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<row _id="59"><NumeroProcesso>57154856</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00001/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10179</Id><NumeroEmpenho>2013NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ZAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14381980000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>14.241.0165.1816. - 1816FI0099 - Modernização e Fortalecimento Institucional </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="63"><NumeroProcesso>57519420</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10191</Id><NumeroEmpenho>2013NE00155</NumeroEmpenho><valorGlobal>3597,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Unisis Administração Patrimonial e Informática Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>96614672000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="67"><NumeroProcesso>61188069</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00052/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10263</Id><NumeroEmpenho>2013NE06524</NumeroEmpenho><valorGlobal>51282,00</valorGlobal><saldo>51282,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>01219199000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12362069440880000 - 4088FI0099  - ESTAGIOS NA REDE DE ENSINO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="108"><NumeroProcesso>62092200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10723</Id><NumeroEmpenho>2013NE01476</NumeroEmpenho><valorGlobal>42514,98</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15549061000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.601.0852.3369 - 3369FI0099 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="109"><NumeroProcesso>62192590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00039/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10742</Id><NumeroEmpenho>2013NE01559</NumeroEmpenho><valorGlobal>396000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BONNO VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02420094000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="110"><NumeroProcesso>61619639</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00106/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10743</Id><NumeroEmpenho>2013NE11284</NumeroEmpenho><valorGlobal>361143,25</valorGlobal><saldo>361143,25</saldo><nomeFornecedor>Federação Capixaba de Desporto Escolar - FECADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>08668786000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886830000 - 8683FI0099  - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="112"><NumeroProcesso>62120980</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00037/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10763</Id><NumeroEmpenho>2013NE01535</NumeroEmpenho><valorGlobal>112699,34</valorGlobal><saldo>73354,60</saldo><nomeFornecedor>AZ Turismo e Viagens Ltda </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39327556000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3372 - 3372FI0099 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903033 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="114"><NumeroProcesso>61414727</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00038/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10765</Id><NumeroEmpenho>2013NE01549</NumeroEmpenho><valorGlobal>173500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BONNO VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02420094000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="115"><NumeroProcesso>60057777</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00001/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10767</Id><NumeroEmpenho>2013NE00027</NumeroEmpenho><valorGlobal>14663,00</valorGlobal><saldo>14663,00</saldo><nomeFornecedor>KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28483253000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04122061642290000 - 4229FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="116"><NumeroProcesso>59942827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00097/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10782</Id><NumeroEmpenho>2013NE10603</NumeroEmpenho><valorGlobal>35760,00</valorGlobal><saldo>298,00</saldo><nomeFornecedor>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27314715000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12363085586570000 - 8657FI0099  - APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903952 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="117"><NumeroProcesso>61062634</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00103/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10822</Id><NumeroEmpenho>2013NE10885</NumeroEmpenho><valorGlobal>2028,00</valorGlobal><saldo>2028,00</saldo><nomeFornecedor>DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45170289000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12126072186510000 - 8651FI0099 - Modernização e manutenção de serviços de tecnologia da informação e comunicação.</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="118"><NumeroProcesso>61062634</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00103/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10823</Id><NumeroEmpenho>2013NE10886</NumeroEmpenho><valorGlobal>687822,00</valorGlobal><saldo>687822,00</saldo><nomeFornecedor>DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45170289000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12126072186510000 - 8651FI0099 - Modernização e manutenção de serviços de tecnologia da informação e comunicação.</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="119"><NumeroProcesso>60108711</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00110/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10883</Id><NumeroEmpenho>2013NE11486</NumeroEmpenho><valorGlobal>18082,92</valorGlobal><saldo>18082,92</saldo><nomeFornecedor>Maiki Cavalieri Bittencourt</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16761950000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12122069466540000 - 6654FI0099 - Promoção do bem estar e qualidade de vida no trabalho</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="120"><NumeroProcesso>62858912</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ADERES/00017/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10886</Id><NumeroEmpenho>2013NE00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>130900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JUAREZ M DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>08776596000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>23691085233310000 - 3331FI0099 - FOMENTO AS MICRO E PEQUENAS E</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="185"><NumeroProcesso>59942827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00060/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11163</Id><NumeroEmpenho>2013NE07993</NumeroEmpenho><valorGlobal>81646,00</valorGlobal><saldo>32657,68</saldo><nomeFornecedor>ESCOLA TECNICA PREMIER ARACRUZ LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12316217000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12363085586570000 - 8657FI0099  - APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903952 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="186"><NumeroProcesso>62208721</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00058/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11182</Id><NumeroEmpenho>2013NE01786</NumeroEmpenho><valorGlobal>39680,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL VIDA SANTA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10618670000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3372 - 3372FI0099 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="188"><NumeroProcesso>62119249</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ADERES/00012/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11184</Id><NumeroEmpenho>2013NE00328</NumeroEmpenho><valorGlobal>166980,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Associação de Agroturismo do Estado do Espírito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>07126942000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>08244086068600000 - 6860FI0099 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL, REGIONAL SUSTENTÁVEL   </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="193"><NumeroProcesso>63069040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ADERES/00019/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11225</Id><NumeroEmpenho>2013NE00509</NumeroEmpenho><valorGlobal>42947,00</valorGlobal><saldo>42947,00</saldo><nomeFornecedor>EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05669475000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>08244086068600000 - 6860FI0099 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL, REGIONAL SUSTENTÁVEL   </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="194"><NumeroProcesso>62331981</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11263</Id><NumeroEmpenho>2013NE00354</NumeroEmpenho><valorGlobal>5581,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10823297000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="195"><NumeroProcesso>58309918/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00006/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11264</Id><NumeroEmpenho>2013NE00100</NumeroEmpenho><valorGlobal>130558,26</valorGlobal><saldo>130558,26</saldo><nomeFornecedor>BANCO DO BRASIL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>00000000508730</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="200"><NumeroProcesso>62219669</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00005/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11287</Id><NumeroEmpenho>2013NE00179</NumeroEmpenho><valorGlobal>24300,00</valorGlobal><saldo>24300,00</saldo><nomeFornecedor>G. AR CONDICIONADO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17799611000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="202"><NumeroProcesso>61137936</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00008/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11362</Id><NumeroEmpenho>2013NE00393</NumeroEmpenho><valorGlobal>95742,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="203"><NumeroProcesso>0004/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00008/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11382</Id><NumeroEmpenho>2013NE00381</NumeroEmpenho><valorGlobal>16256,96</valorGlobal><saldo>16256,96</saldo><nomeFornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03354844000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2312201572.197000 - 2197FI0099 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="298"><NumeroProcesso>60982667</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00089/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11822</Id><NumeroEmpenho>2013NE09629</NumeroEmpenho><valorGlobal>24800,00</valorGlobal><saldo>24800,00</saldo><nomeFornecedor>NTUR TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA LTDA ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>06270989000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12362072143460000 - 4346FI5299  - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="299"><NumeroProcesso>63300850</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00073/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11842</Id><NumeroEmpenho>2013NE02296</NumeroEmpenho><valorGlobal>120750,00</valorGlobal><saldo>120750,00</saldo><nomeFornecedor>INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05322799000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905228 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="300"><NumeroProcesso>63300850</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00073/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11843</Id><NumeroEmpenho>2013NE02300</NumeroEmpenho><valorGlobal>11400,00</valorGlobal><saldo>11400,00</saldo><nomeFornecedor>INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05322799000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="301"><NumeroProcesso>63300850</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00072/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11844</Id><NumeroEmpenho>2013NE02304</NumeroEmpenho><valorGlobal>10080,00</valorGlobal><saldo>10080,00</saldo><nomeFornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVIÇOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10906855000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="302"><NumeroProcesso>62878905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00156/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11862</Id><NumeroEmpenho>2013NE15675</NumeroEmpenho><valorGlobal>397843,70</valorGlobal><saldo>397843,70</saldo><nomeFornecedor>Serviço Social do Comercia SESC AR ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886830000 - 8683FI0099  - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903980 - HOSPEDAGENS</naturezaDespesa></row>
<row _id="303"><NumeroProcesso>62878905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00156/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11863</Id><NumeroEmpenho>2013NE15676</NumeroEmpenho><valorGlobal>153425,30</valorGlobal><saldo>153425,30</saldo><nomeFornecedor>Serviço Social do Comercia SESC AR ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886830000 - 8683FI0099  - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903980 - HOSPEDAGENS</naturezaDespesa></row>
