.765/0001-08</CnpjFormatado><Id>39898</Id></row>
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<row _id="5485"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2JH31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00451</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9467982000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X MARCA LOTUS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3250,00</ValorInicial><ValorFinal>3250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>171</idOrigem><CnpjFormatado>09.467.982/0001-09</CnpjFormatado><Id>39900</Id></row>
<row _id="5486"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3HF82</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00613</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digital pessoa física A3 para o DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>190,00</ValorInicial><ValorFinal>190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>143</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>39901</Id></row>
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<row _id="5488"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S2BXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DBVIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26959662000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO - GLICOSE (75 G), COOMBS POLIESPECÍFICO E LISS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>487,20</ValorInicial><ValorFinal>487,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>653</idOrigem><CnpjFormatado>26.959.662/0001-87</CnpjFormatado><Id>39903</Id></row>
<row _id="5489"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GW94G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de coletor para preventivo porta lâmina, frasco coletor de fezes com líquido conservante e tubo capilar sem heparina</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>889,00</ValorInicial><ValorFinal>889,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>649</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>39904</Id></row>
<row _id="5490"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WCXS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00755</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de adoçante dietético e açúcar cristal branco para reposição do estoque do almoxarifado para atender as demandas das Unidades Administrativas do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9474,72</ValorInicial><ValorFinal>9474,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>150</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>39905</Id></row>
<row _id="5491"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BWMQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção de portas e portões</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>292</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>39906</Id></row>
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<row _id="5496"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVNZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7520845000157</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de locação de container para atender as necessidades do posto de vigilância - Terreno Faça Fácil de Serra.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13400,00</ValorInicial><ValorFinal>13400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>701</idOrigem><CnpjFormatado>07.520.845/0001-57</CnpjFormatado><Id>39911</Id></row>
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<row _id="5498"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M80HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00147</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3657354000100</CnpjFornecedor><Objeto>Curso de "Regulatory Delivery" objetivo do curso é repensar o processo de governança das agências - 6 servidores
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>548</idOrigem><CnpjFormatado>03.657.354/0001-00</CnpjFormatado><Id>39913</Id></row>
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<row _id="5501"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SHQ0H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00812</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bebedouro industrial com instalação para atender às necessidades do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1849,00</ValorInicial><ValorFinal>1849,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>162</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>39916</Id></row>
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<row _id="5503"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B88TX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de chá</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>884,40</ValorInicial><ValorFinal>884,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>293</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>39918</Id></row>
<row _id="5504"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9XBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01073</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação de contratação de 01 (uma) assinatura do Jornal A Tribuna Digital.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>949,00</ValorInicial><ValorFinal>949,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>167</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>39919</Id></row>
<row _id="5505"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2X68N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Unitec Montagem e Manutenção LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37031144000115</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção em máquina de café elétrica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>909,00</ValorInicial><ValorFinal>909,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>298</idOrigem><CnpjFormatado>37.031.144/0001-15</CnpjFormatado><Id>39920</Id></row>
<row _id="5506"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WWDH3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01014</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação de contratação de uma assinatura do Jornal A Gazeta Digital</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>170</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>39921</Id></row>
<row _id="5507"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0B2LP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01559</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de filtro de linha para atender as necessidades do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1120,20</ValorInicial><ValorFinal>1120,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>448</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>39922</Id></row>
<row _id="5508"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L5DST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251241/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Papel Higiênico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6900,00</ValorInicial><ValorFinal>6900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>172</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>39923</Id></row>
<row _id="5509"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HHRC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00563</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MACHADO E SARTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17757599000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de co??ee break, objetivando a capacitação dos representantes de Conselhos Comunitários/Interativos de Segurança do Estado do Espírito Santo (Consegs), no município de Domingos Martins.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3137</idOrigem><CnpjFormatado>17.757.599/0001-05</CnpjFormatado><Id>39924</Id></row>
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<row _id="5511"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W2530</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022-W2530</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PADARIA TOME LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40883484000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coffee break, objetivando a capacitação dos representantes de Conselhos Comunitários/Interativos de Segurança do Estado do Espírito Santo (Consegs), no município de Cachoeiro do Itapemir</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3140</idOrigem><CnpjFormatado>40.883.484/0001-89</CnpjFormatado><Id>39926</Id></row>
<row _id="5512"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CD9ZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251227/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa devidamente qualificada para o fornecimento de assinatura de jornal impresso – A TRIBUNA, bem como acesso a matérias digitais para atender a Secretaria de Estado do Governo do Estado do Espírito.
Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7092,80</ValorInicial><ValorFinal>7092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>581</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>39927</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2250,00</ValorInicial><ValorFinal>2250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3159</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.547/0001-80</CnpjFormatado><Id>39934</Id></row>
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<row _id="5521"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QQFL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00314</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Solenidade Militar de Aniversário de 187 Anos da PMES, à realizar-se no dia 06ABR2022 (quarta-feira), às 19:00 horas, no Pátio de Formaturas do Quartel do Comando Geral (QCG) da PMES em São Cristóvão, Vitória-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17150,00</ValorInicial><ValorFinal>17150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3163</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>39936</Id></row>
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<row _id="5531"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGCGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00581</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de DVD, para realizar gravação de áudios, dados telefônicos e telemáticos armazenados na Plataforma de Comutação Digital, visando atender a demanda da Gerência de Operações Técnicas – GEOT/SEI/SESP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1760,00</ValorInicial><ValorFinal>1760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3167</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>39946</Id></row>
<row _id="5532"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DJ1VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Prevenção ¿IPPES</Fornecedor><CnpjFornecedor>36374248000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pesquisa de diagnóstico que produzirá subsídios para a construção de um plano de ação de prevenção e pósvenção no campo de Segurança Pública e Defesa Social e Justiça no Espírito Santo - RECURSO FESP 2019.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150200,00</ValorInicial><ValorFinal>150200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>184</idOrigem><CnpjFormatado>36.374.248/0001-60</CnpjFormatado><Id>39947</Id></row>
<row _id="5533"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DBHF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000109</CnpjFornecedor><Objeto>Pagamento de Taxa para participação no 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, em formato híbrido, na modalidade online.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6780,00</ValorInicial><ValorFinal>6780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>241</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0001-09</CnpjFormatado><Id>39948</Id></row>
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<row _id="5535"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PT8Q5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00424</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30760839000199</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Display HMI211 para Gerador CUMMINS - MODELO C200D6, conforme descrito no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6100,00</ValorInicial><ValorFinal>6100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3197</idOrigem><CnpjFormatado>30.760.839/0001-99</CnpjFormatado><Id>39950</Id></row>
<row _id="5536"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DKW28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</Fornecedor><CnpjFornecedor>2980103000190</CnpjFornecedor><Objeto>Pesquisa Diagnóstico das condições de trabalho dos servidores da segurança pública, defesa social e justiça no Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>215844,16</ValorInicial><ValorFinal>215844,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>183</idOrigem><CnpjFormatado>02.980.103/0001-90</CnpjFormatado><Id>39951</Id></row>
<row _id="5537"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-35W6Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</Fornecedor><CnpjFornecedor>2980103000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de instituição para realização de pesquisa científica do tipo pesquisa-ação técnica - Programa de Valorização do Servidor da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, denominada SOMA-SI.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>353059,20</ValorInicial><ValorFinal>353059,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>179</idOrigem><CnpjFormatado>02.980.103/0001-90</CnpjFormatado><Id>39952</Id></row>
<row _id="5538"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SN5BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Contratação de serviços produtos postais para atender as demandas da SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>680</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>39953</Id></row>
<row _id="5539"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TM930</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247781/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE INSUMO LABORATORIAL (SWAB E LAMINA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>208</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>39954</Id></row>
<row _id="5540"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TM930</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247781 1/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE INSUMO LABORATORIAL (SWAB E LAMINA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1556,00</ValorInicial><ValorFinal>1556,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>209</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>39955</Id></row>
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<row _id="5550"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LJXN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação em jornal de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>747,99</ValorInicial><ValorFinal>747,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>264</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>39965</Id></row>
<row _id="5551"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BXCZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Escola de Administração e Treinamento Ltda – ESAFI para participação de servidores na Semana Nacional sobre a Nova Lei de Licitações.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19950,00</ValorInicial><ValorFinal>19950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>579</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>39966</Id></row>
<row _id="5552"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XFLSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00302</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MOISÉS BARBOSA DE SOUZA FILHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>82687447749</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos de Santa Maria de Jetibá - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>185,43</ValorInicial><ValorFinal>185,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>669</idOrigem><CnpjFormatado>00.082.687/4477-49</CnpjFormatado><Id>39967</Id></row>
<row _id="5553"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DKXZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00303</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ADRIANA LUCIA DE SOUZA </Fornecedor><CnpjFornecedor>10273226703</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pela Oficiala do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos de Pinheiros - ES. 
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3037,43</ValorInicial><ValorFinal>3037,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>675</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.273/2267-03</CnpjFormatado><Id>39968</Id></row>
<row _id="5554"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P7H43</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MBM SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>87883807000106</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1108,80</ValorInicial><ValorFinal>1108,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>212</idOrigem><CnpjFormatado>87.883.807/0001-06</CnpjFormatado><Id>39969</Id></row>
<row _id="5555"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CXQDH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de deslocamento/remoção de infraestrutura de energia elétrica ativa na Rod. ES-165, trecho Entr. BR-262 - Conceição do Castelo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125900,73</ValorInicial><ValorFinal>125900,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>180</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>39970</Id></row>
<row _id="5556"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PMTD1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>M2A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7313533000172</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa M2A Comercial e Produções Artísticas LTDA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>265</idOrigem><CnpjFormatado>07.313.533/0001-72</CnpjFormatado><Id>39971</Id></row>
<row _id="5557"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J09GB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00255</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da ESAFI para o Curso SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15960,00</ValorInicial><ValorFinal>15960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>174</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>39972</Id></row>
<row _id="5558"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JV7TF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11712083000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1665,00</ValorInicial><ValorFinal>1665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>210</idOrigem><CnpjFormatado>11.712.083/0001-68</CnpjFormatado><Id>39973</Id></row>
<row _id="5559"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1247K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSEGUR SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3265996000155</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de Vigilância Patrimonial, nas dependências internas e externas da Unidades Escolares e Superintendências.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5561145,78</ValorInicial><ValorFinal>5561145,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>223</idOrigem><CnpjFormatado>03.265.996/0001-55</CnpjFormatado><Id>39974</Id></row>
<row _id="5560"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-87FGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248939/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31509782000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC 75CM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1466,00</ValorInicial><ValorFinal>1466,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>969</idOrigem><CnpjFormatado>31.509.782/0001-12</CnpjFormatado><Id>39975</Id></row>
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<row _id="5564"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4QCLK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00275</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27743830000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de treinamento e capacitação de servidores</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>211</idOrigem><CnpjFormatado>27.743.830/0001-65</CnpjFormatado><Id>39979</Id></row>
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<row _id="5567"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1Q5T9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01466</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ventiladores tipo tufão para os vestiários feminino e masculino da sede do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>876,00</ValorInicial><ValorFinal>876,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>222</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>39982</Id></row>
<row _id="5568"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R5D9D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00125</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto> Assinatura do jornal S. A. A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>258</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>39983</Id></row>
<row _id="5569"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BP9BX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31970414000177</CnpjFornecedor><Objeto>Confecção de material gráfico para atender o CONSEA-ES e a CAISAN-ES no processo de mobilização e sensibilização dos gestores públicos e da sociedade civil para a implantação dos componentes municipais do SISAN e para a adesão dos municípios ao SISAN</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6457,50</ValorInicial><ValorFinal>6457,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>532</idOrigem><CnpjFormatado>31.970.414/0001-77</CnpjFormatado><Id>39984</Id></row>
<row _id="5570"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MPQX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO SENAI - DR/ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>3810810000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de até 400 vagas em cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante, em até 08 unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Diretoria Regional do Espírito Santo (SENAI/ES), para oferta de bolsa de estudos para estudante</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4178058,50</ValorInicial><ValorFinal>4178058,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>450</idOrigem><CnpjFormatado>03.810.810/0001-00</CnpjFormatado><Id>39985</Id></row>
<row _id="5571"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LDHW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL COM. E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24816360000124</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16740,00</ValorInicial><ValorFinal>16740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1368</idOrigem><CnpjFormatado>24.816.360/0001-24</CnpjFormatado><Id>39986</Id></row>
<row _id="5572"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LFG0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>530076000129</CnpjFornecedor><Objeto>SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EXAMES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO DO GENE TP53</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1751,20</ValorInicial><ValorFinal>1751,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1369</idOrigem><CnpjFormatado>00.530.076/0001-29</CnpjFormatado><Id>39987</Id></row>
<row _id="5573"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SNRL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA VITORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35442290000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20,00</ValorInicial><ValorFinal>20,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1475</idOrigem><CnpjFormatado>35.442.290/0001-08</CnpjFormatado><Id>39988</Id></row>
<row _id="5574"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GRKBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9442300000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NÃO PADRÃO PARA ATENDER O PACIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1600,00</ValorInicial><ValorFinal>1600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1476</idOrigem><CnpjFormatado>09.442.300/0001-03</CnpjFormatado><Id>39989</Id></row>
<row _id="5575"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LVRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>15519353000170</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: PAINEL MOLECULAR PARA ESCLEROSE TUBEROSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1477</idOrigem><CnpjFormatado>15.519.353/0001-70</CnpjFormatado><Id>39990</Id></row>
<row _id="5576"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F433J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9442300000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER CIRURGIA DE
BUCOMAXILO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12950,00</ValorInicial><ValorFinal>12950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1478</idOrigem><CnpjFormatado>09.442.300/0001-03</CnpjFormatado><Id>39991</Id></row>
<row _id="5577"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-50L9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUDIOMASTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8648187000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO DE LARINCOSCOPIA - LAMINA DE
MICRODEBRIDAÇÃO - PARA ATENDER PACIENTE DERYCK KAUA MORAES VIEIRA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1370</idOrigem><CnpjFormatado>08.648.187/0001-46</CnpjFormatado><Id>39992</Id></row>
<row _id="5578"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-70DHN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4282848000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PADRONIZADO - GRAMPEADOR LINEAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5860,00</ValorInicial><ValorFinal>5860,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1371</idOrigem><CnpjFormatado>04.282.848/0001-01</CnpjFormatado><Id>39993</Id></row>
<row _id="5579"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6LHP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA 12464537705</Fornecedor><CnpjFornecedor>23034922000115</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Leonardo Henrique Miranda de Paula 12464537705	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>267</idOrigem><CnpjFormatado>23.034.922/0001-15</CnpjFormatado><Id>39994</Id></row>
