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<row _id="262"><NumeroProcesso>77895339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>63272</Id><NumeroEmpenho>2018NE01684</NumeroEmpenho><valorGlobal>3857,15</valorGlobal><saldo>3857,15</saldo><nomeFornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19739122000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="268"><NumeroProcesso>80502075</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00021/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>63302</Id><NumeroEmpenho>2018NE01653</NumeroEmpenho><valorGlobal>3855,00</valorGlobal><saldo>3855,00</saldo><nomeFornecedor>LEV BRASIL ESTUDOS E PROJETOS EM CIENCIAS DA TERRA DO MAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25103570000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.1609 -   - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="269"><NumeroProcesso>79477852</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00574/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>63303</Id><NumeroEmpenho>2018NE02443</NumeroEmpenho><valorGlobal>275,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="717"><NumeroProcesso>79422632/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>67026</Id><NumeroEmpenho>2018NE01256</NumeroEmpenho><valorGlobal>58382,69</valorGlobal><saldo>58382,69</saldo><nomeFornecedor>PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7769130000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.4346 -   - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="720"><NumeroProcesso>78469180/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00062/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>67030</Id><NumeroEmpenho>2018NE01526</NumeroEmpenho><valorGlobal>19880,35</valorGlobal><saldo>19880,35</saldo><nomeFornecedor>VCS VILA CAPIXABA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21700911000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903920 - MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="806"><NumeroProcesso>77068947</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00577/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67470</Id><NumeroEmpenho>2018NE02459</NumeroEmpenho><valorGlobal>910,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="810"><NumeroProcesso>81505191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67474</Id><NumeroEmpenho>2018NE01767</NumeroEmpenho><valorGlobal>171152,60</valorGlobal><saldo>171152,60</saldo><nomeFornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15253747000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2832 -   - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403013 - MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="812"><NumeroProcesso>80680410</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>67485</Id><NumeroEmpenho>2018NE00168</NumeroEmpenho><valorGlobal>16999,62</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="813"><NumeroProcesso>77805848</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00249/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67486</Id><NumeroEmpenho>2018NE01424</NumeroEmpenho><valorGlobal>291,00</valorGlobal><saldo>291,00</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="814"><NumeroProcesso>80907288</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00118/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>67502</Id><NumeroEmpenho>2018NE00118</NumeroEmpenho><valorGlobal>350,22</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ABRAFER COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31690365000542</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="815"><NumeroProcesso>80680410</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>67504</Id><NumeroEmpenho>2018NE00167</NumeroEmpenho><valorGlobal>2862,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="816"><NumeroProcesso>80829880</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00089/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>67506</Id><NumeroEmpenho>2018NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>6747,00</valorGlobal><saldo>6645,80</saldo><nomeFornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27493774000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909195 - MANDADO JUDICIAL - CIRURGIAS E OUTROS</naturezaDespesa></row>
<row _id="817"><NumeroProcesso>77071833</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67507</Id><NumeroEmpenho>2018NE00382</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,06</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="818"><NumeroProcesso>80304974</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>67522</Id><NumeroEmpenho>2018NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>11110,00</valorGlobal><saldo>11110,00</saldo><nomeFornecedor>PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9241463000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="819"><NumeroProcesso>80048420</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67542</Id><NumeroEmpenho>2018NE01752</NumeroEmpenho><valorGlobal>959,05</valorGlobal><saldo>959,05</saldo><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="840"><NumeroProcesso>0003/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68002</Id><NumeroEmpenho>2018NE00216</NumeroEmpenho><valorGlobal>19500,00</valorGlobal><saldo>19500,00</saldo><nomeFornecedor>KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5970357000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="847"><NumeroProcesso>75903482</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68142</Id><NumeroEmpenho>2018NE00382</NumeroEmpenho><valorGlobal>13170,00</valorGlobal><saldo>13170,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="860"><NumeroProcesso>81014236</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68222</Id><NumeroEmpenho>2018NE00368</NumeroEmpenho><valorGlobal>4491,90</valorGlobal><saldo>4491,90</saldo><nomeFornecedor>CLARO S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40432544000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>061220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="867"><NumeroProcesso>81659083</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00069/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68323</Id><NumeroEmpenho>2018NE01648</NumeroEmpenho><valorGlobal>9354,18</valorGlobal><saldo>9354,18</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="868"><NumeroProcesso>81659016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00079/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68342</Id><NumeroEmpenho>2018NE01640</NumeroEmpenho><valorGlobal>116677,24</valorGlobal><saldo>116677,24</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="869"><NumeroProcesso>81270950</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68362</Id><NumeroEmpenho>2018NE00420</NumeroEmpenho><valorGlobal>20649,49</valorGlobal><saldo>20649,49</saldo><nomeFornecedor>VCS VILA CAPIXABA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21700911000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>061220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="872"><NumeroProcesso>81720297</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00797/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68403</Id><NumeroEmpenho>2018NE03174</NumeroEmpenho><valorGlobal>5328,00</valorGlobal><saldo>5328,00</saldo><nomeFornecedor>CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6127890000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="875"><NumeroProcesso>81337809</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68483</Id><NumeroEmpenho>00017/2018</NumeroEmpenho><valorGlobal>6564,00</valorGlobal><saldo>6564,00</saldo><nomeFornecedor>AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7463336000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="899"><NumeroProcesso>77281888</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00816/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68763</Id><NumeroEmpenho>2018NE03271</NumeroEmpenho><valorGlobal>6955,20</valorGlobal><saldo>6955,20</saldo><nomeFornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -  FILIAL GO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4027894000326</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="900"><NumeroProcesso>76370534</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00810/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68764</Id><NumeroEmpenho>2018NE03210</NumeroEmpenho><valorGlobal>5040,00</valorGlobal><saldo>5040,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="901"><NumeroProcesso>81752172</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00024/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68765</Id><NumeroEmpenho>2018NE3119</NumeroEmpenho><valorGlobal>115200,00</valorGlobal><saldo>115200,00</saldo><nomeFornecedor>REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16830881000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="904"><NumeroProcesso>76147843</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00827/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68782</Id><NumeroEmpenho>2018NE03248</NumeroEmpenho><valorGlobal>1710,00</valorGlobal><saldo>1710,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28472546000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="905"><NumeroProcesso>76824705</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00050/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68783</Id><NumeroEmpenho>2018NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>1088491,01</valorGlobal><saldo>1088491,01</saldo><nomeFornecedor>INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12887936000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="906"><NumeroProcesso>76549623</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00030/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68784</Id><NumeroEmpenho>2018NE00608</NumeroEmpenho><valorGlobal>13109,20</valorGlobal><saldo>6164,20</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO - ATENÇÃO MAC. AMBULATORIAL HOSPITALAR</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="907"><NumeroProcesso>80882617</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00839/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68785</Id><NumeroEmpenho>2018NE03310</NumeroEmpenho><valorGlobal>6049,20</valorGlobal><saldo>6049,20</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="908"><NumeroProcesso>77331591</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00842/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68802</Id><NumeroEmpenho>2018NE03297</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,50</valorGlobal><saldo>1600,50</saldo><nomeFornecedor>FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26204948000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="909"><NumeroProcesso>80360335</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00853/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68822</Id><NumeroEmpenho>2018NE03336</NumeroEmpenho><valorGlobal>6700,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="910"><NumeroProcesso>64405079</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00071/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68903</Id><NumeroEmpenho>2018NE00812</NumeroEmpenho><valorGlobal>156369,60</valorGlobal><saldo>156369,60</saldo><nomeFornecedor>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36040012000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12.367.0858.8668 -   - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903406 - SUBST DE MAO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV EDUCACIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="911"><NumeroProcesso>64405079</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00072/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>68904</Id><NumeroEmpenho>2018NE00811</NumeroEmpenho><valorGlobal>508201,20</valorGlobal><saldo>508201,20</saldo><nomeFornecedor>Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo - AMAES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4889666000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12.367.0858.8668 -   - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903406 - SUBST DE MAO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV EDUCACIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="912"><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68942</Id><NumeroEmpenho>2018NE00485</NumeroEmpenho><valorGlobal>4734,00</valorGlobal><saldo>4734,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="913"><NumeroProcesso>78085853</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00039/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68944</Id><NumeroEmpenho>2018NE00488</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,00</valorGlobal><saldo>342,00</saldo><nomeFornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3002493000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="923"><NumeroProcesso>80790836</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00864/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69067</Id><NumeroEmpenho>2018NE03405</NumeroEmpenho><valorGlobal>654,00</valorGlobal><saldo>654,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1095"><NumeroProcesso>81675321</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00066/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71282</Id><NumeroEmpenho>2018NE02202</NumeroEmpenho><valorGlobal>893,67</valorGlobal><saldo>893,67</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1099"><NumeroProcesso>82298246</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01073/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71402</Id><NumeroEmpenho>2018NE03997</NumeroEmpenho><valorGlobal>2337,15</valorGlobal><saldo>2337,15</saldo><nomeFornecedor>MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36309300000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1101"><NumeroProcesso>82097860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>71442</Id><NumeroEmpenho>00278/2018</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERASA S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>62173620000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1102"><NumeroProcesso>79116108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71462</Id><NumeroEmpenho>2017NE02686</NumeroEmpenho><valorGlobal>379,98</valorGlobal><saldo>379,98</saldo><nomeFornecedor>RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6889977000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>4671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - OUTRAS CONTRAPARTIDAS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1103"><NumeroProcesso>73678465</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71482</Id><NumeroEmpenho>2018NE00376</NumeroEmpenho><valorGlobal>2803,05</valorGlobal><saldo>2803,05</saldo><nomeFornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14931404000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1104"><NumeroProcesso>73673170 </NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71502</Id><NumeroEmpenho>2018NE00372</NumeroEmpenho><valorGlobal>2840,06</valorGlobal><saldo>2840,06</saldo><nomeFornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14931404000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1105"><NumeroProcesso>73678465</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71523</Id><NumeroEmpenho>2018NE00391</NumeroEmpenho><valorGlobal>2021,52</valorGlobal><saldo>2021,52</saldo><nomeFornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14931404000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1106"><NumeroProcesso>73678465</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71524</Id><NumeroEmpenho>2018NE00392</NumeroEmpenho><valorGlobal>9404,64</valorGlobal><saldo>9404,64</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1107"><NumeroProcesso>81663471</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00140/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>71526</Id><NumeroEmpenho>2018NE01126</NumeroEmpenho><valorGlobal>8200,00</valorGlobal><saldo>8077,00</saldo><nomeFornecedor>MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4526252000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909195 - MANDADO JUDICIAL - CIRURGIAS E OUTROS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1108"><NumeroProcesso>82281351</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00068/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71527</Id><NumeroEmpenho>2018NE02217 AO 2018NE02223</NumeroEmpenho><valorGlobal>71081,01</valorGlobal><saldo>71081,01</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1109"><NumeroProcesso>76722287</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71528</Id><NumeroEmpenho>2018NE03921</NumeroEmpenho><valorGlobal>167,00</valorGlobal><saldo>167,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1110"><NumeroProcesso>79431445</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71529</Id><NumeroEmpenho>2018NE03829</NumeroEmpenho><valorGlobal>198,50</valorGlobal><saldo>198,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1116"><NumeroProcesso>79346650</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01088/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71552</Id><NumeroEmpenho>2018NE04120</NumeroEmpenho><valorGlobal>1809,00</valorGlobal><saldo>1809,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1163"><NumeroProcesso>82182493</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71957</Id><NumeroEmpenho>2018NE00434</NumeroEmpenho><valorGlobal>346,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERMACO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28126738000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1164"><NumeroProcesso>10724350000154</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01118/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71973</Id><NumeroEmpenho>2018NE04190</NumeroEmpenho><valorGlobal>969,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1168"><NumeroProcesso>80405029</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/DER/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>72036</Id><NumeroEmpenho>2018NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>8100,00</valorGlobal><saldo>5810,42</saldo><nomeFornecedor>BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2628150000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1169"><NumeroProcesso>82297428</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00115/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>72053</Id><NumeroEmpenho>2018NE03088</NumeroEmpenho><valorGlobal>488576,39</valorGlobal><saldo>488576,39</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1171"><NumeroProcesso>82296987</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00114/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>72074</Id><NumeroEmpenho>2018NE02867</NumeroEmpenho><valorGlobal>52640,06</valorGlobal><saldo>52640,06</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1172"><NumeroProcesso>80147739</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00047/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72113</Id><NumeroEmpenho>297</NumeroEmpenho><valorGlobal>283,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1202"><NumeroProcesso>79410863/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00041/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72633</Id><NumeroEmpenho>2018ne00290</NumeroEmpenho><valorGlobal>3736,46</valorGlobal><saldo>3736,46</saldo><nomeFornecedor>JOSIANE KELLY FAIOLE DOS SANTOS 05889307762 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1217"><NumeroProcesso>82384789</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01148/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72953</Id><NumeroEmpenho>2018NE04339</NumeroEmpenho><valorGlobal>864,00</valorGlobal><saldo>864,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1219"><NumeroProcesso>77304624</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA - LACEN/16837/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>72993</Id><NumeroEmpenho>2018NE01808</NumeroEmpenho><valorGlobal>2299,49</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27219581000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030502314692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1220"><NumeroProcesso>76293882</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00077/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>73013</Id><NumeroEmpenho>00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>11385,50</valorGlobal><saldo>11385,50</saldo><nomeFornecedor>NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15344568000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1222"><NumeroProcesso>82270570</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00031/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>73073</Id><NumeroEmpenho>2018NE00448</NumeroEmpenho><valorGlobal>2158,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFITUSA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5461408000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1232"><NumeroProcesso>80004091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01128/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>73144</Id><NumeroEmpenho>2018NE04252</NumeroEmpenho><valorGlobal>2396,00</valorGlobal><saldo>2396,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1235"><NumeroProcesso>80925162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>73152</Id><NumeroEmpenho>2018NE00146</NumeroEmpenho><valorGlobal>241500,00</valorGlobal><saldo>213591,05</saldo><nomeFornecedor>ETICA - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2282787000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1273"><NumeroProcesso>82315159</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/76697/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>74033</Id><NumeroEmpenho>2018NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>1393,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERMACO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28126738000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1275"><NumeroProcesso>80458157</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA - LACEN/00033/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>74054</Id><NumeroEmpenho>2018NE03556</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELETRO AR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20773955000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1422"><NumeroProcesso>82502412</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01312/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77333</Id><NumeroEmpenho>2018NE04843</NumeroEmpenho><valorGlobal>180,60</valorGlobal><saldo>180,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1444"><NumeroProcesso>78140943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00036/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77973</Id><NumeroEmpenho>2018NE00227</NumeroEmpenho><valorGlobal>2546,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16789936000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1445"><NumeroProcesso>78965411</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00092/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77993</Id><NumeroEmpenho>2018NE02588 A 2018NE02591</NumeroEmpenho><valorGlobal>9956,43</valorGlobal><saldo>9956,43</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8974702000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1447"><NumeroProcesso>77264886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78033</Id><NumeroEmpenho>2018NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>528,54</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERMACO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28126738000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1449"><NumeroProcesso>78140943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78073</Id><NumeroEmpenho>2018NE00242</NumeroEmpenho><valorGlobal>312,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1450"><NumeroProcesso>82403015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00087/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78113</Id><NumeroEmpenho>2018NE02560</NumeroEmpenho><valorGlobal>187204,12</valorGlobal><saldo>187204,12</saldo><nomeFornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14931404000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1451"><NumeroProcesso>78343534</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>78173</Id><NumeroEmpenho>2018ne00984</NumeroEmpenho><valorGlobal>143000,00</valorGlobal><saldo>143000,00</saldo><nomeFornecedor>SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22967150000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20605006013750000 - 1375FI0299 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1452"><NumeroProcesso>79770428</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>78174</Id><NumeroEmpenho>2018NE00088</NumeroEmpenho><valorGlobal>956171,46</valorGlobal><saldo>956171,46</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8284786000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244. 0191. 2239 - FEAS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1453"><NumeroProcesso>79770428</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>78193</Id><NumeroEmpenho>2018NE00089</NumeroEmpenho><valorGlobal>278713,54</valorGlobal><saldo>278713,54</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8284786000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244. 0191. 2239 - FEAS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1454"><NumeroProcesso>78343534</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>78213</Id><NumeroEmpenho>2018NE00985</NumeroEmpenho><valorGlobal>75702,45</valorGlobal><saldo>75702,45</saldo><nomeFornecedor>INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12308936000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20605006013750000 - 1375FI0299 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1455"><NumeroProcesso>81635591</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01339/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78293</Id><NumeroEmpenho>2018NE04496</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,45</valorGlobal><saldo>1080,45</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1457"><NumeroProcesso>80302114</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78313</Id><NumeroEmpenho>2018NE00083</NumeroEmpenho><valorGlobal>1250,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1458"><NumeroProcesso>80302114</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78333</Id><NumeroEmpenho>2018NE00084</NumeroEmpenho><valorGlobal>50,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1459"><NumeroProcesso>001/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00032/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78413</Id><NumeroEmpenho>2018NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>1439,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1462"><NumeroProcesso>81668651</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00125/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>78433</Id><NumeroEmpenho>2018NE03689</NumeroEmpenho><valorGlobal>15224,00</valorGlobal><saldo>15224,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7690538000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1463"><NumeroProcesso>76026574</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00066/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78434</Id><NumeroEmpenho>2018NE00354</NumeroEmpenho><valorGlobal>5334,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1465"><NumeroProcesso>81754337</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00068/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78454</Id><NumeroEmpenho>2018NE00389</NumeroEmpenho><valorGlobal>585,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1509"><NumeroProcesso>77313178</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01378/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79373</Id><NumeroEmpenho>2018NE5212</NumeroEmpenho><valorGlobal>1387,20</valorGlobal><saldo>1387,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1510"><NumeroProcesso>80812678</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00046/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79393</Id><NumeroEmpenho>2018NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>16546,50</valorGlobal><saldo>16546,50</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03122074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1511"><NumeroProcesso>81272820</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00101/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>79433</Id><NumeroEmpenho>2018NE00654</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2895765000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1512"><NumeroProcesso>82040320</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00159/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>79493</Id><NumeroEmpenho>2018NE01246</NumeroEmpenho><valorGlobal>6094,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27493774000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909195 - MANDADO JUDICIAL - CIRURGIAS E OUTROS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1513"><NumeroProcesso>81066996</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>79673</Id><NumeroEmpenho>2018NE01147</NumeroEmpenho><valorGlobal>11678,25</valorGlobal><saldo>11678,25</saldo><nomeFornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5466147000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000005 - RECURSOS ORDINARIOS-SUPERAVIT FINANCEIRO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1514"><NumeroProcesso>77421337</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00677/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79693</Id><NumeroEmpenho>2018NE02844</NumeroEmpenho><valorGlobal>8371,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1523"><NumeroProcesso>82683727</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00129/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>79776</Id><NumeroEmpenho>2018NE01383</NumeroEmpenho><valorGlobal>31304,12</valorGlobal><saldo>31304,12</saldo><nomeFornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468498000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1534"><NumeroProcesso>78641136</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00640/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79793</Id><NumeroEmpenho>2018NE02832</NumeroEmpenho><valorGlobal>92800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1536"><NumeroProcesso>82768986</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00100/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79853</Id><NumeroEmpenho>2018NE02693</NumeroEmpenho><valorGlobal>168819,78</valorGlobal><saldo>168819,78</saldo><nomeFornecedor>SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7334076000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2832 -   - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1537"><NumeroProcesso>79516645</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00075/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79913</Id><NumeroEmpenho>2018NE00408</NumeroEmpenho><valorGlobal>108,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1538"><NumeroProcesso>77465890</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79934</Id><NumeroEmpenho>2018NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>2350,50</valorGlobal><saldo>2350,50</saldo><nomeFornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20837281000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000011 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO RPPS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1539"><NumeroProcesso>76906566</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01409/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79935</Id><NumeroEmpenho>2018NE05316</NumeroEmpenho><valorGlobal>4060,00</valorGlobal><saldo>4060,00</saldo><nomeFornecedor>BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22355622000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1540"><NumeroProcesso>82741611</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00101/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79936</Id><NumeroEmpenho>2018NE02694</NumeroEmpenho><valorGlobal>31674,62</valorGlobal><saldo>31674,62</saldo><nomeFornecedor>OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2958471000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2832 -   - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1541"><NumeroProcesso>81045034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01404/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79938</Id><NumeroEmpenho>2018NE05266</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,48</valorGlobal><saldo>300,48</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20188925000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1543"><NumeroProcesso>80809839</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01395/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79942</Id><NumeroEmpenho>2018NE05239</NumeroEmpenho><valorGlobal>5184,00</valorGlobal><saldo>5184,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1544"><NumeroProcesso>76708411</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01388/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79953</Id><NumeroEmpenho>2018NE05246</NumeroEmpenho><valorGlobal>1116,90</valorGlobal><saldo>1116,90</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1545"><NumeroProcesso>77465890</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79955</Id><NumeroEmpenho>2018NE01229</NumeroEmpenho><valorGlobal>4544,30</valorGlobal><saldo>4544,30</saldo><nomeFornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20837281000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1546"><NumeroProcesso>82680140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00258/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79973</Id><NumeroEmpenho>2018NE00258</NumeroEmpenho><valorGlobal>358,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60579703000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="1547"><NumeroProcesso>82680140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00259/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79974</Id><NumeroEmpenho>2018NE00259</NumeroEmpenho><valorGlobal>358,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Editora Globo S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4067191000755</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="1548"><NumeroProcesso>82680140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00260/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79975</Id><NumeroEmpenho>2018NE00260</NumeroEmpenho><valorGlobal>462,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Editora Globo S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4067191000755</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="1549"><NumeroProcesso>74913395</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79976</Id><NumeroEmpenho>2018NE00941</NumeroEmpenho><valorGlobal>3265,46</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1550"><NumeroProcesso>77071883</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00074/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>79977</Id><NumeroEmpenho>2018NE000414</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,45</valorGlobal><saldo>310,45</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1552"><NumeroProcesso>79400027</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>80033</Id><NumeroEmpenho>2018NE02743</NumeroEmpenho><valorGlobal>5233,99</valorGlobal><saldo>5233,99</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1554"><NumeroProcesso>82846669</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00106/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80073</Id><NumeroEmpenho>2018NE02769</NumeroEmpenho><valorGlobal>7980,00</valorGlobal><saldo>7980,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1555"><NumeroProcesso>82532460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>80093</Id><NumeroEmpenho>2018NE02761</NumeroEmpenho><valorGlobal>1414,40</valorGlobal><saldo>1414,40</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1556"><NumeroProcesso>81481381</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01372/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80094</Id><NumeroEmpenho>2018NE05189</NumeroEmpenho><valorGlobal>220,00</valorGlobal><saldo>220,00</saldo><nomeFornecedor>STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2223342000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1614"><NumeroProcesso>80156886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01417/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80256</Id><NumeroEmpenho>2018NE05326</NumeroEmpenho><valorGlobal>637,50</valorGlobal><saldo>637,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1621"><NumeroProcesso>77681177</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00094/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80264</Id><NumeroEmpenho>2018NE00357</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,00</valorGlobal><saldo>465,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1630"><NumeroProcesso>78670608</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01456/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80281</Id><NumeroEmpenho>2018NE05380</NumeroEmpenho><valorGlobal>908,80</valorGlobal><saldo>908,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1638"><NumeroProcesso>81555849</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/17307/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>80299</Id><NumeroEmpenho>2018NE01070</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo>500,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1269167000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.128.0003.2077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1639"><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80300</Id><NumeroEmpenho>2018NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>2761,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1640"><NumeroProcesso>81179243</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80333</Id><NumeroEmpenho>2018NE00121</NumeroEmpenho><valorGlobal>648,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13513440000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1642"><NumeroProcesso>78012546</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80338</Id><NumeroEmpenho>2018NE00607</NumeroEmpenho><valorGlobal>6155,00</valorGlobal><saldo>6155,00</saldo><nomeFornecedor>USE - UNIDADE DE SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2955577000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1643"><NumeroProcesso>78012546</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80339</Id><NumeroEmpenho>2018NE00608</NumeroEmpenho><valorGlobal>3530,00</valorGlobal><saldo>3530,00</saldo><nomeFornecedor>USE - UNIDADE DE SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2955577000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1644"><NumeroProcesso>78877741</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00764/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80340</Id><NumeroEmpenho>2018NE02963</NumeroEmpenho><valorGlobal>11400,00</valorGlobal><saldo>11400,00</saldo><nomeFornecedor>ATHUS SINALIZACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7312385000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1645"><NumeroProcesso>78877741</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00764/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80341</Id><NumeroEmpenho>2018NE00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>2824,75</valorGlobal><saldo>2824,75</saldo><nomeFornecedor>ATHUS SINALIZACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7312385000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1647"><NumeroProcesso>78083419</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80344</Id><NumeroEmpenho>2018NE00973</NumeroEmpenho><valorGlobal>189,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1648"><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80345</Id><NumeroEmpenho>2018NE00783</NumeroEmpenho><valorGlobal>19725,00</valorGlobal><saldo>19725,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1649"><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80413</Id><NumeroEmpenho>2018NE00783</NumeroEmpenho><valorGlobal>19725,00</valorGlobal><saldo>19725,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1650"><NumeroProcesso>77071883</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80414</Id><NumeroEmpenho>2018NE00782</NumeroEmpenho><valorGlobal>1419,20</valorGlobal><saldo>1419,20</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1651"><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00096/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>80433</Id><NumeroEmpenho>2018NE00436</NumeroEmpenho><valorGlobal>103,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1652"><NumeroProcesso>77828046</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>80453</Id><NumeroEmpenho>2018NE03194</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>Serviço Federal de Processamento de Dados  -  SERPRO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33683111000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612601542193 - GMISTID - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1653"><NumeroProcesso>81086172</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>80454</Id><NumeroEmpenho>2018NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>195,00</valorGlobal><saldo>195,00</saldo><nomeFornecedor>TEMPONI DEDETIZACOES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24492063000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1658"><NumeroProcesso>77370082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01525/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80475</Id><NumeroEmpenho>2018NE05601</NumeroEmpenho><valorGlobal>5575,00</valorGlobal><saldo>5575,00</saldo><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1660"><NumeroProcesso>78627079</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01382/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80477</Id><NumeroEmpenho>2018NE05256</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1669"><NumeroProcesso>81784899</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80491</Id><NumeroEmpenho>2018NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>1050,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1670"><NumeroProcesso>82837520</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01508/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80493</Id><NumeroEmpenho>2018NE05517</NumeroEmpenho><valorGlobal>7800,00</valorGlobal><saldo>7800,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1672"><NumeroProcesso>76026574</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80517</Id><NumeroEmpenho>2018NE00876</NumeroEmpenho><valorGlobal>10813,44</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1673"><NumeroProcesso>78080002</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01507/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80518</Id><NumeroEmpenho>2018NE05537</NumeroEmpenho><valorGlobal>133,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1674"><NumeroProcesso>82735140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00110/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80533</Id><NumeroEmpenho>2018NE02858</NumeroEmpenho><valorGlobal>774,00</valorGlobal><saldo>774,00</saldo><nomeFornecedor>LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13626227000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1675"><NumeroProcesso>79240038</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01536/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80573</Id><NumeroEmpenho>2018NE05642</NumeroEmpenho><valorGlobal>3097,60</valorGlobal><saldo>3097,60</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1677"><NumeroProcesso>82400857</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80593</Id><NumeroEmpenho>2018NO00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>168,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5961368000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1678"><NumeroProcesso>76635562</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>80613</Id><NumeroEmpenho>2018NE00049</NumeroEmpenho><valorGlobal>996,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1770"><NumeroProcesso>77834259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00057/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81145</Id><NumeroEmpenho>2018NE01186</NumeroEmpenho><valorGlobal>12615,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3951140000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1802"><NumeroProcesso>80792189</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81536</Id><NumeroEmpenho>2018NF00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>4587,80</valorGlobal><saldo>1376,34</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022312200132070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1810"><NumeroProcesso>73772801</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81567</Id><NumeroEmpenho>2018NE00917</NumeroEmpenho><valorGlobal>7191,42</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BEM CUIDADO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16383755000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1811"><NumeroProcesso>82259968</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00054/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81568</Id><NumeroEmpenho>2018NE04755</NumeroEmpenho><valorGlobal>34000,00</valorGlobal><saldo>34000,00</saldo><nomeFornecedor>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40175705000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1814"><NumeroProcesso>80543731</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00097/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81633</Id><NumeroEmpenho>2018NE00365</NumeroEmpenho><valorGlobal>12816,00</valorGlobal><saldo>12816,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.	</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18271934000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1864"><NumeroProcesso>70450668</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81723</Id><NumeroEmpenho>2018NE01048</NumeroEmpenho><valorGlobal>794608,80</valorGlobal><saldo>794608,80</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE COLATINA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12201459000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1867"><NumeroProcesso>77465890/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81734</Id><NumeroEmpenho>2018NE00263</NumeroEmpenho><valorGlobal>783,50</valorGlobal><saldo>783,50</saldo><nomeFornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20837281000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022312200132070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1868"><NumeroProcesso>80985327</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01625/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81735</Id><NumeroEmpenho>2018NE05926</NumeroEmpenho><valorGlobal>952,80</valorGlobal><saldo>952,80</saldo><nomeFornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19739122000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1869"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00110/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>81753</Id><NumeroEmpenho>2018NE00469</NumeroEmpenho><valorGlobal>160,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1870"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00111/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>81813</Id><NumeroEmpenho>2018NE00471</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1871"><NumeroProcesso>78883229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00041/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81853</Id><NumeroEmpenho>2018NE00474</NumeroEmpenho><valorGlobal>32800,00</valorGlobal><saldo>32800,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO MORALES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5934885000381</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1872"><NumeroProcesso>82286434</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81894</Id><NumeroEmpenho>2018ne00186</NumeroEmpenho><valorGlobal>40000,00</valorGlobal><saldo>13870,74</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333914057 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="1873"><NumeroProcesso>81171803</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00775/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>81896</Id><NumeroEmpenho>2018NE00775</NumeroEmpenho><valorGlobal>1953,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Venturim Gás Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12419468000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1874"><NumeroProcesso>79587194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00110/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81899</Id><NumeroEmpenho>2018NE00409</NumeroEmpenho><valorGlobal>2035,00</valorGlobal><saldo>2035,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1875"><NumeroProcesso>77846648</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00109/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81900</Id><NumeroEmpenho>2018NE00408</NumeroEmpenho><valorGlobal>443,55</valorGlobal><saldo>443,55</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1876"><NumeroProcesso>82983461</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00157/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81901</Id><NumeroEmpenho>2018NE04121</NumeroEmpenho><valorGlobal>32179,85</valorGlobal><saldo>32179,85</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1882"><NumeroProcesso>80444229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01607/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81907</Id><NumeroEmpenho>2018NE05841</NumeroEmpenho><valorGlobal>1507,00</valorGlobal><saldo>1507,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1891"><NumeroProcesso>80813569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01622/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81934</Id><NumeroEmpenho>2018NE05921</NumeroEmpenho><valorGlobal>1180,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1915"><NumeroProcesso>80946151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00076/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82033</Id><NumeroEmpenho>2018NE00409</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7079067000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1956"><NumeroProcesso>82496021</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82157</Id><NumeroEmpenho>2018NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1527405000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1957"><NumeroProcesso>80025013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82158</Id><NumeroEmpenho>2018NE00879</NumeroEmpenho><valorGlobal>615999,60</valorGlobal><saldo>615999,60</saldo><nomeFornecedor>APURA COMERCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15690857000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1958"><NumeroProcesso>82485658</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00121/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82159</Id><NumeroEmpenho>2018NE03215/03216/03217/03218/03219/03220/03221</NumeroEmpenho><valorGlobal>53046,40</valorGlobal><saldo>53046,40</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1959"><NumeroProcesso>77671740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01645/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82173</Id><NumeroEmpenho>2018NE06056</NumeroEmpenho><valorGlobal>472322,76</valorGlobal><saldo>472322,76</saldo><nomeFornecedor>TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10266935000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1960"><NumeroProcesso>80691480</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01637/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82174</Id><NumeroEmpenho>2018NE04017</NumeroEmpenho><valorGlobal>1289,00</valorGlobal><saldo>1289,00</saldo><nomeFornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20694325000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1961"><NumeroProcesso>82792127</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82175</Id><NumeroEmpenho>2018NE00523</NumeroEmpenho><valorGlobal>5873,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35967215000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1962"><NumeroProcesso>79778399</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00062/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82213</Id><NumeroEmpenho>2018NE05370</NumeroEmpenho><valorGlobal>23589,00</valorGlobal><saldo>23589,00</saldo><nomeFornecedor>JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73044505000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1968"><NumeroProcesso>81431570</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82260</Id><NumeroEmpenho>2018NE00469</NumeroEmpenho><valorGlobal>21445,58</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8673715000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1969"><NumeroProcesso>82094020</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01597/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82261</Id><NumeroEmpenho>2018NE05817/2018</NumeroEmpenho><valorGlobal>14547,60</valorGlobal><saldo>14547,60</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1970"><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00141/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82263</Id><NumeroEmpenho>2018NE00396</NumeroEmpenho><valorGlobal>2957,59</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1971"><NumeroProcesso>79861296</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00028/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82274</Id><NumeroEmpenho>2018ne03740</NumeroEmpenho><valorGlobal>20546,50</valorGlobal><saldo>20546,50</saldo><nomeFornecedor>empório oriundi ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2571787000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1972"><NumeroProcesso>82094020</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01596/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82275</Id><NumeroEmpenho>2018NE05820</NumeroEmpenho><valorGlobal>2503,08</valorGlobal><saldo>2503,08</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1979"><NumeroProcesso>81369077</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00135/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82288</Id><NumeroEmpenho>2018ne00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>1850,25</valorGlobal><saldo>1850,25</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1980"><NumeroProcesso>83017607</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00165/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82291</Id><NumeroEmpenho>2018NE04268</NumeroEmpenho><valorGlobal>66194,97</valorGlobal><saldo>66194,97</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2014"><NumeroProcesso>77023331</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01713/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82376</Id><NumeroEmpenho>2018NE06251</NumeroEmpenho><valorGlobal>1506,60</valorGlobal><saldo>1506,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2059"><NumeroProcesso>80543731</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00139/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82446</Id><NumeroEmpenho>2018NE00458</NumeroEmpenho><valorGlobal>12816,00</valorGlobal><saldo>12816,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.	</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18271934000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2062"><NumeroProcesso>81541490</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00148/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82453</Id><NumeroEmpenho>2018NE00460</NumeroEmpenho><valorGlobal>10152,00</valorGlobal><saldo>10152,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2064"><NumeroProcesso>74411918</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00145/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82455</Id><NumeroEmpenho>2018NE00481</NumeroEmpenho><valorGlobal>8550,00</valorGlobal><saldo>8550,00</saldo><nomeFornecedor> MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5416754000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2066"><NumeroProcesso>82921237</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00126/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82534</Id><NumeroEmpenho>2018NE03391;92;93;94;95;96;98</NumeroEmpenho><valorGlobal>133622,64</valorGlobal><saldo>133622,64</saldo><nomeFornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15253747000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2067"><NumeroProcesso>80742602</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/01682/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>82536</Id><NumeroEmpenho>2018NE06156</NumeroEmpenho><valorGlobal>32850,00</valorGlobal><saldo>32850,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2069"><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00061/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>82555</Id><NumeroEmpenho>2018NE00248</NumeroEmpenho><valorGlobal>281,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2070"><NumeroProcesso>80065201</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01787/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>82573</Id><NumeroEmpenho>2018NE01787</NumeroEmpenho><valorGlobal>1309,77</valorGlobal><saldo>1309,77</saldo><nomeFornecedor>SOLUTIONS INFORMATICA E SUPRIMENTOS ELETRONICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30563249000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2071"><NumeroProcesso>80065201</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01787/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>82574</Id><NumeroEmpenho>2018NE01788</NumeroEmpenho><valorGlobal>370,02</valorGlobal><saldo>370,02</saldo><nomeFornecedor>SOLUTIONS INFORMATICA E SUPRIMENTOS ELETRONICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30563249000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2072"><NumeroProcesso>79151108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01770/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82575</Id><NumeroEmpenho>2018NE06379</NumeroEmpenho><valorGlobal>13008,54</valorGlobal><saldo>13008,54</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2073"><NumeroProcesso>80507417</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00111/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82579</Id><NumeroEmpenho>2018NE00508</NumeroEmpenho><valorGlobal>417,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTAL PHARMA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6073848000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2092"><NumeroProcesso>82740003</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00129/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82633</Id><NumeroEmpenho>2018NE03466</NumeroEmpenho><valorGlobal>24948,00</valorGlobal><saldo>24948,00</saldo><nomeFornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16789936000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2093"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00124/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>82693</Id><NumeroEmpenho>2018NE00520</NumeroEmpenho><valorGlobal>539,92</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2094"><NumeroProcesso>78268109</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01756/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82694</Id><NumeroEmpenho>2018NE06357</NumeroEmpenho><valorGlobal>55741,28</valorGlobal><saldo>55741,28</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2095"><NumeroProcesso>82674230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01753/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82695</Id><NumeroEmpenho>2018NE06221</NumeroEmpenho><valorGlobal>366760,99</valorGlobal><saldo>366760,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2096"><NumeroProcesso>77071883</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82696</Id><NumeroEmpenho>2018NE00782</NumeroEmpenho><valorGlobal>1419,20</valorGlobal><saldo>1419,20</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2097"><NumeroProcesso>80946151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00501/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>82698</Id><NumeroEmpenho>2018NE00501</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2098"><NumeroProcesso>81044488</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00060/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82699</Id><NumeroEmpenho>2018NE03180</NumeroEmpenho><valorGlobal>894,50</valorGlobal><saldo>894,50</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2099"><NumeroProcesso>80480977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00076/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82700</Id><NumeroEmpenho>2018NE02981</NumeroEmpenho><valorGlobal>90360,00</valorGlobal><saldo>90360,00</saldo><nomeFornecedor>PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9241463000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2100"><NumeroProcesso>82495971</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00028/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82713</Id><NumeroEmpenho>2018NE01736</NumeroEmpenho><valorGlobal>312,00</valorGlobal><saldo>312,00</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2101"><NumeroProcesso>82872023</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01726/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82733</Id><NumeroEmpenho>2018NE06044</NumeroEmpenho><valorGlobal>7357,50</valorGlobal><saldo>7357,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2102"><NumeroProcesso>80584870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01751/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82734</Id><NumeroEmpenho>2018NE06363</NumeroEmpenho><valorGlobal>13737,97</valorGlobal><saldo>13737,97</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2103"><NumeroProcesso>81665032</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00031/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82735</Id><NumeroEmpenho>2018NE01737</NumeroEmpenho><valorGlobal>1978,20</valorGlobal><saldo>1978,20</saldo><nomeFornecedor>VIVO LICITACOES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30041676000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.541.0205.4638 -   -  GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2104"><NumeroProcesso>80584870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01752/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82736</Id><NumeroEmpenho>2018NE06361</NumeroEmpenho><valorGlobal>1307341,80</valorGlobal><saldo>1307341,80</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2105"><NumeroProcesso>81352891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>82753</Id><NumeroEmpenho>2018NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>510,30</valorGlobal><saldo>510,30</saldo><nomeFornecedor>METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18939525000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2106"><NumeroProcesso>82256209</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>82773</Id><NumeroEmpenho>82256209</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A. VERBENO METALURGICA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12490655000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2107"><NumeroProcesso>80982611</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00074/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82793</Id><NumeroEmpenho>2018NE03162</NumeroEmpenho><valorGlobal>17000,00</valorGlobal><saldo>17000,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2108"><NumeroProcesso>81936397</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00130/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82813</Id><NumeroEmpenho>2018NE03465</NumeroEmpenho><valorGlobal>32784,00</valorGlobal><saldo>32784,00</saldo><nomeFornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5389681000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2109"><NumeroProcesso>81302843</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01690/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82815</Id><NumeroEmpenho>2018NE06134</NumeroEmpenho><valorGlobal>614,88</valorGlobal><saldo>614,88</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2110"><NumeroProcesso>80868851</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01716/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82816</Id><NumeroEmpenho>2018NE06218</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>2700,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2113"><NumeroProcesso>81044488</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00063/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82819</Id><NumeroEmpenho>2018NE03189</NumeroEmpenho><valorGlobal>3900,00</valorGlobal><saldo>3900,00</saldo><nomeFornecedor>DETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8107783000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2115"><NumeroProcesso>82434565</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00038/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82821</Id><NumeroEmpenho>2018NE00465</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VALTER DOS ANJOS SERAFIM</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17179233000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903920 - MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2116"><NumeroProcesso>81044488</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00065/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82822</Id><NumeroEmpenho>2018NE03186</NumeroEmpenho><valorGlobal>1249,00</valorGlobal><saldo>1249,00</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2117"><NumeroProcesso>83026541/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00141/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82823</Id><NumeroEmpenho>2018NE04144</NumeroEmpenho><valorGlobal>71801,86</valorGlobal><saldo>71801,86</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO COMUN DE PROD RURAIS DE MUNGUBA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13248415000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2118"><NumeroProcesso>77459687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00073/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82824</Id><NumeroEmpenho>2018NE01412</NumeroEmpenho><valorGlobal>666,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2119"><NumeroProcesso>79195563</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01691/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82825</Id><NumeroEmpenho>2018NE06170</NumeroEmpenho><valorGlobal>27760,68</valorGlobal><saldo>27760,68</saldo><nomeFornecedor>FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10501340000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2120"><NumeroProcesso>81044488</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00066/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82826</Id><NumeroEmpenho>2018NE03187</NumeroEmpenho><valorGlobal>714,50</valorGlobal><saldo>714,50</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2277"><NumeroProcesso>83422870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00137/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83494</Id><NumeroEmpenho>2018NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>69283,80</valorGlobal><saldo>69283,80</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2304"><NumeroProcesso>77899270</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01881/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83581</Id><NumeroEmpenho>2018NE06786</NumeroEmpenho><valorGlobal>47980,80</valorGlobal><saldo>47980,80</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2306"><NumeroProcesso>76635562</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83586</Id><NumeroEmpenho>2018NE00230</NumeroEmpenho><valorGlobal>809,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2307"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00127/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>83587</Id><NumeroEmpenho>2018NE00551</NumeroEmpenho><valorGlobal>99,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2308"><NumeroProcesso>79254896</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83588</Id><NumeroEmpenho>2018NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2309"><NumeroProcesso>79691935</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83589</Id><NumeroEmpenho>2018NE00187</NumeroEmpenho><valorGlobal>10431,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MADE INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2310"><NumeroProcesso>83027270/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00150/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83591</Id><NumeroEmpenho>2018NE04133</NumeroEmpenho><valorGlobal>183183,91</valorGlobal><saldo>183183,91</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE VAL.,INC. E DES.AGR.