<row _id="304"><NumeroProcesso>60157453</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00001/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11924</Id><NumeroEmpenho>2013NE00052</NumeroEmpenho><valorGlobal>14000,00</valorGlobal><saldo>14000,00</saldo><nomeFornecedor>SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10392232000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022300000 - 2230FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="305"><NumeroProcesso>63298988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00075/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11963</Id><NumeroEmpenho>2013NE02330</NumeroEmpenho><valorGlobal>13999,95</valorGlobal><saldo>13999,95</saldo><nomeFornecedor>ELETRONICA GORZA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27569607000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="306"><NumeroProcesso>63298988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00076/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11964</Id><NumeroEmpenho>2013NE02328</NumeroEmpenho><valorGlobal>53279,85</valorGlobal><saldo>53279,85</saldo><nomeFornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVIÇOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10906855000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="307"><NumeroProcesso>63298988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00077/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11974</Id><NumeroEmpenho>2013NE02329</NumeroEmpenho><valorGlobal>25284,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686950000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="308"><NumeroProcesso>60278927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00003/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11982</Id><NumeroEmpenho>2012NE02452</NumeroEmpenho><valorGlobal>1239393,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02955183000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0312000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO</fonteRecurso><programaTrabalho>14421016518100000 - 1810FI0099 - APARELHAMENTO DA ADMINISTR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="309"><NumeroProcesso>60278927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00003/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11984</Id><NumeroEmpenho>2012NE02454</NumeroEmpenho><valorGlobal>108357,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02955183000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>14421016518100000 - 1810FI0099 - APARELHAMENTO DA ADMINISTR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="310"><NumeroProcesso>61912654</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00274/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>12043</Id><NumeroEmpenho>2013NE02522</NumeroEmpenho><valorGlobal>23000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>07734832000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="311"><NumeroProcesso>63778661</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>12102</Id><NumeroEmpenho>2013NE02389</NumeroEmpenho><valorGlobal>36438,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANCORA TURISMO LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03051400000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="312"><NumeroProcesso>63778661</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>12103</Id><NumeroEmpenho>2013NE02388</NumeroEmpenho><valorGlobal>36952,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANCORA TURISMO LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03051400000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="313"><NumeroProcesso>59210800/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00002/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>12144</Id><NumeroEmpenho>2013NE00218</NumeroEmpenho><valorGlobal>1785,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10508381000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412208002096 - 2096FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903995 - MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROCESSAM.DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="314"><NumeroProcesso>62846701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00126/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>12145</Id><NumeroEmpenho>2013NE17358</NumeroEmpenho><valorGlobal>153373,00</valorGlobal><saldo>153373,00</saldo><nomeFornecedor>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29981362000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886830000 - 8683FI0099  - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="315"><NumeroProcesso>63760800/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00003/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>12202</Id><NumeroEmpenho>2012NE00321</NumeroEmpenho><valorGlobal>83250,00</valorGlobal><saldo>83250,00</saldo><nomeFornecedor>core synesis ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05319244000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412401894093 - 4093FI0099 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="377"><NumeroProcesso>61102199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00123/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14429</Id><NumeroEmpenho>2013NE00302</NumeroEmpenho><valorGlobal>47499,00</valorGlobal><saldo>47499,00</saldo><nomeFornecedor>SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03804803000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="378"><NumeroProcesso>59426314/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00169/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14431</Id><NumeroEmpenho>2013NE00942</NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>THOMAS GREG &amp; SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMP E EXP DE EQUIP LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03514896000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="379"><NumeroProcesso>008/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PROCON/00006/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14544</Id><NumeroEmpenho>2013NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>5600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14122029418200000 - 1820FI0099 - INFORMATIZACAO DOS PROCON´S</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905236 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</naturezaDespesa></row>