<row _id="5580"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3GZZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8370700000180</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO SELADORA </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3640,00</ValorInicial><ValorFinal>3640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1372</idOrigem><CnpjFormatado>08.370.700/0001-80</CnpjFormatado><Id>39995</Id></row>
<row _id="5581"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XMX8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9442300000103</CnpjFornecedor><Objeto>LÂMINA DE PIEZO E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14350,00</ValorInicial><ValorFinal>14350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1479</idOrigem><CnpjFormatado>09.442.300/0001-03</CnpjFormatado><Id>39996</Id></row>
<row _id="5582"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZZCS3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>530076000129</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA PARA
SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO DO GENE PAX6 COM ANÁLISE DE CNVs</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2590,00</ValorInicial><ValorFinal>2590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1373</idOrigem><CnpjFormatado>00.530.076/0001-29</CnpjFormatado><Id>39997</Id></row>
<row _id="5583"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H5J00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912576684/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços e Vendas de Produtos Executados pela Empresa de Correios e Telégrafos - ETC. (CORREIOS)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>580</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>39998</Id></row>
<row _id="5584"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FC65Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19207352000140</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de administração de convênio refeição e alimentação</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110784,24</ValorInicial><ValorFinal>110784,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>280</idOrigem><CnpjFormatado>19.207.352/0001-40</CnpjFormatado><Id>39999</Id></row>
<row _id="5585"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T3C8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00273</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ASSINATURA DIGITAL - JORNAL A GAZETA 2022</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>274,80</ValorInicial><ValorFinal>274,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>185</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40000</Id></row>
<row _id="5586"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SV697</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 79/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DNALAB CONSULTORIA GENETICA E EXAMES LABORATORIAIS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9026031000196</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE GENÉTICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2648,00</ValorInicial><ValorFinal>2648,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1374</idOrigem><CnpjFormatado>09.026.031/0001-96</CnpjFormatado><Id>40001</Id></row>
<row _id="5587"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXBG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 83/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>530076000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENÉTICA CLÍNICA. PAINEL NGS PARA EPILEPSIA COM CNVs</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2331,00</ValorInicial><ValorFinal>2331,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1376</idOrigem><CnpjFormatado>00.530.076/0001-29</CnpjFormatado><Id>40002</Id></row>
<row _id="5588"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MVB56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VALER CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39608586000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de EMPRESA para a aquisição de COMPRA DE EXAME DE PHMETRIA + MANOMETRIA, para atender a paciente: M.S.C.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>700,00</ValorInicial><ValorFinal>700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1377</idOrigem><CnpjFormatado>39.608.586/0001-07</CnpjFormatado><Id>40003</Id></row>
<row _id="5589"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FW38G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 499/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8057020000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO NÃO PADRÃO - CATETER DE OMMAYA PARA
PACIENTE ISAAC NOAH R DOS SANTOS ATENDIDO NESTA UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3300,00</ValorInicial><ValorFinal>3300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1378</idOrigem><CnpjFormatado>08.057.020/0001-00</CnpjFormatado><Id>40004</Id></row>
<row _id="5590"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NXLL4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45149907000155</CnpjFornecedor><Objeto>Borrifador pulverizador de 500 ml</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>97,00</ValorInicial><ValorFinal>97,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>297</idOrigem><CnpjFormatado>45.149.907/0001-55</CnpjFormatado><Id>40005</Id></row>
<row _id="5591"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FGG1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 70/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34326282000133</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de EMPRESA para a aquisição de exame erros inatos do metabolismo: Painel NGS para Osteogênese Imperfeita com CNVS para a paciente: H.E.P.A.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2490,00</ValorInicial><ValorFinal>2490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1379</idOrigem><CnpjFormatado>34.326.282/0001-33</CnpjFormatado><Id>40006</Id></row>
<row _id="5592"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PZ7L5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247884/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42420823000116</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2478,00</ValorInicial><ValorFinal>2478,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1415</idOrigem><CnpjFormatado>42.420.823/0001-16</CnpjFormatado><Id>40007</Id></row>
<row _id="5593"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JMWDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mais Saúde Instrumental Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>37642674000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO NÃO PADRÃO - FIXADOR EXTERNO LINEAR LRS,
PARA ATENDER PACIENTE PEDRO HENRYK DA S AMELIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1380</idOrigem><CnpjFormatado>37.642.674/0001-08</CnpjFormatado><Id>40008</Id></row>
<row _id="5594"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9R5QC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250779/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RAPHAEL P PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS EM METAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40614332000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DE ESTRUTURA METÁLICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3100,00</ValorInicial><ValorFinal>3100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>785</idOrigem><CnpjFormatado>40.614.332/0001-80</CnpjFormatado><Id>40009</Id></row>
<row _id="5595"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JTKX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de deslocamento/remoção de infraestrutura de energia elétrica ativa na Rod. ES-482, trecho Av. Santos Neves</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125627,29</ValorInicial><ValorFinal>125627,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>201</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>40010</Id></row>
<row _id="5596"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TVBBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462884000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Roteador Wireless.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>295,00</ValorInicial><ValorFinal>295,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>538</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.884/0001-71</CnpjFormatado><Id>40011</Id></row>
<row _id="5597"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z0J02</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>Empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9696,00</ValorInicial><ValorFinal>10118,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>368</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>40012</Id></row>
<row _id="5598"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CXW6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00564</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>O.FILIZZOLA &amp; CIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>61182424000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Alamar (peça de fardamento)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2900,00</ValorInicial><ValorFinal>2900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>283</idOrigem><CnpjFormatado>61.182.424/0001-09</CnpjFormatado><Id>40013</Id></row>
<row _id="5599"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0RP33</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALMEIDA E SILVA CONSULTORIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19806088000161</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de conferencista para ministrar palestra referente a Infância: Base de Sustentação para a Vida, atendendo a demanda do “3º WORKSHOP pela Primeira Infância e o Programa Criança Feliz".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2466,00</ValorInicial><ValorFinal>2466,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>553</idOrigem><CnpjFormatado>19.806.088/0001-61</CnpjFormatado><Id>40014</Id></row>
<row _id="5600"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LP2C9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 252520/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45822564000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação  empresa para aquisição de refis para filtros purificadores de água e bebedouros no modelo coluna de pressão, visando uso nos equipamentos instalados nas unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2379,12</ValorInicial><ValorFinal>2379,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>587</idOrigem><CnpjFormatado>45.822.564/0001-48</CnpjFormatado><Id>40015</Id></row>
<row _id="5601"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L067F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13959157000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de solução integrada de remoção, depósito e guarda de veículos resultantes de recolhimento ou apreensão pelo DETRAN|ES, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) ou órgãos conveniados nos municípios da região 12 A. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1230808,96</ValorInicial><ValorFinal>1230808,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>336</idOrigem><CnpjFormatado>13.959.157/0001-90</CnpjFormatado><Id>40016</Id></row>
<row _id="5602"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q9ZK6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00574</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRÁFICA RIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4277721000102</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço gráfico para impressão de Carteiras de Cautela de Armamento Institucional da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>287</idOrigem><CnpjFormatado>04.277.721/0001-02</CnpjFormatado><Id>40017</Id></row>
<row _id="5603"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZCMK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912413965/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços postais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250,00</ValorInicial><ValorFinal>250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>260</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40018</Id></row>
<row _id="5604"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QJP82</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00731</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO DA SILVA CLAUDINO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241080000163</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição 04 (quatro) persianas para a sala da Divisão de Controle de Imóveis (DCI/DLog2) da Diretoria de Logística da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3190,00</ValorInicial><ValorFinal>3190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>289</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.080/0001-63</CnpjFormatado><Id>40019</Id></row>
<row _id="5605"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LK375</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 252503/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799</Fornecedor><CnpjFornecedor>17884921000167</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de vidraçaria e correlatos, para atender as demandas da secretaria de estado do governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2500,99</ValorInicial><ValorFinal>2500,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>589</idOrigem><CnpjFormatado>17.884.921/0001-67</CnpjFormatado><Id>40020</Id></row>
<row _id="5606"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H71GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00570</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CESCONETTO Atacado</Fornecedor><CnpjFornecedor>6967098000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Proteção Plástica para confecção de Identidade Militar da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>291</idOrigem><CnpjFormatado>06.967.098/0001-37</CnpjFormatado><Id>40021</Id></row>
<row _id="5607"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8F16F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00594</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PONTO DAS PLACAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>12026594000270</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Placa Amigo da PM e Destaque Operacional da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13860,00</ValorInicial><ValorFinal>13860,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>295</idOrigem><CnpjFormatado>12.026.594/0002-70</CnpjFormatado><Id>40022</Id></row>
<row _id="5608"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XSK8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) Para Prestação de Serviços Postais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8814,00</ValorInicial><ValorFinal>8814,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>526</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40023</Id></row>
<row _id="5609"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QRMX9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JUAN ANDRES ALLENDE NUNEZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>2181796696</CnpjFornecedor><Objeto>contratação Juan Andres Allende Nunez - edital de credenciamento 01/2021 - fames nas comunidades.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>342</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.181/7966-96</CnpjFormatado><Id>40024</Id></row>
<row _id="5610"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9CKRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300116,88</ValorInicial><ValorFinal>300116,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>505</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>40025</Id></row>
<row _id="5611"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8RG67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DINAMIS MEDICINA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>24603387000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA COM SEDAÇÃO, PARA MILITARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9840,00</ValorInicial><ValorFinal>9840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>651</idOrigem><CnpjFormatado>24.603.387/0001-39</CnpjFormatado><Id>40026</Id></row>
<row _id="5612"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD2V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LORRAYNE SILVA FONTENELE 14413998790</Fornecedor><CnpjFornecedor>44715485000175</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Lorrayne Silva Fontenele 14413998790, para representação do Grupo Melanina MCs</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>268</idOrigem><CnpjFormatado>44.715.485/0001-75</CnpjFormatado><Id>40027</Id></row>
<row _id="5613"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1KNH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CESAR MC PRODUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34509825000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Cesar Mc Produções LTDA para representação do cantor Cesar Resende Lemos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>278</idOrigem><CnpjFormatado>34.509.825/0001-58</CnpjFormatado><Id>40028</Id></row>
<row _id="5614"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8ZR29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de seguro total para 03 (três) veículos da frota da SETADES com cobertura total, assistência 24 horas, 07 (sete) dias da semana em todo território nacional.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2200,00</ValorInicial><ValorFinal>2200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>559</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>40029</Id></row>
<row _id="5615"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5GKSB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGUIA ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8323047000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de solução integrada de remoção, depósito e guarda de veículos resultantes de recolhimento ou apreensão pelo DETRAN|ES, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) ou órgãos conveniados no Município de Vila Velha.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>621295,15</ValorInicial><ValorFinal>621295,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>339</idOrigem><CnpjFormatado>08.323.047/0001-06</CnpjFormatado><Id>40030</Id></row>
<row _id="5616"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D2DB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16538909000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em licença de uso de banco de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9900,00</ValorInicial><ValorFinal>9900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>603</idOrigem><CnpjFormatado>16.538.909/0001-38</CnpjFormatado><Id>40031</Id></row>
<row _id="5617"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-15BPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE04657</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23035197000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado Digital para Pessoa Física em Mídia Token emitido por autoridade certificadora da ICP Brasil.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2079,74</ValorInicial><ValorFinal>2079,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>340</idOrigem><CnpjFormatado>23.035.197/0001-08</CnpjFormatado><Id>40032</Id></row>
<row _id="5618"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3N806</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01940</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São Gabriel Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de vale-transporte para servidores da Ciretran de São Mateus/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5623,20</ValorInicial><ValorFinal>5623,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>365</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>40033</Id></row>
<row _id="5619"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HLV9D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS - AND</Fornecedor><CnpjFornecedor>36762730000177</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de área com estande montado, medindo 36m² (trinta e seis metros quadrados) para participação no Evento Institucional denominado II ENCONTRO DE GESTORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70000,00</ValorInicial><ValorFinal>70000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>388</idOrigem><CnpjFormatado>36.762.730/0001-77</CnpjFormatado><Id>40034</Id></row>
<row _id="5620"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0X9BJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE04380</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>24282456000150</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de vale-transporte para servidor da Ciretran de Aracruz/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1548,80</ValorInicial><ValorFinal>1548,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>392</idOrigem><CnpjFormatado>24.282.456/0001-50</CnpjFormatado><Id>40035</Id></row>
<row _id="5621"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-JC59J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRIADE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMÓVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32116463000100</CnpjFornecedor><Objeto>Locação do imóvel de área privativa de 70,62 m², localizado na Avenida Presidente Vargas, 242, loja 2, Centro, Domingos Martins/ES, CEP: 29.260- 000, pelo prazo de 60 (sessenta)meses, para instalação e funcionamento do PAV DE DOMINGOS MARTINS/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151200,00</ValorInicial><ValorFinal>151200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>347</idOrigem><CnpjFormatado>32.116.463/0001-00</CnpjFormatado><Id>40036</Id></row>
<row _id="5622"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85NNR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE04339</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação presencial de servidores na “Semana Nacional sobre a Nova Lei de Licitações 2022”, que será realizado nos dias 20 a 24 de junho do corrente ano em Vitória - ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35910,00</ValorInicial><ValorFinal>35910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>398</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40037</Id></row>
<row _id="5623"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M6M3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE04407</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27743830000165</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação presencial de servidores no Curso de Avaliação de Imóveis Básico com uso do Excel , que será realizado nos dias 23 a 25 de junho do corrente ano em Vitória – ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>400</idOrigem><CnpjFormatado>27.743.830/0001-65</CnpjFormatado><Id>40038</Id></row>
<row _id="5624"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FDS9D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00952</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de curso sobre a Nova Lei de Licitações para Oficiais e Graduados da PMES, que lidam com o fluxo de processo de contratações na corporação, por dispensa de licitação (Compra Direta).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15960,00</ValorInicial><ValorFinal>15960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>259</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40039</Id></row>
<row _id="5625"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PP621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00726</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TUBOLAR ART FERRO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2369002000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 03 (três) mastros de bandeira para a Sede do 4º CPOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5860,00</ValorInicial><ValorFinal>5860,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>310</idOrigem><CnpjFormatado>02.369.002/0001-88</CnpjFormatado><Id>40040</Id></row>
<row _id="5626"><IdOrgao>647</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022- 40C65</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Seguro Total de automóveis pertencentes à frota de veículos do SINE, que atendem as Agências do Trabalhador, e o veiculo que atende o Sine itinerante.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8325,00</ValorInicial><ValorFinal>8325,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>571</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>40041</Id></row>
<row _id="5627"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H2MGR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00670</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA ELIZABETE CESCONETTO EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>993785000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de fechadura digital para porta de vidro do Comando Geral da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1598,00</ValorInicial><ValorFinal>1598,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>329</idOrigem><CnpjFormatado>00.993.785/0001-40</CnpjFormatado><Id>40042</Id></row>
<row _id="5628"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F9HR4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00704</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2580059000121</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Plaqueta de Identificação Patrimonial para a PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>343</idOrigem><CnpjFormatado>02.580.059/0001-21</CnpjFormatado><Id>40043</Id></row>
<row _id="5629"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P6889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912573848/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços Postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>460</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40044</Id></row>
<row _id="5630"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3H007</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGÓCIOS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>12851850000344</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Por uma Gestão Inovadora e Eficiente.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140999,50</ValorInicial><ValorFinal>140999,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>231</idOrigem><CnpjFormatado>12.851.850/0003-44</CnpjFormatado><Id>40045</Id></row>
<row _id="5631"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-60JH3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248299/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Açúcar e Chás</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4601,90</ValorInicial><ValorFinal>4601,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>458</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>40046</Id></row>