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9555854000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2311"><NumeroProcesso>83287337</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00172/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83656</Id><NumeroEmpenho>2018NE04578</NumeroEmpenho><valorGlobal>142508,80</valorGlobal><saldo>142508,80</saldo><nomeFornecedor>ESCOLA MASTER LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1614265000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2312"><NumeroProcesso>82709920</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83657</Id><NumeroEmpenho>2018NE00181</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GUARAMAQUINAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13311073000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2313"><NumeroProcesso>82709920</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83658</Id><NumeroEmpenho>2018NE00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GUARAMAQUINAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13311073000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2314"><NumeroProcesso>81220162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01732/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83659</Id><NumeroEmpenho>2018NE6346</NumeroEmpenho><valorGlobal>18650,90</valorGlobal><saldo>18650,90</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2315"><NumeroProcesso>80028403</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83660</Id><NumeroEmpenho>2018NE01782</NumeroEmpenho><valorGlobal>31366,30</valorGlobal><saldo>31366,30</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2317"><NumeroProcesso>72455711</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83663</Id><NumeroEmpenho>2018NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>50,00</valorGlobal><saldo>23,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2318"><NumeroProcesso>82205167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00132/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83664</Id><NumeroEmpenho>2018NE03377</NumeroEmpenho><valorGlobal>135362,50</valorGlobal><saldo>135362,50</saldo><nomeFornecedor> HB COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19017004000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2319"><NumeroProcesso>82217220</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83665</Id><NumeroEmpenho>2018NE02253</NumeroEmpenho><valorGlobal>6900,48</valorGlobal><saldo>6900,48</saldo><nomeFornecedor>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86781069000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2320"><NumeroProcesso>73518107</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83666</Id><NumeroEmpenho>2018NE02173</NumeroEmpenho><valorGlobal>3899,96</valorGlobal><saldo>3899,96</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2321"><NumeroProcesso>83027572/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00151/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83667</Id><NumeroEmpenho>2018NE04135</NumeroEmpenho><valorGlobal>134631,68</valorGlobal><saldo>134631,68</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14799034000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2322"><NumeroProcesso>75584077</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01799/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83669</Id><NumeroEmpenho>2018NE006418</NumeroEmpenho><valorGlobal>1014,60</valorGlobal><saldo>1014,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2323"><NumeroProcesso>75584077</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01802/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83671</Id><NumeroEmpenho>2018NE06421</NumeroEmpenho><valorGlobal>75,60</valorGlobal><saldo>75,60</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2324"><NumeroProcesso>81589670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83672</Id><NumeroEmpenho>2018NE00090</NumeroEmpenho><valorGlobal>1089,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>20449011030200302184 - HPF - HOSPITAL PEDRO FONTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2327"><NumeroProcesso>82790655</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01748/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83693</Id><NumeroEmpenho>2018NE06356</NumeroEmpenho><valorGlobal>218997,00</valorGlobal><saldo>218997,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2330"><NumeroProcesso>82084726</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83696</Id><NumeroEmpenho>2018ne02251</NumeroEmpenho><valorGlobal>670,00</valorGlobal><saldo>670,00</saldo><nomeFornecedor>VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>567892000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2334"><NumeroProcesso>83038876/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00152/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83713</Id><NumeroEmpenho>2018NE04137</NumeroEmpenho><valorGlobal>240690,00</valorGlobal><saldo>240690,00</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de  Jetibá</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9166343000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2339"><NumeroProcesso>76883701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83718</Id><NumeroEmpenho>2018NE00156</NumeroEmpenho><valorGlobal>8760,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26715609000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2340"><NumeroProcesso>76883701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83719</Id><NumeroEmpenho>2018NE00155</NumeroEmpenho><valorGlobal>3750,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26715609000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2341"><NumeroProcesso>77445279</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01786/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83720</Id><NumeroEmpenho>2018NE06410</NumeroEmpenho><valorGlobal>48088,50</valorGlobal><saldo>48088,50</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2343"><NumeroProcesso>79892159</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01746/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83722</Id><NumeroEmpenho>2018NE06304</NumeroEmpenho><valorGlobal>6460,90</valorGlobal><saldo>6460,90</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2345"><NumeroProcesso>80004040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01884/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83724</Id><NumeroEmpenho>2018NE06798</NumeroEmpenho><valorGlobal>4343,00</valorGlobal><saldo>4343,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2346"><NumeroProcesso>78614260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83725</Id><NumeroEmpenho>2018NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>53709,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MADE INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2347"><NumeroProcesso>24/8666/93</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83726</Id><NumeroEmpenho>2018NE00534</NumeroEmpenho><valorGlobal>15141,92</valorGlobal><saldo>15141,92</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904057 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="2348"><NumeroProcesso>83028544/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00153/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83727</Id><NumeroEmpenho>2018NE04136</NumeroEmpenho><valorGlobal>341375,08</valorGlobal><saldo>341375,08</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5642134000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2349"><NumeroProcesso>80003850</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01866/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83728</Id><NumeroEmpenho>2018NE06743</NumeroEmpenho><valorGlobal>10644,00</valorGlobal><saldo>10644,00</saldo><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2351"><NumeroProcesso>81304595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00140/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83731</Id><NumeroEmpenho>2018NE03662</NumeroEmpenho><valorGlobal>1950,48</valorGlobal><saldo>1950,48</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2352"><NumeroProcesso>82258325</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83732</Id><NumeroEmpenho>2018NE00347</NumeroEmpenho><valorGlobal>2800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10350191000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2353"><NumeroProcesso>76883701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83734</Id><NumeroEmpenho>2018NE00160</NumeroEmpenho><valorGlobal>56799,99</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1915071000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2354"><NumeroProcesso>76883701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83735</Id><NumeroEmpenho>2018NE00158</NumeroEmpenho><valorGlobal>10137,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL USUAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14050075000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2355"><NumeroProcesso>76883701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83736</Id><NumeroEmpenho>2018NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>9355,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>62413869000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2356"><NumeroProcesso>79892159</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01743/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83737</Id><NumeroEmpenho>2018NE06301</NumeroEmpenho><valorGlobal>3090,00</valorGlobal><saldo>3090,00</saldo><nomeFornecedor>GM GRAFICA &amp; EDITORA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1671561000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2357"><NumeroProcesso>83025154/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00154/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83740</Id><NumeroEmpenho>2018NE04129</NumeroEmpenho><valorGlobal>246726,00</valorGlobal><saldo>246726,00</saldo><nomeFornecedor>COOPEREATVA DOS AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19518890000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2361"><NumeroProcesso>78614260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83744</Id><NumeroEmpenho>2018NE00145</NumeroEmpenho><valorGlobal>11547,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14489035000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2362"><NumeroProcesso>82258325</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83753</Id><NumeroEmpenho>2018NE00251</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10350191000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2364"><NumeroProcesso>77150627</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00040/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83755</Id><NumeroEmpenho>2018NE00348</NumeroEmpenho><valorGlobal>937,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2369"><NumeroProcesso>76906566</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01907/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83762</Id><NumeroEmpenho>2018NE 06835</NumeroEmpenho><valorGlobal>9860,00</valorGlobal><saldo>9860,00</saldo><nomeFornecedor>BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22355622000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2370"><NumeroProcesso>77360150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01544/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83765</Id><NumeroEmpenho>2018NE05681</NumeroEmpenho><valorGlobal>2217,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2371"><NumeroProcesso>79169660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01851/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83768</Id><NumeroEmpenho>2018NE06628</NumeroEmpenho><valorGlobal>89900,00</valorGlobal><saldo>89900,00</saldo><nomeFornecedor>LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2799882000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2372"><NumeroProcesso>79805868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00165/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83769</Id><NumeroEmpenho>2018NE00515</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>1200,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2377"><NumeroProcesso>77150627</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00039/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83774</Id><NumeroEmpenho>2018NE00349</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,78</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2379"><NumeroProcesso>77150627</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00041/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83776</Id><NumeroEmpenho>2018NE00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>62,42</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9392396000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2380"><NumeroProcesso>77884353</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00032/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83777</Id><NumeroEmpenho>2018NE00291</NumeroEmpenho><valorGlobal>19460,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21181115000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2381"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00132/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>83779</Id><NumeroEmpenho>2018NE00572</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2382"><NumeroProcesso>79591337</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83780</Id><NumeroEmpenho>2018NE00290</NumeroEmpenho><valorGlobal>25310,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2383"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00133/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>83781</Id><NumeroEmpenho>2018NE0571</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2387"><NumeroProcesso>77424620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>83796</Id><NumeroEmpenho>2018NE00317</NumeroEmpenho><valorGlobal>3984,00</valorGlobal><saldo>3984,00</saldo><nomeFornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23417238000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022312200132070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2462"><NumeroProcesso>80665977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/FAPES/00095/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>84433</Id><NumeroEmpenho>2018NE00095</NumeroEmpenho><valorGlobal>1042,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2463"><NumeroProcesso>83343962</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00145/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84435</Id><NumeroEmpenho>2018NE03464</NumeroEmpenho><valorGlobal>5289,31</valorGlobal><saldo>5289,31</saldo><nomeFornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17537529000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2466"><NumeroProcesso>80790321</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01878/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84440</Id><NumeroEmpenho>2018NE06697</NumeroEmpenho><valorGlobal>9164,90</valorGlobal><saldo>9164,90</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2468"><NumeroProcesso>78005981</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84442</Id><NumeroEmpenho>2018NE01706</NumeroEmpenho><valorGlobal>6370,00</valorGlobal><saldo>6370,00</saldo><nomeFornecedor>AZUL CAPOTAS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18516329000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905257 - ACESSORIOS PARA VEICULOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2469"><NumeroProcesso>78083419</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00313/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84443</Id><NumeroEmpenho>2018NE01028</NumeroEmpenho><valorGlobal>998,85</valorGlobal><saldo>998,85</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2470"><NumeroProcesso>83485740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00181/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>84444</Id><NumeroEmpenho>2018NE04862</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRIFFE VIAGENS E TURISMO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>96766555000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2471"><NumeroProcesso>82976414</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84474</Id><NumeroEmpenho>2018NE01844</NumeroEmpenho><valorGlobal>1016,00</valorGlobal><saldo>1016,00</saldo><nomeFornecedor>RAYDAL SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18447758000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2472"><NumeroProcesso>82301751</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00147/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84533</Id><NumeroEmpenho>2018NE00587</NumeroEmpenho><valorGlobal>2316,80</valorGlobal><saldo>2316,80</saldo><nomeFornecedor>NOVA CRIST EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29065909000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2473"><NumeroProcesso>83386386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00146/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84535</Id><NumeroEmpenho>2018NE03545</NumeroEmpenho><valorGlobal>11899,99</valorGlobal><saldo>11899,99</saldo><nomeFornecedor>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>366257000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2474"><NumeroProcesso>82593345</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00063/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>84553</Id><NumeroEmpenho>2018NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>1411,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERMACO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28126738000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2476"><NumeroProcesso>82982279</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00220/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>84653</Id><NumeroEmpenho>2018NE00220</NumeroEmpenho><valorGlobal>1665,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4756312000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2477"><NumeroProcesso>82094020</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01909/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84673</Id><NumeroEmpenho>82094020</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2478"><NumeroProcesso>73040096</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00354/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84699</Id><NumeroEmpenho>2018NE01131</NumeroEmpenho><valorGlobal>242,00</valorGlobal><saldo>242,00</saldo><nomeFornecedor>DIVISORIAS VM COMERCIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9390455000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2479"><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01860/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84713</Id><NumeroEmpenho>2018NE06649</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2480"><NumeroProcesso>82937257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02738/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84715</Id><NumeroEmpenho>2018NE07139</NumeroEmpenho><valorGlobal>5,76</valorGlobal><saldo>5,76</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2481"><NumeroProcesso>81898240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00033/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>84716</Id><NumeroEmpenho>2018NE04030</NumeroEmpenho><valorGlobal>1178900,00</valorGlobal><saldo>1178900,00</saldo><nomeFornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36377091000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0671000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO / RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO</fonteRecurso><programaTrabalho>452020645101542516 - ETMU - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903921 - MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2482"><NumeroProcesso>82810540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00062/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>84717</Id><NumeroEmpenho>2018NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>930,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FKS LOCAÇÕES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20455591000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903914 - LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2483"><NumeroProcesso>78268303</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01984/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>84718</Id><NumeroEmpenho>2018NE07032</NumeroEmpenho><valorGlobal>635611,44</valorGlobal><saldo>635611,44</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2643"><NumeroProcesso>82531811</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85776</Id><NumeroEmpenho>2018NE00179</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27902314000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905248 - VEICULOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2645"><NumeroProcesso>79480195</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01981/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85796</Id><NumeroEmpenho>2018NE06973</NumeroEmpenho><valorGlobal>13634,40</valorGlobal><saldo>13634,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2646"><NumeroProcesso>76463192</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01941/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85797</Id><NumeroEmpenho>2018NE06790</NumeroEmpenho><valorGlobal>283,20</valorGlobal><saldo>283,20</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2647"><NumeroProcesso>82528004</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>85798</Id><NumeroEmpenho>208NR00277</NumeroEmpenho><valorGlobal>492494,68</valorGlobal><saldo>492494,68</saldo><nomeFornecedor>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35964659000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2648"><NumeroProcesso>82502412</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02138/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85799</Id><NumeroEmpenho>2018NE07303</NumeroEmpenho><valorGlobal>180,60</valorGlobal><saldo>180,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2649"><NumeroProcesso>80730876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00043/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>85813</Id><NumeroEmpenho>2018NE043</NumeroEmpenho><valorGlobal>1908,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1527405000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2650"><NumeroProcesso>81246781</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/FAPES/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>85814</Id><NumeroEmpenho>2018NE00368</NumeroEmpenho><valorGlobal>735,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20249673000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2652"><NumeroProcesso>79480195</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01983/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85816</Id><NumeroEmpenho>2018NE06978</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2653"><NumeroProcesso>82746869</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85817</Id><NumeroEmpenho>2018NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2654"><NumeroProcesso>82977860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/02015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>85833</Id><NumeroEmpenho>2018NE02015</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;R PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12929258000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.128.0003.2077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2655"><NumeroProcesso>81703813</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02096/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85853</Id><NumeroEmpenho>2018NE07204</NumeroEmpenho><valorGlobal>1793,41</valorGlobal><saldo>1793,41</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2656"><NumeroProcesso>81703813</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02097/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85854</Id><NumeroEmpenho>2018NE07206</NumeroEmpenho><valorGlobal>74930,40</valorGlobal><saldo>74930,40</saldo><nomeFornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33009945000204</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2657"><NumeroProcesso>81054505</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00620/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>85874</Id><NumeroEmpenho>2018NE00620</NumeroEmpenho><valorGlobal>748,50</valorGlobal><saldo>748,50</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2658"><NumeroProcesso>81054505</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00618/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>85876</Id><NumeroEmpenho>2018NE00618</NumeroEmpenho><valorGlobal>329,50</valorGlobal><saldo>329,50</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2659"><NumeroProcesso>81054505</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00619/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>85877</Id><NumeroEmpenho>2018NE00619</NumeroEmpenho><valorGlobal>1523,00</valorGlobal><saldo>1523,00</saldo><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2660"><NumeroProcesso>81646933</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00201/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85879</Id><NumeroEmpenho>2018NE00525</NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,00</valorGlobal><saldo>1900,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2661"><NumeroProcesso>77824423</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01875/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85881</Id><NumeroEmpenho>2018NE06706</NumeroEmpenho><valorGlobal>64552,00</valorGlobal><saldo>64552,00</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2664"><NumeroProcesso>83128999</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/01639/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>85884</Id><NumeroEmpenho>2018NE05995</NumeroEmpenho><valorGlobal>1654,16</valorGlobal><saldo>1654,16</saldo><nomeFornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14931404000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2665"><NumeroProcesso>83503862</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00153/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>85893</Id><NumeroEmpenho>2018NE03940,2018NE03941,2018NE03942,2018NE03943</NumeroEmpenho><valorGlobal>19347,30</valorGlobal><saldo>19347,30</saldo><nomeFornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20329627000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2666"><NumeroProcesso>79117040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>85894</Id><NumeroEmpenho>2018NE01931</NumeroEmpenho><valorGlobal>10999,69</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27145564000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000003 - SUS - PRODUÇÃO - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3167"><NumeroProcesso>79602665</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00149/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>95134</Id><NumeroEmpenho>2018NE00727</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,83</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9029238000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3168"><NumeroProcesso>79602665</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00152/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>95173</Id><NumeroEmpenho>2018NE00731</NumeroEmpenho><valorGlobal>475,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9029238000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3170"><NumeroProcesso>83516387</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00260/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>95233</Id><NumeroEmpenho>2018NE00260</NumeroEmpenho><valorGlobal>4870,00</valorGlobal><saldo>4870,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3171"><NumeroProcesso>80821561</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>95353</Id><NumeroEmpenho>2018NE00245</NumeroEmpenho><valorGlobal>15223,12</valorGlobal><saldo>15223,12</saldo><nomeFornecedor>EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17232997000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3172"><NumeroProcesso>80744435</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00178/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>95393</Id><NumeroEmpenho>2018NE03659</NumeroEmpenho><valorGlobal>119250,00</valorGlobal><saldo>119250,00</saldo><nomeFornecedor>MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20627783000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14122080048000000 - 4800FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3175"><NumeroProcesso>82485658</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00179/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>95453</Id><NumeroEmpenho>2018NE04580/04583/04590/04592/04593/04595/04596</NumeroEmpenho><valorGlobal>53885,70</valorGlobal><saldo>53885,70</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3193"><NumeroProcesso>79586600</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00210/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>95993</Id><NumeroEmpenho>2018NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>3543,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>377455000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3194"><NumeroProcesso>77842219</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00074/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96035</Id><NumeroEmpenho>2018NE01678</NumeroEmpenho><valorGlobal>28300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3195"><NumeroProcesso>83343440</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/86950/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>96036</Id><NumeroEmpenho>2018NE00689</NumeroEmpenho><valorGlobal>466,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R. B. SOBREIRA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27480802000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3196"><NumeroProcesso>80813828</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00239/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96073</Id><NumeroEmpenho>2018NE00755</NumeroEmpenho><valorGlobal>81,86</valorGlobal><saldo>81,86</saldo><nomeFornecedor>SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>203590000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3197"><NumeroProcesso>83096248</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96093</Id><NumeroEmpenho>2018NE00580</NumeroEmpenho><valorGlobal>408,02</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3198"><NumeroProcesso>82378843</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96153</Id><NumeroEmpenho>2018NE00789</NumeroEmpenho><valorGlobal>2382,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3199"><NumeroProcesso>80813739</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00236/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96213</Id><NumeroEmpenho>2018NE00761</NumeroEmpenho><valorGlobal>870,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3200"><NumeroProcesso>81277180</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00238/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96233</Id><NumeroEmpenho>2018NE00753</NumeroEmpenho><valorGlobal>371,16</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3201"><NumeroProcesso>79661971</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00242/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96253</Id><NumeroEmpenho>2018NE00756</NumeroEmpenho><valorGlobal>432,00</valorGlobal><saldo>432,00</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3202"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00156/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>96313</Id><NumeroEmpenho>2018NE00761</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3203"><NumeroProcesso>82205167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00181/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96333</Id><NumeroEmpenho>2018NE04661</NumeroEmpenho><valorGlobal>135362,50</valorGlobal><saldo>135362,50</saldo><nomeFornecedor> HB COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19017004000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3204"><NumeroProcesso>80440932</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IDAF/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>96334</Id><NumeroEmpenho>2018NE00352</NumeroEmpenho><valorGlobal>906,08</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DEX EXTINTORES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27543735000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3205"><NumeroProcesso>81672705</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>96353</Id><NumeroEmpenho>81672705</NumeroEmpenho><valorGlobal>7990,00</valorGlobal><saldo>7990,00</saldo><nomeFornecedor>NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797967000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3206"><NumeroProcesso>82502056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02400/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96354</Id><NumeroEmpenho>2018NE08278</NumeroEmpenho><valorGlobal>37642,76</valorGlobal><saldo>37642,76</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3207"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00155/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>96373</Id><NumeroEmpenho>2018NE00760</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3208"><NumeroProcesso>81804687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>96393</Id><NumeroEmpenho>2018NE01072</NumeroEmpenho><valorGlobal>4824,96</valorGlobal><saldo>4824,96</saldo><nomeFornecedor>Viação Real ITA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27177468000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3211"><NumeroProcesso>83529004</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02398/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96440</Id><NumeroEmpenho>2018NE08269</NumeroEmpenho><valorGlobal>2240,00</valorGlobal><saldo>2240,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3212"><NumeroProcesso>75584077</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02416/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96473</Id><NumeroEmpenho>2018NE08347</NumeroEmpenho><valorGlobal>1071,60</valorGlobal><saldo>1071,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3213"><NumeroProcesso>74823078</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FEHAB/00047/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>96493</Id><NumeroEmpenho>2018NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>7976,00</valorGlobal><saldo>7976,00</saldo><nomeFornecedor>PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12577657000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROPAE/BNDES</fonteRecurso><programaTrabalho>164820222.3155  -   - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3214"><NumeroProcesso>80680089</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>96593</Id><NumeroEmpenho>2018NE00316</NumeroEmpenho><valorGlobal>42725,34</valorGlobal><saldo>42725,34</saldo><nomeFornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27486182000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3215"><NumeroProcesso>83533176</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00385/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>96613</Id><NumeroEmpenho>2018 NE 00385</NumeroEmpenho><valorGlobal>66,81</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Vitória Cartório do 4º Oficio de Notas</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30966808000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3216"><NumeroProcesso>80680283</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>96614</Id><NumeroEmpenho>2018NE00317</NumeroEmpenho><valorGlobal>5580,30</valorGlobal><saldo>5580,30</saldo><nomeFornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27390160000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3217"><NumeroProcesso>82336652</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96617</Id><NumeroEmpenho>2018NE00464</NumeroEmpenho><valorGlobal>16377,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20837281000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3218"><NumeroProcesso>81733275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00049/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96619</Id><NumeroEmpenho>2018NE00536</NumeroEmpenho><valorGlobal>2955,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3219"><NumeroProcesso>83625518</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00182/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96621</Id><NumeroEmpenho>2018NE04565</NumeroEmpenho><valorGlobal>28805,00</valorGlobal><saldo>28805,00</saldo><nomeFornecedor>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>366257000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3221"><NumeroProcesso>80812678</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00042/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96653</Id><NumeroEmpenho>2018NE00351</NumeroEmpenho><valorGlobal>6340,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3223"><NumeroProcesso>82741611</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00190/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96814</Id><NumeroEmpenho>2018NE04659</NumeroEmpenho><valorGlobal>12672,62</valorGlobal><saldo>12672,62</saldo><nomeFornecedor>OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2958471000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3227"><NumeroProcesso>79339506</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00487/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96818</Id><NumeroEmpenho>1594</NumeroEmpenho><valorGlobal>3550,00</valorGlobal><saldo>3550,00</saldo><nomeFornecedor>RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5043720000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3228"><NumeroProcesso>83406379</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00048/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96833</Id><NumeroEmpenho>2018NE00518</NumeroEmpenho><valorGlobal>7775,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29630411000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3231"><NumeroProcesso>78260507</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00078/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96873</Id><NumeroEmpenho>2018NR01553</NumeroEmpenho><valorGlobal>6976,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3232"><NumeroProcesso>82281351</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00191/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96893</Id><NumeroEmpenho>2018NE04799-04806</NumeroEmpenho><valorGlobal>73105,56</valorGlobal><saldo>73105,56</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3233"><NumeroProcesso>83903801</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00184/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96894</Id><NumeroEmpenho>2018NE04667</NumeroEmpenho><valorGlobal>5250,00</valorGlobal><saldo>5250,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3236"><NumeroProcesso>82563730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00494/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>96934</Id><NumeroEmpenho>1612</NumeroEmpenho><valorGlobal>2750,00</valorGlobal><saldo>2750,00</saldo><nomeFornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2730048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3237"><NumeroProcesso>82410267</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>96953</Id><NumeroEmpenho>2018NE01664</NumeroEmpenho><valorGlobal>17333,32</valorGlobal><saldo>17333,32</saldo><nomeFornecedor>GRACA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20198699000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000000 - Superavit Financeiro Acões e Serviços de Saúde</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909187 - MANDADOS JUDICIAIS NA AREA DA SAUDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3241"><NumeroProcesso>82524920</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00486/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97033</Id><NumeroEmpenho>1573</NumeroEmpenho><valorGlobal>6088,00</valorGlobal><saldo>6088,00</saldo><nomeFornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92264472000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3243"><NumeroProcesso>81053240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00115/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97073</Id><NumeroEmpenho>2018ne08382</NumeroEmpenho><valorGlobal>872772,30</valorGlobal><saldo>872772,30</saldo><nomeFornecedor>LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7972935000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.4705 -   - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3244"><NumeroProcesso>82081085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00189/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97113</Id><NumeroEmpenho>82081085</NumeroEmpenho><valorGlobal>8829,26</valorGlobal><saldo>8829,26</saldo><nomeFornecedor>VERONA COMERCIO - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16433515000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3256"><NumeroProcesso>79634923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97217</Id><NumeroEmpenho>2018NE00262</NumeroEmpenho><valorGlobal>10400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3257"><NumeroProcesso>79634923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97218</Id><NumeroEmpenho>2018NE00204</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13086281000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3258"><NumeroProcesso>79634923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97219</Id><NumeroEmpenho>2018NE00263</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13086281000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3259"><NumeroProcesso>79163149</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97221</Id><NumeroEmpenho>2018NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>132000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23908807000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3260"><NumeroProcesso>63082802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97223</Id><NumeroEmpenho>2018NE00182</NumeroEmpenho><valorGlobal>89095,52</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3188198000509</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3261"><NumeroProcesso>79386121</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00036/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97224</Id><NumeroEmpenho>2018NE00254</NumeroEmpenho><valorGlobal>25430,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8059434000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3262"><NumeroProcesso>80147739</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02401/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97225</Id><NumeroEmpenho>2018NE08264</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3263"><NumeroProcesso>82699208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00193/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97233</Id><NumeroEmpenho>2018NE04753/04754/04755/04756/04757/04758/04760</NumeroEmpenho><valorGlobal>69413,36</valorGlobal><saldo>69413,36</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LIDER LTDA -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9377405000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3264"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00161/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97234</Id><NumeroEmpenho>2018NE00774</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3265"><NumeroProcesso>82041083</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97235</Id><NumeroEmpenho>2018NE00238</NumeroEmpenho><valorGlobal>5407,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Multi Som Audio e Video Comércio de Equipamentos Musicais LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2150041000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0282000000 - INVEST - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - INVEST - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3266"><NumeroProcesso>83093958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00274/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97239</Id><NumeroEmpenho>2018NE02103</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Uniholos Clínica Escola Centro de Ciência e da Saúde </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3489858000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3267"><NumeroProcesso>78671094</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00028/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97240</Id><NumeroEmpenho>2018NE00237</NumeroEmpenho><valorGlobal>52960,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3268"><NumeroProcesso>77484746</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97241</Id><NumeroEmpenho>2018NE00234</NumeroEmpenho><valorGlobal>77451,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>366257000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3269"><NumeroProcesso>81697732</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02410/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97242</Id><NumeroEmpenho>2018NE08344</NumeroEmpenho><valorGlobal>161,75</valorGlobal><saldo>161,75</saldo><nomeFornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3002493000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3270"><NumeroProcesso>83007016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02399/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97243</Id><NumeroEmpenho>2018NE08268</NumeroEmpenho><valorGlobal>1674,25</valorGlobal><saldo>1674,25</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3271"><NumeroProcesso>81185073</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97253</Id><NumeroEmpenho>2018NE02373</NumeroEmpenho><valorGlobal>2394,00</valorGlobal><saldo>2394,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3272"><NumeroProcesso>74066242</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02425/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97256</Id><NumeroEmpenho>2018NE07550</NumeroEmpenho><valorGlobal>87441,75</valorGlobal><saldo>87441,75</saldo><nomeFornecedor>ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2290065000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3273"><NumeroProcesso>74066242</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02383/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97257</Id><NumeroEmpenho>2018NE08235</NumeroEmpenho><valorGlobal>69834,00</valorGlobal><saldo>69834,00</saldo><nomeFornecedor>ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2290065000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3274"><NumeroProcesso>82263264</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02406/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97273</Id><NumeroEmpenho>2018NE08298</NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3275"><NumeroProcesso>83231460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97299</Id><NumeroEmpenho>2018NE00391</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>Instituto Brasileiro de Petroleo, Gás e Biocombustivel (IBP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33634254000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.691.0013.8295 -   - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903986 - PATROCINIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3276"><NumeroProcesso>77484746</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00122/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97300</Id><NumeroEmpenho>2018NE01060</NumeroEmpenho><valorGlobal>3425,22</valorGlobal><saldo>3425,22</saldo><nomeFornecedor>MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>88766936000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3279"><NumeroProcesso>78636590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97334</Id><NumeroEmpenho>2018NE00209</NumeroEmpenho><valorGlobal>51862,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26715609000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3280"><NumeroProcesso>78636590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97335</Id><NumeroEmpenho>2018NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>62420,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26715609000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3281"><NumeroProcesso>78636590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97337</Id><NumeroEmpenho>2018NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>4300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL USUAL EIRELI-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14050075000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3282"><NumeroProcesso>78636590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97338</Id><NumeroEmpenho>2018NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>746,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3283"><NumeroProcesso>78636590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00021/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97339</Id><NumeroEmpenho>2018NE00206</NumeroEmpenho><valorGlobal>53049,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11232743000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3284"><NumeroProcesso>77551511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/FAPES/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97340</Id><NumeroEmpenho>2018NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>50,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3285"><NumeroProcesso>82741794</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00192/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97343</Id><NumeroEmpenho>2018NE04665</NumeroEmpenho><valorGlobal>18112,64</valorGlobal><saldo>18112,64</saldo><nomeFornecedor>SILMER CONFECÇÕES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4150529000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2832 -   - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3286"><NumeroProcesso>74706276</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97344</Id><NumeroEmpenho>2018NE01148</NumeroEmpenho><valorGlobal>12638,89</valorGlobal><saldo>12638,89</saldo><nomeFornecedor>SPERIDON COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22881035000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3287"><NumeroProcesso>80766021</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00166/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97345</Id><NumeroEmpenho>1669 e 1670</NumeroEmpenho><valorGlobal>4833,33</valorGlobal><saldo>4833,33</saldo><nomeFornecedor>DUNAS COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5530834000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3288"><NumeroProcesso>81621655</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00498/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97346</Id><NumeroEmpenho>1631</NumeroEmpenho><valorGlobal>6088,00</valorGlobal><saldo>6088,00</saldo><nomeFornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92264472000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3289"><NumeroProcesso>81621655</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00569/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97347</Id><NumeroEmpenho>1632</NumeroEmpenho><valorGlobal>7836,00</valorGlobal><saldo>7836,00</saldo><nomeFornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2730048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3290"><NumeroProcesso>82683484</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00208/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97350</Id><NumeroEmpenho>2018NE5422</NumeroEmpenho><valorGlobal>499832,95</valorGlobal><saldo>499832,95</saldo><nomeFornecedor>MIGUS CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30536690000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3291"><NumeroProcesso>82683484</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00208/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97351</Id><NumeroEmpenho>2018NE05423</NumeroEmpenho><valorGlobal>116629,23</valorGlobal><saldo>116629,23</saldo><nomeFornecedor>MIGUS CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30536690000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3292"><NumeroProcesso>82438730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02394/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97352</Id><NumeroEmpenho>2018NE08241</NumeroEmpenho><valorGlobal>51,06</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6879813000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3293"><NumeroProcesso>78636590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00024/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97353</Id><NumeroEmpenho>2018NE00207</NumeroEmpenho><valorGlobal>48000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68886605000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3294"><NumeroProcesso>82485658</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00196/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97354</Id><NumeroEmpenho>2018NE04913-04920</NumeroEmpenho><valorGlobal>81228,40</valorGlobal><saldo>81228,40</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3295"><NumeroProcesso>80860915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00197/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97356</Id><NumeroEmpenho>2018NE04908/2018NE04909/2018NE04910/2018NE04911</NumeroEmpenho><valorGlobal>11350,06</valorGlobal><saldo>11350,06</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3296"><NumeroProcesso>83503862</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00195/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97361</Id><NumeroEmpenho>2018NE04869-04873</NumeroEmpenho><valorGlobal>19920,00</valorGlobal><saldo>19920,00</saldo><nomeFornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20329627000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3297"><NumeroProcesso>82625620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00032/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97362</Id><NumeroEmpenho>2018NP00803</NumeroEmpenho><valorGlobal>102000,00</valorGlobal><saldo>102000,00</saldo><nomeFornecedor>PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9241463000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>061810004.3000  -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3298"><NumeroProcesso>81636199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02428/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97380</Id><NumeroEmpenho>2018NE08394</NumeroEmpenho><valorGlobal>3148,00</valorGlobal><saldo>3148,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3299"><NumeroProcesso>81636199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/02429/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97381</Id><NumeroEmpenho>2018NE08395</NumeroEmpenho><valorGlobal>1405,00</valorGlobal><saldo>1405,00</saldo><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3300"><NumeroProcesso>79602665</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00158/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97393</Id><NumeroEmpenho>2018NE00766</NumeroEmpenho><valorGlobal>604,83</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9029238000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3301"><NumeroProcesso>81327218</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00124/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97394</Id><NumeroEmpenho>2018NE01063</NumeroEmpenho><valorGlobal>90524,00</valorGlobal><saldo>90524,00</saldo><nomeFornecedor>SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3607073000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3302"><NumeroProcesso>81870221</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00125/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97395</Id><NumeroEmpenho>2018NE01073</NumeroEmpenho><valorGlobal>321,86</valorGlobal><saldo>321,86</saldo><nomeFornecedor>M.C. INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9299377000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3303"><NumeroProcesso>79186386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00243/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97396</Id><NumeroEmpenho>2018NE00681</NumeroEmpenho><valorGlobal>2059,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7334076000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3304"><NumeroProcesso>77269624</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02424/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97397</Id><NumeroEmpenho>2018NE08385</NumeroEmpenho><valorGlobal>167616,00</valorGlobal><saldo>167616,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49601107000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3305"><NumeroProcesso>81105258</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00428/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97398</Id><NumeroEmpenho>2018NE00428</NumeroEmpenho><valorGlobal>520,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Rossoni &amp; Spinassé Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27293158000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3306"><NumeroProcesso>80851932</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00126/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97399</Id><NumeroEmpenho>2018NE01070</NumeroEmpenho><valorGlobal>20474,99</valorGlobal><saldo>20474,99</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3308"><NumeroProcesso>77150627</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00127/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97401</Id><NumeroEmpenho>2018NE01081</NumeroEmpenho><valorGlobal>611,00</valorGlobal><saldo>611,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3309"><NumeroProcesso>80936067</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00451/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97434</Id><NumeroEmpenho>2018NE00451</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Licidata Capacitação e Treinamento Eireli-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12623750000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3357"><NumeroProcesso>75240580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00955/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97563</Id><NumeroEmpenho>2018NE00330</NumeroEmpenho><valorGlobal>17270,00</valorGlobal><saldo>17270,00</saldo><nomeFornecedor>MICROSENS S/A - FILIAL PR</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950000316</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3359"><NumeroProcesso>82947554</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02422/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97575</Id><NumeroEmpenho>82947554</NumeroEmpenho><valorGlobal>70700,00</valorGlobal><saldo>70700,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3364"><NumeroProcesso>75240580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00955/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97581</Id><NumeroEmpenho>2018NE00609</NumeroEmpenho><valorGlobal>103620,00</valorGlobal><saldo>103620,00</saldo><nomeFornecedor>MICROSENS S/A - FILIAL PR</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950000316</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>06710000O - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3367"><NumeroProcesso>83200541</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00229/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97596</Id><NumeroEmpenho>2018NE05911</NumeroEmpenho><valorGlobal>10107,66</valorGlobal><saldo>10107,66</saldo><nomeFornecedor>PS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25261390000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3368"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00167/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97597</Id><NumeroEmpenho>2018NE00840</NumeroEmpenho><valorGlobal>799,72</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3369"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00165/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97599</Id><NumeroEmpenho>2018NE00841</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3428"><NumeroProcesso>82055254</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01162/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97698</Id><NumeroEmpenho>2018NE01162</NumeroEmpenho><valorGlobal>12500,00</valorGlobal><saldo>12500,00</saldo><nomeFornecedor>SADTEC - SOCIEDADE DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CULTURAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5884449000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20542085183820000 - 8382FI0099 - PROTECAO DOS RECURSOS NATUR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3489"><NumeroProcesso>78671094</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01807/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97879</Id><NumeroEmpenho>2018NE06459</NumeroEmpenho><valorGlobal>35189,91</valorGlobal><saldo>35189,91</saldo><nomeFornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17537529000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3490"><NumeroProcesso>80970729</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00321/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97893</Id><NumeroEmpenho>2018NE00797</NumeroEmpenho><valorGlobal>1685,10</valorGlobal><saldo>1685,10</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3491"><NumeroProcesso>82868395</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02522/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97894</Id><NumeroEmpenho>2018NE09031</NumeroEmpenho><valorGlobal>15199,20</valorGlobal><saldo>15199,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3492"><NumeroProcesso>81893370</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02430/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97896</Id><NumeroEmpenho>2018NE0840</NumeroEmpenho><valorGlobal>4050,00</valorGlobal><saldo>4050,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3493"><NumeroProcesso>82516260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02499/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97897</Id><NumeroEmpenho>2018NE08716</NumeroEmpenho><valorGlobal>3400,00</valorGlobal><saldo>3400,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3494"><NumeroProcesso>75651424</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02491/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97898</Id><NumeroEmpenho>2018NE08559</NumeroEmpenho><valorGlobal>6307,20</valorGlobal><saldo>6307,20</saldo><nomeFornecedor>DUPATRI  HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4027894000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3495"><NumeroProcesso>81907605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/02092/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97899</Id><NumeroEmpenho>2018NE02092</NumeroEmpenho><valorGlobal>510,00</valorGlobal><saldo>510,00</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3496"><NumeroProcesso>79339506</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00521/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97900</Id><NumeroEmpenho>1677 e 1688</NumeroEmpenho><valorGlobal>3550,00</valorGlobal><saldo>3550,00</saldo><nomeFornecedor>RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5043720000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3497"><NumeroProcesso>82449511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01870/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97901</Id><NumeroEmpenho>2018NE01870</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo>1500,00</saldo><nomeFornecedor>Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24853249000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3498"><NumeroProcesso>0504372000158</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00520/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97902</Id><NumeroEmpenho>1675 e 1676</NumeroEmpenho><valorGlobal>3550,00</valorGlobal><saldo>3550,00</saldo><nomeFornecedor>RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5043720000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3499"><NumeroProcesso>83057099</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97903</Id><NumeroEmpenho>2018NE02037</NumeroEmpenho><valorGlobal>1801,00</valorGlobal><saldo>1801,00</saldo><nomeFornecedor>Instituto