<row _id="380"><NumeroProcesso>018/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00005/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14550</Id><NumeroEmpenho>2013NE00244</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Sudeste Suprimentos de Materiais de Escritório e Informática Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05666792000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="381"><NumeroProcesso>044/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00196/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14551</Id><NumeroEmpenho>2013NE01006</NumeroEmpenho><valorGlobal>23150,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>M. ARNAUD &amp; CIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>01359742000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="382"><NumeroProcesso>075/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00179/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14567</Id><NumeroEmpenho>2013NE00489</NumeroEmpenho><valorGlobal>31589,52</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMPLEMENTO MOVEIS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>09038767000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="383"><NumeroProcesso>012/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00012/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14571</Id><NumeroEmpenho>2014NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>35735,04</valorGlobal><saldo>35735,04</saldo><nomeFornecedor>PADARIA PAO NA HORA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12845048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="384"><NumeroProcesso>055/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00202/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14588</Id><NumeroEmpenho>2013NE01144</NumeroEmpenho><valorGlobal>6869,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>09534577000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="385"><NumeroProcesso>Inexigibilidade</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00014/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14604</Id><NumeroEmpenho>2013NE01442</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="386"><NumeroProcesso>Inexigibilidade</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00014/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14605</Id><NumeroEmpenho>2013NE01460</NumeroEmpenho><valorGlobal>300000,00</valorGlobal><saldo>300000,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="387"><NumeroProcesso>62688030</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00249/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14744</Id><NumeroEmpenho>2013NE00716</NumeroEmpenho><valorGlobal>116565,00</valorGlobal><saldo>116565,00</saldo><nomeFornecedor>MARQUES MOVEIS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13418859000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="388"><NumeroProcesso>62761331</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00015/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14745</Id><NumeroEmpenho>2013NE00729</NumeroEmpenho><valorGlobal>31992,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15549061000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04122069432520000 - 3252FI0099 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903101 - PREMIACOES CULTURAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="389"><NumeroProcesso>62761331</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00016/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14763</Id><NumeroEmpenho>2013NE00731</NumeroEmpenho><valorGlobal>50798,88</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>07630001000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04122069432520000 - 3252FI0099 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903101 - PREMIACOES CULTURAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="390"><NumeroProcesso>61793400</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02532/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>14804</Id><NumeroEmpenho>N.EDESPESA/IDAF/02532/2013</NumeroEmpenho><valorGlobal>9424,64</valorGlobal><saldo>9424,64</saldo><nomeFornecedor>MEGA ATACADISTA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13654857000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="391"><NumeroProcesso>010/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00001/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14825</Id><NumeroEmpenho>2013NE00202</NumeroEmpenho><valorGlobal>19150,00</valorGlobal><saldo>19150,00</saldo><nomeFornecedor>SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36328540000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903956 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="392"><NumeroProcesso>61165085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00004/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14843</Id><NumeroEmpenho>2013NE00266</NumeroEmpenho><valorGlobal>516,12</valorGlobal><saldo>516,12</saldo><nomeFornecedor>ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15418515000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="393"><NumeroProcesso>61165085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00004/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14844</Id><NumeroEmpenho>2014NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>20374,48</valorGlobal><saldo>20374,48</saldo><nomeFornecedor>ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15418515000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADNIMISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="395"><NumeroProcesso>61165085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00004/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14863</Id><NumeroEmpenho>2014NE00176</NumeroEmpenho><valorGlobal>2187,28</valorGlobal><saldo>2187,28</saldo><nomeFornecedor>ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15418515000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADNIMISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="429"><NumeroProcesso>62339966</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15342</Id><NumeroEmpenho>2014NE01835</NumeroEmpenho><valorGlobal>127350,00</valorGlobal><saldo>127350,00</saldo><nomeFornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27024819000226</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20606010723730000 - E622FI0204 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="430"><NumeroProcesso>62339966</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15343</Id><NumeroEmpenho>2014NE01836</NumeroEmpenho><valorGlobal>162800,00</valorGlobal><saldo>162800,00</saldo><nomeFornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27024819000226</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20606010723730000 - E593FI0504 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="431"><NumeroProcesso>62702378</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00044/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15346</Id><NumeroEmpenho>2014NE01318</NumeroEmpenho><valorGlobal>3703,02</valorGlobal><saldo>3703,02</saldo><nomeFornecedor>M. SCHIAVO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13021392000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="432"><NumeroProcesso>62635760</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15351</Id><NumeroEmpenho>2014NE01142</NumeroEmpenho><valorGlobal>222,00</valorGlobal><saldo>222,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02477571000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="433"><NumeroProcesso>61502774</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15508</Id><NumeroEmpenho>2014NE00080</NumeroEmpenho><valorGlobal>213240,00</valorGlobal><saldo>152918,15</saldo><nomeFornecedor>PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMATICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>07273558000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>23122015721950000 - 2195FI0099 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="434"><NumeroProcesso>61502774</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15527</Id><NumeroEmpenho>2014NE00080</NumeroEmpenho><valorGlobal>180000,00</valorGlobal><saldo>99047,25</saldo><nomeFornecedor>PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMATICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>07273558000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2312201572195.0000 - 2195FI0099 - REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903908 - MANUTENCAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="435"><NumeroProcesso>TOMADA DE PREÇO Nº002/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDURB/00003/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15609</Id><NumeroEmpenho>2013NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>147610,91</valorGlobal><saldo>123704,01</saldo><nomeFornecedor>EMD CONSULTORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>08185808000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905101 - ESTUDOS E PROJETOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="436"><NumeroProcesso>59686588/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00098/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15927</Id><NumeroEmpenho>2013ne00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>7114,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</naturezaDespesa></row>
<row _id="437"><NumeroProcesso>61916323</NumeroProcesso><NumeroDocumento>RESULTADOCOMPRA/CBMES/21407/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESULTADO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16028</Id><NumeroEmpenho>2013NE00557</NumeroEmpenho><valorGlobal>19637,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.A. GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05105405000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="438"><NumeroProcesso>62409409</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00214/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16031</Id><NumeroEmpenho>2013NE00605</NumeroEmpenho><valorGlobal>20278,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39323217000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="439"><NumeroProcesso>63825392</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00053/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16034</Id><NumeroEmpenho>2013NE02494</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TEXTIL TORINO LTDA EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10364535000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5604 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="440"><NumeroProcesso>63043882</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00169/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16035</Id><NumeroEmpenho>2013NE00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>133998,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Comercial Triunfo Ltda - Me</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17344558000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="441"><NumeroProcesso>62173804</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00167/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16036</Id><NumeroEmpenho>2103NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>69500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02803608000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="442"><NumeroProcesso>62457764</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00209/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16038</Id><NumeroEmpenho>2013ne00684</NumeroEmpenho><valorGlobal>4428,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14595915000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="443"><NumeroProcesso>64400514</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00236/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16067</Id><NumeroEmpenho>2013NE01441</NumeroEmpenho><valorGlobal>250,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Sempre Verde Comércio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30684658000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="444"><NumeroProcesso>0149/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00266/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16187</Id><NumeroEmpenho>2013NE01637</NumeroEmpenho><valorGlobal>22839,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39323217000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="445"><NumeroProcesso>63106728</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00253/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16207</Id><NumeroEmpenho>2013NE01616</NumeroEmpenho><valorGlobal>58990,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>04051013000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="446"><NumeroProcesso>TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDURB/00002/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>16227</Id><NumeroEmpenho>201300003</NumeroEmpenho><valorGlobal>79394,37</valorGlobal><saldo>71285,85</saldo><nomeFornecedor>EMD CONSULTORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>08185808000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905101 - ESTUDOS E PROJETOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="447"><NumeroProcesso>003/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00013/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>16247</Id><NumeroEmpenho>2013NE00502</NumeroEmpenho><valorGlobal>594320,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03470727001607</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217980000 - 1798FI0099 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="449"><NumeroProcesso>61916595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00250/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16327</Id><NumeroEmpenho>2013NE01560</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02803608000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="450"><NumeroProcesso>63375567</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16329</Id><NumeroEmpenho>2014NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>22864,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10906855000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="452"><NumeroProcesso>63375788</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00190/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16367</Id><NumeroEmpenho>2013NE00594</NumeroEmpenho><valorGlobal>9782,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SINUS SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35980382000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="457"><NumeroProcesso>59229985</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00223/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16408</Id><NumeroEmpenho>2013NE01325</NumeroEmpenho><valorGlobal>31047,84</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>01985366000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="458"><NumeroProcesso>62658204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00020/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16447</Id><NumeroEmpenho>2013NE01253</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,60</valorGlobal><saldo>342,60</saldo><nomeFornecedor>MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12029173000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="460"><NumeroProcesso>62324446</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00125/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16567</Id><NumeroEmpenho>2013NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>7812,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMÁTICA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>08650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="461"><NumeroProcesso>62635760</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00016/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16568</Id><NumeroEmpenho>2013NE01134</NumeroEmpenho><valorGlobal>2442,00</valorGlobal><saldo>2442,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>02477571000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="463"><NumeroProcesso>085/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00164/2103</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16667</Id><NumeroEmpenho>2013NE00496</NumeroEmpenho><valorGlobal>100180,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>07262218000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="465"><NumeroProcesso>64795780</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00033/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>16748</Id><NumeroEmpenho>2013NE00739</NumeroEmpenho><valorGlobal>118000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>03470727001607</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217980000 - 1798FI0099 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="466"><NumeroProcesso>64413209</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00280/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16767</Id><NumeroEmpenho>2013NE01573</NumeroEmpenho><valorGlobal>4446,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RA DA SILVA RIBEIRO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>08183251000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="472"><NumeroProcesso>00131/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00259/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16887</Id><NumeroEmpenho>2013NE01605</NumeroEmpenho><valorGlobal>9475,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>01199596000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="474"><NumeroProcesso>108/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00276/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16947</Id><NumeroEmpenho>2013NE01615</NumeroEmpenho><valorGlobal>69650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05965318000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="475"><NumeroProcesso>108/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00276/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16967</Id><NumeroEmpenho>2013NE01614</NumeroEmpenho><valorGlobal>54650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05965318000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="484"><NumeroProcesso>62591428</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00155/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17347</Id><NumeroEmpenho>2013NE00841</NumeroEmpenho><valorGlobal>124,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MUTICOR DIGITAL EXPRESS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>06954425000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="485"><NumeroProcesso>61903868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00075/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17507</Id><NumeroEmpenho>2013NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>27498,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10906855000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="486"><NumeroProcesso>62632809</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00115/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17527</Id><NumeroEmpenho>2013NE00320</NumeroEmpenho><valorGlobal>4263,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TECHNIQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05356009000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="487"><NumeroProcesso>62632809</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00115/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17547</Id><NumeroEmpenho>2013NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>75180,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TECHNIQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>05356009000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217980000 - 1798FI0099 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905248 - VEICULOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
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