<row _id="5632"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SJ739</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BRENDHA DE SOUZA RANGEL</Fornecedor><CnpjFornecedor>14082005706</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da cantora Brendha de Souza Rangel</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8400,00</ValorInicial><ValorFinal>8400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>279</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.082/0057-06</CnpjFormatado><Id>40047</Id></row>
<row _id="5633"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DJP5W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DENNYS BATISTA SERAFIM 11814243720</Fornecedor><CnpjFornecedor>33867480000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Dennys Batista Serafim 11814243720, para representação do arranjador Dennys Batista Serafim</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>299</idOrigem><CnpjFormatado>33.867.480/0001-41</CnpjFormatado><Id>40048</Id></row>
<row _id="5634"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7M6PC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CESAR MC PRODUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34509825000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Cesar Mc Produções LTDA, para representação do cantor Cesar Resende Lemos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>301</idOrigem><CnpjFormatado>34.509.825/0001-58</CnpjFormatado><Id>40049</Id></row>
<row _id="5635"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TSB5G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Caioá Arte Musical LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11257129000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Caioá Arte Musical LTDA, para representação da pianista Simone Azevedo Leitão</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>327</idOrigem><CnpjFormatado>11.257.129/0001-04</CnpjFormatado><Id>40050</Id></row>
<row _id="5636"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G4WV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00713</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TUBOLAR ART FERRO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2369002000188</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de pintura de portas de aço e estrutura metálica, por dispensa de licitação (compra direta).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6137,00</ValorInicial><ValorFinal>6137,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>351</idOrigem><CnpjFormatado>02.369.002/0001-88</CnpjFormatado><Id>40051</Id></row>
<row _id="5637"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VG33R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 248180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE CORAÇÃO, PARA
ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC – Nº 5001782-96.2022.8.08.0030 EM
FAVOR DE M.L.F.F
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>569</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>40052</Id></row>
<row _id="5638"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7T8X5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247380/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14663,90</ValorInicial><ValorFinal>14663,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>897</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>40053</Id></row>
<row _id="5639"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2B43S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DENNYS BATISTA SERAFIM 11814243720</Fornecedor><CnpjFornecedor>33867480000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Dennys Batista Serafim 11814243720, para representação do músico Dennys Batista Serafim</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>328</idOrigem><CnpjFormatado>33.867.480/0001-41</CnpjFormatado><Id>40054</Id></row>
<row _id="5640"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PS0PM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RAMON RODRIGUES LORETE</Fornecedor><CnpjFornecedor>14980402763</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística do músico Ramon Rodrigues Lorete</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>665</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.980/4027-63</CnpjFormatado><Id>40055</Id></row>
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<row _id="5642"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T1L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>URIEL BORGES VIEIRA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6301806522</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Uriel Borges Vieira Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>348</idOrigem><CnpjFormatado>00.006.301/8065-22</CnpjFormatado><Id>40057</Id></row>
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<row _id="5644"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G681Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251719/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ A VÁCUO PACOTE 500G.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6837,60</ValorInicial><ValorFinal>6837,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>895</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>40059</Id></row>
<row _id="5645"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-862PF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00733</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>P. F. LEDO - CLIMATECH - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30443448000140</CnpjFornecedor><Objeto>Realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionador de ar para a DF, por dispensa de licitação (Compra Direta)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>353</idOrigem><CnpjFormatado>30.443.448/0001-40</CnpjFormatado><Id>40060</Id></row>
<row _id="5646"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKK5R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00721</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>66582784000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (duas) licenças do pacote de softwares de desenvolvimento gráfico Adobe Creative Cloud para DCS, por dispensa de licitação (Compra Direta).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10160,00</ValorInicial><ValorFinal>10160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>352</idOrigem><CnpjFormatado>66.582.784/0001-11</CnpjFormatado><Id>40061</Id></row>
<row _id="5647"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RJ3KT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Mizael de Andrade</Fornecedor><CnpjFornecedor>8874888708</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Mizael de Andrade - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>350</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.874/8887-08</CnpjFormatado><Id>40062</Id></row>
<row _id="5648"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LC3CG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00746</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BARBARA COCO CALDEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32756510000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição lâmpadas para iluminação do pátio do Quartel do Comando Geral da PMES (QCG) e adjacências que carecem de iluminação mais eficiente.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4025,00</ValorInicial><ValorFinal>4025,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>355</idOrigem><CnpjFormatado>32.756.510/0001-80</CnpjFormatado><Id>40063</Id></row>
<row _id="5649"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H0R5H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10803448708</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Jheymes Hainer Ferreira Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>357</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.803/4487-08</CnpjFormatado><Id>40064</Id></row>
<row _id="5650"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5J2ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>RECIPIENTE P13 PARA ARMAZENAMENTO DE GLP</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>800</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>40065</Id></row>
<row _id="5651"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M3PJR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247430/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROBERT ROCHA SODRE 11686491700</Fornecedor><CnpjFornecedor>13207638000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA INTERNOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2144,10</ValorInicial><ValorFinal>2144,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>459</idOrigem><CnpjFormatado>13.207.638/0001-40</CnpjFormatado><Id>40066</Id></row>
<row _id="5652"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GLPD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00154</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MOTIVAÇÃO PALESTRAS E PALESTRANTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24951515000135</CnpjFornecedor><Objeto>Palestra Motivacional</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59000,00</ValorInicial><ValorFinal>59000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1259</idOrigem><CnpjFormatado>24.951.515/0001-35</CnpjFormatado><Id>40067</Id></row>
<row _id="5653"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J29R2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251999/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5319,60</ValorInicial><ValorFinal>5319,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>896</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>40068</Id></row>
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<row _id="5655"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4Q5MM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIMNOTEC IND E COM DE EQ PARA LAB LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6140579000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (dois) Discos de Secchi e 02 (duas) Redes de Fitoplâncton para utilização no Programa de Monitoramento das Águas Interiores do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>331</idOrigem><CnpjFormatado>06.140.579/0001-74</CnpjFormatado><Id>40070</Id></row>
<row _id="5656"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N3M50</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DEYVISSON VINICIUS DE VASCONCELOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>12132082707</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Deyvisson Vinicius de Vasconcelos - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>382</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.132/0827-07</CnpjFormatado><Id>40071</Id></row>
<row _id="5657"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9H316</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JONATHAN MINORU CARNEIRO YOSHIKAWA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12169753702</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Jonathan Minoru Carneiro Yoshikawa - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>397</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.169/7537-02</CnpjFormatado><Id>40072</Id></row>
<row _id="5658"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T82TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00224</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ARMAZEM TEIXEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32672915000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelho de Utensílio Doméstico para substituição do micro-ondas
da ESESP</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1192,00</ValorInicial><ValorFinal>1192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1251</idOrigem><CnpjFormatado>32.672.915/0001-30</CnpjFormatado><Id>40073</Id></row>
<row _id="5659"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GT872</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 252359/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35625405000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Ar condicionado de 60.000 BTU’s, incluindo linha frigorígena incluindo mão de obra de instalação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9259,00</ValorInicial><ValorFinal>9259,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>606</idOrigem><CnpjFormatado>35.625.405/0001-08</CnpjFormatado><Id>40074</Id></row>
<row _id="5660"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD38B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 248182/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>623</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>40075</Id></row>
<row _id="5661"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B4D1R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247739/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43022466000109</CnpjFornecedor><Objeto> CONSULTA MEDICA AMBULATORIALEM OFTALMOLOGIA NO SERVICO
DO HOSPITAL DE OLHOS DE SAO PAULO EM PACIENTE POS TRATAMENTO DE TUMOR INTRAOCULAR
RETINOGRAFIA
TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTCA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>632</idOrigem><CnpjFormatado>43.022.466/0001-09</CnpjFormatado><Id>40076</Id></row>
<row _id="5662"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D3JR4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 248162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>60961968000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES, NO A.C. CAMARGO –
CANCER CENTER EM SÃO PAULO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL
ENCAMINHADO À SRS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2348,00</ValorInicial><ValorFinal>2348,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>626</idOrigem><CnpjFormatado>60.961.968/0001-06</CnpjFormatado><Id>40077</Id></row>
<row _id="5663"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3WM8V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00175</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Copa e de Limpeza, conforme especificações contidas neste Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1699,26</ValorInicial><ValorFinal>1699,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>266</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>40078</Id></row>
<row _id="5664"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DJNN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00442</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação da Assinatura Digital Anual do Jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>288</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40079</Id></row>
<row _id="5665"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PRL51</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247480/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DNALAB CONSULTORIA GENETICA E EXAMES LABORATORIAIS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9026031000196</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DE EXAME DE CARIÓTIPO- SANGUE PERIFÉRICO- CULTURA 72
H- BANDEAMENTO GTG, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº.
0001192-46.2019.8.08.0052 EM FAVOR DE P.L.O.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>510,00</ValorInicial><ValorFinal>510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>630</idOrigem><CnpjFormatado>09.026.031/0001-96</CnpjFormatado><Id>40080</Id></row>
<row _id="5666"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBZTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NELMA BORGES DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37117077000156</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de case de proteção para tablets.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3008,88</ValorInicial><ValorFinal>3008,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>369</idOrigem><CnpjFormatado>37.117.077/0001-56</CnpjFormatado><Id>40081</Id></row>
<row _id="5667"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QXCSH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>325,00</ValorInicial><ValorFinal>325,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6456</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>40082</Id></row>
<row _id="5668"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MTN03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00198</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4088208000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de passagens expressas em pedágios, por meio de dispositivos eletrônicos de Identificação nas cancelas (Tag’s)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>405,60</ValorInicial><ValorFinal>405,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>512</idOrigem><CnpjFormatado>04.088.208/0001-65</CnpjFormatado><Id>40083</Id></row>
<row _id="5669"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T3V1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249566/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5076269000175</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de placas de inauguração e reinauguração para entregas da SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1020,00</ValorInicial><ValorFinal>1020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>385</idOrigem><CnpjFormatado>05.076.269/0001-75</CnpjFormatado><Id>40084</Id></row>
<row _id="5670"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JS57R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00438</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>43776491000170</CnpjFornecedor><Objeto>Inscrição no curso online intitulado “Indicadores Biológicos para a Proteção da Vida Aquática em Águas Continentais”, a ser ministrado por especialistas do corpo técnico da Companhia Ambiental de São Paulo – CETESB nos dias 6 a 9 de junho de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>337</idOrigem><CnpjFormatado>43.776.491/0001-70</CnpjFormatado><Id>40085</Id></row>
<row _id="5671"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1N1XL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 13/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de vale transporte municipal (GVBUS)  para representantes da sociedade civil, (conselheiros) dos diversos conselhos ligados à Secretaria de Estado de Direitos Humanos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3108,00</ValorInicial><ValorFinal>3108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>304</idOrigem><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>40086</Id></row>
<row _id="5672"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-47XWZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 17/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HUELAINY ALVES DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8013871754</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da profissional - Huelainy Alves da Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>432</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.013/8717-54</CnpjFormatado><Id>40087</Id></row>
<row _id="5673"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-871JB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247759/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2818800000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRALSPECT PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº. 0004458-
39.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE L.G.S
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>629</idOrigem><CnpjFormatado>02.818.800/0001-40</CnpjFormatado><Id>40088</Id></row>
<row _id="5674"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TC3X5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00278</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipal para representantes da sociedade civil (conselheiros) do Comitê e Conselhos vinculados a SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12864,16</ValorInicial><ValorFinal>12864,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>332</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>40089</Id></row>
<row _id="5675"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TC3X5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00279</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipal para representantes da sociedade civil (conselheiros) do Comitê e Conselhos vinculados a SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14701,84</ValorInicial><ValorFinal>14701,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>346</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>40090</Id></row>
<row _id="5676"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3W0B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251201/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33071103000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Papel Higiênico e Toalha de Papel, para atender as necessidades da Agência Estadual de Recursos Hídricos - Agerh.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3355,50</ValorInicial><ValorFinal>3355,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>302</idOrigem><CnpjFormatado>33.071.103/0001-00</CnpjFormatado><Id>40091</Id></row>
<row _id="5677"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LT236</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00341/342</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto> Capacitação - Semana Nacional sobre a nova Lei de Licitações</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19950,00</ValorInicial><ValorFinal>19950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>284</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40092</Id></row>
<row _id="5678"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7X7J2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248824/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DE EXAME AMNIOCENTESE, PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL DA SRSC - Nº. 0000104-07.07.2022.8.08.0039 EM FAVOR DE E.T.G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>656</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>40093</Id></row>
<row _id="5679"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-63WB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DANIEL FREIRE CRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>12172741701</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Daniel Freire Cruz - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>439</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.172/7417-01</CnpjFormatado><Id>40094</Id></row>
<row _id="5680"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJ9Q1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251114/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36332252000327</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Limpeza e Higienização - Álcool, para atender as necessidades da Agência Estadual de Recursos Hídricos - Agerh.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>325,00</ValorInicial><ValorFinal>325,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>313</idOrigem><CnpjFormatado>36.332.252/0003-27</CnpjFormatado><Id>40095</Id></row>
<row _id="5681"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6XQBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BBC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39667614000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de TV de 70" para sala de reuniões da SUBEPP</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5542,70</ValorInicial><ValorFinal>5542,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>901</idOrigem><CnpjFormatado>39.667.614/0001-67</CnpjFormatado><Id>40096</Id></row>
<row _id="5682"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KJXWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249319/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DO TESTE DE SCHIRMER PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL DA SRSC - Nº. 5001524-37.2022.8.08.0014 EM FAVOR DE T.K.M.M</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>620</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>40097</Id></row>
<row _id="5683"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5FWQ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Café</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2062,50</ValorInicial><ValorFinal>2062,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>320</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>40098</Id></row>
<row _id="5684"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZTMP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Seguro Reta (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4616,00</ValorInicial><ValorFinal>4616,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>390</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>40099</Id></row>
<row _id="5685"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-36Z0K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 39/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUANA SHAEFFER CHAGAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>12858494770</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da profissional - Luana Shaeffer Chagas - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>395</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.858/4947-70</CnpjFormatado><Id>40100</Id></row>
<row _id="5686"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-07C44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 37/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Cleida Lourenço da Silva</Fornecedor><CnpjFornecedor>7784179723</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da profissional - Cleida Lourenço da Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>404</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.784/1797-23</CnpjFormatado><Id>40101</Id></row>
<row _id="5687"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S2T9Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 38/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARIFER GOMES MATOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>11153096765</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Arifer Gomes Matos - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>396</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.153/0967-65</CnpjFormatado><Id>40102</Id></row>
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<row _id="5694"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JPFN2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IRON LOCACAO E EVENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18128922000144</CnpjFornecedor><Objeto>8ª CORRIDA DOS BOMBEIROS - CBMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12150,00</ValorInicial><ValorFinal>12150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>276</idOrigem><CnpjFormatado>18.128.922/0001-44</CnpjFormatado><Id>40109</Id></row>
<row _id="5695"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MZ656</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00198</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18178945000163</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de CERTIFICADO DIGITAL A3 e-CPF, com token, com validade para 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>334</idOrigem><CnpjFormatado>18.178.945/0001-63</CnpjFormatado><Id>40110</Id></row>