Brasileiro do Concreto</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43367754000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0312000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3500"><NumeroProcesso>82325332</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/02165/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97904</Id><NumeroEmpenho>2018NE02165</NumeroEmpenho><valorGlobal>1833,00</valorGlobal><saldo>1833,00</saldo><nomeFornecedor>EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7762922000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3501"><NumeroProcesso>84123036</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02513/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97914</Id><NumeroEmpenho>2018NE08867</NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3502"><NumeroProcesso>81837615</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01611/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97915</Id><NumeroEmpenho>2018NE01611</NumeroEmpenho><valorGlobal>580,00</valorGlobal><saldo>580,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3503"><NumeroProcesso>81056745</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97916</Id><NumeroEmpenho>2018NE00750</NumeroEmpenho><valorGlobal>264128,00</valorGlobal><saldo>42403,80</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3504"><NumeroProcesso>82780226</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97917</Id><NumeroEmpenho>2018NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>2888,00</valorGlobal><saldo>2888,00</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3505"><NumeroProcesso>84015900</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00203/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97918</Id><NumeroEmpenho>2018NE04992</NumeroEmpenho><valorGlobal>436008,00</valorGlobal><saldo>436008,00</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3506"><NumeroProcesso>83396071</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/FAPES/00424/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97919</Id><NumeroEmpenho>2018NE00424</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>1539,85</saldo><nomeFornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28418838000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3507"><NumeroProcesso>81041241</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00086/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97933</Id><NumeroEmpenho>2018NE00086</NumeroEmpenho><valorGlobal>4224,00</valorGlobal><saldo>4224,00</saldo><nomeFornecedor>VIAÇÃO ALVORADA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28055226000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3508"><NumeroProcesso>81040580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00143/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97934</Id><NumeroEmpenho>2018NE01184</NumeroEmpenho><valorGlobal>1428,84</valorGlobal><saldo>1428,84</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL ANAZUS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36396059000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3509"><NumeroProcesso>83032304</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00117/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97935</Id><NumeroEmpenho>2018NE02459</NumeroEmpenho><valorGlobal>4498,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000000 - Superavit Financeiro Acões e Serviços de Saúde</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200302720 -   - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3510"><NumeroProcesso>81715021</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97936</Id><NumeroEmpenho>134</NumeroEmpenho><valorGlobal>17,38</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3511"><NumeroProcesso>81738579</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00144/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97937</Id><NumeroEmpenho>2018NE01185</NumeroEmpenho><valorGlobal>5441,65</valorGlobal><saldo>5441,65</saldo><nomeFornecedor>TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13074840000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3512"><NumeroProcesso>81715021</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97938</Id><NumeroEmpenho>135</NumeroEmpenho><valorGlobal>30,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3513"><NumeroProcesso>82868395</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02521/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97939</Id><NumeroEmpenho>2018NE09032</NumeroEmpenho><valorGlobal>12675,80</valorGlobal><saldo>12675,80</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3514"><NumeroProcesso>81211457</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01555/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97954</Id><NumeroEmpenho>2018NE01555</NumeroEmpenho><valorGlobal>1525,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21707794000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3515"><NumeroProcesso>80563740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00300/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>97973</Id><NumeroEmpenho>2018NE00784</NumeroEmpenho><valorGlobal>2430,00</valorGlobal><saldo>2430,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3516"><NumeroProcesso>83865721</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00211/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97976</Id><NumeroEmpenho>2018NE05526</NumeroEmpenho><valorGlobal>31340,04</valorGlobal><saldo>31340,04</saldo><nomeFornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468498000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3517"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00171/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>97977</Id><NumeroEmpenho>2018NE00877</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3518"><NumeroProcesso>82968535</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/02242/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97978</Id><NumeroEmpenho>2018NE02242</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3002493000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3519"><NumeroProcesso>82277087</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01601/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97979</Id><NumeroEmpenho>2018NE01601</NumeroEmpenho><valorGlobal>2668,00</valorGlobal><saldo>2668,00</saldo><nomeFornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2872908000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3520"><NumeroProcesso>83899294</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00226/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97980</Id><NumeroEmpenho>2018NE05596</NumeroEmpenho><valorGlobal>200363,13</valorGlobal><saldo>200363,13</saldo><nomeFornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10285265000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3521"><NumeroProcesso>83899294</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00226/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>97981</Id><NumeroEmpenho>2018NE05597</NumeroEmpenho><valorGlobal>98686,32</valorGlobal><saldo>98686,32</saldo><nomeFornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10285265000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3522"><NumeroProcesso>82277087</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01601/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97982</Id><NumeroEmpenho>2018NE01601</NumeroEmpenho><valorGlobal>2668,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2872908000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3523"><NumeroProcesso>81829043</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/02104/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97984</Id><NumeroEmpenho>2018NE02104</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo>900,00</saldo><nomeFornecedor>WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21370151000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3524"><NumeroProcesso>82277087</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01602/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97985</Id><NumeroEmpenho>2018NE01602</NumeroEmpenho><valorGlobal>410,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3525"><NumeroProcesso>82601992</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01818/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97986</Id><NumeroEmpenho>2018NE01818</NumeroEmpenho><valorGlobal>16000,00</valorGlobal><saldo>16000,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO AGUIAR MARTIN - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13157625000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3526"><NumeroProcesso>79657192</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/02247/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>97993</Id><NumeroEmpenho>2018NE02247</NumeroEmpenho><valorGlobal>35996,40</valorGlobal><saldo>35996,40</saldo><nomeFornecedor>COMERCIO DE MADEIRAS BEIRA MAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5195044000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3527"><NumeroProcesso>83533729</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00070/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98033</Id><NumeroEmpenho>2018NE00628</NumeroEmpenho><valorGlobal>2158,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3528"><NumeroProcesso>80580874</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>98053</Id><NumeroEmpenho>2018NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>7200,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27054717000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903049 - BILHETES DE PASSAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="3529"><NumeroProcesso>84016310</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00204/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98075</Id><NumeroEmpenho>2018NE0353</NumeroEmpenho><valorGlobal>1304926,00</valorGlobal><saldo>1304926,00</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3530"><NumeroProcesso>83899162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00227/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98076</Id><NumeroEmpenho>2018NE05594</NumeroEmpenho><valorGlobal>215262,27</valorGlobal><saldo>215262,27</saldo><nomeFornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10285265000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3531"><NumeroProcesso>83898999</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00223/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98078</Id><NumeroEmpenho>2018NE05591</NumeroEmpenho><valorGlobal>236059,40</valorGlobal><saldo>236059,40</saldo><nomeFornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10285265000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3532"><NumeroProcesso>83865632</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00212/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98079</Id><NumeroEmpenho>2018NE05527</NumeroEmpenho><valorGlobal>30362,72</valorGlobal><saldo>30362,72</saldo><nomeFornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468498000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3533"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00173/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>98081</Id><NumeroEmpenho>2018NE0000891</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3534"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00172/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>98082</Id><NumeroEmpenho>2018NE00890</NumeroEmpenho><valorGlobal>399,86</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3535"><NumeroProcesso>82883041</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>98083</Id><NumeroEmpenho>2018NE02051</NumeroEmpenho><valorGlobal>3700,00</valorGlobal><saldo>3700,00</saldo><nomeFornecedor>CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2879926000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903308 - PEDAGIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3536"><NumeroProcesso>80940099</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01632/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>98093</Id><NumeroEmpenho>2018NE01632</NumeroEmpenho><valorGlobal>3088,00</valorGlobal><saldo>3088,00</saldo><nomeFornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9392396000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3537"><NumeroProcesso>84123028</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00239/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98096</Id><NumeroEmpenho>2018NE06380</NumeroEmpenho><valorGlobal>6029,85</valorGlobal><saldo>6029,85</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3538"><NumeroProcesso>2017.0014.0547-52</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00199/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98097</Id><NumeroEmpenho>2018NE05421</NumeroEmpenho><valorGlobal>710000,00</valorGlobal><saldo>710000,00</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904057 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="3539"><NumeroProcesso>84122870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00241/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98098</Id><NumeroEmpenho>2018NE06375</NumeroEmpenho><valorGlobal>40341,81</valorGlobal><saldo>40341,81</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3540"><NumeroProcesso>84123656</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00240/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98100</Id><NumeroEmpenho>2018NE06363</NumeroEmpenho><valorGlobal>15275,84</valorGlobal><saldo>15275,84</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3541"><NumeroProcesso>83011080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02043/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>98101</Id><NumeroEmpenho>2018NE02043</NumeroEmpenho><valorGlobal>2240,00</valorGlobal><saldo>2240,00</saldo><nomeFornecedor>Rede Metrológica do Estado de São Paulo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2739827000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3542"><NumeroProcesso>81704887</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00043/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98102</Id><NumeroEmpenho>2018NE02246</NumeroEmpenho><valorGlobal>3025,00</valorGlobal><saldo>3025,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3543"><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00303/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98103</Id><NumeroEmpenho>2018NE00796</NumeroEmpenho><valorGlobal>3653,50</valorGlobal><saldo>3653,50</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3544"><NumeroProcesso>79067875</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02526/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98104</Id><NumeroEmpenho>2018NE09310</NumeroEmpenho><valorGlobal>21000,00</valorGlobal><saldo>21000,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3546"><NumeroProcesso>81853645</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02420/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98106</Id><NumeroEmpenho>2018NE09328</NumeroEmpenho><valorGlobal>2202,58</valorGlobal><saldo>2202,58</saldo><nomeFornecedor>DL DENTAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7827565000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3547"><NumeroProcesso>81635346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98107</Id><NumeroEmpenho>2018NE03071</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3548"><NumeroProcesso>84016230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00205/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98113</Id><NumeroEmpenho>2018ENE05276</NumeroEmpenho><valorGlobal>143511,60</valorGlobal><saldo>143511,60</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2832 -   - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3551"><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00357/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98118</Id><NumeroEmpenho>2018NE00906</NumeroEmpenho><valorGlobal>816,00</valorGlobal><saldo>816,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3554"><NumeroProcesso>80473792</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>98122</Id><NumeroEmpenho>2018NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>3264,78</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Tribuna Publicidade LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
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<row _id="3557"><NumeroProcesso>84016442</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00202/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98126</Id><NumeroEmpenho>2018NE00357 FUNPEN</NumeroEmpenho><valorGlobal>38222,00</valorGlobal><saldo>38222,00</saldo><nomeFornecedor>NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15344568000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.3809 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3559"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00174/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>98128</Id><NumeroEmpenho>2018NE00919</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3563"><NumeroProcesso>83738606</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00200/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98136</Id><NumeroEmpenho>2018NE00355</NumeroEmpenho><valorGlobal>226310,00</valorGlobal><saldo>226310,00</saldo><nomeFornecedor>SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3607073000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3564"><NumeroProcesso>79324703</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98137</Id><NumeroEmpenho>2018NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>97203,68</valorGlobal><saldo>97203,68</saldo><nomeFornecedor>INTERNACIONAL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17504648000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3565"><NumeroProcesso>80514375</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00038/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>98138</Id><NumeroEmpenho>2018NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>958,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> VALOR ECONOMICO S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3687592000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
<row _id="3566"><NumeroProcesso>80766021</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00215/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98139</Id><NumeroEmpenho>1929 e 1930</NumeroEmpenho><valorGlobal>4833,33</valorGlobal><saldo>4833,33</saldo><nomeFornecedor>DUNAS COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5530834000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3567"><NumeroProcesso>80916465</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98140</Id><NumeroEmpenho>2018ne00138</NumeroEmpenho><valorGlobal>1765,06</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CAMARGO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27156575000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3570"><NumeroProcesso>83916393</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00024/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98158</Id><NumeroEmpenho>2018NE01623</NumeroEmpenho><valorGlobal>82910,00</valorGlobal><saldo>82910,00</saldo><nomeFornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27493774000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3571"><NumeroProcesso>82407916</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00364/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98159</Id><NumeroEmpenho>2018NE00914</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3574"><NumeroProcesso>79346650</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02528/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98165</Id><NumeroEmpenho>2018NE09332</NumeroEmpenho><valorGlobal>37494,00</valorGlobal><saldo>37494,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1027474000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3576"><NumeroProcesso>83839836</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98167</Id><NumeroEmpenho>2018NE01624</NumeroEmpenho><valorGlobal>38300,00</valorGlobal><saldo>38300,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20916497000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0290.2725 - 2725FI5703 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3683"><NumeroProcesso>81871910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00213/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98920</Id><NumeroEmpenho>2018NE00618</NumeroEmpenho><valorGlobal>5497,50</valorGlobal><saldo>5497,50</saldo><nomeFornecedor>A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12664453000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3684"><NumeroProcesso>81318618</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/00505/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>98923</Id><NumeroEmpenho>2018NE00505</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,00</valorGlobal><saldo>1560,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3685"><NumeroProcesso>82407843</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00224/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98926</Id><NumeroEmpenho>AUTORIZAÇÃO COMPRA/HSJC/00224/2018</NumeroEmpenho><valorGlobal>314,00</valorGlobal><saldo>314,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3686"><NumeroProcesso>AD-58?2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98928</Id><NumeroEmpenho>2018NE00186</NumeroEmpenho><valorGlobal>12034,98</valorGlobal><saldo>12034,98</saldo><nomeFornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19739122000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022312200132070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3687"><NumeroProcesso>79803334</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00094/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98929</Id><NumeroEmpenho>2014NE01511</NumeroEmpenho><valorGlobal>124200,00</valorGlobal><saldo>124200,00</saldo><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3689"><NumeroProcesso>79941249</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00114/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>98940</Id><NumeroEmpenho>2018NE01273</NumeroEmpenho><valorGlobal>5500,00</valorGlobal><saldo>5500,00</saldo><nomeFornecedor>JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11454795000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3692"><NumeroProcesso>84146044</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00238/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99034</Id><NumeroEmpenho>2018NE06418</NumeroEmpenho><valorGlobal>13303,42</valorGlobal><saldo>13303,42</saldo><nomeFornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468498000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3693"><NumeroProcesso>80563740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00252/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99045</Id><NumeroEmpenho>2018NE00664</NumeroEmpenho><valorGlobal>2624,00</valorGlobal><saldo>2624,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3694"><NumeroProcesso>82432341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02080/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99046</Id><NumeroEmpenho>2018NE02080</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3695"><NumeroProcesso>82432341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02081/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99047</Id><NumeroEmpenho>201802081</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60637667000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3696"><NumeroProcesso>83134786</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00229/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99057</Id><NumeroEmpenho>2018NE00654</NumeroEmpenho><valorGlobal>454,40</valorGlobal><saldo>454,40</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3708"><NumeroProcesso>80939104</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99199</Id><NumeroEmpenho>2018NE00613</NumeroEmpenho><valorGlobal>6298,33</valorGlobal><saldo>6298,33</saldo><nomeFornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9144081000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3709"><NumeroProcesso>75955636/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00242/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99213</Id><NumeroEmpenho>2018NE06430</NumeroEmpenho><valorGlobal>68468,41</valorGlobal><saldo>68468,41</saldo><nomeFornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39335674000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903616 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3710"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>99216</Id><NumeroEmpenho>2019NE00038</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3711"><NumeroProcesso>82531927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99253</Id><NumeroEmpenho>2018NE00714</NumeroEmpenho><valorGlobal>5999,46</valorGlobal><saldo>5999,46</saldo><nomeFornecedor>METROVIX VALIDACAO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10758582000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3712"><NumeroProcesso>82531927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99254</Id><NumeroEmpenho>2018NE00715</NumeroEmpenho><valorGlobal>5617,08</valorGlobal><saldo>5617,08</saldo><nomeFornecedor>EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17232997000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3713"><NumeroProcesso>77019423</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01178/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99262</Id><NumeroEmpenho>2018NE04492</NumeroEmpenho><valorGlobal>32600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3714"><NumeroProcesso>77250605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02126/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99293</Id><NumeroEmpenho>2017NE02126</NumeroEmpenho><valorGlobal>370,00</valorGlobal><saldo>370,00</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3715"><NumeroProcesso>77250605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02126/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99294</Id><NumeroEmpenho>2018NE00357</NumeroEmpenho><valorGlobal>185,00</valorGlobal><saldo>185,00</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3716"><NumeroProcesso>77250605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02126/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99295</Id><NumeroEmpenho>2018NE00888</NumeroEmpenho><valorGlobal>185,00</valorGlobal><saldo>185,00</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3717"><NumeroProcesso>77250605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02126/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99296</Id><NumeroEmpenho>2018NE02206</NumeroEmpenho><valorGlobal>185,00</valorGlobal><saldo>185,00</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3718"><NumeroProcesso>80900160</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99297</Id><NumeroEmpenho>2018NE00302</NumeroEmpenho><valorGlobal>4004,00</valorGlobal><saldo>4004,00</saldo><nomeFornecedor>QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6863643000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3719"><NumeroProcesso>80543731</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99299</Id><NumeroEmpenho>2018NE00234</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>8000,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.	</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18271934000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3720"><NumeroProcesso>83705589</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/APEES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>99300</Id><NumeroEmpenho>2018NE00201</NumeroEmpenho><valorGlobal>496,66</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRUTUS SERVICE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25135085000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>21312201692070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3721"><NumeroProcesso>77250605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02126/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99313</Id><NumeroEmpenho>2018NE01475</NumeroEmpenho><valorGlobal>185,00</valorGlobal><saldo>185,00</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3722"><NumeroProcesso>77495543</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00583/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99353</Id><NumeroEmpenho>1993 e 1994</NumeroEmpenho><valorGlobal>2884,23</valorGlobal><saldo>2884,23</saldo><nomeFornecedor>AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10933213000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3724"><NumeroProcesso>83057536</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99357</Id><NumeroEmpenho>2018NE00952</NumeroEmpenho><valorGlobal>5575,66</valorGlobal><saldo>5575,66</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6182145000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3725"><NumeroProcesso>80473199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>99359</Id><NumeroEmpenho>2018NE00024</NumeroEmpenho><valorGlobal>2772,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