<row _id="5696"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LK5C9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 33/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DEYVISSON VINICIUS DE VASCONCELOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>12132082707</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Deyvisson Vinicius De Vasconcelos - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>412</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.132/0827-07</CnpjFormatado><Id>40111</Id></row>
<row _id="5697"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-570DD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 22/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FELIPE DE LUNA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37219761856</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Felipe De Luna Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>414</idOrigem><CnpjFormatado>00.037.219/7618-56</CnpjFormatado><Id>40112</Id></row>
<row _id="5698"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WR2LH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 27/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KEROLLEN FERREIRA PINTO BITTENCOURT</Fornecedor><CnpjFornecedor>14469307777</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da profissional - Kerollen Ferreira Pinto Bittencourt - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>416</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.469/3077-77</CnpjFormatado><Id>40113</Id></row>
<row _id="5699"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW345</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Phillip Silva Areias</Fornecedor><CnpjFornecedor>5846643701</CnpjFornecedor><Objeto>contratação Phillip Silva Areias - edital de credenciamento 01/2021 - fames nas comunidades.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>326</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.846/6437-01</CnpjFormatado><Id>40114</Id></row>
<row _id="5700"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GL9ZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 248119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ROBERT ROCHA SODRE 11686491700</Fornecedor><CnpjFornecedor>13207638000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de camisetas personalizadas	</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9738,00</ValorInicial><ValorFinal>9738,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>275</idOrigem><CnpjFormatado>13.207.638/0001-40</CnpjFormatado><Id>40115</Id></row>
<row _id="5701"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CNDSB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 05861270708</Fornecedor><CnpjFornecedor>42043932000161</CnpjFornecedor><Objeto>microondas e airfryer.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10479,00</ValorInicial><ValorFinal>10479,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>796</idOrigem><CnpjFormatado>42.043.932/0001-61</CnpjFormatado><Id>40116</Id></row>
<row _id="5702"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X5H46</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 29/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RUANN FREITAS DO AMARAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>13136476751</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Ruann Freitas do Amaral - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>417</idOrigem><CnpjFormatado>00.013.136/4767-51</CnpjFormatado><Id>40117</Id></row>
<row _id="5703"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3F9T0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00534</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PLINIO DE MELO PIRES</Fornecedor><CnpjFornecedor>33169685000153</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitar, presencialmente, 500 (quinhentos) servidores estaduais e 
municipais que lidam com processos licitatórios, desde o planejamento, elaboração de 
termo de referência, editais, até a celebração dos contratos e atas de registro de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75000,00</ValorInicial><ValorFinal>75000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1260</idOrigem><CnpjFormatado>33.169.685/0001-53</CnpjFormatado><Id>40118</Id></row>
<row _id="5704"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KZH1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249339/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9243535000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO À
SRSC - Nº. 0007397-45.2018.8.08.0014 EM FAVOR DO PACIENTE M.A.D.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>725,00</ValorInicial><ValorFinal>725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>628</idOrigem><CnpjFormatado>09.243.535/0001-68</CnpjFormatado><Id>40119</Id></row>
<row _id="5705"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PHV32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249666/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TOTAL COMERCIO E ASSESSORIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>41771136000182</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA SEM
LACTOSE E LEITE DE SOJA, PARA
ATENDER PACIENTES DE MANDADOS
JUDICIAIS ENCAMINHADOS À SRSC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,47</ValorInicial><ValorFinal>3064,47</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>627</idOrigem><CnpjFormatado>41.771.136/0001-82</CnpjFormatado><Id>40120</Id></row>
<row _id="5706"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVSV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00177</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura do Jornal A Tribuna.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1773,20</ValorInicial><ValorFinal>1773,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>547</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>40121</Id></row>
<row _id="5707"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022W45D1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249819/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE
IMPLANTE/SUBSTITUIÇÃOTRANSCATETER
DE VÁLVULA AÓRTICA- TAVI, PARA
ATENDER O PACIENTE DE MANDADO
JUDICIAL DA SRSC Nº 5002007-
67.2022.8.08.0014 EM FAVOR DE A.F</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>88500,00</ValorInicial><ValorFinal>88500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>616</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>40122</Id></row>
<row _id="5708"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3BT44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249892/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1297,40</ValorInicial><ValorFinal>1297,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>316</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>40123</Id></row>
<row _id="5709"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXVFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00473</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LINEL CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>16884268000173</CnpjFornecedor><Objeto> Fornecimento e instalação de transformador de energia para substituição na subestação localizada no prédio 1 do IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>381</idOrigem><CnpjFormatado>16.884.268/0001-73</CnpjFormatado><Id>40124</Id></row>
<row _id="5710"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXVFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00474</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LINEL CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>16884268000173</CnpjFornecedor><Objeto> Fornecimento e instalação de transformador de energia para substituição na subestação localizada no prédio 1 do IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3772,22</ValorInicial><ValorFinal>3772,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>384</idOrigem><CnpjFormatado>16.884.268/0001-73</CnpjFormatado><Id>40125</Id></row>
<row _id="5711"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WW593</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00459</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada, a fim de viabilizar a participação de servidores na Semana Nacional sobre a Nova Lei de Licitações.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11970,00</ValorInicial><ValorFinal>11970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>566</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40126</Id></row>
<row _id="5712"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B4NGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247248/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SERVIDOR FÁBIO LINDENBERG DOS SANTOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>100,00</ValorInicial><ValorFinal>100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>286</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>40127</Id></row>
<row _id="5713"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8P8N0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249907/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGICA E TERAPIA ANTALGICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2873946000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTIVA (FACE E PESCOÇO
COM ANESTESIA), NO A.C. CAMARGO - CANCER CENTER EM SÃO PAULO,
PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO À SRSC - Nº. 0001729-
29.2019.8.08.0024 EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>657</idOrigem><CnpjFormatado>02.873.946/0001-98</CnpjFormatado><Id>40128</Id></row>
<row _id="5714"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8P8N0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249906/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>60961968000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTIVA (FACE E PESCOÇO
COM ANESTESIA), NO A.C. CAMARGO - CANCER CENTER EM SÃO PAULO,
PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO À SRSC - Nº. 0001729-
29.2019.8.08.0024 EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3992,00</ValorInicial><ValorFinal>3992,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>652</idOrigem><CnpjFormatado>60.961.968/0001-06</CnpjFormatado><Id>40129</Id></row>
<row _id="5715"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6LP9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LEONOR MARIA DE LIMA SALES 0245865770</Fornecedor><CnpjFornecedor>30293945000100</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços especializado em reparos do RPA (Drone).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5817,00</ValorInicial><ValorFinal>5817,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>361</idOrigem><CnpjFormatado>30.293.945/0001-00</CnpjFormatado><Id>40130</Id></row>
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<row _id="5720"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-81KH5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15453449000182</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM DESENCARCERADORES HOLMATRO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21060,00</ValorInicial><ValorFinal>21060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>296</idOrigem><CnpjFormatado>15.453.449/0001-82</CnpjFormatado><Id>40135</Id></row>
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<row _id="5722"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX0MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 06/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DANILO SOARES DO CARMO OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36708582880</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Danilo Soares do Carmo Oliveira - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais
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<row _id="5731"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WXJDR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LIGIA ROSA DE REZENDE PIMENTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2205161890</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de conferencista para ministrar palestra referente aos Desafios Intersetoriais da Primeira Infância Capixaba e a Construção do Plano Municipal pela Primeira Infância atendendo a demanda do “3º WORKSHOP pela Primeira Infância e </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3288,00</ValorInicial><ValorFinal>3288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>567</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.205/1618-90</CnpjFormatado><Id>40146</Id></row>
<row _id="5732"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DV856</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 26/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JAIME DANIEL ORJUELA CRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>6641708705</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Jaime Daniel Orjuela Cruz - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>425</idOrigem><CnpjFormatado>00.006.641/7087-05</CnpjFormatado><Id>40147</Id></row>
<row _id="5733"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LL5FH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 19/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LAÍS FERNANDES DOS SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>16762420745</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da profissional - Laís Fernandes dos Santos - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>427</idOrigem><CnpjFormatado>00.016.762/4207-45</CnpjFormatado><Id>40148</Id></row>
<row _id="5734"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L2X06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4705643000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de máquina de café expresso.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3360,00</ValorInicial><ValorFinal>3360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>841</idOrigem><CnpjFormatado>04.705.643/0001-91</CnpjFormatado><Id>40149</Id></row>
<row _id="5735"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HNZGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 20/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FELIPE REIS RODRIGUES</Fornecedor><CnpjFornecedor>4898705979</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Felipe Reis Rodrigues - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>428</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.898/7059-79</CnpjFormatado><Id>40150</Id></row>
<row _id="5736"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4MQPD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 18/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>779292766</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Marcelo Rodrigues de Oliveira - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>429</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.779/2927-66</CnpjFormatado><Id>40151</Id></row>
<row _id="5737"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WCH4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>T H DE CASTRO E CASTRO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28377128000198</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço de 16m² (medindo 4x4), com montagempadrão, para participação da Secretaria de Estado do Turismo na 15ª edição da ExpoCatólica, a ser realizada no período de 27 a 30 de maio de 2022, no Centro de Eventos Expo Center Norte, SP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23865,15</ValorInicial><ValorFinal>23865,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>338</idOrigem><CnpjFormatado>28.377.128/0001-98</CnpjFormatado><Id>40152</Id></row>
<row _id="5738"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-232VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de coffee break, para fornecimento de alimentação nas reuniões plenária ordinárias aos conselheiros do Conselho de Assistência Social do Espírito Santo – CEAS/ES vinculado à Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5075,00</ValorInicial><ValorFinal>5075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>837</idOrigem><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>40153</Id></row>
<row _id="5739"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-96QLJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 25/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALEX DE JESUS MICAELLA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11785725793</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Alex De Jesus Micaella - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>426</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.785/7257-93</CnpjFormatado><Id>40154</Id></row>
<row _id="5740"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6FXCR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACA AR CONDICIONADO AUTOMÓVEIS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20458810000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de capota marítima para instalação no veiculo Renault Oroch Express 2021/2022 de atendimento ao plantão GFI/IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>373</idOrigem><CnpjFormatado>20.458.810/0001-01</CnpjFormatado><Id>40155</Id></row>
<row _id="5741"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-37J61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00133</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>POLIANE LEAL MOREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46107906000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel higiênico e papel toalha.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3910,00</ValorInicial><ValorFinal>3910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>842</idOrigem><CnpjFormatado>46.107.906/0001-00</CnpjFormatado><Id>40156</Id></row>
<row _id="5742"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6B78B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>8725439782</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Elizeu De Oliveira Martins - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>322</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.725/4397-82</CnpjFormatado><Id>40157</Id></row>
<row _id="5743"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XMRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES DO CBMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9016,00</ValorInicial><ValorFinal>9016,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1311</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>40158</Id></row>
<row _id="5744"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4QZKZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20357423000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 e KIT DE ILUMINAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4710,00</ValorInicial><ValorFinal>4710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>533</idOrigem><CnpjFormatado>20.357.423/0001-70</CnpjFormatado><Id>40159</Id></row>
<row _id="5745"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZFBMW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26720651000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6379,00</ValorInicial><ValorFinal>6379,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>558</idOrigem><CnpjFormatado>26.720.651/0001-40</CnpjFormatado><Id>40160</Id></row>
<row _id="5746"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCRM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104679,37</ValorInicial><ValorFinal>104679,37</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>573</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40161</Id></row>
<row _id="5747"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CTV2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>URIEL BORGES VIEIRA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6301806522</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do profissional - Uriel Borges Vieira Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>324</idOrigem><CnpjFormatado>00.006.301/8065-22</CnpjFormatado><Id>40162</Id></row>
<row _id="5748"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QL5BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA SHOW EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23409235000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6890,00</ValorInicial><ValorFinal>6890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>543</idOrigem><CnpjFormatado>23.409.235/0001-37</CnpjFormatado><Id>40163</Id></row>
<row _id="5749"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G6S72</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00193</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de jornal A Tribuna</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1773,20</ValorInicial><ValorFinal>1773,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>843</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>40164</Id></row>
<row _id="5750"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KQ1H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249879/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2246,66</ValorInicial><ValorFinal>2246,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>356</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>40165</Id></row>
<row _id="5751"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QLZK0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>28567656000100</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO NEUROCOGNITIVA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA
SRSC - Nº. 5007285-35.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.T.S.B</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>648</idOrigem><CnpjFormatado>28.567.656/0001-00</CnpjFormatado><Id>40166</Id></row>
<row _id="5752"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-27H0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250000/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>331788004610</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO DE LOCACAO DE RESPIRADOR VOLUMETRICO: MODELO TRILOGY EVO DA
PHILIPS OU ASTRAL 150 DA EMPRESA RESMED, INCLUINDO MANUTENCAO E
ASSISTENCIA TECNICA E OS ACESSORIOS.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47400,00</ValorInicial><ValorFinal>47400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>631</idOrigem><CnpjFormatado>00.331.788/0046-10</CnpjFormatado><Id>40167</Id></row>
<row _id="5753"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BBBSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00648</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ABEMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>1641281000124</CnpjFornecedor><Objeto>Pagamento de anuidade do IEMA à Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA, referente ao exercício de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14295,15</ValorInicial><ValorFinal>14295,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>403</idOrigem><CnpjFormatado>01.641.281/0001-24</CnpjFormatado><Id>40168</Id></row>
<row _id="5754"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022M5VC0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249982/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CIRURGIA PALATOPLASTIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5200,00</ValorInicial><ValorFinal>5200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>650</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>40169</Id></row>
<row _id="5755"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P6NDW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Aylton Neres Souza</Fornecedor><CnpjFornecedor>9787886724</CnpjFornecedor><Objeto>contratação Aylton Neres Souza - edital de credenciamento 01/2021 - fames nas comunidades.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>333</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.787/8867-24</CnpjFormatado><Id>40170</Id></row>
<row _id="5756"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4FQJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ARTESAOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>16665778000150</CnpjFornecedor><Objeto>Patrocínio no VIII Congresso Nacional dos Artesãos 2022, que será realizado no período de 18 a 20/03/2022, no SESC em Aracruz/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>100000,00</ValorInicial><ValorFinal>100000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>341</idOrigem><CnpjFormatado>16.665.778/0001-50</CnpjFormatado><Id>40171</Id></row>
<row _id="5757"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-87X98</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRENSA NACIONAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>4196645000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de publicação do Diário Oficial da União.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3736,32</ValorInicial><ValorFinal>3736,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>402</idOrigem><CnpjFormatado>04.196.645/0001-00</CnpjFormatado><Id>40172</Id></row>
<row _id="5758"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DNWNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37195191000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7163,64</ValorInicial><ValorFinal>7163,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6533</idOrigem><CnpjFormatado>37.195.191/0001-02</CnpjFormatado><Id>40173</Id></row>
<row _id="5759"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WSGGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00745</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LUNAR VIDROS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17265421000147</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Porta de Vidro para a recepção da Sede do 4º CPOR.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3255,20</ValorInicial><ValorFinal>3255,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>358</idOrigem><CnpjFormatado>17.265.421/0001-47</CnpjFormatado><Id>40174</Id></row>
<row _id="5760"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WK2T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de deslocamento/remoção de infraestrutura de energia elétrica ativa na Rod. ES-010, trecho Vila do Riacho - Regência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169931,28</ValorInicial><ValorFinal>169931,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>345</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>40175</Id></row>
<row _id="5761"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SLW2R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00956</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ELETROMIL COMERCIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>28416105000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de lâmpadas para iluminação dos pátios, salas, áreas interna e externas da sede do BPMA e suas Companhias, por dispensa de licitação (Compra Direta).
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3719,11</ValorInicial><ValorFinal>3719,11</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>371</idOrigem><CnpjFormatado>28.416.105/0001-45</CnpjFormatado><Id>40176</Id></row>
<row _id="5762"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HF4JP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VILLE PARTICIPAÇÕES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>6934677000183</CnpjFornecedor><Objeto> Locação de imóvel para implantação do programa SeedES, do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada - i2CA e Atividades de Inovação e Desenvolvimento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2032-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20850,00</ValorInicial><ValorFinal>20850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>523</idOrigem><CnpjFormatado>06.934.677/0001-83</CnpjFormatado><Id>40177</Id></row>
<row _id="5763"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6SD2Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA FORMAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4999675000147</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>602,00</ValorInicial><ValorFinal>602,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>544</idOrigem><CnpjFormatado>04.999.675/0001-47</CnpjFormatado><Id>40178</Id></row>
<row _id="5764"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5PJ2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual impresso do jornal A Tribuna. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2536,00</ValorInicial><ValorFinal>2536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>359</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>40179</Id></row>
<row _id="5765"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FL27D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12193004000112</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Assento sanitário.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2907,00</ValorInicial><ValorFinal>2907,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>536</idOrigem><CnpjFormatado>12.193.004/0001-12</CnpjFormatado><Id>40180</Id></row>
<row _id="5766"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4n6vp</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00075</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NILZA GARCIA DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>18299326000127</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de película solar (insulfilm)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>618,15</ValorInicial><ValorFinal>618,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5881</idOrigem><CnpjFormatado>18.299.326/0001-27</CnpjFormatado><Id>40181</Id></row>
<row _id="5767"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1HWD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250760/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BG METROLOGICOS EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22947294000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE FERRAMENTAL DIGITAL E ANALÓGICO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1781,00</ValorInicial><ValorFinal>1781,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1449</idOrigem><CnpjFormatado>22.947.294/0001-04</CnpjFormatado><Id>40182</Id></row>
<row _id="5768"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D2R5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912575936/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>serviços de correios e telégrafos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>362</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40183</Id></row>
<row _id="5769"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZHQ41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00213</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>M M COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20050624000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Expediente, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>762,89</ValorInicial><ValorFinal>762,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>451</idOrigem><CnpjFormatado>20.050.624/0001-20</CnpjFormatado><Id>40184</Id></row>
<row _id="5770"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HCSTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00384</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - PRONATEC PRISIONAL 2022</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16128,00</ValorInicial><ValorFinal>16128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>590</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>40185</Id></row>
<row _id="5771"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X416P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 248940/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de botijas de gás engarrafado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>408</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>40186</Id></row>
<row _id="5772"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22B4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12193004000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4839,29</ValorInicial><ValorFinal>4839,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>552</idOrigem><CnpjFormatado>12.193.004/0001-12</CnpjFormatado><Id>40187</Id></row>
<row _id="5773"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22B4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2588,80</ValorInicial><ValorFinal>2588,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>546</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>40188</Id></row>
<row _id="5774"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22B4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2842,80</ValorInicial><ValorFinal>2842,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>549</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>40189</Id></row>
<row _id="5775"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NDSQK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249960/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FISIOVITAL COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10967865000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FAIXA NEURO NUSTIN PARA O TRONCO E PARA OS MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC, Nº. 5004838-74.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE D.Z.A L</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1180,00</ValorInicial><ValorFinal>1180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>659</idOrigem><CnpjFormatado>10.967.865/0001-85</CnpjFormatado><Id>40190</Id></row>
<row _id="5776"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WRQ1M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00681</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4088208000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSUMÍVEL DA EMPRESA SEM PARAR PARA PASSAGEM EM VIA AUTOMÁTICA DE COBRANÇA DE PEDÁGIOS DO SISTEMA RODOSOL </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>593</idOrigem><CnpjFormatado>04.088.208/0001-65</CnpjFormatado><Id>40191</Id></row>
<row _id="5777"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MB8PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de um liquidificador industrial 2 litros, visando atender demanda desta Vice-Governadoria.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>456,99</ValorInicial><ValorFinal>456,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>431</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>40192</Id></row>
<row _id="5778"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MMT09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250646/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de bebedouros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2317,74</ValorInicial><ValorFinal>2317,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>413</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>40193</Id></row>
<row _id="5779"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KP43K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249975/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34779941000197</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de copos descartáveis.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1748,88</ValorInicial><ValorFinal>1748,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>424</idOrigem><CnpjFormatado>34.779.941/0001-97</CnpjFormatado><Id>40194</Id></row>
<row _id="5780"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-C1NRM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES PARA MONITORES MULTIPARÂMETRO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13366,15</ValorInicial><ValorFinal>13366,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>622</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>40195</Id></row>
<row _id="5781"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2GVM6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Edison Rodrigues Galvão Filho</Fornecedor><CnpjFornecedor>12291594796</CnpjFornecedor><Objeto>contratação Edison Rodrigues Galvão Filho - edital de credenciamento 01/2021 - fames nas comunidades.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>363</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.291/5947-96</CnpjFormatado><Id>40196</Id></row>
<row _id="5782"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-96L5R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Aovs Sistemas de Infórmatica Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>5555382000133</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Portal de Cursos EAD - AOVS Sistemas de Informática S.A - Alura</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15840,00</ValorInicial><ValorFinal>15840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>801</idOrigem><CnpjFormatado>05.555.382/0001-33</CnpjFormatado><Id>40197</Id></row>
<row _id="5783"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7RFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00207</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23140085000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição  de material de proteção e segurança</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2414,00</ValorInicial><ValorFinal>2414,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1186</idOrigem><CnpjFormatado>23.140.085/0001-09</CnpjFormatado><Id>40198</Id></row>
<row _id="5784"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-439BL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00170</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Limpeza e Higienização</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5418,25</ValorInicial><ValorFinal>5418,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>486</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>40199</Id></row>
<row _id="5785"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RLP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>29261474000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA: 1ª FEIRA ASCAMVES APOIO AO EMPREENDEDORISMO, 30 A 31/03/2022, N. ALMEIDA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>68500,00</ValorInicial><ValorFinal>68500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>367</idOrigem><CnpjFormatado>29.261.474/0001-79</CnpjFormatado><Id>40200</Id></row>
<row _id="5786"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-233BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização, desratização e  descupinização geral em toda área interna e externa da sede do Instituto Estadual de Proteção  e Defesa do Consumidor - PROCON/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>698,00</ValorInicial><ValorFinal>698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>372</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>40201</Id></row>
<row _id="5787"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-941S9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45822564000148</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de refis para aparelhos purificadores e filtros de água para atender as unidades do INCAPER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>429,10</ValorInicial><ValorFinal>429,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6463</idOrigem><CnpjFormatado>45.822.564/0001-48</CnpjFormatado><Id>40202</Id></row>
<row _id="5788"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VRC93</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7857433000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de peças para manutenção de equipamentos de proteção respiratória.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38368,60</ValorInicial><ValorFinal>38368,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>401</idOrigem><CnpjFormatado>07.857.433/0001-07</CnpjFormatado><Id>40203</Id></row>
<row _id="5789"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M0XZ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos sob demanda para o exercício 2022.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2354,10</ValorInicial><ValorFinal>2354,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>745</idOrigem><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>40204</Id></row>
<row _id="5790"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QMMTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 02 (duas) inscrições para o curso “Semana Nacional sobre a Nova Lei de
Licitações.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7980,00</ValorInicial><ValorFinal>7980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>407</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40205</Id></row>
<row _id="5791"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JTK6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27088431000108</CnpjFornecedor><Objeto>PNEUS 175/65/R14</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14700,00</ValorInicial><ValorFinal>14700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>821</idOrigem><CnpjFormatado>27.088.431/0001-08</CnpjFormatado><Id>40206</Id></row>
<row _id="5792"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CT7HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247082/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL - Procedimento cirúrgico - Revisão artroplastia total quadril direito, com enxerto ósseo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>91500,00</ValorInicial><ValorFinal>91500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6024</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>40207</Id></row>
<row _id="5793"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LSX8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00219</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE CAMPOS TEIXEIRA 00201157179</Fornecedor><CnpjFornecedor>47120465000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de incêndio, para atender as necessidades deste órgão.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>751,96</ValorInicial><ValorFinal>751,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1208</idOrigem><CnpjFormatado>47.120.465/0001-40</CnpjFormatado><Id>40208</Id></row>
<row _id="5794"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LSX8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00220</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE CAMPOS TEIXEIRA 00201157179</Fornecedor><CnpjFornecedor>47120465000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de incêndio, para atender as necessidades deste órgão.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>249,60</ValorInicial><ValorFinal>249,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1209</idOrigem><CnpjFormatado>47.120.465/0001-40</CnpjFormatado><Id>40209</Id></row>
<row _id="5795"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LSX8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00222</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE CAMPOS TEIXEIRA 00201157179</Fornecedor><CnpjFornecedor>47120465000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de incêndio, para atender as necessidades deste órgão.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1471,44</ValorInicial><ValorFinal>1471,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1211</idOrigem><CnpjFormatado>47.120.465/0001-40</CnpjFormatado><Id>40210</Id></row>
<row _id="5796"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HJ95Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGÓCIOS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>12851850000344</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA AGENDA INSTITUCIONAL
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15208,00</ValorInicial><ValorFinal>15208,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>568</idOrigem><CnpjFormatado>12.851.850/0003-44</CnpjFormatado><Id>40211</Id></row>
<row _id="5797"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TF36Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912578253/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada em âmbito nacional, pelo período de 60 (sessenta) meses.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1826</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40212</Id></row>
<row _id="5798"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRBH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EBS Feiras &amp; Editora LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5389397000179</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27240,00</ValorInicial><ValorFinal>27240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>389</idOrigem><CnpjFormatado>05.389.397/0001-79</CnpjFormatado><Id>40213</Id></row>
<row _id="5799"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6V2KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 09/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384259,68</ValorInicial><ValorFinal>384259,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>583</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40214</Id></row>
<row _id="5800"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-68KGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7366769000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3460,00</ValorInicial><ValorFinal>3460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>387</idOrigem><CnpjFormatado>07.366.769/0001-77</CnpjFormatado><Id>40215</Id></row>
<row _id="5801"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9XCCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 16/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34707569000103</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do Ipem-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2350,00</ValorInicial><ValorFinal>2350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1915</idOrigem><CnpjFormatado>34.707.569/0001-03</CnpjFormatado><Id>40216</Id></row>
<row _id="5802"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-72NCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250643/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de aquisição de 03 (três) certificados digitais para Pessoa Física (e-CPF
A1).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>239,70</ValorInicial><ValorFinal>239,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>393</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>40217</Id></row>
<row _id="5803"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SPC16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42420823000116</CnpjFornecedor><Objeto>Tapete personalizado (capacho), fundo cinza escuro, tamanho 0,65m x 0,45m, letras cor branca, espessura 10mm,margem até a borda vermelha de 0,2m, borda na cor vermelho com largura de 0,1m, fibra vinil entrelaçada, antichamas, costado sólido...</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8977,43</ValorInicial><ValorFinal>8977,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>817</idOrigem><CnpjFormatado>42.420.823/0001-16</CnpjFormatado><Id>40218</Id></row>
<row _id="5804"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CRWT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Curso Nova Lei de Licitações - CEPDEC </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7980,00</ValorInicial><ValorFinal>7980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>418</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40219</Id></row>
<row _id="5805"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5QK55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8237431000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO PARA EMPREENDEDORES ECONOMIA SOLIDÁRIA, DENTRO DA FEIRA SABORES TERRA, 07 A 10/04/2022.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192240,00</ValorInicial><ValorFinal>192240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>391</idOrigem><CnpjFormatado>08.237.431/0001-88</CnpjFormatado><Id>40220</Id></row>
<row _id="5806"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-05SZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912576123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto> serviços de postagens e entregas de correspondências</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>576</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40221</Id></row>
<row _id="5807"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P0B78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de copo descartável para água; aquisição copo descartável para café e aquisição de mexedor para café de plástico. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1273,65</ValorInicial><ValorFinal>1273,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>545</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>40222</Id></row>
<row _id="5808"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J8W30</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DOT DIGITAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1354395000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 4.000 (quatro mil) licenças para acessos à plataforma de cursos a distância, COURSERA, a qual oferece um sistema de gestão,  acompanhamento e subdelegação dos acessos por um período de 24 meses.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19933280,00</ValorInicial><ValorFinal>19933280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>574</idOrigem><CnpjFormatado>01.354.395/0001-93</CnpjFormatado><Id>40223</Id></row>
<row _id="5809"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZCM4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e higienização de caixa d'água e cisterna, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>749,00</ValorInicial><ValorFinal>749,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>399</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>40224</Id></row>
<row _id="5810"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T6XW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M M COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20050624000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2718,50</ValorInicial><ValorFinal>2718,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>789</idOrigem><CnpjFormatado>20.050.624/0001-20</CnpjFormatado><Id>40225</Id></row>
<row _id="5811"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2PZP6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00866</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6070152000147</CnpjFornecedor><Objeto>CURSO GESTÃO ESG SUSTENTABILIDADE E NEGÓCIOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5993,91</ValorInicial><ValorFinal>5993,91</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>591</idOrigem><CnpjFormatado>06.070.152/0001-47</CnpjFormatado><Id>40226</Id></row>
<row _id="5812"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GPBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>M. M. OTORRINOS LTDA. - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1369138000125</CnpjFornecedor><Objeto>1. AQUISIÇÃO DE EXAMES - NEUROPSICOLÓGICO COM WISC IV E EXAME DE
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL -PAC, PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL DA SRSC - Nº. 0005778-95.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE J.V.B.F</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>350,00</ValorInicial><ValorFinal>350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>637</idOrigem><CnpjFormatado>01.369.138/0001-25</CnpjFormatado><Id>40227</Id></row>
<row _id="5813"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GPBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>28567656000100</CnpjFornecedor><Objeto>1. AQUISIÇÃO DE EXAMES - NEUROPSICOLÓGICO COM WISC IV E EXAME DE
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL -PAC, PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL DA SRSC - Nº. 0005778-95.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE J.V.B.F</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>635</idOrigem><CnpjFormatado>28.567.656/0001-00</CnpjFormatado><Id>40228</Id></row>
<row _id="5814"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LFTV2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250345/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE TRATAMENTO PROCTOPATIA COM PLASMA DE ARGONIO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2780,00</ValorInicial><ValorFinal>2780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>601</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>40229</Id></row>
<row _id="5815"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NBGZ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250522/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VIA TRANSCATETER TROCA VALVAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125650,00</ValorInicial><ValorFinal>125650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>639</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40230</Id></row>
<row _id="5816"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1GCS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de deslocamento/remoção de infraestrutura de energia elétrica ativa na Rod. ES-010, trecho Ponte de Jacaraípe - Praia de Capuba</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41073,65</ValorInicial><ValorFinal>41073,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1234</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>40231</Id></row>
<row _id="5817"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5SZ3T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>F E COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42505009000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP, acondicionado em botijas de 13 kg.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>537</idOrigem><CnpjFormatado>42.505.009/0001-02</CnpjFormatado><Id>40232</Id></row>
<row _id="5818"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BQHKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de deslocamento/remoção de infraestrutura de energia elétrica ativa na Rod. ES-466, Intercessão para acesso ao Polo Industrial de Baixo Guandu-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131686,38</ValorInicial><ValorFinal>131686,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1217</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>40233</Id></row>
<row _id="5819"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D2525</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250659/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98000,00</ValorInicial><ValorFinal>98000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>638</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40234</Id></row>
<row _id="5820"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D2P8S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL: TRATAMENTO PERCUTANEO DE VALVA AORTICA (TAVI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98000,00</ValorInicial><ValorFinal>98000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6025</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40235</Id></row>
<row _id="5821"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H1V2W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RM ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>22654288000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de forno microondas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1969,50</ValorInicial><ValorFinal>1969,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>551</idOrigem><CnpjFormatado>22.654.288/0001-50</CnpjFormatado><Id>40236</Id></row>
<row _id="5822"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2MCB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250724/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>8704377000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA E ACOMPANHAMENTO, COM
A DR.ª VERA CARDIM, EM SÃO PAULO – SP, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC
- Nº. 0014715-36.2015.8.08.0030 EM FAVOR DE N.S.V.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>636</idOrigem><CnpjFormatado>08.704.377/0001-33</CnpjFormatado><Id>40237</Id></row>
<row _id="5823"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C9PR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250725/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VISION FOR YOU OTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23644045000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES
OFTÁLMICAS COM FILTROS
SPECTRAIS (U.S.A) COM ARMAÇÃO,
PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL
DA SRSC – Nº. 0012293-
49.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.A.F.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5393,00</ValorInicial><ValorFinal>5393,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>609</idOrigem><CnpjFormatado>23.644.045/0001-02</CnpjFormatado><Id>40238</Id></row>
<row _id="5824"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7LQT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247679/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL:PROCEDIMENTO CIRURGICO:  TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA, INCLUSO EXAMES, CONSULTAS, OPME E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98000,00</ValorInicial><ValorFinal>98000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6026</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40239</Id></row>
<row _id="5825"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KBF5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JUSTINO DAVINO PERES - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5588878000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de duas placas de identificação: uma para o Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo - CECAFES e a outra para os Laboratórios do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Serrano.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>840,00</ValorInicial><ValorFinal>840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6470</idOrigem><CnpjFormatado>05.588.878/0001-03</CnpjFormatado><Id>40240</Id></row>