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<row _id="3728"><NumeroProcesso>82129584</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99376</Id><NumeroEmpenho>2018NE00611</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3729"><NumeroProcesso>82092893</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99453</Id><NumeroEmpenho>2018NE00214</NumeroEmpenho><valorGlobal>472,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20249673000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3730"><NumeroProcesso>80916295</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99493</Id><NumeroEmpenho>2018NE00126</NumeroEmpenho><valorGlobal>8149,99</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3737"><NumeroProcesso>82361614</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02094/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99593</Id><NumeroEmpenho>2018NE02094</NumeroEmpenho><valorGlobal>5895,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15221634000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20603085383850000 - 8385FI0099 - INSPECAO E FISCALIZACAO DOS PR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3738"><NumeroProcesso>80563740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00250/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99613</Id><NumeroEmpenho>2018NE00660</NumeroEmpenho><valorGlobal>1296,00</valorGlobal><saldo>1296,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3740"><NumeroProcesso>79964168</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00679/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99633</Id><NumeroEmpenho>2018NE00679</NumeroEmpenho><valorGlobal>14750,00</valorGlobal><saldo>14750,00</saldo><nomeFornecedor>EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17232997000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3741"><NumeroProcesso>81369077</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00241/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99634</Id><NumeroEmpenho>2018NE00700</NumeroEmpenho><valorGlobal>6961,20</valorGlobal><saldo>6961,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3742"><NumeroProcesso>83512829</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02827/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99733</Id><NumeroEmpenho>2018NE02827</NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIOS BRUCH LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46059168000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA A</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3745"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>99757</Id><NumeroEmpenho>2019NE00050</NumeroEmpenho><valorGlobal>489,92</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3747"><NumeroProcesso>83199446</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99760</Id><NumeroEmpenho>2018NE00610</NumeroEmpenho><valorGlobal>1615,00</valorGlobal><saldo>1615,00</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3748"><NumeroProcesso>81352891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>99763</Id><NumeroEmpenho>2019NE00039</NumeroEmpenho><valorGlobal>561,33</valorGlobal><saldo>561,33</saldo><nomeFornecedor>METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18939525000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3750"><NumeroProcesso>82864470</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00021/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>99794</Id><NumeroEmpenho>2018NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Agilize Soluções</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18934271000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3751"><NumeroProcesso>82223890</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01756/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99815</Id><NumeroEmpenho>2018NE01756</NumeroEmpenho><valorGlobal>2980,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3752"><NumeroProcesso>80792189</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99827</Id><NumeroEmpenho>2019NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>460,00</valorGlobal><saldo>460,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3754"><NumeroProcesso>82107742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99858</Id><NumeroEmpenho>2019NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NET - DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME- </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9302311000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3759"><NumeroProcesso>0020614-67.2017.4.03.8000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99894</Id><NumeroEmpenho>2018NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>50970,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TORINO INFORMÁTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3619767000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3760"><NumeroProcesso>83347623</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99910</Id><NumeroEmpenho>2019NE00054</NumeroEmpenho><valorGlobal>2208,18</valorGlobal><saldo>2208,18</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3772"><NumeroProcesso>80339700</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00185/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99937</Id><NumeroEmpenho>2018NE06566</NumeroEmpenho><valorGlobal>53300,00</valorGlobal><saldo>53300,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3778"><NumeroProcesso>79805868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00215/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99945</Id><NumeroEmpenho>2018NE00617</NumeroEmpenho><valorGlobal>4848,00</valorGlobal><saldo>4848,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3789"><NumeroProcesso>82997594</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02512/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>100042</Id><NumeroEmpenho>2018NE02512</NumeroEmpenho><valorGlobal>4984,65</valorGlobal><saldo>4984,65</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3791"><NumeroProcesso>76193578</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00150/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100044</Id><NumeroEmpenho>2018NE05396</NumeroEmpenho><valorGlobal>8566,80</valorGlobal><saldo>8566,80</saldo><nomeFornecedor>VM TRANSPORTES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7159280000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3792"><NumeroProcesso>83344080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00102/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100045</Id><NumeroEmpenho>2018NE03175</NumeroEmpenho><valorGlobal>118809,59</valorGlobal><saldo>118809,59</saldo><nomeFornecedor>SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2831703000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3793"><NumeroProcesso>83344080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00082/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100047</Id><NumeroEmpenho>2018NE06765</NumeroEmpenho><valorGlobal>129216,84</valorGlobal><saldo>129216,84</saldo><nomeFornecedor>SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2831703000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3794"><NumeroProcesso>83344080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00084/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100049</Id><NumeroEmpenho>2018NE01070</NumeroEmpenho><valorGlobal>211308,84</valorGlobal><saldo>211308,84</saldo><nomeFornecedor>GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17264522000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3795"><NumeroProcesso>81431570</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00050/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100051</Id><NumeroEmpenho>2019NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>2217,39</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5466147000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3796"><NumeroProcesso>79710476</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100057</Id><NumeroEmpenho>2019NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>3085,25</valorGlobal><saldo>92,75</saldo><nomeFornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39224738000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904012 - TI: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3797"><NumeroProcesso>82951837</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100064</Id><NumeroEmpenho>2019NE00057</NumeroEmpenho><valorGlobal>1913,80</valorGlobal><saldo>1913,80</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3798"><NumeroProcesso>82884781</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00079/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100066</Id><NumeroEmpenho>2018NE00570</NumeroEmpenho><valorGlobal>797,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALCAN CANALETAS APARENTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17979003000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1.936.308.554.411 -   - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3799"><NumeroProcesso>83745823</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00143/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100096</Id><NumeroEmpenho>2018NE05362</NumeroEmpenho><valorGlobal>654,00</valorGlobal><saldo>654,00</saldo><nomeFornecedor>CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7311077729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3800"><NumeroProcesso>83745823</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00143/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100098</Id><NumeroEmpenho>2018NE05363</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,80</valorGlobal><saldo>130,80</saldo><nomeFornecedor>CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7311077729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3801"><NumeroProcesso>83863745</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECONT/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100100</Id><NumeroEmpenho>2018NE00311</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1356570000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3802"><NumeroProcesso>83745858</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00147/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100103</Id><NumeroEmpenho>2018NE05360</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3803"><NumeroProcesso>83745858</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00147/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100104</Id><NumeroEmpenho>2018NE05361</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3804"><NumeroProcesso>82551421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00058/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100105</Id><NumeroEmpenho>2018NE00496</NumeroEmpenho><valorGlobal>37890,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXSTO TECNOLOGIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4596663000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1.936.308.554.411 -   - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3805"><NumeroProcesso>80785034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100116</Id><NumeroEmpenho>2019NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>4100,00</valorGlobal><saldo>4100,00</saldo><nomeFornecedor>ELIZEU HUBER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>778379752</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3806"><NumeroProcesso>83403795</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00078/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100120</Id><NumeroEmpenho>2018NE00604</NumeroEmpenho><valorGlobal>419,70</valorGlobal><saldo>419,70</saldo><nomeFornecedor>Somharj Equipamentos de Segurança Eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21192337000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000017 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR Nº 833/2016</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3807"><NumeroProcesso>78860970</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00032/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100121</Id><NumeroEmpenho>2018NE03365 </NumeroEmpenho><valorGlobal>64926,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379002141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000000 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - INCENTIVO SUS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3808"><NumeroProcesso>80458157</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00033/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100123</Id><NumeroEmpenho>2018NE03556</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>1300,00</saldo><nomeFornecedor>ELETRO AR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20773955000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3809"><NumeroProcesso>83745793</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00145/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100124</Id><NumeroEmpenho>2018NE05358 </NumeroEmpenho><valorGlobal>436,00</valorGlobal><saldo>436,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3810"><NumeroProcesso>83745793</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00145/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100125</Id><NumeroEmpenho>2018NE05359</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,20</valorGlobal><saldo>87,20</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3811"><NumeroProcesso>82072418</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100128</Id><NumeroEmpenho>2019NE00059</NumeroEmpenho><valorGlobal>2527,20</valorGlobal><saldo>2527,20</saldo><nomeFornecedor>LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29084765000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3812"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00016/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100129</Id><NumeroEmpenho>2019NE00091</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3813"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00015/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100130</Id><NumeroEmpenho>2019NE00086</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3814"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00014/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100131</Id><NumeroEmpenho>2019NE00085</NumeroEmpenho><valorGlobal>369,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3815"><NumeroProcesso>80572782</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00208/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>100132</Id><NumeroEmpenho>2018NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>4125,00</valorGlobal><saldo>525,00</saldo><nomeFornecedor>AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23157325000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3816"><NumeroProcesso>83262571</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00169/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100134</Id><NumeroEmpenho>2018NE05617</NumeroEmpenho><valorGlobal>980,00</valorGlobal><saldo>980,00</saldo><nomeFornecedor>D.M.I. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2585515000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0003.6654 -   - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903101 - PREMIACOES CULTURAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3817"><NumeroProcesso>83270000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00152/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100135</Id><NumeroEmpenho>2018NE05507</NumeroEmpenho><valorGlobal>13599,90</valorGlobal><saldo>13599,90</saldo><nomeFornecedor>DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>64106552000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3820"><NumeroProcesso>83606220</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00136/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100140</Id><NumeroEmpenho> 2018NE05185</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,20</valorGlobal><saldo>87,20</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3821"><NumeroProcesso>83159070</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00230/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100141</Id><NumeroEmpenho>2018NE05945</NumeroEmpenho><valorGlobal>13590,13</valorGlobal><saldo>13590,13</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA PARIZ EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27736461000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3822"><NumeroProcesso>83159070</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00230/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100142</Id><NumeroEmpenho>2018NE05946</NumeroEmpenho><valorGlobal>14722,64</valorGlobal><saldo>14722,64</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA PARIZ EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27736461000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3823"><NumeroProcesso>80176089</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01587/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>100156</Id><NumeroEmpenho>2018NE01587</NumeroEmpenho><valorGlobal>18147,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3824"><NumeroProcesso>83606220</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00136/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100157</Id><NumeroEmpenho>2018NE05184 </NumeroEmpenho><valorGlobal>436,00</valorGlobal><saldo>436,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3826"><NumeroProcesso>83052879</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00154/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100162</Id><NumeroEmpenho>2018NE05494</NumeroEmpenho><valorGlobal>32744,97</valorGlobal><saldo>32744,97</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0365000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ PRONATEC</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3827"><NumeroProcesso>82269351</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECONT/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100166</Id><NumeroEmpenho>2018NE00173</NumeroEmpenho><valorGlobal>320,00</valorGlobal><saldo>320,00</saldo><nomeFornecedor>GM GRAFICA &amp; EDITORA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1671561000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3828"><NumeroProcesso>81553439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100176</Id><NumeroEmpenho>2018NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>232,80</valorGlobal><saldo>232,80</saldo><nomeFornecedor>AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22233581000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904031 - TI: SOFTWARES NAO INCORPORAVEIS AO ATIVO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3829"><NumeroProcesso>80104061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00156/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100177</Id><NumeroEmpenho>2018NE05483</NumeroEmpenho><valorGlobal>16580,00</valorGlobal><saldo>16580,00</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.8672 -   - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3830"><NumeroProcesso>80104061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00157/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100180</Id><NumeroEmpenho>2018NE05488</NumeroEmpenho><valorGlobal>23315,53</valorGlobal><saldo>23315,53</saldo><nomeFornecedor>MADE INFO SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344057000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000001 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO - SEDU</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.8672 -   - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3831"><NumeroProcesso>81445504</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00158/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100183</Id><NumeroEmpenho>2018NE05394</NumeroEmpenho><valorGlobal>45900,00</valorGlobal><saldo>45900,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0721.8673 -   - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3832"><NumeroProcesso>80104061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00159/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100184</Id><NumeroEmpenho>2018NE05486</NumeroEmpenho><valorGlobal>15814,00</valorGlobal><saldo>15814,00</saldo><nomeFornecedor>3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7766048000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.8672 -   - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3833"><NumeroProcesso>80104061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00157/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100198</Id><NumeroEmpenho>2018NE05487</NumeroEmpenho><valorGlobal>14034,47</valorGlobal><saldo>14034,47</saldo><nomeFornecedor>MADE INFO SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344057000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.8672 -   - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3834"><NumeroProcesso>81094558</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECONT/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100199</Id><NumeroEmpenho>2018NE00105</NumeroEmpenho><valorGlobal>79000,00</valorGlobal><saldo>79000,00</saldo><nomeFornecedor>SOLO NETWORK BRASIL S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>258246000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3835"><NumeroProcesso>80933190</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100203</Id><NumeroEmpenho>2018NE00103</NumeroEmpenho><valorGlobal>6385,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3836"><NumeroProcesso>81601158</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100204</Id><NumeroEmpenho>2018NE00264</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>8000,00</saldo><nomeFornecedor>CONTEXTO CONSULTORIA E PROJETOS EIRELLI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6351932000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.694.0013.2861 -   - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3837"><NumeroProcesso>82735131</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00110/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100208</Id><NumeroEmpenho>2018NE07975</NumeroEmpenho><valorGlobal>2211,32</valorGlobal><saldo>2211,32</saldo><nomeFornecedor>METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18939525000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3838"><NumeroProcesso>80837786</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECONT/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100216</Id><NumeroEmpenho>2018NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>997,00</valorGlobal><saldo>997,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="3839"><NumeroProcesso>83759174</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00103/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100219</Id><NumeroEmpenho>2018NE07825</NumeroEmpenho><valorGlobal>249609,56</valorGlobal><saldo>249609,56</saldo><nomeFornecedor>PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5036246000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3840"><NumeroProcesso>82084831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02568/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>100240</Id><NumeroEmpenho>2018NE02568</NumeroEmpenho><valorGlobal>98,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESPACOVIX COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27367857000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903018 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3841"><NumeroProcesso>83133976</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00237/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100257</Id><NumeroEmpenho>2018NE00687</NumeroEmpenho><valorGlobal>2980,00</valorGlobal><saldo>2980,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7079067000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3874"><NumeroProcesso>83610901</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00133/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>100496</Id><NumeroEmpenho>2018NE05177</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>DEBORA CATARINA PFEILSTICKER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45395454934</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3893"><NumeroProcesso>81675321</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>100701</Id><NumeroEmpenho>2018NE00837</NumeroEmpenho><valorGlobal>292,57</valorGlobal><saldo>292,57</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3981"><NumeroProcesso>81677960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECONT/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101217</Id><NumeroEmpenho>2018NE00115</NumeroEmpenho><valorGlobal>750,00</valorGlobal><saldo>750,00</saldo><nomeFornecedor> A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619001408</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3983"><NumeroProcesso>79260390</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00280/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101244</Id><NumeroEmpenho>2018NE00280</NumeroEmpenho><valorGlobal>50760,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17074272000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3984"><NumeroProcesso>80118461</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101247</Id><NumeroEmpenho>2018NE00636</NumeroEmpenho><valorGlobal>15640,00</valorGlobal><saldo>15640,00</saldo><nomeFornecedor>BIANCA MARIA ALVES 01547042702</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28073852000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0365000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ PRONATEC</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3985"><NumeroProcesso>80118461</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101248</Id><NumeroEmpenho>2018NE00639</NumeroEmpenho><valorGlobal>18993,32</valorGlobal><saldo>18993,32</saldo><nomeFornecedor>STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10914457000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0365000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ PRONATEC</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3986"><NumeroProcesso>83697616</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00055/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101249</Id><NumeroEmpenho>2018ne00288</NumeroEmpenho><valorGlobal>9160,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S.F. BARBOSA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23466283000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3990"><NumeroProcesso>80759688</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101256</Id><NumeroEmpenho>2018NE00559</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo>500,00</saldo><nomeFornecedor>ROBERTA MIRANDA DE FREITAS 07546853737 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14563136000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3992"><NumeroProcesso>77842219</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101277</Id><NumeroEmpenho>2018NE00162</NumeroEmpenho><valorGlobal>1436,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3993"><NumeroProcesso>80895786</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00021/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101317</Id><NumeroEmpenho>2018NE00724</NumeroEmpenho><valorGlobal>7990,00</valorGlobal><saldo>7990,00</saldo><nomeFornecedor>NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797967000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
<row _id="3994"><NumeroProcesso>81455275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00489/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101329</Id><NumeroEmpenho>81455275</NumeroEmpenho><valorGlobal>13598,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5965318000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3995"><NumeroProcesso>81599994</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101330</Id><NumeroEmpenho>2018NE00363</NumeroEmpenho><valorGlobal>3870,00</valorGlobal><saldo>3870,00</saldo><nomeFornecedor>CLIMACONFORT COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14762971000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3996"><NumeroProcesso>80963560</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00387/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101332</Id><NumeroEmpenho>2018NE00387</NumeroEmpenho><valorGlobal>40679,34</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ADEMAR GUSS  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27578517000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4000"><NumeroProcesso>83515437</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00072/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101359</Id><NumeroEmpenho>2018ne00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4003"><NumeroProcesso>77081420</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00048/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101410</Id><NumeroEmpenho>2018NE00894</NumeroEmpenho><valorGlobal>566,66</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DEX EXTINTORES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27543735000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4004"><NumeroProcesso>82590079</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00048/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101432</Id><NumeroEmpenho>2018NE00490</NumeroEmpenho><valorGlobal>5300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30581433000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4005"><NumeroProcesso>81345372</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101442</Id><NumeroEmpenho>2018NE1591</NumeroEmpenho><valorGlobal>74495,71</valorGlobal><saldo>74495,71</saldo><nomeFornecedor>SCORPION TELOES - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5792158000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8089 -   - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4006"><NumeroProcesso>79604927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00041/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101445</Id><NumeroEmpenho>2018NE01377</NumeroEmpenho><valorGlobal>12288,00</valorGlobal><saldo>12288,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4007"><NumeroProcesso>83518274</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00080/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101446</Id><NumeroEmpenho>2018NE00667</NumeroEmpenho><valorGlobal>17839,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4008"><NumeroProcesso>84009136</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00110/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101448</Id><NumeroEmpenho>2018NE00730</NumeroEmpenho><valorGlobal>1990,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4009"><NumeroProcesso>79997040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00013/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101450</Id><NumeroEmpenho>2019NE00110</NumeroEmpenho><valorGlobal>228,00</valorGlobal><saldo>228,00</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4010"><NumeroProcesso>83196110</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101453</Id><NumeroEmpenho>2018NE00560</NumeroEmpenho><valorGlobal>1380,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15750534000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903060 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4011"><NumeroProcesso>83264159</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101454</Id><NumeroEmpenho>2018NE00242</NumeroEmpenho><valorGlobal>1460,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LORENA SALEH PEREIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26996695000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4012"><NumeroProcesso>83194584</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00225/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101455</Id><NumeroEmpenho>2018OB01265</NumeroEmpenho><valorGlobal>3099,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33402892000297</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4013"><NumeroProcesso>83751661</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00082/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101476</Id><NumeroEmpenho>2018NE00658</NumeroEmpenho><valorGlobal>372,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4014"><NumeroProcesso>79699235</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00362/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101477</Id><NumeroEmpenho>2018NE00362</NumeroEmpenho><valorGlobal>458320,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17074272000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4015"><NumeroProcesso>79997040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00012/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101480</Id><NumeroEmpenho>2019NE00109</NumeroEmpenho><valorGlobal>461,94</valorGlobal><saldo>461,94</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4016"><NumeroProcesso>83734481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101482</Id><NumeroEmpenho>2018NE00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>17472,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19933130000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4017"><NumeroProcesso>81161719</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00043/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101516</Id><NumeroEmpenho>2018NE01622</NumeroEmpenho><valorGlobal>33850,00</valorGlobal><saldo>33850,00</saldo><nomeFornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177375000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0011.6677 -   - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4018"><NumeroProcesso>83590170</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02807/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101537</Id><NumeroEmpenho>2018NE02807</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,00</valorGlobal><saldo>270,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>662270000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4019"><NumeroProcesso>81897294</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00054/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101543</Id><NumeroEmpenho>2018INE00547</NumeroEmpenho><valorGlobal>6650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - FILIAL RS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57494031001054</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903005 - EXPLOSIVOS E MUNICOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4020"><NumeroProcesso>83644059</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00075/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101546</Id><NumeroEmpenho>2018NE00635</NumeroEmpenho><valorGlobal>1899,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4756312000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4021"><NumeroProcesso>82876312</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00056/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101548</Id><NumeroEmpenho>2018NE00545</NumeroEmpenho><valorGlobal>3060,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Aovs Sistemas de Infórmatica Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5555382000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061280003.2077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE  RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4022"><NumeroProcesso>81599269</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00522/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101550</Id><NumeroEmpenho>2018NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>82889,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17211480000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4023"><NumeroProcesso>83536884</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00079/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101578</Id><NumeroEmpenho>2018NE04075</NumeroEmpenho><valorGlobal>971535,10</valorGlobal><saldo>971535,10</saldo><nomeFornecedor>SERV-FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7567242000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4024"><NumeroProcesso>81431570</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00050/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101580</Id><NumeroEmpenho>2019NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>22173,90</valorGlobal><saldo>4434,78</saldo><nomeFornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5466147000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4025"><NumeroProcesso>79319645</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101581</Id><NumeroEmpenho>2018NE01713</NumeroEmpenho><valorGlobal>20249,90</valorGlobal><saldo>20249,90</saldo><nomeFornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686950000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0721.8673 -   - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903103 - PREMIACOES CIENTIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4026"><NumeroProcesso>83783334</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00302/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101582</Id><NumeroEmpenho>2018NE00302</NumeroEmpenho><valorGlobal>5796,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4027"><NumeroProcesso>83197885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00062/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101583</Id><NumeroEmpenho>2018NE00580</NumeroEmpenho><valorGlobal>4543,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A