<row _id="5826"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P03PC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247681/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30160323000103</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL: PRÓTESE DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL CERA OU CERAMICA/POLIETILENO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6287</idOrigem><CnpjFormatado>30.160.323/0001-03</CnpjFormatado><Id>40241</Id></row>
<row _id="5827"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-542P6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00928</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de assinatura digital do jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>477,60</ValorInicial><ValorFinal>477,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>596</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40242</Id></row>
<row _id="5828"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVX10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>REWIVO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4085509000135</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL: PROCEDIMENTO CIRURGICO: CIRURGIA PLÁSTICA:TRATAMENTO CIRURGICO PARA CORREÇÃO DE HIPERTROFIA NASAL DA RINOFIMA, INCLUINDO EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO, HONORÁRIOS MÉDICOS E DESPESAS HOSPIT.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6180,00</ValorInicial><ValorFinal>6180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6046</idOrigem><CnpjFormatado>04.085.509/0001-35</CnpjFormatado><Id>40243</Id></row>
<row _id="5829"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GRZ57</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00204</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34707569000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em realizar manutenção/limpeza de fossa séptica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2719,99</ValorInicial><ValorFinal>2719,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1204</idOrigem><CnpjFormatado>34.707.569/0001-03</CnpjFormatado><Id>40244</Id></row>
<row _id="5830"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3F3PW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel kraft.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1320,75</ValorInicial><ValorFinal>1320,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>557</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>40245</Id></row>
<row _id="5831"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B9SC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00925</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S/A O ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>61533949000141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de assinatura digital do jornal Estado de São Paulo -Estadão.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>713,44</ValorInicial><ValorFinal>713,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>605</idOrigem><CnpjFormatado>61.533.949/0001-41</CnpjFormatado><Id>40246</Id></row>
<row _id="5832"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J2GMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00087</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35625405000108</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de limpeza e higienização de 24  condicionadores de ar </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3360,00</ValorInicial><ValorFinal>3360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5296</idOrigem><CnpjFormatado>35.625.405/0001-08</CnpjFormatado><Id>40247</Id></row>
<row _id="5833"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZH73R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARMAZEM TEIXEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32672915000130</CnpjFornecedor><Objeto>Varredeira Manual para uso na manutenção das áreas comuns do complexo do QCG</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>668</idOrigem><CnpjFormatado>32.672.915/0001-30</CnpjFormatado><Id>40248</Id></row>
<row _id="5834"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FHV4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250646/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5142975000178</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviços de limpeza nas caixas de esgoto e gordura.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4166,70</ValorInicial><ValorFinal>4166,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>420</idOrigem><CnpjFormatado>05.142.975/0001-78</CnpjFormatado><Id>40249</Id></row>
<row _id="5835"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5XSB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250939/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>28567656000100</CnpjFornecedor><Objeto> AVALIAÇÃO NEUROCOGNITIVA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA
SRSC - Nº. 002183-56.2016.8.08.0030 EM FAVOR DE L.A.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>614</idOrigem><CnpjFormatado>28.567.656/0001-00</CnpjFormatado><Id>40250</Id></row>
<row _id="5836"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-468L3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250681/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME DE DNA PARA TESTE DE PATERNIDADE, PARA
ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº. 5006573-45.2021.8.08.0030 EM
FAVOR DE W.B.M.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>350,00</ValorInicial><ValorFinal>350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>565</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>40251</Id></row>
<row _id="5837"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4Z18F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>15266912000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa devidamente qualificada para prestação de serviços de passagens
expressas EXCLUSIVAMENTE nas praças de pedágio da 3ª Ponte e da Rodovia do Sol.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1462,80</ValorInicial><ValorFinal>1462,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>449</idOrigem><CnpjFormatado>15.266.912/0001-87</CnpjFormatado><Id>40252</Id></row>
<row _id="5838"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7MS14</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251983/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16925840000103</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de identidade estudantil e crachá de identificação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5379,60</ValorInicial><ValorFinal>5379,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>430</idOrigem><CnpjFormatado>16.925.840/0001-03</CnpjFormatado><Id>40253</Id></row>
<row _id="5839"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BRW5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251447/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DOIS (02) EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CORNEA EM
AMBOS OS OLHOS, COM MAPA PAQUIMÉTRICO - GALILEI OU PENTACAM,
PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº. 5007672-50.2021.8.08.0030 EM
FAVOR DE A.D.P.J</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>474,00</ValorInicial><ValorFinal>474,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>634</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>40254</Id></row>
<row _id="5840"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-10X7V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação/Renovação de 04 (quatro) assinaturas anuais, em formato digital, do jornal A Gazeta.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1195,20</ValorInicial><ValorFinal>1195,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1075</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40255</Id></row>
<row _id="5841"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DJVH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cartuchos de toner.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7952,98</ValorInicial><ValorFinal>7952,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>522</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>40256</Id></row>
<row _id="5842"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8WRQM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA ARTE SACRA, 14 A 17/04/2022, GUARAPARI/ES, PROGR DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31680,00</ValorInicial><ValorFinal>31680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>452</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40257</Id></row>
<row _id="5843"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SW0DG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251641/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>STEFANO SILVESTRI 06169892706</Fornecedor><CnpjFornecedor>44784103000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pontos de acesso a rede sem fio.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11538,84</ValorInicial><ValorFinal>11538,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>903</idOrigem><CnpjFormatado>44.784.103/0001-65</CnpjFormatado><Id>40258</Id></row>
<row _id="5844"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QKL79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura do serviço A Gazeta Digital, que permite o acesso às matérias online do 
respectivo periódico para a Escola de Serviço Público do Espírito Santo. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1285</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40259</Id></row>
<row _id="5845"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C9ZXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390298000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL KRAFT PARA EMBALAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DO INCAPER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>758,00</ValorInicial><ValorFinal>758,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6472</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.298/0001-40</CnpjFormatado><Id>40260</Id></row>
<row _id="5846"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KRCB5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA NO II CASTELO OPEN BEER 2022, DIAS 07 A 10/07/2022, EM CASTELO/ES. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219600,00</ValorInicial><ValorFinal>219600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>442</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>40261</Id></row>
<row _id="5847"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0NJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>materiais, que serão usados na manutenção de jardinagem do complexo do QCG e demais unidades do CBMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7966,00</ValorInicial><ValorFinal>7966,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>444</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>40262</Id></row>
<row _id="5848"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF13Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35967215000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aluguel de embarcação específica	para operações de mergulho.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>441</idOrigem><CnpjFormatado>35.967.215/0001-60</CnpjFormatado><Id>40263</Id></row>
<row _id="5849"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRXC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00150</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação anual de 2 (duas) assinaturas digitais de A Tribuna, visando o atendimento das demandas desta Vice-Governadoria do Estado do Espírito Santo. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1898,00</ValorInicial><ValorFinal>1898,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>498</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>40264</Id></row>
<row _id="5850"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCBKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00125</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de aquisição de certificados digitais de pessoas Física e Jurídica, de forma estimativa, para atender as necessidade do IPEM/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1288,00</ValorInicial><ValorFinal>1288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>443</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>40265</Id></row>
<row _id="5851"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R0P9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SCHEILA TEIXEIRA ALVES 10581315758 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41196457000109</CnpjFornecedor><Objeto>Machadinha Soldado do Fogo - CBMES </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14664,00</ValorInicial><ValorFinal>14664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>446</idOrigem><CnpjFormatado>41.196.457/0001-09</CnpjFormatado><Id>40266</Id></row>
<row _id="5852"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B3VWR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00646</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1524509000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de vagas para o curso Inferência Estatística Aplicada a 
Avaliação de Imóveis para os servidores do Detran|ES, sendo:
03 (três) vagas para o curso básico, conforme anexo i
04 (quatro) vagas para o curso avançado, conforme anexo I</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4795,00</ValorInicial><ValorFinal>4795,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1277</idOrigem><CnpjFormatado>01.524.509/0001-04</CnpjFormatado><Id>40267</Id></row>
<row _id="5853"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2W1LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JAM ROCHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES</Fornecedor><CnpjFornecedor>22672479000145</CnpjFornecedor><Objeto>DISCO PARA LAVADORA DE PISO KARCHER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1997,50</ValorInicial><ValorFinal>1997,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>823</idOrigem><CnpjFormatado>22.672.479/0001-45</CnpjFormatado><Id>40268</Id></row>
<row _id="5854"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R28HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de confecção de bordado com o brasão do CBMES com diâmetro de 7cm, localizado no lado esquerdo da capa, a 2cm abaixo da escrita “SENASP/MJSP” a 4,5cm para dentro da borda esquerda, NA PARTE FRONTAL DA CAPA DE COLETE.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12420,00</ValorInicial><ValorFinal>12420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>488</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>40269</Id></row>
<row _id="5855"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NK0S4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 49/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> EVANIL RIBEIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>65819845749</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Evanil Ribeiro - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>445</idOrigem><CnpjFormatado>00.065.819/8457-49</CnpjFormatado><Id>40270</Id></row>
<row _id="5856"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-89944372</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6132270000132</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Informativos e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos (por escrito e por telefone); Acesso ao portal digital, através de login e senha para acesso a artigos, jurisprudências, entre outros</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>510</idOrigem><CnpjFormatado>06.132.270/0001-32</CnpjFormatado><Id>40271</Id></row>
<row _id="5857"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5922T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA 1ª FEIRA DO EMPREENDEDOR DE CASTELO, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2022, CASTELO/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250200,00</ValorInicial><ValorFinal>250200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>496</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>40272</Id></row>
<row _id="5858"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1KGP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00654</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para confecção de crachás com 
cordão rabo de rato, para uso em eventos realizados pela Escola de Serviço 
Público do Espírito Santo – Esesp, </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4300,00</ValorInicial><ValorFinal>4300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1253</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>40273</Id></row>
<row _id="5859"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-LRLF5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SE</Fornecedor><CnpjFornecedor>97500037000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento de estudos técnicos sobre os impactos econômicos da COVID-19 no Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>370682,77</ValorInicial><ValorFinal>370682,77</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>782</idOrigem><CnpjFormatado>97.500.037/0001-10</CnpjFormatado><Id>40274</Id></row>
<row _id="5860"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQNRK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2022-X51SRD/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIOS BRUCH LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46059168000173</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Kit para diagnóstico de AIE por IDGA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8610,00</ValorInicial><ValorFinal>8610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>503</idOrigem><CnpjFormatado>46.059.168/0001-73</CnpjFormatado><Id>40275</Id></row>
<row _id="5861"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GPCGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 252400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Quadros em Acrílico e Defletores de ar Condicionado</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1074</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>40276</Id></row>
<row _id="5862"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBQ82</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para prestação de serviços postais e telegráficos, prestados sob regime de monopólio.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>540</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40277</Id></row>
<row _id="5863"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4N261</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FEIRA PASCOARTE – SANTA TERESA, DE 14 A 17/04/2022, PROGRAMA SUBSIDIO DO SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183551,07</ValorInicial><ValorFinal>183551,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>453</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40278</Id></row>
<row _id="5864"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DLQWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS ESPAÇO EXPOSUL GASTRONOMIA, POR MEIO SUBSIDIO DO SEBRAE, DE 07 A 09/04/2022, CACH ITAPEMIRIM
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35500,00</ValorInicial><ValorFinal>35500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>454</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40279</Id></row>
<row _id="5865"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HKT68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA PASCOARTE, SERRA/ES, DIAS 14 A 17/04/2022, PARQUE DA CIDADE- SUBSIDIO DO SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>228336,75</ValorInicial><ValorFinal>228336,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>455</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40280</Id></row>
<row _id="5866"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1X8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28355740000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO FEIRA DA ECONOMIA POPULAR, NO PERÍODO 14 A 17/04/2022, EM VITÓRIA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65007,00</ValorInicial><ValorFinal>65007,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>456</idOrigem><CnpjFormatado>28.355.740/0001-60</CnpjFormatado><Id>40281</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175000,00</ValorInicial><ValorFinal>175000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>462</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40284</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54270,00</ValorInicial><ValorFinal>54270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>464</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40286</Id></row>
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<row _id="5880"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZHF95</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA CASTELO EXPO ARTE 2022, DIAS 12 A 15/05/2022, CASTELO/ES, PROGR. SUBSID SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189000,00</ValorInicial><ValorFinal>189000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>473</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40295</Id></row>
<row _id="5881"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FBV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS. ESPAÇO NA I EXPO GENGIBRE E AGRICULTURA FAMILIAR, 13 A 15/05/2022, S.LEOPOLDINA, SUBS. SEBRAE
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168896,00</ValorInicial><ValorFinal>168896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>474</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40296</Id></row>
<row _id="5882"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JDJX8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10004626761</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação em jornal de grande circulação de Edital de Intimação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>699,90</ValorInicial><ValorFinal>699,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>562</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.004/6267-61</CnpjFormatado><Id>40297</Id></row>
<row _id="5883"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q5ND5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO 25º AFONSOCLAUDENSE AUSENTE, DIAS 26 A 29/05/2022, AFONSO CLAUDIO, SUBSID SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279300,00</ValorInicial><ValorFinal>279300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>475</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40298</Id></row>
<row _id="5884"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q72SG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviço de malote/postais: serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada em âmbito estadual, pela Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47158,56</ValorInicial><ValorFinal>47158,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>577</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40299</Id></row>
<row _id="5885"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8W62T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇ.FEIRA POLENTA OFF ROAD E FEIRA AVENTURA MONTANHAS CAPIXABAS, 27 A 29/05/2022,SUBS.SEBRAE
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43718,40</ValorInicial><ValorFinal>43718,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>476</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40300</Id></row>
<row _id="5886"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8B18N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO 17ª FEAFES, DE 02 A 05/06/2022, VITÓRIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191060,00</ValorInicial><ValorFinal>191060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>477</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40301</Id></row>
<row _id="5887"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PB26G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS VISTA ALEGRE</Fornecedor><CnpjFornecedor>19268318000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO EXPOAGRO CAFÉ COM LEITE, DIAS 02 A 05/06/2022, EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130200,00</ValorInicial><ValorFinal>130200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>480</idOrigem><CnpjFormatado>19.268.318/0001-86</CnpjFormatado><Id>40302</Id></row>
<row _id="5888"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NPLLJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO FEIRA SANTAJAZZ–FESTIVAL INTERNAC.JAZZ E BOSSA S.TERESA DE 03 A 05/06/2022, SUBS.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72184,00</ValorInicial><ValorFinal>72184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>481</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40303</Id></row>
<row _id="5889"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T4R5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5075964000112</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de SONDAS DE GASTROSTOMIA, para atender decisões judiciais em favor dos pacientes: D.S.N (0002175-29.2018.8.08.0004), H.D.D.(0021205-53.2019.8.08.0024), M.H.S (0007910-03.2010.8.08.0011) e G.B.F.S (0000397-68.2021.8.08.0020).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3901,11</ValorInicial><ValorFinal>3901,11</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>2444</idOrigem><CnpjFormatado>05.075.964/0001-12</CnpjFormatado><Id>40304</Id></row>
<row _id="5890"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T4R5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de SONDAS DE GASTROSTOMIA, para atender decisões judiciais em favor dos pacientes: D.S.N (0002175-29.2018.8.08.0004), H.D.D.(0021205-53.2019.8.08.0024), M.H.S (0007910-03.2010.8.08.0011) e G.B.F.S (0000397-68.2021.8.08.0020).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>2443</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>40305</Id></row>
<row _id="5891"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WSKFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO 4º FESTIVAL DE DOCES NOVA ALMEIDA, 09 A 12/06/2022, N.ALMEIDA, SERRA, PROG.SUBS.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150522,00</ValorInicial><ValorFinal>150522,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>482</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40306</Id></row>
<row _id="5892"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R2SRT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS. ESPAÇO POUSO DA TROPA-FEIRA CULTURAL E GASTRONÔMICA, 17 A 18/06/2022, EM IBATIBA, SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28350,00</ValorInicial><ValorFinal>28350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>483</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40307</Id></row>
<row _id="5893"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-98FJ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA DE NEGÓCIOS CONCEIÇÃO DO CASTELO, 09 A 12/06/2022, ATRAV.PROG.SUBSID.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69960,00</ValorInicial><ValorFinal>69960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>484</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40308</Id></row>
<row _id="5894"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-16WZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO FEIRA DE PEQUENOS EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS, DE 13 A 14/06/22, LINHARES, SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70560,00</ValorInicial><ValorFinal>70560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>485</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40309</Id></row>
<row _id="5895"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8SBFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251479/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>. CIRURGIA DE RETIRADA DE MATERIAL UTILIZADO (PLACA E PARAFUSO)
E INSTALAÇÕES DE FIXADOR EXTERNO TIPO PRO CALLUS EM JOELHO ESQUERDO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC – Nº 5004262-
32.2021.8.08.0014 EM FAVOR DE E.A.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38900,00</ValorInicial><ValorFinal>38900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>563</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>40310</Id></row>
<row _id="5896"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0562S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251760/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>28567656000100</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA
SRSC - Nº. 0000014-96.2022.8.08.0039 EM FAVOR DE M.N.M.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>613</idOrigem><CnpjFormatado>28.567.656/0001-00</CnpjFormatado><Id>40311</Id></row>
<row _id="5897"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-202246H5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251723/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>60961968000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES, NO A.C. CAMARGO –
CANCER CENTER EM SÃO PAULO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL
ENCAMINHADO À SRSC - Nº. 0001729-29.2019.8.08.0024 EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>610</idOrigem><CnpjFormatado>60.961.968/0001-06</CnpjFormatado><Id>40312</Id></row>
<row _id="5898"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-728CS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 252101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>. EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTIVA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA
CRIANÇA COM O PESO CORPORAL DE 140 KILOS, PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL ENCAMINHADO À SRSC - Nº. 0003810-15.2018.8.08.0014 EM FAVOR DO
PACIENTE D.V.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2050,00</ValorInicial><ValorFinal>2050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>644</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>40313</Id></row>
<row _id="5899"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD8Z5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA BOTECÃO 2022, DE 08 A 09/07/2022, NA PRAINHA DE VILA VELHA, SUBS.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102465,00</ValorInicial><ValorFinal>102465,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>494</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40314</Id></row>
<row _id="5900"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NDS8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 246820/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AR CERTIFLEX LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26727963000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO PERSONALIZADO – TIPO A3, para MARIA ANGELA
MARTINELLI, para assinatura eletrônica de documentos enquanto Coordenadora da UECI/SRSC.
Portaria de Nomeação nº 403-S de 20/10/2021, publicada em 21/10/2021.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>309,09</ValorInicial><ValorFinal>309,09</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>646</idOrigem><CnpjFormatado>26.727.963/0001-85</CnpjFormatado><Id>40315</Id></row>
<row _id="5901"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FW5HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviços postais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>493</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40316</Id></row>
<row _id="5902"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G3JPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 8/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LAVAVIX LAVANDERIA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25160523000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para realização das lavagens de Macacões inteiriços de brim, utilizados como segurança para proteção contra agentes químicos e térmicos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>864,00</ValorInicial><ValorFinal>864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>554</idOrigem><CnpjFormatado>25.160.523/0001-26</CnpjFormatado><Id>40317</Id></row>
<row _id="5903"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MRHF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA DE INVERNO DE GUAÇUÍ, DE 15 A 19/06/2022, GUAÇUÍ/ES, ATRAV. PROG SUBS.SEBRAE
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100800,00</ValorInicial><ValorFinal>100800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>499</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40318</Id></row>
<row _id="5904"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022.V4TLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250539/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8100676002455</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR DE RECONSTRUÇÃO DE VEIA CAVA,
RETIRADA DO FILTRO DE VEIA CAVA COM UTILIZAÇÃO DE BAINHA DE LASER
PARA CAPTURA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº. 5001812-
34.2022.8.08.0030 EM FAVOR DE S.M.B.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>216130,18</ValorInicial><ValorFinal>216130,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>625</idOrigem><CnpjFormatado>08.100.676/0024-55</CnpjFormatado><Id>40319</Id></row>
<row _id="5905"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022.V4TLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA ENDOVASCULAR BARUERI LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>30927294000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR DE RECONSTRUÇÃO DE VEIA CAVA,
RETIRADA DO FILTRO DE VEIA CAVA COM UTILIZAÇÃO DE BAINHA DE LASER
PARA CAPTURA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº. 5001812-
34.2022.8.08.0030 EM FAVOR DE S.M.B.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>53500,00</ValorInicial><ValorFinal>53500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>624</idOrigem><CnpjFormatado>30.927.294/0001-62</CnpjFormatado><Id>40320</Id></row>
<row _id="5906"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BKWNS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>despesas com publicações de atos oficiais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>500</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>40321</Id></row>
<row _id="5907"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46SN5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 25/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Publicação de Matéria legal referente ao Concurso Público de 2022 no Diário Oficial do Estado - DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199962,00</ValorInicial><ValorFinal>199962,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3319</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>40322</Id></row>
<row _id="5908"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7SKN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO 2ª FEIRA CULTURA, ARTE, SABOR E DO EMPREENDEDOR CARIACICA, 23 A 26/06/2022, SUBS.SEBRAE
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>280246,40</ValorInicial><ValorFinal>280246,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>506</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40323</Id></row>
<row _id="5909"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZBFMK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GRAMAS EMBALADO A VÁCUO
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2854,00</ValorInicial><ValorFinal>2854,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>790</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>40324</Id></row>
<row _id="5910"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SG84L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00665</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (dois) certificados digitais, objetivando o encaminhamento do 
arquivo da Prestação de Contas da ESESP, em conjunto com o Relatório da Unidade de 
Controle Interno para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>251,10</ValorInicial><ValorFinal>251,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1257</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>40325</Id></row>
<row _id="5911"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CSW9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 16/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA MARIA SOUZA DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43903941859</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional - Nathalia Maria Souza da Silva - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>502</idOrigem><CnpjFormatado>00.043.903/9418-59</CnpjFormatado><Id>40326</Id></row>
<row _id="5912"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08CQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13042708000157</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E COBERTURAS ESPECIFICOS,
NÃO ADERENTES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0000822-
96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26722,44</ValorInicial><ValorFinal>26722,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>642</idOrigem><CnpjFormatado>13.042.708/0001-57</CnpjFormatado><Id>40327</Id></row>
<row _id="5913"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08CQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12600168000117</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E COBERTURAS ESPECIFICOS,
NÃO ADERENTES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0000822-
96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1076400,00</ValorInicial><ValorFinal>1076400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>643</idOrigem><CnpjFormatado>12.600.168/0001-17</CnpjFormatado><Id>40328</Id></row>
<row _id="5914"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08CQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E COBERTURAS ESPECIFICOS,
NÃO ADERENTES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0000822-
96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3740,40</ValorInicial><ValorFinal>3740,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>640</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>40329</Id></row>
<row _id="5915"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-938Q1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA EXPOFUNDÃO – FEIRA DE NEGÓCIOS DE FUNDÃO, DIAS 29/06 A 03/07/2022, FUNDÃO/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>389468,00</ValorInicial><ValorFinal>389468,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>513</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>40330</Id></row>
<row _id="5916"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19BB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQ.ESPAÇO 2ª EDIÇ.CIRCUITO CAPIXABA CERVEJAS ARTESANAIS,24 A 26/06/2022, V.N.IMIGRANTE, SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153350,00</ValorInicial><ValorFinal>153350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>509</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>40331</Id></row>
<row _id="5917"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PDM9L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249667/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assinatura de jornal – À
GAZETA DIGITAL, para aquisição de duas (02) assinaturas com acesso digital para atender
Gabinete e Diretoria Técnica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>597,60</ValorInicial><ValorFinal>597,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>530</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40332</Id></row>
<row _id="5918"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QDKSQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 251839/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AZ TURISMO E VIAGENS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39327556000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem em hotel com categoria mínima de 04 (quatro) estrelas, incluindo fornecimento de alimentação, para atender a Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2368,00</ValorInicial><ValorFinal>2368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>608</idOrigem><CnpjFormatado>39.327.556/0001-22</CnpjFormatado><Id>40333</Id></row>
<row _id="5919"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FC4TC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 00/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Prefeitura Municipal de Vitória</Fornecedor><CnpjFornecedor>27142058000126</CnpjFornecedor><Objeto>IPTU/2022 (COTA ÚNICA), DAS LOJAS 4 E 5 DO ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTO MERCADO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2702,89</ValorInicial><ValorFinal>2702,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>578</idOrigem><CnpjFormatado>27.142.058/0001-26</CnpjFormatado><Id>40334</Id></row>
<row _id="5920"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L374T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO-ES para publicação de atos oficiais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>362250,00</ValorInicial><ValorFinal>362250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>520</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>40335</Id></row>
<row _id="5921"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WT69F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00118</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CASA IRINEU COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26369323000140</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de copa e cozinha - copos descartáveis</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1799,60</ValorInicial><ValorFinal>1799,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>524</idOrigem><CnpjFormatado>26.369.323/0001-40</CnpjFormatado><Id>40336</Id></row>
<row _id="5922"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WT69F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00117</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA 44907333803</Fornecedor><CnpjFornecedor>42162322000187</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de copa e cozinha - copos descartáveis</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>924,00</ValorInicial><ValorFinal>924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>528</idOrigem><CnpjFormatado>42.162.322/0001-87</CnpjFormatado><Id>40337</Id></row>
<row _id="5923"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VLL4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00199</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>THAI CAFE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31718372000181</CnpjFornecedor><Objeto>CAFE;     QUALIDADE:     SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOÍDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM  A  VÁCUO,  VALIDADE ESTAMPADA NA RÓTULA DA EMBALAGEM;   ASPECTO:   EM   PÓ HOMOGÊNIO,  TORRADO  E  MOÍDO; GOSTO: PREDOMINANTE CAFE ARÁBICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>799</idOrigem><CnpjFormatado>31.718.372/0001-81</CnpjFormatado><Id>40338</Id></row>
<row _id="5924"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQFPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 51/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TCI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13505478000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA POMMERBIER - FESTIVAL DA CERVEJA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, DE 01 A 03/07/2022.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>374400,00</ValorInicial><ValorFinal>374400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>535</idOrigem><CnpjFormatado>13.505.478/0001-15</CnpjFormatado><Id>40339</Id></row>
<row _id="5925"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7FD6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00149</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>2022.500E0600019.10.0002</Fornecedor><CnpjFornecedor>45922844000128</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Micro-ondas e Chaleira elétrica.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2022-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>754</idOrigem><CnpjFormatado>45.922.844/0001-28</CnpjFormatado><Id>40340</Id></row>
<row _id="5926"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J8PZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00144</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para atender as demandas técnicas de Painel de LED, da Sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1034,70</ValorInicial><ValorFinal>1034,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>756</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>40341</Id></row>
<row _id="5927"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S5Z0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato S/N/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviço de malote/postais: serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada em âmbito estadual, pela SEAMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>757</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40342</Id></row>
<row _id="5928"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VM2CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00606</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3294888000100</CnpjFornecedor><Objeto>Inscrição em cursos e seminários no evento MundoGEO Connect 2022</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>555</idOrigem><CnpjFormatado>03.294.888/0001-00</CnpjFormatado><Id>40343</Id></row>
<row _id="5929"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D68X7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo (DIO/ES) para prestação de serviços de publicação de atos oficiais da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT no Diário Oficial do Estado.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140000,00</ValorInicial><ValorFinal>140000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>572</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>40344</Id></row>
<row _id="5930"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X9P3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00177</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>SEMANA NACIONAL sobre a NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, que vai ocorrer nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de junho, em Vitória – ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27930,00</ValorInicial><ValorFinal>27930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>765</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40345</Id></row>
<row _id="5931"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4PGSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00064</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>IPBPM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9111533000115</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de cinco servidores da SECONT no curso “Mapeamento de Processos com BPMN 2.0”, realizado em ambiente virtual, nos dias 14, 16, 21 e 23 de março de 2022, promovido pela empresa IPBPM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3050,00</ValorInicial><ValorFinal>3050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>597</idOrigem><CnpjFormatado>09.111.533/0001-15</CnpjFormatado><Id>40346</Id></row>
<row _id="5932"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9JGG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27109188000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza e higienização </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>631,35</ValorInicial><ValorFinal>631,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5885</idOrigem><CnpjFormatado>27.109.188/0001-67</CnpjFormatado><Id>40347</Id></row>
<row _id="5933"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9JGG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00128</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30727337000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza e higienização </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24,95</ValorInicial><ValorFinal>24,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5886</idOrigem><CnpjFormatado>30.727.337/0001-66</CnpjFormatado><Id>40348</Id></row>
<row _id="5934"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9JGG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022-NE00126</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza e higienização </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5343</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>40349</Id></row>
<row _id="5935"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9MMF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PIU-MOSSO PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8058613000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa Piu-Mosso Promoção E Gestão Cultural Sociedade Simples LTDA para, representação do violinista Carmelo de los Santos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>582</idOrigem><CnpjFormatado>08.058.613/0001-91</CnpjFormatado><Id>40350</Id></row>
<row _id="5936"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WMKVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Prefeitura Municipal de Vitória</Fornecedor><CnpjFornecedor>27142058000126</CnpjFornecedor><Objeto>COTA ÚNICA DO IPTU/2022 DA SEDE DA ADERES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4328,97</ValorInicial><ValorFinal>4328,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>588</idOrigem><CnpjFormatado>27.142.058/0001-26</CnpjFormatado><Id>40351</Id></row>
<row _id="5937"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4G358</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00133</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Material elétrico, para atender as demandas desta Unidade Hospitalar.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>699,50</ValorInicial><ValorFinal>699,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5934</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>40352</Id></row>
<row _id="5938"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4G358</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00136</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONELI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>29948992000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Material elétrico, para atender as demandas desta Unidade Hospitalar.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72,70</ValorInicial><ValorFinal>72,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5933</idOrigem><CnpjFormatado>29.948.992/0001-65</CnpjFormatado><Id>40353</Id></row>
<row _id="5939"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-89RJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA ANUAL DE JORNAL POR MEIO DIGITAL.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,75</ValorInicial><ValorFinal>298,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>595</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>40354</Id></row>
<row _id="5940"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BLPCR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29251258000142</CnpjFornecedor><Objeto>. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHO
DE IMPLANTE COCLEAR – MARCA SONNET BILATERAL, PARA ATENDER
MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0017024-93.2016.8.08.0030 EM FAVOR DE
G. R.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35100,00</ValorInicial><ValorFinal>35100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>633</idOrigem><CnpjFormatado>29.251.258/0001-42</CnpjFormatado><Id>40355</Id></row>
<row _id="5941"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F47P7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para
prestação de serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência
agrupada em âmbito nacional, pelo período de 60 (sessenta) meses.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>598</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40356</Id></row>
<row _id="5942"><IdOrgao>887</IdOrgao><NomeOrgao>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K09HK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São João Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>35960897000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Nova Venécia. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>516600,00</ValorInicial><ValorFinal>673425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>615</idOrigem><CnpjFormatado>35.960.897/0001-80</CnpjFormatado><Id>40357</Id></row>
<row _id="5943"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8FWD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00287</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) assinatura digital anual, de segunda a domingo, do jornal TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA – ME.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>949,00</ValorInicial><ValorFinal>949,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>802</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>40358</Id></row>
<row _id="5944"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8KTRH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253600/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de BOBINA PAPEL ECG</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1987,20</ValorInicial><ValorFinal>1987,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>875</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>40359</Id></row>
<row _id="5945"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V193R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 252859/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18178945000163</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de serviço de certificação digital para a Servidora Elaine Cristina Esquiavo Lengruber</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>641</idOrigem><CnpjFormatado>18.178.945/0001-63</CnpjFormatado><Id>40360</Id></row>
<row _id="5946"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0dDN8N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00394</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18178945000163</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificados digitais
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência:
? Pessoa Física e-CPF, tipo A3, padrão ICP-Brasil, com token criptográfico </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>698,00</ValorInicial><ValorFinal>698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>660</idOrigem><CnpjFormatado>18.178.945/0001-63</CnpjFormatado><Id>40361</Id></row>
<row _id="5947"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J7N2B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 31862866/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa de Correios e Telégrafos para prestação de serviços e venda de produtos, serviços postais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>793</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>40362</Id></row>
<row _id="5948"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2PHPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a CPCT - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5504,00</ValorInicial><ValorFinal>5504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1052</idOrigem><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>40363</Id></row>
<row _id="5949"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J8R9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIGITRO TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>83472803000176</CnpjFornecedor><Objeto> Projeto módulo Guardião Online para ampliação da Plataforma de Comutação Digital da SESP-ES, número de série 507709 para atender a SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>747968,51</ValorInicial><ValorFinal>747968,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>687</idOrigem><CnpjFormatado>83.472.803/0001-76</CnpjFormatado><Id>40364</Id></row>
<row _id="5950"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-633X9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253744/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TARDIN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11822495000150</CnpjFornecedor><Objeto>COPOS DESCARTÁVEIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9360,00</ValorInicial><ValorFinal>9360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>878</idOrigem><CnpjFormatado>11.822.495/0001-50</CnpjFormatado><Id>40365</Id></row>
<row _id="5951"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-90XSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S. T. DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24972470000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2986,93</ValorInicial><ValorFinal>2986,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1418</idOrigem><CnpjFormatado>24.972.470/0001-85</CnpjFormatado><Id>40366</Id></row>