D H ROSARIO CAETANO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7890909000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4028"><NumeroProcesso>84327332</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00068/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101585</Id><NumeroEmpenho>2018NE00415</NumeroEmpenho><valorGlobal>96868,31</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4029"><NumeroProcesso>83911227</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00097/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101586</Id><NumeroEmpenho>2018NE00729</NumeroEmpenho><valorGlobal>805,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="4030"><NumeroProcesso>83417540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00274/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101598</Id><NumeroEmpenho>2018NE00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GUERREIROS COMÉRCIO DE ARMAS P.T.E. E TREINAMENTO TATICO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20455607000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4031"><NumeroProcesso>79117040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101602</Id><NumeroEmpenho>2019NE00219</NumeroEmpenho><valorGlobal>13199,76</valorGlobal><saldo>5499,90</saldo><nomeFornecedor>CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27145564000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4032"><NumeroProcesso>83535438</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00073/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101603</Id><NumeroEmpenho>2018NE00620</NumeroEmpenho><valorGlobal>1975,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4033"><NumeroProcesso>83613102</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00266/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101604</Id><NumeroEmpenho>2018NE00266</NumeroEmpenho><valorGlobal>10135,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4034"><NumeroProcesso>82863741</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00190/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101605</Id><NumeroEmpenho>2018OB00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>1716,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALEX PATO HOFFMANN - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1547651000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4035"><NumeroProcesso>81489919</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101606</Id><NumeroEmpenho>2018NE01869</NumeroEmpenho><valorGlobal>997,00</valorGlobal><saldo>997,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4036"><NumeroProcesso>83781528</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00299/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101608</Id><NumeroEmpenho>2018NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>13360,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Talon Industria e Comercio  de Artigos Esportivos Ltda - Me</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7868874000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905210 - APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4037"><NumeroProcesso>83656960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00077/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101609</Id><NumeroEmpenho>2018NE00634</NumeroEmpenho><valorGlobal>2730,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4038"><NumeroProcesso>83846840</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00304/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101610</Id><NumeroEmpenho>2018NE00304</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J. DE S. S. BRITO - INOSERV </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31609385000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4039"><NumeroProcesso>79997040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00014/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101616</Id><NumeroEmpenho>2019NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>1050,00</valorGlobal><saldo>1050,00</saldo><nomeFornecedor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6629745000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4040"><NumeroProcesso>81459629</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00055/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101627</Id><NumeroEmpenho>2018NE01905</NumeroEmpenho><valorGlobal>3847,21</valorGlobal><saldo>3847,21</saldo><nomeFornecedor>BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10758524000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4041"><NumeroProcesso>83911073</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00096/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101633</Id><NumeroEmpenho>2018NE00708</NumeroEmpenho><valorGlobal>8880,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903105 - ORDENS HONORIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4042"><NumeroProcesso>83995056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00099/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101635</Id><NumeroEmpenho>2018NE00724</NumeroEmpenho><valorGlobal>1700,00</valorGlobal><saldo>1700,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4043"><NumeroProcesso>81979150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00053/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101648</Id><NumeroEmpenho>2018NE00521</NumeroEmpenho><valorGlobal>2565,02</valorGlobal><saldo>9,34</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4044"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00026/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101658</Id><NumeroEmpenho>2019NE00162</NumeroEmpenho><valorGlobal>99,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4045"><NumeroProcesso>81979150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00052/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101659</Id><NumeroEmpenho>2018NE00546</NumeroEmpenho><valorGlobal>1521,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERMACO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28126738000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4046"><NumeroProcesso>79773761</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00056/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101660</Id><NumeroEmpenho>2018NE01959</NumeroEmpenho><valorGlobal>18549,95</valorGlobal><saldo>18549,95</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0365000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ PRONATEC</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4047"><NumeroProcesso>83911138</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00063/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101661</Id><NumeroEmpenho>2018NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>8700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6023624000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903105 - ORDENS HONORIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4048"><NumeroProcesso>83995056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00099/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101666</Id><NumeroEmpenho>2018NE00318</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903105 - ORDENS HONORIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4049"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00028/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101717</Id><NumeroEmpenho>2019NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4050"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00029/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101719</Id><NumeroEmpenho>2019NE00167</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4051"><NumeroProcesso>80813879</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00028/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101730</Id><NumeroEmpenho>2019NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>983,76</valorGlobal><saldo>983,76</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA CENTRAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3167627000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4052"><NumeroProcesso>81316208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00059/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101731</Id><NumeroEmpenho>2018NE02371</NumeroEmpenho><valorGlobal>7320,00</valorGlobal><saldo>7320,00</saldo><nomeFornecedor>R M COMERCIAL SPORTS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16835379000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8683 -   - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4053"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00027/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101738</Id><NumeroEmpenho>2019NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4064"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00034/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101799</Id><NumeroEmpenho>2019NE00183</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4065"><NumeroProcesso>80757723</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101804</Id><NumeroEmpenho>2019NE00162</NumeroEmpenho><valorGlobal>960,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4066"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00033/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>101817</Id><NumeroEmpenho>2019NE00182</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4067"><NumeroProcesso>84003251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00107/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101825</Id><NumeroEmpenho>2018NE00727</NumeroEmpenho><valorGlobal>37811,52</valorGlobal><saldo>8102,99</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4068"><NumeroProcesso>84003251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00107/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101826</Id><NumeroEmpenho>2018NE00728</NumeroEmpenho><valorGlobal>24363,42</valorGlobal><saldo>3766,73</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4069"><NumeroProcesso>81387601</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00026/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101839</Id><NumeroEmpenho>2019NE00145</NumeroEmpenho><valorGlobal>62,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4070"><NumeroProcesso>79306748</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00114/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101840</Id><NumeroEmpenho>2018NE02138</NumeroEmpenho><valorGlobal>14000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8717511000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRAPARTIDA - BIRD)</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4071"><NumeroProcesso>83155473</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101844</Id><NumeroEmpenho>2018NE00223</NumeroEmpenho><valorGlobal>2777,64</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4072"><NumeroProcesso>80925162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101846</Id><NumeroEmpenho>2019NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>680,99</saldo><nomeFornecedor>ETICA - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2282787000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4073"><NumeroProcesso>80925162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101849</Id><NumeroEmpenho>2019NE0086</NumeroEmpenho><valorGlobal>70000,00</valorGlobal><saldo>70000,00</saldo><nomeFornecedor>ETICA - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2282787000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4074"><NumeroProcesso>80925162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101850</Id><NumeroEmpenho>2019NE00104</NumeroEmpenho><valorGlobal>158500,00</valorGlobal><saldo>147968,31</saldo><nomeFornecedor>ETICA - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2282787000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4075"><NumeroProcesso>76670163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00025/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101859</Id><NumeroEmpenho>2019NE00148</NumeroEmpenho><valorGlobal>158,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4076"><NumeroProcesso>82345040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101879</Id><NumeroEmpenho>2018NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>3334,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31792534000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4077"><NumeroProcesso>81580614</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101896</Id><NumeroEmpenho>2018NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27902314000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4078"><NumeroProcesso>81816227</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00060/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101898</Id><NumeroEmpenho>2018NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>15190,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BUYSOFT DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10242721000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4079"><NumeroProcesso>83754296</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101900</Id><NumeroEmpenho>2018NE000836</NumeroEmpenho><valorGlobal>1894,06</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4080"><NumeroProcesso>83151060</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00106/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101906</Id><NumeroEmpenho>2018NE00716</NumeroEmpenho><valorGlobal>9486,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DSEVICE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ASSEPSIA LTDA. - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13044396000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4081"><NumeroProcesso>82580839</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00033/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101907</Id><NumeroEmpenho>2019NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>641,60</valorGlobal><saldo>641,60</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4082"><NumeroProcesso>81538049</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00034/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101910</Id><NumeroEmpenho>2019NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,58</valorGlobal><saldo>97,58</saldo><nomeFornecedor>NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11034934000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4083"><NumeroProcesso>83627995</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00269/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101911</Id><NumeroEmpenho>2018NE00269</NumeroEmpenho><valorGlobal>351,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4084"><NumeroProcesso>81472498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101912</Id><NumeroEmpenho>2018NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>66935,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2902969000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903208 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4085"><NumeroProcesso>83590307</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101916</Id><NumeroEmpenho>2018NE00758</NumeroEmpenho><valorGlobal>3200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884921000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4086"><NumeroProcesso>81647840</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101918</Id><NumeroEmpenho>2018NE00314</NumeroEmpenho><valorGlobal>374,00</valorGlobal><saldo>50,00</saldo><nomeFornecedor>DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23921647000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4087"><NumeroProcesso>82601208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101921</Id><NumeroEmpenho>2018NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>2750,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TORINO INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3619767000515</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4088"><NumeroProcesso>82771405</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101926</Id><NumeroEmpenho>2018NE00331</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000,00</valorGlobal><saldo>2000,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4089"><NumeroProcesso>82241376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00117/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101927</Id><NumeroEmpenho>2018NE00711</NumeroEmpenho><valorGlobal>70000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65677890000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4090"><NumeroProcesso>82241376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00117/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101937</Id><NumeroEmpenho>2018NE00324</NumeroEmpenho><valorGlobal>54880,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65677890000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4091"><NumeroProcesso>82771405</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101946</Id><NumeroEmpenho>2018NE00331</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000,00</valorGlobal><saldo>2000,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4092"><NumeroProcesso>82444390</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101947</Id><NumeroEmpenho>2018NE00352</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30970016000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.694.0013.2861 -   - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4095"><NumeroProcesso>79186211</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00093/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101971</Id><NumeroEmpenho>2018NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>23400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4099"><NumeroProcesso>83344632</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101980</Id><NumeroEmpenho>2018NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>107,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4101"><NumeroProcesso>75943530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00035/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101990</Id><NumeroEmpenho>2019NE00188</NumeroEmpenho><valorGlobal>459,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4102"><NumeroProcesso>79186211</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00215/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101995</Id><NumeroEmpenho>2018NE00215</NumeroEmpenho><valorGlobal>24254,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4103"><NumeroProcesso>83344632</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101996</Id><NumeroEmpenho>2018NE00456</NumeroEmpenho><valorGlobal>346,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4104"><NumeroProcesso>83052925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102028</Id><NumeroEmpenho>2019NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>10601,04</valorGlobal><saldo>10601,04</saldo><nomeFornecedor>CS BRASIL FROTAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27595780000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4105"><NumeroProcesso>83052925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102029</Id><NumeroEmpenho>2019NE00040</NumeroEmpenho><valorGlobal>32691,89</valorGlobal><saldo>32691,89</saldo><nomeFornecedor>CS BRASIL FROTAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27595780000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4106"><NumeroProcesso>83052925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102030</Id><NumeroEmpenho>2019NE00292</NumeroEmpenho><valorGlobal>359610,79</valorGlobal><saldo>359610,79</saldo><nomeFornecedor>CS BRASIL FROTAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27595780000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4107"><NumeroProcesso>83052925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102031</Id><NumeroEmpenho>2019NE00293</NumeroEmpenho><valorGlobal>116611,44</valorGlobal><saldo>116611,44</saldo><nomeFornecedor>CS BRASIL FROTAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27595780000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4108"><NumeroProcesso>80790593</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00067/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102041</Id><NumeroEmpenho>2018NE01214</NumeroEmpenho><valorGlobal>2866,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATHUS SINALIZACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7312385000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4109"><NumeroProcesso>82136670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00156/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102048</Id><NumeroEmpenho>2018NE02507</NumeroEmpenho><valorGlobal>3299,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12193004000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4110"><NumeroProcesso>83052925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00049/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102049</Id><NumeroEmpenho>2019NE00038</NumeroEmpenho><valorGlobal>11870,62</valorGlobal><saldo>11870,62</saldo><nomeFornecedor>KING AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27326594000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4111"><NumeroProcesso>83052925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DER/00049/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102050</Id><NumeroEmpenho>2019NE00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>130579,22</valorGlobal><saldo>130579,22</saldo><nomeFornecedor>KING AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27326594000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2612208002070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4112"><NumeroProcesso>80790690</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102057</Id><NumeroEmpenho>2018NE00518</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4113"><NumeroProcesso>82936854</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00581/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102088</Id><NumeroEmpenho>2019NE02098</NumeroEmpenho><valorGlobal>189,00</valorGlobal><saldo>189,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4114"><NumeroProcesso>83149945</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00569/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102094</Id><NumeroEmpenho>2018NE00569</NumeroEmpenho><valorGlobal>2420,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ACTUAL FIRE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8768721000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4115"><NumeroProcesso>82936854</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00539/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102104</Id><NumeroEmpenho>2019NE02097</NumeroEmpenho><valorGlobal>6389,78</valorGlobal><saldo>6389,78</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4116"><NumeroProcesso>82936854</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00582/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102105</Id><NumeroEmpenho>2019NE02100</NumeroEmpenho><valorGlobal>1332,30</valorGlobal><saldo>1332,30</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4117"><NumeroProcesso>83994912</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00105/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102110</Id><NumeroEmpenho>2018NE00725</NumeroEmpenho><valorGlobal>3773,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5862995000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4118"><NumeroProcesso>82833141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00236/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102114</Id><NumeroEmpenho>2018NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>249999,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP       </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31770761000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4119"><NumeroProcesso>83149945</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00569/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102116</Id><NumeroEmpenho>2018NE00571</NumeroEmpenho><valorGlobal>1680,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ACTUAL FIRE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8768721000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903005 - EXPLOSIVOS E MUNICOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4120"><NumeroProcesso>84009560</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00112/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102121</Id><NumeroEmpenho>2018NE00731</NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUTIONS INFORMATICA E SUPRIMENTOS ELETRONICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30563249000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4122"><NumeroProcesso>81592396</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00154/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102166</Id><NumeroEmpenho>2018NE02516</NumeroEmpenho><valorGlobal>2320,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27745509000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4136"><NumeroProcesso>83644601</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00094/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102278</Id><NumeroEmpenho>2018NE00661</NumeroEmpenho><valorGlobal>11571,27</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13513440000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4139"><NumeroProcesso>83644822</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00085/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102305</Id><NumeroEmpenho>2018NE00657</NumeroEmpenho><valorGlobal>12800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905260 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4140"><NumeroProcesso>81757530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102306</Id><NumeroEmpenho>2018NE00401</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor>cleide ferreira de freitas me</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39350442000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061280003.2077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE  RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4352"><NumeroProcesso>81040580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00130/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105136</Id><NumeroEmpenho>2019NE00404</NumeroEmpenho><valorGlobal>86,40</valorGlobal><saldo>86,40</saldo><nomeFornecedor>ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24637194000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4389"><NumeroProcesso>79052495</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00150/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105811</Id><NumeroEmpenho>2018NE02593</NumeroEmpenho><valorGlobal>7150,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011412600141816 -   - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4390"><NumeroProcesso>77037650</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00141/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105817</Id><NumeroEmpenho>2018NE02536</NumeroEmpenho><valorGlobal>3794,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011412600141816 -   - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905236 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4391"><NumeroProcesso>77536193</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00111/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105857</Id><NumeroEmpenho>2018NE02168</NumeroEmpenho><valorGlobal>3349,16</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4392"><NumeroProcesso>83116230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105882</Id><NumeroEmpenho>2018NE00635</NumeroEmpenho><valorGlobal>1520,00</valorGlobal><saldo>1520,00</saldo><nomeFornecedor>AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9023884000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4393"><NumeroProcesso>85641618</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00044/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106030</Id><NumeroEmpenho>2019NE00651</NumeroEmpenho><valorGlobal>3620,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA CRIST EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29065909000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023900000 - 2390FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4394"><NumeroProcesso>85440698</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00202/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106037</Id><NumeroEmpenho>2019NE00911</NumeroEmpenho><valorGlobal>3971,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA CRIST EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29065909000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4395"><NumeroProcesso>85432199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106057</Id><NumeroEmpenho>2019NE00708</NumeroEmpenho><valorGlobal>9952,00</valorGlobal><saldo>9952,00</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4396"><NumeroProcesso>85432199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106058</Id><NumeroEmpenho>2019NE00709</NumeroEmpenho><valorGlobal>9840,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4397"><NumeroProcesso>81895275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00061/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106059</Id><NumeroEmpenho>2019NE01088</NumeroEmpenho><valorGlobal>710,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WX CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27595543000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="4398"><NumeroProcesso>83281304</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106063</Id><NumeroEmpenho>2019NE00100</NumeroEmpenho><valorGlobal>1554,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4399"><NumeroProcesso>83281304</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106065</Id><NumeroEmpenho>2019NE00618</NumeroEmpenho><valorGlobal>777,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4400"><NumeroProcesso>77622774</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00456/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106066</Id><NumeroEmpenho>2018NE00456</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1035382000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4401"><NumeroProcesso>84774029</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106077</Id><NumeroEmpenho>2019NE00562</NumeroEmpenho><valorGlobal>3074,59</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>674 - SUPERAVIT FINANCEIRO - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4402"><NumeroProcesso>77622774</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/01107/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106078</Id><NumeroEmpenho>2018NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>10500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1035382000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4403"><NumeroProcesso>77622774</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/02242/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106087</Id><NumeroEmpenho>2018NE00242</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1035382000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4404"><NumeroProcesso>77729692</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00383/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106096</Id><NumeroEmpenho>2018NE00383</NumeroEmpenho><valorGlobal>238,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4405"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00107/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>106144</Id><NumeroEmpenho>2019NE00452</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4406"><NumeroProcesso>81333218</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00157/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106146</Id><NumeroEmpenho>2019NE00453</NumeroEmpenho><valorGlobal>3838,50</valorGlobal><saldo>3838,50</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4407"><NumeroProcesso>83281304</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106158</Id><NumeroEmpenho>2019NE02093</NumeroEmpenho><valorGlobal>466,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4408"><NumeroProcesso>79682979</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00103/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106194</Id><NumeroEmpenho>2018NE00103</NumeroEmpenho><valorGlobal>82500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9334838000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4409"><NumeroProcesso>82185166</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00148/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106237</Id><NumeroEmpenho>2018NE02550</NumeroEmpenho><valorGlobal>12188,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29630411000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4410"><NumeroProcesso>79682979</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00207/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106241</Id><NumeroEmpenho>2018NE00207</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9334838000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4416"><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00109/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>106278</Id><NumeroEmpenho>2019NE00461</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4497"><NumeroProcesso>79717926</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00089/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107598</Id><NumeroEmpenho>2018NE01716</NumeroEmpenho><valorGlobal>15184,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.C.M. RAMOS