<row _id="5952"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-718L5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO TEIXEIRAPINHEIRO 69311609234 </Fornecedor><CnpjFornecedor>45497900000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística da empresa RENATO TEIXEIRA PINHEIRO 69311609234, para representação da maestra Cibelle Jemima Almeida Donza</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>664</idOrigem><CnpjFormatado>45.497.900/0001-24</CnpjFormatado><Id>40367</Id></row>
<row _id="5953"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H2G4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>JOHNSON JOANESBURG ANCHIETA MACHADO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24372811349</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação artística do clarinetista Johnson Joanesburg Anchieta Machado	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>671</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.372/8113-49</CnpjFormatado><Id>40368</Id></row>
<row _id="5954"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-40HH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01179</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>24562889000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cabo de fibra ótica e conectores de campo, por dispensa de licitação (Compra Direta)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5248,00</ValorInicial><ValorFinal>5248,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>667</idOrigem><CnpjFormatado>24.562.889/0001-69</CnpjFormatado><Id>40369</Id></row>
<row _id="5955"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4LBT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00338</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARLY CALDEIRA DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>80957412720</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pela Oficiala do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1ª Zona de Vitória - ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>130,04</ValorInicial><ValorFinal>130,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>689</idOrigem><CnpjFormatado>00.080.957/4127-20</CnpjFormatado><Id>40370</Id></row>
<row _id="5956"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BSZ3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00339</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARLY CALDEIRA DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>80957412720</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pela Oficiala do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1ª Zona de Vitória - ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>130,04</ValorInicial><ValorFinal>130,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>697</idOrigem><CnpjFormatado>00.080.957/4127-20</CnpjFormatado><Id>40371</Id></row>
<row _id="5957"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S4JMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00304</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARLY CALDEIRA DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>80957412720</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pela Oficiala do Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis e Registro Torrens – Comarca de Vitória – Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>411,93</ValorInicial><ValorFinal>411,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>676</idOrigem><CnpjFormatado>00.080.957/4127-20</CnpjFormatado><Id>40372</Id></row>
<row _id="5958"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FN873</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4228,00</ValorInicial><ValorFinal>4228,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6473</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>40373</Id></row>
<row _id="5959"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPP3Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00340</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JOÃO BOSCO PINTO MARTINS </Fornecedor><CnpjFornecedor>36490261715</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pelo Oficial do Cartório do 3º Ofício Tabelionato de Notas da Comarca de São Mateus - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8736,16</ValorInicial><ValorFinal>8736,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>688</idOrigem><CnpjFormatado>00.036.490/2617-15</CnpjFormatado><Id>40374</Id></row>
<row _id="5960"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-12QTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250426/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27057108000177</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE ERGOESPIROMETRIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1102</idOrigem><CnpjFormatado>27.057.108/0001-77</CnpjFormatado><Id>40375</Id></row>
<row _id="5961"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BG84Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249881/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>PROCEDIMENTO CIRURGICO; ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM PAR TRIBOLOGICO EM CERAMICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27850,00</ValorInicial><ValorFinal>27850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1093</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40376</Id></row>
<row _id="5962"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z06D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249888/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2886,00</ValorInicial><ValorFinal>2886,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>783</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>40377</Id></row>
<row _id="5963"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FMWW8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249567/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>tudor vitoria dist baterias e componentes ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>5985699000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATERIAS TRACIONARIAS P/ CARRO ELÉTRICO (HELI-CARRIER)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4992,00</ValorInicial><ValorFinal>4992,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1420</idOrigem><CnpjFormatado>05.985.699/0001-00</CnpjFormatado><Id>40378</Id></row>
<row _id="5964"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7G8H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE ÓLEO 50 LT</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2194,59</ValorInicial><ValorFinal>2194,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>781</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>40379</Id></row>
<row _id="5965"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41BZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 252730/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE DACRIOCISTOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS, PARA
ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC – Nº. 5007409-18.2021.8.08.0030 EM
FAVOR DE M.L.S.G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>670</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>40380</Id></row>
<row _id="5966"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K4M4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 252631/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5045065000177</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA - TAVI, PARA
ATENDER O PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5006461-
42.2022.8.08.0030 EM FAVOR DE L.G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>97900,00</ValorInicial><ValorFinal>97900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>672</idOrigem><CnpjFormatado>05.045.065/0001-77</CnpjFormatado><Id>40381</Id></row>
<row _id="5967"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C7CCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Arbor Comercial Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>44477005000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de desinfetante Iodophor</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5217,30</ValorInicial><ValorFinal>5217,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>677</idOrigem><CnpjFormatado>44.477.005/0001-85</CnpjFormatado><Id>40383</Id></row>
<row _id="5968"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JQFNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248379/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>220,00</ValorInicial><ValorFinal>220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1421</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>40384</Id></row>
<row _id="5969"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMRNS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01192</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIDRACARIA SANSAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41733025000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de porta de vidro do 5º CPOR, por dispensa de licitação (Compra Direta)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6790,00</ValorInicial><ValorFinal>6790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>696</idOrigem><CnpjFormatado>41.733.025/0001-81</CnpjFormatado><Id>40385</Id></row>
<row _id="5970"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3SKTB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 249948/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAGE SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14749549000350</CnpjFornecedor><Objeto>REVISÃO PROGRAMADA PICAPE FRONTIER 10.000KM PLACAS RQR4G98
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>896,94</ValorInicial><ValorFinal>896,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>772</idOrigem><CnpjFormatado>14.749.549/0003-50</CnpjFormatado><Id>40386</Id></row>
<row _id="5971"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4C2DF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250904/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ACERCA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES -
SEMANA NACIONAL SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES – CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS. 20
A 24 DE JUNHO 2022, EM VITÓRIA-ES. EMPRESA: ESAFI
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15960,00</ValorInicial><ValorFinal>15960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>780</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>40387</Id></row>
<row _id="5972"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6DK7C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01190</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASTESIA MERIGUETE CREMONINI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3844893000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Camisas para o Projeto Banda Junior da PMES, por dispensa de licitação (compra direta)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>698</idOrigem><CnpjFormatado>03.844.893/0001-40</CnpjFormatado><Id>40388</Id></row>
<row _id="5973"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2Q31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE LARINGOLOGIA E VOZ LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43389307000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MEDIALIZAÇÃO (TIREOPLASTIA TIPO l) Á
DIREITA COM TENSIONAMENTO DA MESMA CORDA VOCAL, ATRAVÉS DE
TIREOPLASTIA TIPO IV PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC- Nº
5000072-13.2022.8.08.0007 EM FAVOR S.I.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1013</idOrigem><CnpjFormatado>43.389.307/0001-39</CnpjFormatado><Id>40389</Id></row>
<row _id="5974"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2Q31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE OTORRINO E APNEIA DO SONO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18596953000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MEDIALIZAÇÃO (TIREOPLASTIA TIPO l) Á
DIREITA COM TENSIONAMENTO DA MESMA CORDA VOCAL, ATRAVÉS DE
TIREOPLASTIA TIPO IV PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC- Nº
5000072-13.2022.8.08.0007 EM FAVOR S.I.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>775</idOrigem><CnpjFormatado>18.596.953/0001-20</CnpjFormatado><Id>40390</Id></row>
<row _id="5975"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2Q31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RICCIOPPO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11182091000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MEDIALIZAÇÃO (TIREOPLASTIA TIPO l) Á
DIREITA COM TENSIONAMENTO DA MESMA CORDA VOCAL, ATRAVÉS DE
TIREOPLASTIA TIPO IV PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC- Nº
5000072-13.2022.8.08.0007 EM FAVOR S.I.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>776</idOrigem><CnpjFormatado>11.182.091/0001-40</CnpjFormatado><Id>40391</Id></row>
<row _id="5976"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2Q31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CEPAR - CENTRO PAULISTA DE ANESTESIA E REANIMACAO S/S</Fornecedor><CnpjFornecedor>57749970000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MEDIALIZAÇÃO (TIREOPLASTIA TIPO l) Á
DIREITA COM TENSIONAMENTO DA MESMA CORDA VOCAL, ATRAVÉS DE
TIREOPLASTIA TIPO IV PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC- Nº
5000072-13.2022.8.08.0007 EM FAVOR S.I.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>777</idOrigem><CnpjFormatado>57.749.970/0001-01</CnpjFormatado><Id>40392</Id></row>
<row _id="5977"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2Q31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEBE HAYASHI OUT</Fornecedor><CnpjFornecedor>8514344870</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MEDIALIZAÇÃO (TIREOPLASTIA TIPO l) Á
DIREITA COM TENSIONAMENTO DA MESMA CORDA VOCAL, ATRAVÉS DE
TIREOPLASTIA TIPO IV PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC- Nº
5000072-13.2022.8.08.0007 EM FAVOR S.I.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>778</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.514/3448-70</CnpjFormatado><Id>40393</Id></row>
<row _id="5978"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2Q31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</Fornecedor><CnpjFornecedor>60765823000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MEDIALIZAÇÃO (TIREOPLASTIA TIPO l) Á
DIREITA COM TENSIONAMENTO DA MESMA CORDA VOCAL, ATRAVÉS DE
TIREOPLASTIA TIPO IV PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC- Nº
5000072-13.2022.8.08.0007 EM FAVOR S.I.R</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19823,10</ValorInicial><ValorFinal>19823,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>774</idOrigem><CnpjFormatado>60.765.823/0001-30</CnpjFormatado><Id>40394</Id></row>
<row _id="5979"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8SGJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253286/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOFERT CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>840620000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (UTILIZANDO 02 EMBRIOES RESTANTES CONGELADOS NA CLINICA BIOFERT) ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE F.P.P</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28000,00</ValorInicial><ValorFinal>28000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>685</idOrigem><CnpjFormatado>00.840.620/0001-39</CnpjFormatado><Id>40395</Id></row>
<row _id="5980"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HMDLL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00278</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação anual de 1 (uma) assinatura digital do jornal Folha de São Paulo. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>358,80</ValorInicial><ValorFinal>358,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>707</idOrigem><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>40396</Id></row>
<row _id="5981"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W4XN1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01215</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6038607000147</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de construção e elétrico para atender as instalações do Batalhão de Ações com Cães da PMES, por dispensa de licitação (compra direta)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4340,80</ValorInicial><ValorFinal>4340,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>699</idOrigem><CnpjFormatado>06.038.607/0001-47</CnpjFormatado><Id>40397</Id></row>
<row _id="5982"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2D29N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00140/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de uma assinatura do sistema Banco de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9635,00</ValorInicial><ValorFinal>9635,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>797</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>40398</Id></row>
<row _id="5983"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J8H72</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IRON LOCACAO E EVENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18128922000144</CnpjFornecedor><Objeto>24º Triathlon do CBMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10920,00</ValorInicial><ValorFinal>10920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>825</idOrigem><CnpjFormatado>18.128.922/0001-44</CnpjFormatado><Id>40399</Id></row>
<row _id="5984"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-07TZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01484</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AZ TURISMO E VIAGENS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39327556000122</CnpjFornecedor><Objeto>Hospedagem com pensão completa para servidor instrutor do governo federal.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1146,40</ValorInicial><ValorFinal>1146,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1084</idOrigem><CnpjFormatado>39.327.556/0001-22</CnpjFormatado><Id>40400</Id></row>
<row _id="5985"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TC6LR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 253748/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, ABDOME, PELVE, SINCRONIZADO
COM ECG E POSTERIOR TRATAMENTO CIRURGICO TROCA VALVAR AÓRTICA
POR VIA PERCUTANEA (TAVI),EM FAVOR DE J.Z.S.B</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>108000,00</ValorInicial><ValorFinal>108000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8801</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40401</Id></row>
<row _id="5986"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2XQ3Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 249863/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL E CROSSLINKING,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8369,00</ValorInicial><ValorFinal>8369,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1094</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>40402</Id></row>
<row _id="5987"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HLBR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DUPLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>672851000180</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de locação de áreas (espaços para exposição) em evento socioeducativo denominado Mega Pit Stop 2022, com o objetivo de oferecer inspeção veicular gratuita, segundo as condições e exigências previstas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170000,00</ValorInicial><ValorFinal>170000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>684</idOrigem><CnpjFormatado>00.672.851/0001-80</CnpjFormatado><Id>40403</Id></row>
<row _id="5988"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3R31W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIAS DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI), PARA
ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>196000,00</ValorInicial><ValorFinal>196000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>683</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>40404</Id></row>
<row _id="5989"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QH748</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE FIBROMATOSE PLANTAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6800,00</ValorInicial><ValorFinal>6800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1097</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>40405</Id></row>
<row _id="5990"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5QSR8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRENSA NACIONAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>4196645000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviços de publicação de matérias que provém de convênios e programas federais, consolidado com a Secretaria de Estado da Educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140112,00</ValorInicial><ValorFinal>140112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>963</idOrigem><CnpjFormatado>04.196.645/0001-00</CnpjFormatado><Id>40406</Id></row>
<row _id="5991"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CXZNC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00155</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>40988068000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPI conforme Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1611,05</ValorInicial><ValorFinal>1611,05</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>717</idOrigem><CnpjFormatado>40.988.068/0001-45</CnpjFormatado><Id>40407</Id></row>
<row _id="5992"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CXZNC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00154</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPI conforme Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>286,20</ValorInicial><ValorFinal>286,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>716</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>40408</Id></row>
<row _id="5993"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CXZNC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00153</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPI conforme Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59,70</ValorInicial><ValorFinal>59,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>715</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>40409</Id></row>
<row _id="5994"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XMDZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOALR E EDUCACIONAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>66068818000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - ABRAPEE, com o escopo de adquirir 27 (vinte e sete) inscrições para a participação de servidores desta Secretaria de Estado da educação no XV Congresso Nacional de Psicologia.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8400,00</ValorInicial><ValorFinal>8400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>798</idOrigem><CnpjFormatado>66.068.818/0001-54</CnpjFormatado><Id>40410</Id></row>
<row _id="5995"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4T24C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>STEFANO SILVESTRI 06169892706</Fornecedor><CnpjFornecedor>44784103000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Webcam, para atender as demandas da Superintendência Estadual de Comunicação Social - SECOM.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1609,20</ValorInicial><ValorFinal>1609,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>693</idOrigem><CnpjFormatado>44.784.103/0001-65</CnpjFormatado><Id>40411</Id></row>
<row _id="5996"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4KHM1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00750/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2022-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8250,00</ValorInicial><ValorFinal>8250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>2255</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>40412</Id></row>
<row _id="5997"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022 -7N7CW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – FJP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17464652000180</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos educacionais por meio de Programa de Desenvolvimento Profissional.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2022-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>759286,57</ValorInicial><ValorFinal>759286,57</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>694</idOrigem><CnpjFormatado>17.464.652/0001-80</CnpjFormatado><Id>40413</Id></row>
<row _id="5998"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C629B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01115</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721415000117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo para o Corpo Musical da PMES, por dispensa de licitação (compra direta)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16904,00</ValorInicial><ValorFinal>16904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>695</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.415/0001-17</CnpjFormatado><Id>40414</Id></row>
<row _id="5999"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0WWQV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00704</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de máquina de lavar para atender unidade vinculada da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2165,00</ValorInicial><ValorFinal>2165,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3218</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>40415</Id></row>
<row _id="6000"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q303Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00323</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AIR FRESH VIP ASSITENCIA TECNICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32637750000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de manutenção Preventiva e/ou Corretiva em 05 (cinco) bombas de recalque instaladas no Edifício Fabio Ruschi, com fornecimento de peças e mão de obra</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2022-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7210,00</ValorInicial><ValorFinal>7210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>714</idOrigem><CnpjFormatado>32.637.750/0001-65</CnpjFormatado><Id>40416</Id></row>
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