LOMBARDI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68352350000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4499"><NumeroProcesso>82425108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>107626</Id><NumeroEmpenho>2018NE01103</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRIENG ENGENHARIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26575059000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.391.0029.1608	 - 40.101 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905105 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4500"><NumeroProcesso>80091482</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00144/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107641</Id><NumeroEmpenho>2018NE02544</NumeroEmpenho><valorGlobal>7948,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14931404000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4501"><NumeroProcesso>85584045</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00078/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107686</Id><NumeroEmpenho>2019NE08259</NumeroEmpenho><valorGlobal>61548,60</valorGlobal><saldo>61548,60</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4502"><NumeroProcesso>79191606</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/02275/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107757</Id><NumeroEmpenho>2018NE00275</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4503"><NumeroProcesso>83753583</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00081/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107819</Id><NumeroEmpenho>2018NE00659</NumeroEmpenho><valorGlobal>6034,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DULCIMAR M. C. B. MOREIRA COELHO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22659747000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4504"><NumeroProcesso>76197760</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00059/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107857</Id><NumeroEmpenho>2018NE0121</NumeroEmpenho><valorGlobal>3552,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23157325000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4505"><NumeroProcesso>76197760</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00076/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107903</Id><NumeroEmpenho>2018NE01536</NumeroEmpenho><valorGlobal>3552,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23157325000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4506"><NumeroProcesso>81006594</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00139/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107916</Id><NumeroEmpenho>2018NE02387</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMPILAR INFORMÁTICA E GRÁFICA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14099445739</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011412800032077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4507"><NumeroProcesso>81006594</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00138/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107917</Id><NumeroEmpenho>2018NE02386</NumeroEmpenho><valorGlobal>5900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011412800032077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4508"><NumeroProcesso>80400027</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00104/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107936</Id><NumeroEmpenho>2018NE02072</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>414527000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011412600141816 -   - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4509"><NumeroProcesso>82974039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00112/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107957</Id><NumeroEmpenho>2018NE02171</NumeroEmpenho><valorGlobal>1694,83</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>B.P.DENICOLI SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8863142000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4510"><NumeroProcesso>76259595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107960</Id><NumeroEmpenho>2018NE00940</NumeroEmpenho><valorGlobal>8894,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SCLAN MALHAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468738000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4511"><NumeroProcesso>76259595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00072/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107962</Id><NumeroEmpenho>2018NE01451</NumeroEmpenho><valorGlobal>44847,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SCLAN MALHAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468738000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4512"><NumeroProcesso>76259595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107963</Id><NumeroEmpenho>2018NE02073</NumeroEmpenho><valorGlobal>30555,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SCLAN MALHAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468738000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4513"><NumeroProcesso>78758785</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00097/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107966</Id><NumeroEmpenho>2018NE202069</NumeroEmpenho><valorGlobal>3478,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4514"><NumeroProcesso>85062359</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00131/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>108020</Id><NumeroEmpenho>2019NE01009</NumeroEmpenho><valorGlobal>6225,00</valorGlobal><saldo>6225,00</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E SERVICOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32677638000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903920 - MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4517"><NumeroProcesso>78083419</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00143/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108218</Id><NumeroEmpenho>2018NE2594</NumeroEmpenho><valorGlobal>216,85</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4518"><NumeroProcesso> 85129933</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00092/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108346</Id><NumeroEmpenho>2018NE08471</NumeroEmpenho><valorGlobal>4194,46</valorGlobal><saldo>4194,46</saldo><nomeFornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1533259000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4520"><NumeroProcesso>81604831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00128/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108422</Id><NumeroEmpenho>2018NE02496</NumeroEmpenho><valorGlobal>2820,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LIDER LTDA -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9377405000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4521"><NumeroProcesso>79810691</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00118/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108432</Id><NumeroEmpenho>2018NE02309</NumeroEmpenho><valorGlobal>4338,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4522"><NumeroProcesso>78758785</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00134/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108476</Id><NumeroEmpenho>2018NE02508</NumeroEmpenho><valorGlobal>3984,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11433068000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4523"><NumeroProcesso>81188366</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00028/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108516</Id><NumeroEmpenho>2018NE00100</NumeroEmpenho><valorGlobal>3514,14</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4524"><NumeroProcesso>81188366</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108542</Id><NumeroEmpenho>2018NE00101</NumeroEmpenho><valorGlobal>1602,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4525"><NumeroProcesso>81429630</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108548</Id><NumeroEmpenho>2018NE00070</NumeroEmpenho><valorGlobal>1043,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9251627000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4526"><NumeroProcesso>81519842</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108553</Id><NumeroEmpenho>2018NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>1925,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4527"><NumeroProcesso>81532431</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00099/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108579</Id><NumeroEmpenho>2019NE08578</NumeroEmpenho><valorGlobal>5859,00</valorGlobal><saldo>5859,00</saldo><nomeFornecedor>PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19933130000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4528"><NumeroProcesso>83593381</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00418/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>108601</Id><NumeroEmpenho>2018NE00381</NumeroEmpenho><valorGlobal>459,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>prefeitura municipal de vitoria</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>79195431772</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904710 - TAXAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4529"><NumeroProcesso>82709823</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108769</Id><NumeroEmpenho>2018NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S2 SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16740031000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200301609 -   - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4530"><NumeroProcesso>75328631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>108846</Id><NumeroEmpenho>2018NE00688</NumeroEmpenho><valorGlobal>13900,00</valorGlobal><saldo>13900,00</saldo><nomeFornecedor>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92306257000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.1770 - 1770FI0199 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4531"><NumeroProcesso>75328631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>108847</Id><NumeroEmpenho>2018NE00687</NumeroEmpenho><valorGlobal>19598,00</valorGlobal><saldo>19598,00</saldo><nomeFornecedor>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92306257000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO - ATENÇÃO MAC. AMBULATORIAL HOSPITALAR</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903993 - AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4538"><NumeroProcesso>83753494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00286/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>109236</Id><NumeroEmpenho>2018NE00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>1985,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.R COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9558689000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4565"><NumeroProcesso>83475389</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>110397</Id><NumeroEmpenho>NE 00001/2019</NumeroEmpenho><valorGlobal>2800,00</valorGlobal><saldo>2800,00</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA  - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4567"><NumeroProcesso>81461780</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00211/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>110517</Id><NumeroEmpenho>2019NE00602</NumeroEmpenho><valorGlobal>44,40</valorGlobal><saldo>44,40</saldo><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4579"><NumeroProcesso>81287364</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>110945</Id><NumeroEmpenho>2018NE02939</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4581"><NumeroProcesso>81879482</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECTI/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>110984</Id><NumeroEmpenho>209NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.333.0855.2417 -   - APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4582"><NumeroProcesso>85350729</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00114/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>111199</Id><NumeroEmpenho>2019NE11195</NumeroEmpenho><valorGlobal>60026,40</valorGlobal><saldo>60026,40</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4589"><NumeroProcesso>81089902</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>111964</Id><NumeroEmpenho>2018NE00225</NumeroEmpenho><valorGlobal>686,19</valorGlobal><saldo>88,74</saldo><nomeFornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11712083000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4590"><NumeroProcesso>83781196</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00058/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>112056</Id><NumeroEmpenho>2018NE00305</NumeroEmpenho><valorGlobal>15300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FABRONI E PINTO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4889656000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4604"><NumeroProcesso>85129933</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00128/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>113711</Id><NumeroEmpenho>2019NE12915</NumeroEmpenho><valorGlobal>1704,80</valorGlobal><saldo>1704,80</saldo><nomeFornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1533259000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4606"><NumeroProcesso>81603509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>113775</Id><NumeroEmpenho>2018NE00187</NumeroEmpenho><valorGlobal>9950,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DUAR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5406912000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4607"><NumeroProcesso>80749119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>113779</Id><NumeroEmpenho>2018NE00151</NumeroEmpenho><valorGlobal>3670,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333914057 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4609"><NumeroProcesso>80749119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114169</Id><NumeroEmpenho>2019NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,44</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333914057 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="4610"><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00024/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>114265</Id><NumeroEmpenho>2018NE00103</NumeroEmpenho><valorGlobal>267,81</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4611"><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>114268</Id><NumeroEmpenho>2018NE00101</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,48</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4614"><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>114356</Id><NumeroEmpenho>2018NE00151</NumeroEmpenho><valorGlobal>103,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4620"><NumeroProcesso>87109719</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00056/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115258</Id><NumeroEmpenho>2019NE00163</NumeroEmpenho><valorGlobal>629,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29630411000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4630"><NumeroProcesso>81818203</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115756</Id><NumeroEmpenho>2019NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>1093,94</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4631"><NumeroProcesso>87502259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00060/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115817</Id><NumeroEmpenho>2019NE00183</NumeroEmpenho><valorGlobal>861,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4632"><NumeroProcesso>51961725</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00040/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115836</Id><NumeroEmpenho>2018NE00040</NumeroEmpenho><valorGlobal>49673,72</valorGlobal><saldo>33771,89</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4633"><NumeroProcesso>84003251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00728/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115844</Id><NumeroEmpenho>2018NE00727</NumeroEmpenho><valorGlobal>34811,52</valorGlobal><saldo>34811,52</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4634"><NumeroProcesso>83856013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00103/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115853</Id><NumeroEmpenho>2018NE00709</NumeroEmpenho><valorGlobal>10613,00</valorGlobal><saldo>10613,00</saldo><nomeFornecedor>RAMALDES E VITORIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29455728000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905251 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4635"><NumeroProcesso>80749119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115856</Id><NumeroEmpenho>2019NE00172</NumeroEmpenho><valorGlobal>3800,88</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333914097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4636"><NumeroProcesso>80749119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115861</Id><NumeroEmpenho>2020NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>1964,48</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333914097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4637"><NumeroProcesso>84003251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00728/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115868</Id><NumeroEmpenho>2018NE00728</NumeroEmpenho><valorGlobal>24363,42</valorGlobal><saldo>24363,42</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4638"><NumeroProcesso>81395442</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115882</Id><NumeroEmpenho>2018NE00004</NumeroEmpenho><valorGlobal>8859,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CORUGITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39359617000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4639"><NumeroProcesso>81246781</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00284/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115885</Id><NumeroEmpenho>2018NE00284</NumeroEmpenho><valorGlobal>18882,75</valorGlobal><saldo>1179,00</saldo><nomeFornecedor>EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20249673000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4640"><NumeroProcesso>81327099</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00104/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115886</Id><NumeroEmpenho>2018NE00737</NumeroEmpenho><valorGlobal>45540,00</valorGlobal><saldo>4190,59</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4641"><NumeroProcesso>83167129</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00116/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115907</Id><NumeroEmpenho>2018NE00734</NumeroEmpenho><valorGlobal>415000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRA AMBIENTAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8806284000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4642"><NumeroProcesso>83913980</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00719/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115912</Id><NumeroEmpenho>2018NE00719</NumeroEmpenho><valorGlobal>2287,56</valorGlobal><saldo>2287,56</saldo><nomeFornecedor>CASA CATARINENSE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3815989000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4643"><NumeroProcesso>83710574</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00405/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115917</Id><NumeroEmpenho>2018NE00405</NumeroEmpenho><valorGlobal>295400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15549061000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4644"><NumeroProcesso>83710574</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00406/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115918</Id><NumeroEmpenho>2018NE00406</NumeroEmpenho><valorGlobal>23449,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19248162000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4645"><NumeroProcesso>83913980</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00717/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115972</Id><NumeroEmpenho>2018NE719</NumeroEmpenho><valorGlobal>439,51</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CASA CATARINENSE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3815989000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000210 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4646"><NumeroProcesso>83913980</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00717/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115974</Id><NumeroEmpenho>2018NE00717</NumeroEmpenho><valorGlobal>2287,56</valorGlobal><saldo>2287,56</saldo><nomeFornecedor>CASA CATARINENSE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3815989000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4647"><NumeroProcesso>84241705</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00410/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115996</Id><NumeroEmpenho>2018NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177375000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4648"><NumeroProcesso>83820710</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00086/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116001</Id><NumeroEmpenho>2018NE00664</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J. D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12783142000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4649"><NumeroProcesso>83921958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00098/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116004</Id><NumeroEmpenho>2018NE00726</NumeroEmpenho><valorGlobal>2698,00</valorGlobal><saldo>799,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905210 - APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4650"><NumeroProcesso>82194432</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00624/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116102</Id><NumeroEmpenho>2018NE00421</NumeroEmpenho><valorGlobal>147000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20773425000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4651"><NumeroProcesso>82194432</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00624/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116104</Id><NumeroEmpenho>2018NE00624</NumeroEmpenho><valorGlobal>147000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20773425000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4652"><NumeroProcesso>83144846</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00612/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116106</Id><NumeroEmpenho>2018NE00612</NumeroEmpenho><valorGlobal>8228,48</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE SOLUCOES TECNICAS E AMBIENTAIS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28312608000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4653"><NumeroProcesso>83144846</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00612/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116107</Id><NumeroEmpenho>2018NE00613</NumeroEmpenho><valorGlobal>10396,52</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE SOLUCOES TECNICAS E AMBIENTAIS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28312608000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4654"><NumeroProcesso>2017.0001.1000.389</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00065/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116111</Id><NumeroEmpenho>2018NE00579</NumeroEmpenho><valorGlobal>863200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61451654000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4655"><NumeroProcesso>78883229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116171</Id><NumeroEmpenho>2018NE00474</NumeroEmpenho><valorGlobal>32800,00</valorGlobal><saldo>3485,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO MORALES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5934885000381</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4656"><NumeroProcesso>78883229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116172</Id><NumeroEmpenho>2018NE00632</NumeroEmpenho><valorGlobal>25010,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO MORALES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5934885000381</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4657"><NumeroProcesso>AA.321.1000238/17</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00118/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116229</Id><NumeroEmpenho>2018NE00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>51000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOSSUL DEFENDER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19422463000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4658"><NumeroProcesso>84138084</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00412/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116232</Id><NumeroEmpenho>2018NE00412</NumeroEmpenho><valorGlobal>38500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3354844000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4659"><NumeroProcesso>84138084</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00411/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116233</Id><NumeroEmpenho>2018NE00411</NumeroEmpenho><valorGlobal>52000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57142978000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344904093 - TI: AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4660"><NumeroProcesso>81603509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116235</Id><NumeroEmpenho>2019NE00279</NumeroEmpenho><valorGlobal>9950,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DUAR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5406912000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4661"><NumeroProcesso>83842942</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00092/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116248</Id><NumeroEmpenho>2018NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>184,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S.C.Films Película Solares E Segurança Ltda. - me</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31792690000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4662"><NumeroProcesso>81603509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116251</Id><NumeroEmpenho>2019NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>13930,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DUAR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5406912000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4663"><NumeroProcesso>81603509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116253</Id><NumeroEmpenho>2020NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>13930,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DUAR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5406912000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4664"><NumeroProcesso>81603509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116257</Id><NumeroEmpenho>2018NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>18725,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19007136000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4665"><NumeroProcesso>83367748</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00095/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116320</Id><NumeroEmpenho>2018NE00704</NumeroEmpenho><valorGlobal>23120,55</valorGlobal><saldo>6420,69</saldo><nomeFornecedor>PROAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4940613000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4666"><NumeroProcesso>83367748</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00095/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116321</Id><NumeroEmpenho>2018NE00705</NumeroEmpenho><valorGlobal>3479,45</valorGlobal><saldo>3479,45</saldo><nomeFornecedor>PROAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4940613000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4667"><NumeroProcesso>83281304</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116656</Id><NumeroEmpenho>2019NE00100</NumeroEmpenho><valorGlobal>777,00</valorGlobal><saldo>777,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4668"><NumeroProcesso>83281304</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116657</Id><NumeroEmpenho>2019NE01541</NumeroEmpenho><valorGlobal>2641,80</valorGlobal><saldo>2641,80</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4669"><NumeroProcesso>Processo Eletônico 037/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117364</Id><NumeroEmpenho>2020NE00080</NumeroEmpenho><valorGlobal>1461,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MEIRA COM E SERV EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28429282000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.2303	 - 40.101 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4670"><NumeroProcesso>Processo Eletônico 037/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117365</Id><NumeroEmpenho>2020NE00187</NumeroEmpenho><valorGlobal>50141,44</valorGlobal><saldo>45268,24</saldo><nomeFornecedor>MEIRA COM E SERV EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28429282000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.2303	 - 40.101 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4671"><NumeroProcesso>Processo Eletônico 037/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117458</Id><NumeroEmpenho>2020NE00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>10597,00</valorGlobal><saldo>9204,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21146066000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.2303	 - 40.101 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4672"><NumeroProcesso>79703070</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117983</Id><NumeroEmpenho>2019NE00047</NumeroEmpenho><valorGlobal>18751,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5080045000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4673"><NumeroProcesso>82107742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118119</Id><NumeroEmpenho>2020NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NET - DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME- </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9302311000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4674"><NumeroProcesso>82107742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118138</Id><NumeroEmpenho>2020NE00386</NumeroEmpenho><valorGlobal>393,34</valorGlobal><saldo>93,34</saldo><nomeFornecedor>NET - DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME- </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9302311000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4675"><NumeroProcesso>81847866</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118186</Id><NumeroEmpenho>2020NE00376</NumeroEmpenho><valorGlobal>7331,88</valorGlobal><saldo>0,11</saldo><nomeFornecedor>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1771952000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4677"><NumeroProcesso>83856773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118216</Id><NumeroEmpenho>2018NE00248</NumeroEmpenho><valorGlobal>3895,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4678"><NumeroProcesso>83856773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118220</Id><NumeroEmpenho>2018NE00249</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>GUILHERME AUGUSTO RAMOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30760914000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4679"><NumeroProcesso>83769102</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118537</Id><NumeroEmpenho>2018NE00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>1663,27</valorGlobal><saldo>1663,27</saldo><nomeFornecedor>CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10434879000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4680"><NumeroProcesso>83769102</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118538</Id><NumeroEmpenho>2018NE00230</NumeroEmpenho><valorGlobal>472,24</valorGlobal><saldo>472,24</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4681"><NumeroProcesso>83769102</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118539</Id><NumeroEmpenho>2018NE00231</NumeroEmpenho><valorGlobal>614,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4682"><NumeroProcesso>81603509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118727</Id><NumeroEmpenho>2019NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>31500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19007136000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4808"><NumeroProcesso>81921080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00305/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>123317</Id><NumeroEmpenho>2018NE00305</NumeroEmpenho><valorGlobal>156,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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